По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 22.07.2015 N П-15/ОМС-270 "О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2112"



ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2015 г. № П-15/ОМС-270

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАЖДАН ТРАНСПОРТНЫМИ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ,
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ОМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 № П-13/ОМС-2112

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Омского муниципального района Омской области, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2112 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
- строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию муниципальной программы из районного бюджета составят 87 901 419,96 руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 11 365 882,19 руб.,
в 2015 году - 14 405 537,77 руб.,
в 2016 году - 27 370 000,00 руб.,
в 2017 году - 26 290 000,00 руб.,
в 2018 году - 8 470 000,00 руб.
".

- в столбце 2 строки "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации)":
- в абзаце 3 добавить точку с запятой;
- добавить абзацы 4 - 5 следующего содержания:
"- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на проведение мероприятий, обеспечивающих безопасность на водных объектах на территории муниципального района, в общем объеме средств, предусмотренных в бюджете муниципального района, на уровне 100 процентов;
- снижение количества мест несанкционированного размещения отходов, в том числе по годам:
в 2014 году - 0 единиц;
в 2015 году - 7 единиц;
в 2016 году - 0 единиц;
в 2017 году - 0 единиц;
в 2018 году - 0 единиц.".
1.2 Раздел 4 "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Реализация комплекса вышеуказанных мероприятий позволит к 2018 году:
- снизить уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры муниципального района до 51,5% к 2018 г., в том числе по годам:
2014 г. - 52,7%;
2015 г. - 52,5%;
2016 г. - 52,1%;
2017 г. - 51,9%;
2018 г. - 51,5%;
- проведение капитального ремонта и строительство к 2018 году 13,1 км автомобильных дорог муниципального района, в том числе по годам:
в 2014 году - 6,5 км;
в 2015 году - 1,4 км;
в 2016 году - 5,2 км;
- обеспечение экономии потребления энергетических ресурсов на территории муниципального района до 10% к 2018 г., в том числе по годам:
2014 г. - 3%;
2015 г. - 4%;
2016 г. - 5%;
2017 г. - 7%;
2018 г. - 10%;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на проведение мероприятий, обеспечивающих безопасность на водных объектах на территории муниципального района, в общем объеме средств, предусмотренных в бюджете муниципального района, на уровне 100 процентов;
- снижение количества мест несанкционированного размещения отходов, в том числе по годам:
в 2014 году - 0 единиц;
в 2015 году - 7 единиц;
в 2016 году - 0 единиц;
в 2017 году - 0 единиц;
в 2018 году - 0 единиц.".
1.3. В разделе 6 "Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации" муниципальной программы:
1) в абзаце 3 цифры "36 334 402,73" заменить цифрами "39 991 640,50";
2) в абзаце 4 цифры "45 285 095,00" заменить цифрами "47 339 745,00";
3) абзац 6 изложить в следующей редакции:
"Общие расходы на реализацию муниципальной программы из районного бюджета составят 87 901 419,96 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 11 365 882,19 руб.,
в 2015 году - 14 405 537,77 руб.,
в 2016 году - 27 370 000,00 руб.,
в 2017 году - 26 290 000,00 руб.,
в 2018 году - 8 470 000,00 руб.".

1.3. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения" муниципальной программы (далее - Подпрограмма 1):
- в столбце 2 строки "Наименование исполнителя мероприятия":
- в абзаце 2 после слов "МКУ "Управление капитального строительства" Администрации Омского муниципального района Омской области" добавить точку с запятой;
- добавить слова:
"Управление сельского хозяйства Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Управление сельского хозяйства)";
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 39 991 640,50 руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 5 867 052,73 руб.,
в 2015 году - 9 504 587,77 руб.,
в 2016 году - 9 300 000,00 руб.,
в 2017 году - 8 220 000,00 руб.,
в 2018 году - 7 100 000,00 руб.
".

- в столбце 2 строки "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)":
- в абзаце 1 после цифры "51,5%" добавить точку с запятой;
- добавить абзацы 2 - 4 следующего содержания:
"- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на проведение мероприятий, обеспечивающих безопасность на водных объектах на территории муниципального района, в общем объеме средств, предусмотренных в бюджете муниципального района, на уровне 100 процентов;
- снижение количества мест несанкционированного размещения отходов, в том числе по годам:
в 2014 году - 0 единиц;
в 2015 году - 7 единиц;
в 2016 году - 0 единиц;
в 2017 году - 0 единиц;
в 2018 году - 0 единиц.".
1.5. В разделе 6 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения" Подпрограммы 1:
1) в конце абзаца 30 точку заменить на точку с запятой;
2) дополнить новыми абзацами 31 - 34 следующего содержания:
"- Строительство жилого дома в с. Пятилетка Лузинского сельского поселения с объемом финансирования из районного бюджета 3 000 000,00 рублей;
- Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омского муниципального района Омской области, с объемом финансирования из районного бюджета 2 068 987,77 рублей;
Наименование мероприятия -
- Проведение мероприятий, обеспечивающих безопасность на водных объектах на территории муниципального района, с объемом финансирования из районного бюджета 299 000,00 рублей;
Целевыми индикаторами, характеризующими реализацию мероприятия, обеспечивающего безопасность на водных объектах на территории муниципального района, являются:
- количество несчастных случаев на водных объектах муниципального района.
Источником данных для выполнения оценки эффективности реализации и расчета целевого индикатора служат источники официальной статистической информации, содержащие необходимые сведения.
Наименование мероприятия -
- Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с объемом финансирования из районного бюджета 2 000 000,00 рублей. Единица измерения целевого индикатора - единица;
Формула расчета целевого индикатора - фактическое количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов.
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления сельского хозяйства Администрации.".
1.6. Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"7. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 39 991 640,50 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 5 867 052,73 руб.,
в 2015 году - 9 504 587,77 руб.,
в 2016 году - 9 300 000,00 руб.,
в 2017 году - 8 220 000,00 руб.,
в 2018 году - 7 100 000,00 руб.".
1.7. В разделе 8 "Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы" Подпрограммы 1:
в абзаце 2 цифры "36 334 402,73" заменить цифрами "39 991 640,50".
1.8. В паспорте подпрограммы 2 "Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения" муниципальной программы (далее - Подпрограмма 2):
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 47 339 745,00, в том числе по годам:
в 2014 году - 4 928 795,00 руб.,
в 2015 году - 4 900 950,00 руб.,
в 2016 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2017 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2018 году - 1 370 000,00 руб.
".

1.9. В разделе 6 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения" Подпрограммы 2:
- дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"- Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ "Яблонька", инвентарный номер: 90000790, с объемом финансирования из районного бюджета 508 410,00 рублей;
- Содержание дорог, находящихся на территории муниципального района, с объемом финансирования из районного бюджета 1 343 900,00 рублей.".
1.10. Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"7. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 47 339 745,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 4 928 795,00 руб.,
в 2015 году - 4 900 950,00 руб.,
в 2016 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2017 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2018 году - 1 370 000,00 руб.".
1.11. Приложение к муниципальной программе "Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи.

Глава муниципального района
Г.Г.Долматов





Приложение
к постановлению Администрации Омского
муниципального района Омской области
от 22 июля 2015 г. № П-15/ОМС-270

"Приложение
к муниципальной программе
Омского муниципального района Омской области
"Обеспечение граждан транспортными и
коммунальными услугами, энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в Омском муниципальном районе Омской области"

Мероприятия
муниципальной программы
Омского муниципального района Омской области
"Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Омском муниципальном районе Омской области"
(наименование муниципальной программы
Омского муниципального района Омской области)

№ п/п
Наименование показателя
Срок реализации
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
Источник финансирования
Объем (рублей)
Наименование
Единица измерения
Значение
с 2014 год
по 2018 год
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Цель муниципальной программы:
улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем совершенствования дорожного полотна, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района, уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов за счет внедрения современного оборудования с низким расходами энергоресурсов на территории Омского муниципального района
Задача 1 муниципальной программы:
Снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе
Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы:
улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
1
Задача подпрограммы 1 муниципальной программы:
Снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе
Всего, из них расходы за счет:
37 192 640,50
5 767 052,73
7 105 587,77
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
37 192 640,50
5 767 052.73
7 105 587,77
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
36 081 854,81
4 656 267,04
7 105 587,77
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
744 484,19
744 484,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Основное мероприятие: Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, из них:
2014
2018
Администрация Омского муниципального района (далее - Администрация);
Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района (далее - Управление)
Всего, из них расходы за счет:
37 192 640,50
5 767 052,73
7 105 587,77
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
37 192 640,50
5 767 052,73
7 105 587,77
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
36 081 854,81
4 656 267,04
7 105 587,77
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
744 484,19
744 484,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Мероприятие 1: Разработка проектно-сметной документации на подводящий водопровод к д. 18 Партсъезд Андреевского сельского поселения Омского муниципального района
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Мероприятие 2: Строительство подводящего водопровода к д. 18 Партсъезд Андреевского сельского поселения Омского муниципального района
2017
2017
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Мероприятие 3: Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода п. Крутая Горка - д.п. Чернолучинский - с. Красноярка Омского муниципального района
2018
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
x
100
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4
Мероприятие 4: Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационного коллектора от д.п. Чернолучинский и с. Красноярка Омского района до микрорайона "Крутая Горка" г. Омск
2018
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
x
100
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5
Мероприятие 5: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной д. Петровка Лузинского сельского поселения Омского муниципального района
2017
2017
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500000,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6
Мероприятие 6: Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к с. Покровка Покровского сельского поселения Омского муниципального района
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7
Мероприятие 7: Строительство подводящего газопровода к д. Бородинка Петровского сельского поселения Омского муниципального района
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
486 462,44
0,00
486 462,44
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
486 462,44
0,00
486 462,44
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
486 462,44
0,00
486 462,44
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.8
Мероприятие 8: Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к д. Комсомол Комсомольского сельского поселения Омского муниципального района
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 000 000,00
0,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 000 000,00
0,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 000 000,00
0,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.9
Мероприятие 9: Строительство подводящего газопровода к д. Комсомол Комсомольского сельского поселения Омского муниципального района
2017
2017
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.10
Мероприятие 10: Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Калинино Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 339 143,75
3 339 143,75
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 339 143,75
3 339 143,75
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 339 143,75
3 339 143,75
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.11
Мероприятие 11: Разработка проектной документации на объект "Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области"
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
99 252,62
99 252,62
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
99 252,62
99 252,62
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
99 252,62
99 252,62
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.12
Мероприятие 12: Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 089 213,96
2 089 213,96
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 089 213,96
2 089 213,96
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
978 428,27
978 428,27
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
744 484,19
744 484,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.13
Мероприятие 13: Подключение к сетям водоснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
95 188,24
95 188,24
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по подключению к сетям водоснабжения
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
95 188,24
95 188,24
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
95 188,24
95 188,24
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.14
Мероприятие 14: Подключение к сетям электроснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
44 065,56
44 065,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по подключению к сетям электроснабжения
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
44 065,56
44 065,56
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
44 065,56
44 065,56
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.15
Мероприятие 15: Косметический ремонт квартиры, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Майорова, д. 31 кв. 26
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
65 699,00
65 699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение косметического ремонта квартиры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
65 699,00
65 699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
65 699,00
65 699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.16
Мероприятие 16: Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в с. Троицкое
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.17
Мероприятие 17: Строительство канализационного коллектора в с. Андреевка
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.18
Мероприятие 18: Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в п. Речной Ачаирского сельского поселения
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.19
Мероприятие 19: Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в д.п. Чернолучинский
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
4 200 000,00
0,00
0,00
4 200 000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
4 200 000,00
0,00
0,00
4 200 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4 200 000,00
0,00
0,00
4 200 000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.20
Мероприятие 20: Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в п. Ачаирский Комсомольского сельского поселения
2017
2017
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
620 000,00
0,00
0,00
0,00
620 000,00
0,00
Выполнение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
620 000,00
0,00
0,00
0,00
620 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
620 000,00
0,00
0,00
0,00
620 000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.21
Мероприятие 21: Подключение к сетям электроснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Калинино Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
17 489,60
17 489,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
17 489,60
17 489,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
17 489,60
17 489,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.22
Мероприятие 22: Проведение экспертизы фундамента двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.23
Мероприятие 23: Капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, с. Морозовка, ул. 25 Партсъезд, д. 6 кв. 2
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение капитального ремонта жилого дома
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
500 000,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500 000,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.24
Мероприятие 24: Разработка проектно- сметной документации на строительство жилого дома в с. Пятилетка Лузинского сельского поселения
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
50 137,56
0,00
50 137,56
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
50 137,56
0,00
50 137,56
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
50 137,56
0,00
50 137,56
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.25
Мероприятие 25: Строительство жилого дома в с. Пятилетка Лузинского сельского поселения
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.26
Мероприятие 26: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омского муниципального района Омской области
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 068 987,77
0,00
2 068 987,77
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 068 987,77
0,00
2 068 987,77
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 068 987,77
0,00
2 068 987,77
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы:
Формирование позитивного общественного мнения о рабочих профессиях ЖКХ
Всего, из них расходы за счет:
2 799 000,00
100 000,00
2 399 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 799 000,00
100 000,00
2 399 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 799 000,00
100 000,00
2 399 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Основное мероприятие: Реализация прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 799 000,00
100 000,00
2 399 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 799 000,00
100 000,00
2 399 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 799 000,00
100 000,00
2 399 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1
Мероприятие 1: Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Повышение престижа работников ЖКХ, формирование позитивного общественного мнения о рабочих профессиях ЖКХ
%
5,0
4,3
4,5
4,7
4,9
5,0
1. Районный бюджет, в том числе:
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Мероприятие 2: Проведение мероприятий, обеспечивающих безопасность на водных объектах на территории муниципального района
2015
2015
Управление сельского хозяйства
Всего, из них расходы за счет:
299 000,00
0,00
299 000,00
0,00
0,00
0,00
Количество несчастных случаев на водных объектах муниципального района
Единиц
0
x
0
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
299 000,00
0,00
299 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
299 000,00
0,00
299 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Мероприятие 3: Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
2015
2015
Управление сельского хозяйства
Всего, из них расходы за счет:
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Фактическое количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов
Единиц
7
x
7
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы
2014
2018

Всего, из них расходы за счет:
39 991 640,50
5 867 052,73
9 504 587,77
9 300 000,00
8 220 000,00
7 100 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
39 991 640,50
5 867 052,73
9 504 587,77
9 300 000,00
8 220 000,00
7 100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
38 880 854,81
4 756 267,04
9 504 587,77
9 300 000,00
8 220 000,00
7 100 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
744 484,19
744 484,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2: Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы:
Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем совершенствования дорожного полотна, повышения гарантий их законных на безопасные условия движения на дорогах муниципального района
1
Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы:
Совершенствование дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения
Всего, из них расходы за счет:
46 989 745,00
4 858 795,00
4 830 950,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
46 989 745,00
4 858 795,00
4 830 950,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
46 989 745,00
4 858 795,00
4 830 950,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Основное мероприятие: Выполнение работ по проектированию и строительству автомобильных дорог, а также содержание дорог, находящихся в собственности Омского муниципального района, из них:
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
46 989 745,00
4 858 795,00
4 830 950,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
46 989 745,00
4 858 795,00
4 830 950,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
46 989 745,00
4 858 795,00
4 830 950,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Мероприятие 1: Реконструкция автомобильной дороги от шоссе до д. 18 Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, д. 18 Партсъезд, от шоссе до дома № 1 по ул. Центральной
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 702 340,00
0,00
2 702 340,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и реконструкции автодорог
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 702 340,00
0,00
2 702 340,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 702 340,00
0,00
2 702 340,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Мероприятие 2: Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ "Яблонька", инвентарный номер: 90000790
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
747 630,00
747 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и строительство автодорог
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
747 630,00
747 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
747 630,00
747 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Мероприятие 3: Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги от шоссе до д. 18 Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, д. 18 Партсъезд, от шоссе до дома № 1 по ул. Центральная
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 962 665,00
3 962 665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и строительство автодорог
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 962 665,00
3 962 665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 962 665,00
3 962 665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4
Мероприятие 4: Разработка проектно-сметной документации на автомобильную дорогу от с. Ребровка Магистрального сельского поселения до п. Лузино Омского муниципального района
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
276 300,00
0,00
276 300,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
276 300,00
0,00
276 300,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
276 300,00
0,00
276 300,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5
Мероприятие 5: Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ "Яблонька", инвентарный номер: 90000790
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
508 410,00
0,00
508 410,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
508 410,00
0,00
508 410,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
508 410,00
0,00
508 410,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6
Мероприятие 6: Содержание дорог, находящихся на территории муниципального района
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
38 792 400,00
148 500,00
1 343 900,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
объем выполненных работ по текущему содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
38 792 400,00
148 500,00
1 3434 900,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
38 792 400,00
148 500,00
1 343 900,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы:
Совершенствование профилактики среди детей и подростков
Всего, из них расходы за счет:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Основное мероприятие: Предупреждение дорожно-транспортных происшествий среди детей и подростков



Всего, из них расходы за счет:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1
Мероприятие 1: Проведение районного конкурса на лучшую творческую работу по безопасности дорожного движения
2014
2018
Комитет по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Комитет по образованию Администрации)
Всего, из них расходы за счет:
100 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
обеспечение участия учащихся муниципальных образований в районных и областных конкурсах по повышению правил дорожного движения
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Мероприятие 2: Обеспечение участия детей в районных и областных массовых мероприятиях и мероприятиях по профилактике и пропаганде дорожного движения
2014
2018
Комитет по образованию Администрации
Всего, из них расходы за счет:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
участие детей в районных и областных массовых мероприятиях и мероприятиях по профилактике и пропаганде дорожного движения
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Мероприятие 3: Создание информационно-пропагандистской продукции
2014
2018
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
Всего, из них расходы за счет:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
Создание информационно-пропагандистской продукции
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы
2014
2018

Всего, из них расходы за счет:
47 339 745,00
4 928 795,00
4 900 950,00
18 070 000,00
18 070 000,00
1370 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
47 339 745,00
4 928 795,00
4 900 950,00
18 070 000,00
18 070 000,00
1 370 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
47 339 745,00
4 928 795,00
4 900 950,00
18 070 000,00
18 070 000,00
1 370 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3: Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий
Цель подпрограммы 3 муниципальной программы:
Уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов на территории Омского муниципального района
1
Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы:
Стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования
Всего, из них расходы за счет:
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Мероприятие 1: Обеспечение снижения энергетических издержек объектов, находящихся в собственности муниципального района, в том числе:
2014
2018
Комитет по образованию Администрации;
Управление культуры Администрации,
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации, МКУ "Хозяйственное управление"
Всего, из них расходы за счет:
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
в сфере образования
2014
2018
Комитет по образованию Администрации
Всего, из них расходы за счет:
230 034,46
230 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
10
3
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
230 034,46
230 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
230 034,46
230 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
в сфере культуры
2014
2018
Управление культуры Администрации
Всего, из них расходы за счет:
310 000,00
310 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
10
3
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
310 000,00
310 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
310 000,00
310 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
в сфере физической культуры и спорта
2014
2018
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
Всего, из них расходы за счет:
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
10
3
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4
занимаемых органами местного самоуправления муниципального района
2014
2018
МКУ "Хозяйственное управление"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
10
3
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по подпрограмме 3
Всего, из них расходы за счет:
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО по муниципальной программе
Всего, из них расходы за счет:
87 901 419,96
11 365 882,19
14 405 537,77
27 370 000,00
26 290 000,00
8 470 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
87 901 419,96
11 365 882,19
14 405 537,77
27 370 000,00
26 290 000,00
8 470 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
86 790 634,27
10 255 096,50
14 405 537,77
27 370 000,00
26 290 000,00
8 470 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
744 484,19
744 484,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".


------------------------------------------------------------------