По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 11.08.2015 N 180/44 "Об утверждении инвестиционной программы открытого акционерного общества "ОмПО "Иртыш" на 2016 - 2018 годы"



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11 августа 2015 г. № 180/44

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОМПО "ИРТЫШ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омкой области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:
Утвердить прилагаемую инвестиционную программу открытого акционерного общества "ОмПО "Иртыш" на 2016 - 2018 годы.

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области
О.Б.Голубев





Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области
от 11 августа 2015 г. № 180/44

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
открытого акционерного общества "ОмПО "Иртыш"
на 2016 - 2018 годы

Перечень инвестиционных проектов на период реализации
инвестиционной программы, сроки их реализации, объем
финансирования, плановые показатели реализации
инвестиционной программы

№ N
Наименование объекта
Стадия реализации проекта
Проектная мощность/протяженность сетей
Плановые показатели энергетической эффективности проекта
Год начала реализации инвестиционного проекта
Год реализации инвестиционного проекта
Полная стоимость реализации инвестиционного проекта <**>
Остаточная стоимость реализации инвестиционного проекта <**>
План финансирования текущего года
Ввод мощностей
Объем финансирования <***>
Источник финансирования
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
Итого:
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
Итого
С/П <*>
км
МВА
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
км
МВА
км
МВА
км
МВА
км
МВА
млн. руб., без НДС
млн. руб., без НДС
млн. руб., без НДС
млн. руб., без НДС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ВСЕГО

0,57
2,00



13,241
13,241
2,705
0,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,293
2,329
2,366
6,988


в том числе по источникам финансирования























Амортизация основных ПФ








0,696








0,590
0,590
0,590
1,770


Амортизация прочих ПФ























Прибыль в тарифе на услуги по передаче электрической энергии








2,009








1,703
1,739
1,776
5,218


Кредитные средства























Индивидуальный тариф на ТП























Бюджетные средства






















1
Техническое перевооружение и реконструкция

0,57
2,00



13,241
13,241
2,705
0,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,293
2,329
2,366
6,988

1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

0,57
2,00



13,241
13,241
2,705
0,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,293
2,329
2,366
6,988

1
Реконструкция ГПП-9, ТП-3060 с заменой масляных выключателей на вакуумные, заменой релейной защиты на микропроцессорную, с заменой силовых трансформаторов на ТП-3060
С

2,00

2016
2020
12,386
12,386
1,850








1,568
2,329
2,366
6,263
Амортизация 1,180
Прибыль 5,083
2
Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105
С
0,30


2016
2016
0,434
0,434
0,434
0,30







0,368


0,368
Амортизация 0,233
Прибыль 0,135
3
Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106
С
0,27


2016
2016
0,421
0,421
0,421
0,27







0,357


0,357
Амортизация

--------------------------------
<*> - С - строительство, П - проектирование;
<**> - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС);
<***> - в прогнозных ценах соответствующего года.

Целевые показатели
надежности и качества услуг по передаче
электрической энергии

Наименование показателя
Значение показателя
2016 год
2017 год
2018 год
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп)
0,5759
0,5672
0,5587
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр)
1,0000
1,0000
1,0000
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)
0,8975
0,8975
0,8975





Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области
от 11 августа 2015 г. № 180/44

ПЛАН
ввода основных средств

№ N
Наименование проекта
Ввод мощностей
Вывод мощностей
Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)
Ввод основных средств сетевых организаций
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
Итого
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
Итого
км/МВА
км/МВА
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Итого
2016
2017
2018
Итого
2016
2017
2018
Итого

км/МВА
млн. рублей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ВСЕГО
0,57
0,00
0,00
0,57
0,57
0,00
0,00
0,57
6,988
0,00
0,00
0,00
0,57
0,57
0,00
0,00
0,57
0,000
0,000
0,000
2,293
2,293
2,329
2,366
6,988
1
Техническое перевооружение и реконструкция
0,57
0,00
0,00
0,57
0,57
0,00
0,00
0,57
6,988
0,00
0,00
0,00
0,57
0,57
0,00
0,00
0,57
0,000
0,000
0,000
2,293
2,293
2,329
2,366
6,988
1.1.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
0,57
0,00
0,00
0,57
0,57
0,00
0,00
0,57
6,988
0,00
0,00
0,00
0,57
0,57
0,00
0,00
0,57
0,000
0,000
0,000
2,293
2,293
2,329
2,366
6,988
1
Реконструкция ГПП-9, ТП-3060 с заменой масляных выключателей на вакуумные, заменой релейной защиты на микропроцессорную, с заменой силовых трансформаторов на ТП-3060
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,263
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,000
0,000
1,568
1,568
2,329
2,366
6,263
2
Реконструкция КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП-3105
0,30
0,00
0,00
0,30
0,30
0,00
0,00
0,30
0,368
0,00
0,00
0,00
0,30
0,30
0,00
0,00
0,30
0,000
0,000
0,000
0,368
0,368
0,000
0,000
0,368
3
Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106
0,27
0,00
0,00
0,27
0,27
0,00
0,00
0,27
0,357
0,00
0,00
0,00
0,27
0,27
0,00
0,00
0,27
0,000
0,000
0,000
0,357
0,357
0,000
0,000
0,357

Перечень сокращений, используемых в тексте:
ЗРУ - закрытое распределительное устройство;
ПС - подстанция.





Приложение № 3
к приказу РЭК Омской области
от 11 августа 2015 г. № 180/44

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования инвестиционной программы
(в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

№ N
Источник финансирования
План 2016 года
План 2017 года
План 2018 года
Итого
1
Собственные средства




1.1
Прибыль, направляемая на инвестиции:
1,703
1,739
1,776
5,218
1.1.1
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1,703
1,739
1,776
5,218
1.1.2
в т.ч. прибыль со свободного сектора




1.1.3
в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)




1.1.3.1
в т.ч. от технологического присоединения генерации




1.1.3.2
в т.ч. от технологического присоединения потребителей




1.1.4
прочая прибыль




1.2
Амортизация
0,590
0,590
0,590
1,770
1.2.1
амортизация, учтенная в тарифе
0,590
0,590
0,590
1,770
1.2.2
прочая амортизация




1.2.3
недоиспользованная амортизация прошлых лет




1.3
Возврат НДС




1.4
Прочие собственные средства




1.4.1
в т.ч. средства допэмиссии




1.5
Остаток собственных средств на начало года




2
Привлеченные средства, в т.ч.:




2.1
Кредиты




2.2
Облигационные займы




2.3
Займы организаций




2.4
Бюджетное финансирование




2.5
Средства внешних инвесторов




2.6
Использование лизинга




2.7
Прочие привлеченные средства





ВСЕГО источников финансирования
2,293
2,329
2,366
6,988

для ОГК/ТГК, в том числе





ДПМ





вне ДПМ






------------------------------------------------------------------