По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.02.2015 N П-15/ОМС-34 "О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2112"



ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 февраля 2015 г. № П-15/ОМС-34

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГРАЖДАН ТРАНСПОРТНЫМИ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ,
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В ОМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 № П-13/ОМС-2112

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Омского муниципального района Омской области, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2112 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1. В паспорте муниципальной программы:
- строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию муниципальной программы из районного бюджета составят 122 985 720,15 руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 30 235 720,15 руб.,
в 2015 году - 29 795 000,00 руб.,
в 2016 году - 27 645 000,00 руб.,
в 2017 году - 26 565 000,00 руб.,
в 2018 году - 8 745 000,00 руб.
".

1.1. В разделе 6 "Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации" муниципальной программы:
1) в абзаце 3 цифры "41 857 006,50" заменить цифрами "45 621 490,69";
2) в абзаце 4 цифры "19 660 295,00" заменить цифрами "75 694 195,00";
3) в абзаце 5 цифры "13 970 000,00" заменить цифрами "1 670 034,46";
4) абзац 6 изложить в следующей редакции:
"Общие расходы на реализацию муниципальной программы из районного бюджета составят 122 985 720,15 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 30 235 720,15 руб.,
в 2015 году - 29 795 000,00 руб.,
в 2016 году - 27 645 000,00 руб.,
в 2017 году - 26 565 000,00 руб.,
в 2018 году - 8 745 000,00 руб.".
1.2. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения" муниципальной программы (далее - Подпрограмма 1):
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 45 621 490,69 руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 9 551 490,69 руб.,
в 2015 году - 11 450 000,00 руб.,
в 2016 году - 9 300 000,00 руб.,
в 2017 году - 8 220 000,00 руб.,
в 2018 году - 7 100 000,00 руб.
".

1.3. В разделе 6 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения" Подпрограммы 1:
1) в конце абзаца 21 точку заменить на точку с запятой;
2) дополнить новыми абзацами 22 - 26 следующего содержания:
"- Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в с. Троицкое с объемом финансирования из районного бюджета 4 850 000,00 рублей;
- Строительство канализационного коллектора в с. Андреевка с объемом финансирования из районного бюджета 1 000 000,00 рублей;
- Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в п. Речной Ачаирского сельского поселения с объемом финансирования из районного бюджета 2 000 000,00 рублей;
- Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в д.п. Чернолучинский с объемом финансирования из районного бюджета 4 200 000,00 рублей;
- Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в п. Ачаирский Комсомольского сельского поселения с объемом финансирования из районного бюджета 620 000,00 рублей.".
1.4. Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"7. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 45 621 490,69 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 9 551 490,69 руб.,
в 2015 году - 11 450 000,00 руб.,
в 2016 году - 9 300 000,00 руб.,
в 2017 году - 8 220 000,00 руб.,
в 2018 году - 7 100 000,00 руб.".
1.5. В разделе 8 "Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы" Подпрограммы 1:
в абзаце 2 цифры "41 857 006,50" заменить цифрами "45 621 490,69".
1.6. В паспорте подпрограммы 2 "Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения" муниципальной программы (далее - Подпрограмма 2):
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 75 694 195,00, в том числе по годам:
в 2014 году - 20 114 195,00 руб.,
в 2015 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2016 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2017 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2018 году - 1 370 000,00 руб.
".

1.7. Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"7. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 75 694 195,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 20 114 195,00 руб.,
в 2015 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2016 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2017 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2018 году - 1 370 000,00 руб.
1.8. В паспорте подпрограммы 3 "Снижение потреблении энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий" муниципальной программы (далее - Подпрограмма 3):
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:

"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 1 670 034,46, в том числе по годам:
в 2014 году - 570 034,46 руб.,
в 2015 году - 275 000,00 руб.,
в 2016 году - 275 000,00 руб.,
в 2017 году - 275 000,00 руб.,
в 2018 году - 275 000,00 руб.
".

1.9. Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"7. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 1 670 034,46,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 570 034,46 руб.,
в 2015 году - 275 000,00 руб.,
в 2016 году - 275 000,00 руб.,
в 2017 году - 275 000,00 руб.,
в 2018 году - 275 000,00 руб.".
1.10. Приложение к муниципальной программе "Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района по строительству, вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения района Н.И.Хлебкова.

Глава муниципального района
Г.Г.Долматов





Приложение
к постановлению Администрации Омского
муниципального района Омской области
от 5 февраля 2015 г. № П-15/ОМС-34

"Приложение
к муниципальной программе
Омского муниципального района Омской области
"Обеспечение граждан транспортными и
коммунальными услугами, энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в Омском муниципальном районе Омской области"

Мероприятия муниципальной программы
Омского муниципального района Омской области
Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Омском муниципальном районе Омской области
(наименование муниципальной программы
Омского муниципального района Омской области)

№ п/п
Наименование показателя
Срок реализации
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
Источник финансирования
Объем (рублей)
Наименование
Единица измерения
Значение
с 2014 год
по 2018 год
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Цель муниципальной программы:
Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем совершенствования дорожного полотна, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района, уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов за счет внедрения современного оборудования с низким расходами энергоресурсов на территории Омского муниципального района
Задача 1 муниципальной программы:
Снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе
Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы:
Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
1
Задача подпрограммы 1 муниципальной программы:
Снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе
Всего, из них расходы за счет:
45 121 490,69
9 451 490,69
11 350 000,00
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
45 121 490,69
9 451 490,69
11 350 000,00
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
44 010 705,00
8 340 705,00
11 350 000,00
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
744 484,19
744 484,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Основное мероприятие: Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, из них:
2014
2018
Администрация Омского муниципального района (далее - Администрация); Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района (далее - Управление)
Всего, из них расходы за счет:
45 121 490,69
9 451 490,69
11 350 000,00
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
45 121 490,69
9 451 490,69
11 350 000,00
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
44 010 705,00
8 340 705,00
11 350 000,00
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
744 484,19
744 484,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Мероприятие 1: Строительство подводящего газопровода к с. Андреевка Омского муниципального района
2014
2014
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Омского муниципального района (далее - МКУ "УКС")
Всего, из них расходы за счет:
771 568,47
771 568,47
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
771 568,47
771 568,47
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
771 568,47
771 568,47
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Мероприятие 2: Разработка проектно-сметной документации на подводящий водопровод к с. Андреевка Омского муниципального района
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Мероприятие 3: Строительство подводящего водопровода к с. Андреевка Омского муниципального района
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4
Мероприятие 4: Разработка проектно-сметной документации на подводящий водопровод к д. 18 Партсъезд Андреевского сельского поселения Омского муниципального района
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5
Мероприятие 5: Строительство подводящего водопровода к д. 18 Партсъезд Андреевского сельского поселения Омского муниципального района
2017
2017
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6
Мероприятие 6: Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода п. Крутая Горка - д.п. Чернолучинский - с. Красноярка Омского муниципального района
2018
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
x
100
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7
Мероприятие 7: Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационного коллектора от д.п. Чернолучинский и с. Красноярка Омского района до микрорайона "Крутая Горка" г. Омск
2018
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
x
100
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.8
Мероприятие 8: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной д. Петровка Лузинского сельского поселения Омского муниципального района
2017
2017
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500000,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.9
Мероприятие 9: Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к с. Покровка Покровского сельского поселения Омского муниципального района
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 000 000,00
0,00
3 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.10
Мероприятие 10: Строительство подводящего газопровода к с. Покровка Покровского сельского поселения Омского муниципального района
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.11
Мероприятие 11: Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к д. Бородинка Петровского сельского поселения Омского муниципального района
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.12
Мероприятие 12: Строительство подводящего газопровода к д. Бородинка Петровского сельского поселения Омского муниципального района
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 500 000,00
0,00
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 500 000,00
0,00
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 500 000,00
0,00
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.13
Мероприятие 13: Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к д. Комсомол Комсомольского сельского поселения Омского муниципального района
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.14
Мероприятие 14: Строительство подводящего газопровода к д. Комсомол Комсомольского сельского поселения Омского муниципального района
2017
2017
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.15
Мероприятие 15: Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Калинино Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 189 143,75
3 189 143,75
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 189 143,75
3 189 143,75
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 189 143,75
3 189 143,75
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.16
Мероприятие 16: Разработка проектной документации на объект "Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области"
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
99 252,62
99 252,62
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
99 252,62
99 252,62
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
99 252,62
99 252,62
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.17
Мероприятие 17: Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 025 224,35
3 025 224,35
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 025 224,35
3 025 224,35
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 914 438,66
1 914 438,66
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
744 484,19
744 484,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники (федеральный бюджет)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.18
Мероприятие 18: Подключение к сетям водоснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
95 188,24
95 188,24
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по подключению к сетям водоснабжения
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
95 188,24
95 188,24
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
95 188,24
95 188,24
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники (федеральный бюджет)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.19
Мероприятие 19: Подключение к сетям электроснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
205 414,26
205 414,26
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по подключению к сетям электроснабжения
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
205 414,26
205 414,26
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
205 414,26
205 414,26
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.20
Мероприятие 20: Косметический ремонт квартиры, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Майорова, д. 31 кв. 26
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
65 699,0
65 699,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение косметического ремонта квартиры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
65 699,0
65 699,0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
65 699,0
65 699,0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.21
Мероприятие 21: Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в с. Троицкое
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
4 850 000,00
0,00
4 850 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
4 850 000,00
0,00
4 850 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4 850 000,00
0,00
4 850 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.22
Мероприятие 22: Строительство канализационного коллектора в с. Андреевка
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.23
Мероприятие 23: Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые водопроводы) в п. Речной Ачаирского сельского поселения
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.24
Мероприятие 24: Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в д.п. Чернолучинский
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
4 200 000,00
0,00
0,00
4 200 000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
4 200 000,00
0,00
0,00
4 200 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4 200 000,00
0,00
0,00
4 200 000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.25
Мероприятие 25: Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в п. Ачаирский Комсомольского сельского поселения
2017
2017
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
620 000,00
0,00
0,00
0,00
620 000,00
0,00
Выполнение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
620 000,00
0,00
0,00
0,00
620 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
620 000,00
0,00
0,00
0,00
620 000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы: Формирование позитивного общественного мнения о рабочих профессиях ЖКХ
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Основное мероприятие: Реализация прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1
Мероприятие 1:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Повышение престижа работников ЖКХ, формирование позитивного общественного мнения о рабочих профессиях ЖКХ
%
5,0
4,3
4,5
4,7
4,9
5,0
1. Районный бюджет, в том числе:
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы: Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие сферы утилизации муниципального района
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Основное мероприятие: Реализация мероприятий по утилизации и переработке твердых бытовых отходов
2014
2018
МУП "Специализированный комбинат бытовых услуг"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1
Мероприятие 1: Утилизация и переработка ТБО
2014
2018
МУП "Специализированный комбинат бытовых услуг"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение утилизации и переработки твердых бытовых отходов
%
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы
2014
2018

Всего, из них расходы за счет:
45 621 490,69
9 551 490,69
11 450 000,00
9 300 000,00
8 220 000,00
7 100 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
45 621 490,69
9 551 490,69
11 450 000,00
9 300 000,00
8 220 000,00
7 100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
44 510 705,00
8 440 705,00
11 450 000,00
9 300 000,00
8 220 000,00
7 100 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
744 484,19
744 484,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2: Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы:
Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем совершенствования дорожного полотна, повышения гарантий их законных на безопасные условия движения на дорогах муниципального района
1
Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: Совершенствование дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения
Всего, из них расходы за счет:
75 344 195,00
20 044 195,00
18 000 000,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
75 344 195,00
20 044 195,00
18 000 000,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
66 109 295,00
10 809 295,00
18 000 000,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
9 234 900,00
9 234 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Основное мероприятие: Выполнение работ по проектированию и строительству автомобильных дорог, а также содержание дорог, находящихся в собственности Омского муниципального района, из них:
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
75 344 195,00
20 044 195,00
18 000 000,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
75 344 195,00
20 044 195,00
18 000 000,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
66 109 295,00
10 809 295,00
18 000 000,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
9 234 900,00
9 234 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Мероприятие 1: Реконструкция автомобильной дороги от шоссе до д. 18 Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, д. 18 Партсъезд, от шоссе до дома № 1 по ул. Центральная
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
7 500 000,00
5 000 000,00
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и реконструкции автодорог
%
100
100
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
7 500 000,00
5 000 000,00
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
7 500 000,00
5 000 000,00
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Мероприятие 2: Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ "Яблонька", инвентарный номер: 90000790
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
10 234 900,00
10 234 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и реконструкции автодорог
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
10 234 900,00
10 234 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
9 234 900,00
9 234 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Мероприятие 3: Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ "Яблонька", инвентарный номер: 90000790
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
747 630,00
747 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и строительство автодорог
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
747 630,00
747 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
747 630,00
747 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4
Мероприятие 4: Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги от шоссе до д. 18 Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, д. 18 Партсъезд, от шоссе до дома № 1 по ул. Центральная
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 962 665,00
3 962 665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и строительство автодорог
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 962 665,00
3 962 665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 962 665,00
3 962 665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5
Мероприятие 5: Разработка проектно-сметной документации на автомобильную дорогу от с. Ребровка Магистрального сельского поселения до п. Лузино Омского муниципального района
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 000 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6
Мероприятие 6: Строительство дороги от с. Ребровка Магистрального сельского поселения до п. Лузино Омского муниципального района
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию
%
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7
Мероприятие 7: Строительство участка дороги от п. Крутая Горка до д. Нижняя Ильинка Красноярского сельского поселения Омского муниципального района
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию
%
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.8
Мероприятие 8: Содержание дорог, находящихся на территории муниципального района
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
51 899 000,00
99 000,00
14 500 000,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
объем выполненных работ по текущему содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
51 899 000,00
99 000,00
14 500 000,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
51 899 000,00
99 000,00
14 500 000,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Совершенствование профилактики среди детей и подростков
Всего, из них расходы за счет:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Основное мероприятие: Предупреждение дорожно-транспортных происшествий среди детей и подростков



Всего, из них расходы за счет:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1
Мероприятие 1: Проведение районного конкурса на лучшую творческую работу по безопасности дорожного движения
2014
2018
Комитет по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Комитет по образованию Администрации)
Всего, из них расходы за счет:
100 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
обеспечение участия учащихся муниципальных образований в районных и областных конкурсах по повышению правил дорожного движения
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Мероприятие 2: Обеспечение участия детей в районных и областных массовых мероприятиях и мероприятиях по профилактике и пропаганде дорожного движения
2014
2018
Комитет по образованию Администрации
Всего, из них расходы за счет:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
участие детей в районных и областных массовых мероприятиях и мероприятиях по профилактике и пропаганде дорожного движения
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Мероприятие 3: Создание информационно-пропагандистской продукции
2014
2018
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
Всего, из них расходы за счет:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
Создание информационно-пропагандистской продукции
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы
2014
2018

Всего, из них расходы за счет:
75 694 195,00
20 114 195,00
18 070 000,00
18 070 000,00
18 070 000,00
1 370 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
75 694 195,00
20 114 195,00
18 070 000,00
18 070 000,00
18 070 000,00
1 370 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
66 459 295,00
10 879 295,00
18 070 000,00
18 070 000,00
18 070 000,00
1 370 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
9 234 900,00
9 234 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3: Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий
Цель подпрограммы 3 муниципальной программы:
Уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов на территории Омского муниципального района
3
Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы: Стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования
Всего, из них расходы за счет:
1 670 034,46
570 034,46
275 000.00
275 000.00
275 000.00
275 000.00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 670 034,46
570 034,46
275 000.00
275 000.00
275 000.00
275 000.00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 670 034,46
570 034,46
275 000.00
275 000.00
275 000.00
275 000.00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
Основное мероприятие: Снижение потребления и сокращение потерь энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов, проведение обязательных энергетических обследований объектов, находящихся в муниципальной собственности, в том числе:
2016
2018

Всего, из них расходы за счет:
1 670 034,46
570 034,46
275 000.00
275 000.00
275 000.00
275 000.00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 670 034,46
570 034,46
275 000.00
275 000.00
275 000.00
275 000.00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 670 034,46
570 034,46
275 000.00
275 000.00
275 000.00
275 000.00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1
Мероприятие 1: Обеспечение снижения энергетических издержек объектов, находящихся в собственности муниципального района, в том числе:
2014
2018
Комитет по образованию Администрации; Управление культуры Администрации, Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации, МКУ "Хозяйственное управление"
Всего, из них расходы за счет:
1 670 034,46
570 034,46
275 000.00
275 000.00
275 000.00
275 000.00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 670 034,46
570 034,46
275 000.00
275 000.00
275 000.00
275 000.00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 670 034,46
570 034,46
275 000.00
275 000.00
275 000.00
275 000.00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.1
в сфере образования
2014
2018
Комитет по образованию Администрации
Всего, из них расходы за счет:
1 670 034,46
570 034,46
275 000.00
275 000.00
275 000.00
275 000.00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
10
3
4
5
7
10
1. Районный бюджет, в том числе:
1 670 034,46
570 034,46
275 000.00
275 000.00
275 000.00
275 000.00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 670 034,46
570 034,46
275 000.00
275 000.00
275 000.00
275 000.00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.2
в сфере культуры
2016
2017
Управление культуры Администрации
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.3
в сфере физической культуры и спорта
2016
2017
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.4
занимаемых органами местного самоуправления муниципального района
2017
2017
МКУ "Хозяйственное управление"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2
Мероприятие 2: Снижение потребления и сокращение потерь энергоресурсов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов
2014
2018
Комитет по образованию Администрации; Управление культуры Администрации, Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации, МКУ "Хозяйственное управление"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.1
в сфере образования
2014
2018
Комитет по образованию Администрации
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.2
в сфере культуры
2014
2018
Управление культуры Администрации
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.3
в сфере физической культуры и спорта
2014
2018
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2.4
занимаемых органами местного самоуправления муниципального района
2014
2018
МКУ "Хозяйственное управление"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по подпрограмме 3
Всего, из них расходы за счет:
1 670 034,46
570 034,46
275 000.00
275 000.00
275 000.00
275 000.00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 670 034,46
570 034,46
275 000.00
275 000.00
275 000.00
275 000.00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 670 034,46
570 034,46
275 000.00
275 000.00
275 000.00
275 000.00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО по муниципальной программе
Всего, из них расходы за счет:
122 985 720,15
30 235 720,15
29 795 000,00
27 645 000,00
26 565 000,00
8 745 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
122 985 720,15
30 235 720,15
29 795 000,00
27 645 000,00
26 565 000,00
8 745 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
112 640 034,46
19 890 034,46
29 795 000,00
27 645 000,00
26 565 000,00
8 745 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
9 979 384,19
9 979 384,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,5
366 301,5
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".


------------------------------------------------------------------