Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 26.02.2015 N П-15/ОМС-93 "О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2116"
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2015 г. № П-15/ОМС-93
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13.11.2013 № П-13/ОМС-2116
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Омского муниципального района Омской области, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2116 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. В строке "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" цифры "43 193 556,03" заменить цифрами "36 667 750,54", цифры "11 955 150,03" заменить цифрами "11 256 970,54", цифры "6 939 003" заменить цифрами "5 840 260", цифры "7 514 143" заменить цифрами "5 548 200", цифры "8 033 590" заменить цифрами "5 270 650", цифры "39 617 280" заменить цифрами "33 991 934,91", цифры "9 474 080" заменить цифрами "8 581 154,91", цифры "6 391 400" заменить цифрами "5 840 260", цифры "6 966 540" заменить цифрами "5 548 200", цифры "8 033 590" заменить цифрами "5 270 650".
1.1.2. В строке "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы":
- в абзаце 13 цифры "102" заменить цифрами "37";
- в абзаце 14 цифры "86" заменить цифрами "41".
1.2. В разделе 3 "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" муниципальной программы:
- в абзаце 15 цифры "102" заменить цифрами "37";
- в абзаце 16 цифры "86" заменить цифрами "41".
1.3. В разделе 5 "Объем и источники финансирования муниципальной программы" муниципальной программы цифры "43 193 556,03" заменить цифрами "36 667 750,54", цифры "11 955 150,03" заменить цифрами "11 256 970,54", цифры "6 939 003" заменить цифрами "5 840 260", цифры "7 514 143" заменить цифрами "5 548 200", цифры "8 033 590" заменить цифрами "5 270 650", цифры "39 617 280" заменить цифрами "33 991 934,91", цифры "9 474 080" заменить цифрами "8 581 154,91", цифры "6 391 400" заменить цифрами "5 840 260", цифры "6 966 540" заменить цифрами "5 548 200", цифры "8 033 590" заменить цифрами "5 270 650".
1.4. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы "Семья и демография" муниципальной программы цифры "5 729 630" заменить цифрами "6 343 440,75", цифры "2 006 670" заменить цифрами "1 860 070,75", цифры "726 500" заменить цифрами "1 350 260", цифры "864 190" заменить цифрами "1 430 200", цифры "1 009 620" заменить цифрами "580 260".
1.5. В разделе 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Семья и демография" подпрограммы "Семья и демография" муниципальной программы цифры "5 729 630" заменить цифрами "6 343 440,75", цифры "2 006 670" заменить цифрами "1 860 070,75", цифры "726 500" заменить цифрами "1 350 260", цифры "864 190" заменить цифрами "1 430 200", цифры "1 009 620" заменить цифрами "580 260".
1.6. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" муниципальной программы цифры "2 164 000" заменить цифрами "1 099 060", цифры "124 000" заменить цифрами "77 060", цифры "470 000" заменить цифрами "162 000", цифры "490 000" заменить цифрами "182 000", цифры "530 000" заменить цифрами "128 000".
1.7. В разделе 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" муниципальной программы цифры "2 164 000" заменить цифрами "1 099 060", цифры "124 000" заменить цифрами "77 060", цифры "470 000" заменить цифрами "162 000", цифры "490 000" заменить цифрами "182 000", цифры "530 000" заменить цифрами "128 000".
1.8. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы "Доступная среда" муниципальной программы цифры "10 406 760" заменить цифрами "7 538 892,99", цифры "1 293 500" заменить цифрами "1 245 812,99", цифры "1 958 500" заменить цифрами "1 267 000", цифры "2 066 150" заменить цифрами "1 223 500", "2 453 980" заменить цифрами "1 167 950".
1.9. В разделе 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Доступная среда" подпрограммы "Доступная среда" муниципальной программы цифры "10 406 760" заменить цифрами "7 538 892,99", цифры "1 293 500" заменить цифрами "1 245 812,99", цифры "1 958 500" заменить цифрами "1 267 000", цифры "2 066 150" заменить цифрами "1 223 500", "2 453 980" заменить цифрами "1 167 950".
1.10. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы "Содействие занятости населения" муниципальной программы цифры "3 523 914" заменить цифрами "2 265 708", цифры "862 603" заменить цифрами "302 000", цифры "896 103" заменить цифрами "302 000", цифры "1 805 100" заменить цифрами "1 642 100", цифры "315 000" заменить цифрами "302 000", цифры "348 500" заменить цифрами "302 000", цифры "405 500" заменить цифрами "302 000", цифры "547 603" заменить цифрой "0".
1.11. В разделе 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Содействие занятости населения" подпрограммы "Содействие занятости населения" муниципальной программы цифры "3 523 914" заменить цифрами "2 265 708", цифры "862 603" заменить цифрами "302 000", цифры "896 103" заменить цифрами "302 000", цифры "1 805 100" заменить цифрами "1 642 100", цифры "315 000" заменить цифрами "302 000", цифры "348 500" заменить цифрами "302 000", цифры "405 500" заменить цифрами "302 000", цифры "547 603" заменить цифрой "0".
1.12. В паспорте подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" муниципальной программы:
1.12.1. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" цифры "2 621 000" заменить цифрами "1 066 000", цифры "300 000" заменить цифрой "0", цифры "500 000" заменить цифрами "100 000", цифры "550 000" заменить цифрой "0", цифры "605 000" заменить цифрами "300 000".
1.12.2. В строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" цифры "102" заменить цифрами "37", цифры "17" заменить цифрой "0", цифры "19" заменить цифрой "2", цифры "20" заменить цифрой "0", цифры "22" заменить цифрами "11".
1.13. В разделе 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" муниципальной программы цифры "2 621 000" заменить цифрами "1 066 000", цифры "300 000" заменить цифрой "0", цифры "500 000" заменить цифрами "100 000", цифры "550 000" заменить цифрой "0", цифры "605 000" заменить цифрами "300 000".
1.14. В разделе 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства" муниципальной программы:
- в абзаце 1 цифры "102" заменить цифрами "37";
- в строке 1 таблицы цифры "17" заменить цифрой "0", цифры "19" заменить цифрой "2", цифры "20" заменить цифрой "0", цифры "22" заменить цифрами "11".
1.15. В паспорте подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы:
1.15.1. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" цифры "4 148 454,03" заменить цифрами "3 289 249", цифры "2 207 454,03" заменить цифрами "2 118 249", цифры "405 000" заменить цифрами "200 000", цифры "455 000" заменить цифрой "0", цифры "510 000" заменить цифрами "400 000", цифры "2 290 992" заменить цифрами "1 237 041,37", цифры "349 992" заменить цифрами "66 041,37", цифры "1 857 462,03" заменить цифрами "2 052 207,63".
1.15.2. В строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" цифры "86" заменить цифрами "41", цифры "19" заменить цифрой "4", цифры "20" заменить цифрой "0", цифры "22" заменить цифрами "12".
1.16. В разделе 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы цифры "4 148 454,03" заменить цифрами "3 289 249", цифры "2 207 454,03" заменить цифрами "2 118 249",цифры "405 000" заменить цифрами "200 000", цифры "455 000" заменить цифрой "0", цифры "510 000" заменить цифрами "400 000", цифры "2 290 992" заменить цифрами "1 237 041,37", цифры "349 992" заменить цифрами "66 041,37", цифры "1 857 462,03" заменить цифрами "2 052 207,63".
1.17. В разделе 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы:
1.17.1. В абзаце 1 цифры "86" заменить цифрами "41".
1.17.2. В строке 1 таблицы цифры "19" заменить цифрой "4", цифры "20" заменить цифрой "0", цифры "22" заменить цифрами "12".
1.18. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы цифры "3 047 800" заменить цифрами "2 805 395,80", цифры "743 000" заменить цифрами "680 195,80", цифры "490 300" заменить цифрами "533 900", цифры "530 300" заменить цифрами "472 500", цифры "619 300" заменить цифрами "453 900".
1.19. В разделе 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы цифры "3 047 800" заменить цифрами "2 805 395,80", цифры "743 000" заменить цифрами "680 195,80", цифры "490 300" заменить цифрами "533 900", цифры "530 300" заменить цифрами "472 500", цифры "619 300" заменить цифрами "453 900".
1.20. Строку 3 таблицы раздела 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Старшее поколение" подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"
Количество ветеранов, принявших участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. (далее - И № 22)
человек
100
100
".
1.21. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы цифры "8 306 648" заменить цифрами "8 116 898", цифры "1 501 568" заменить цифрами "1 498 868", цифры "1 431 100" заменить цифрами "1 530 100", цифры "1 567 400" заменить цифрами "1 543 000", цифры "1 805 190" заменить цифрами "1 543 540".
1.22. В разделе 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений" подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы цифры "8 306 648" заменить цифрами "8 116 898", цифры "1 501 568" заменить цифрами "1 498 868", цифры "1 431 100" заменить цифрами "1 530 100", цифры "1 567 400" заменить цифрами "1 543 000", цифры "1 805 190" заменить цифрами "1 543 540".
1.23. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы "Получение архивных справок" муниципальной программы цифры "457 600" заменить цифрами "1 355 356", цифры "77 600" заменить цифрами "75 356", в абзацах 3, 4, 5, 9, 10, 11 цифры "95 000" заменить цифрами "395 000".
1.24. В разделе 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Получение архивных справок" подпрограммы "Получение архивных справок" муниципальной программы цифры "457 600" заменить цифрами "1 355 356", цифры "77 600" заменить цифрами "75 356", в абзацах 3, 4, 5, 9, 10, 11 цифры "95 000" заменить цифрами "395 000".
1.25. Приложение № 1 "Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике Е.П. Конышевой обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района Ю.А. Тетянникова.
Глава муниципального района
Г.Г.Долматов
Приложение
к постановлению Администрации Омского
муниципального района Омской области
от 26 февраля 2015 г. № П-15/ОМС-93
"Приложение № 1
к муниципальной программе
Омского муниципального района Омской области
"Социально-демографическое развитие
Омского муниципального района Омской области"
Мероприятия
муниципальной программы Омского муниципального района
Омской области "Социально-демографическое развитие
Омского муниципального района
№ п/п
Наименование показателя
Срок реализации муниципальной программы
Исполнитель мероприятия
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
Источник финансирования
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Наименование
Единица измерения
Значение
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
Цель муниципальной программы: создание условий для социально-демографического развития Омского муниципального района Омской области
Задача № 1 муниципальной программы: стабилизация численности населения муниципального района и формирование предпосылок к последующему
Подпрограмма № 1 "Семья и демография"
Цель подпрограммы "Семья и демография": стабилизация численности населения муниципального района и формирование предпосылок к последующему
1.
Задача № 1: укрепление института семьи
Всего:
3337029,20
578659,20
590260
650200
560260
957650
1. Районный бюджет, в том числе:
3337029,20
578659,20
590260
650200
560260
957650
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3337029,20
578659,20
590260
650200
560260
957650
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
1.1.
Основное мероприятие: "Организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи"
Администрация (Управление социальной политики) (далее - УСП), Управление культуры (далее - УК), Комитет по образованию (далее - КО), Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта (далее - УМП)
Всего:
3337029,20
578659,20
590260
650200
560260
957650
1. Районный бюджет, в том числе:
3337029,20
578659,20
590260
650200
560260
957650
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3337029,20
578659,20
590260
650200
560260
957650
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
1.1.1.
Организация районных социально значимых мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей, повышение статуса семьи в обществе
2014 - 2018
УСП
Всего:
2429919,20
404249,20
452260
472200
422260
678950
Целевые индикаторы реализации группы мероприятий: 1.1.1 - 1.1.6
1. Районный бюджет, в том числе:
2429919,20
404249,20
452260
472200
422260
678950
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2429919,20
404249,20
452260
472200
422260
678950
И № 1
промилле
14,55
14,6
14,65
14,7
14,75
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
И № 1
промилле
9,95
10
10,5
11
11,5
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
И № 1
промилле
5,15
5,1
5,05
5
4,95
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
1.1.2.
Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения, определенного демографического климата в обществе
2014 - 2018
УСП
Всего:
120000
40000
-
40000
-
40000
1. Районный бюджет, в том числе:
120000
40000
-
40000
-
40000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
120000
40000
-
40000
-
40000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
1.1.3.
Организация мероприятий, направленных на создание привлекательного образа семейной жизни в муниципальных учреждениях образования
2014 - 2018
КО
Всего:
37110
14510
-
-
-
22600
1. Районный бюджет, в том числе:
37110
14510
-
-
-
22600
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
37110
14510
-
-
-
22600
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
1.1.4.
Организация и проведение мероприятий семейной направленности в муниципальных учреждениях культуры
2014 - 2018
УК
Всего:
200100
31700
38900
38900
38900
51700
1. Районный бюджет, в том числе:
200100
31700
38900
38900
38900
51700
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
200100
31700
38900
38900
38900
51700
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
1.1.5.
Организация и проведение профильной смены "Семейная" палаточного лагеря "Лесной дозор"
2014 - 2018
УМП
Всего:
483000
78200
87600
87600
87600
142000
1. Районный бюджет, в том числе:
483000
78200
87600
87600
87600
142000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
483000
78200
87600
87600
87600
142000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
1.1.6.
Проведение семинаров-тренингов по теме "Охрана репродуктивного здоровья" с изданием печатной продукции
2014 - 2018
УМП
Всего:
66900
10000
11500
11500
11500
22400
1. Районный бюджет, в том числе:
66900
10000
11500
11500
11500
22400
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
66900
10000
11500
11500
11500
22400
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
2.
Задача № 1: повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе
Всего:
3006411,55
1281411,55
760000
780000
20000
165000
1. Районный бюджет, в том числе:
3006411,55
1281411,55
760000
780000
20000
165000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3006411,55
1281411,55
760000
780000
20000
165000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
2.1.
Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе"
УСП, Организационно-кадровое управление (далее - ОКУ), Советник Главы муниципального района по информационной политике (далее - Советник)
Всего:
3006411,55
1281411,55
760000
780000
20000
165000
1. Районный бюджет, в том числе:
3006411,55
1281411,55
760000
780000
20000
165000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3006411,55
1281411,55
760000
780000
20000
165000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
2.1.1.
Изготовление сувенирной и печатной продукции с логотипом Омского муниципального района
2014 - 2018
УСП
Всего:
387560
187560
50000
40000
10000
100000
Целевой индикатор реализации группы мероприятий: 2.1.1 - 2.1.6
1. Районный бюджет, в том числе:
387560
187560
50000
40000
10000
100000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
387560
187560
50000
40000
10000
100000
И № 4
промилле
18,75
18,8
18,85
18,9
18,95
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
2.1.2.
Выпуск буклета "Омский район: территория новых возможностей"
2014 - 2018
УСП
Всего:
105920
25920
-
30000
-
50000
1. Районный бюджет, в том числе:
105920
25920
-
30000
-
50000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
105920
25920
-
30000
-
50000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
2.1.3.
Издание энциклопедии Омского района
2014
Советник
Всего:
2087932,55
687932,55
700000
700000
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
2087932,55
687932,55
700000
700000
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2087932,55
687932,55
700000
700000
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
2.1.4.
Организация торжественных мероприятий, посвященных 85-летию Омского района
2014
УСП, УК
Всего:
300000
300000
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
300000
300000
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
300000
300000
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
2.1.5.
Изготовление медали "За заслуги перед Омским районом"
2014 - 2018
ОКУ
Всего:
79999
79999
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
79999
79999
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
79999
79999
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
2.1.6.
Организация торжественных мероприятий, посвященных вручению медали "За заслуги перед Омским районом"
2014 - 2018
ОКУ
Всего:
45000
-
10000
10000
10000
15000
1. Районный бюджет, в том числе:
45000
-
10000
10000
10000
15000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
45000
-
10000
10000
10000
15000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Семья и демография"
Всего:
6343440,75
1860070,75
1350260
1430200
580260
1122650
1. Районный бюджет, в том числе:
6343440,75
1860070,75
1350260
1430200
580260
1122650
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
6343440,75
1860070,75
1350260
1430200
580260
1122650
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача № 2 муниципальной программы: создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе
Подпрограмма № 2 "Создание условий для оказания медицинской помощи населению"
Цель подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению": создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе
3.
Задача № 1: предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих
Всего:
260000
-
-
-
-
260000
1. Районный бюджет, в том числе:
260000
-
-
-
-
260000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
260000
-
-
-
-
260000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
3.1.
Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих"
УСП, КО
Всего:
260000
-
-
-
-
260000
1. Районный бюджет, в том числе:
260000
-
-
-
-
260000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
260000
-
-
-
-
260000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
3.1.1.
Проведение первичной вакцинации работников образовательных учреждений муниципального района по эпидпоказаниям
2014 - 2018
КО
Всего:
260000
-
-
-
-
260000
1. Районный бюджет, в том числе:
260000
-
-
-
-
260000
И № 5
процентов
100
100
100
100
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
260000
-
-
-
-
260000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
3.1.2.
Информационное сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения
2014 - 2018
УСП
Всего:
1. Районный бюджет, в том числе:
-
-
-
-
-
-
И № 6
процентов
44
49
52
55
59
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
4.
Задача № 2: просвещение и информирование населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний
Всего:
98860
21860
12000
12000
8000
45000
1. Районный бюджет, в том числе:
98860
21860
12000
12000
8000
45000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
98860
21860
12000
12000
8000
45000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
4.1.
Основное мероприятие "Организация мероприятий по просвещению и информированию населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний"
УСП, УМП
Всего:
98860
21860
12000
12000
8000
45000
1. Районный бюджет, в том числе:
98860
21860
12000
12000
8000
45000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
98860
21860
12000
12000
8000
45000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
4.1.1.
Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих
2014 - 2018
УСП, УМП
Всего:
98860
21860
12000
12000
8000
45000
1. Районный бюджет, в том числе:
98860
21860
12000
12000
8000
45000
И № 7
экземпляров
5000
1000
1000
1000
1000
1000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
98860
21860
12000
12000
8000
45000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
5.
Задача № 3: создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров
Всего:
740200
55200
150000
170000
120000
245000
1. Районный бюджет, в том числе:
740200
55200
150000
170000
120000
245000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
740200
55200
150000
170000
120000
245000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
5.1.
Основное мероприятие "Создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров"
УСП
Всего:
740200
55200
150000
170000
120000
245000
1. Районный бюджет, в том числе:
740200
55200
150000
170000
120000
245000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
740200
55200
150000
170000
120000
245000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
5.1.1.
Организация мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку медицинских кадров
2014 - 2018
УСП
Всего:
740200
55200
150000
170000
120000
245000
1. Районный бюджет, в том числе:
740200
55200
150000
170000
120000
245000
И № 8
процентов
41,8
42
42,2
42,4
42,6
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
740200
55200
150000
170000
120000
245000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Создание условий для оказания медицинской помощи населению"
Всего:
1099060
77060
162000
182000
128000
550000
1. Районный бюджет, в том числе:
1099060
77060
162000
182000
128000
550000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1099060
77060
162000
182000
128000
550000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача № 3 муниципальной программы: формирование условий для обеспечения на территории муниципального района равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению
Подпрограмма № 3 "Доступная среда"
Цель подпрограммы "Доступная среда": формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению
6.
Задача № 1: обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах деятельности
Всего:
2766093
468313
502000
522000
502750
771030
1. Районный бюджет, в том числе:
2766093
468313
502000
522000
502750
771030
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2766093
468313
502000
522000
502750
771030
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
6.1.
Основное мероприятие "Социальная реабилитация инвалидов"
УСП, УК, КО, УМП
Всего:
2766093
468313
502000
522000
502750
771030
1. Районный бюджет, в том числе:
2766093
468313
502000
522000
502750
771030
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2766093
468313
502000
522000
502750
771030
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
6.1.1.
Организация спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом для инвалидов
2014 - 2018
УМП
Всего:
1303050
225000
225000
225000
225750
402300
Целевые индикаторы реализации группы мероприятий: 6.1.1 - 6.1.5
1. Районный бюджет, в том числе:
1303050
225000
225000
225000
225750
402300
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1303050
225000
225000
225000
225750
402300
И № 9
процентов
59
62
65
68
71
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
6.1.2.
Организация и проведение районного фестиваля творчества детей-инвалидов "Парус надежды"
2014 - 2018
УК
Всего:
364000
67000
67000
67000
67000
96000
1. Районный бюджет, в том числе:
364000
67000
67000
67000
67000
96000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
364000
67000
67000
67000
67000
96000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
6.1.3.
Предоставление субсидии для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, реализуемых в целях реабилитации и интеграции инвалидов в общество
2014 - 2018
УСП
Всего:
500000
100000
100000
100000
100000
100000
1. Районный бюджет, в том числе:
500000
100000
100000
100000
100000
100000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500000
100000
100000
100000
100000
100000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
6.1.4.
Организация мероприятий, направленных на совершенствование мер по интеграции инвалидов в общество
2014 - 2018
УСП
Всего:
593713
74313
110000
130000
110000
169400
1. Районный бюджет, в том числе:
593713
74313
110000
130000
110000
169400
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
593713
74313
110000
130000
110000
169400
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
6.1.5.
Создание необходимых условий для полноценного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
2014 - 2018
КО
Всего:
5330
2000
-
-
-
3330
1. Районный бюджет, в том числе:
5330
2000
-
-
-
3330
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
5330
2000
-
-
-
3330
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
7.
Задача № 2: формирование доступности основных объектов социальной инфраструктуры
Всего:
4655000
750000
750000
700000
650000
1805000
1. Районный бюджет, в том числе:
4655000
750000
750000
700000
650000
1805000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4655000
750000
750000
700000
650000
1805000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
7.1.
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступности к объектам социальной сферы"
УК
Всего:
4655000
750000
750000
700000
650000
1805000
1. Районный бюджет, в том числе:
4655000
750000
750000
700000
650000
1805000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4655000
750000
750000
700000
650000
1805000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
7.1.1.
Оснащение учреждений культуры муниципального района специальными устройствами для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями
2014 - 2018
УК
Всего:
4655000
750000
750000
700000
650000
1805000
1. Районный бюджет, в том числе:
4655000
750000
750000
700000
650000
1805000
И № 10
процентов
55,5
62
70
78
82
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4655000
750000
750000
700000
650000
1805000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
8.
Задача № 3: развитие методического и информационного сопровождения по вопросам социальной реабилитации инвалидов
Всего:
117799.99
27499.99
15000
1500
15200
58600
1. Районный бюджет, в том числе:
117799.99
27499.99
15000
1500
15200
58600
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
117799.99
27499.99
15000
1500
15200
58600
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
8.1.
Основное мероприятие "Развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов"
УСП
Всего:
117799.99
27499.99
15000
1500
15200
58600
1. Районный бюджет, в том числе:
117799.99
27499.99
15000
1500
15200
58600
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
117799.99
27499.99
15000
1500
15200
58600
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
8.1.1.
Развитие просветительской работы, информационное сопровождение социальной реабилитации инвалидов
2014 - 2018
УСП
Всего:
117799.99
27499.99
15000
1500
15200
58600
1. Районный бюджет, в том числе:
117799.99
27499.99
15000
1500
15200
58600
И № 11
процентов
65
68
71
73
75
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
117799.99
27499.99
15000
1500
15200
58600
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Доступная среда"
Всего:
7538892.99
1245812.99
1267000
1223500
1167950
2634630
1. Районный бюджет, в том числе:
7538892.99
1245812.99
1267000
1223500
1167950
2634630
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
7538892.99
1245812.99
1267000
1223500
1167950
2634630
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача № 4 муниципальной программы: реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района
Подпрограмма № 4 "Содействие занятости населения"
Цель подпрограммы "Содействие занятости населения": реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района
9.
Задача № 1: стабилизация ситуации на рынке труда муниципального района за счет создания временных рабочих мест
Всего:
2265708
913608
302000
302000
302000
446100
1. Районный бюджет, в том числе:
2265708
913608
302000
302000
302000
446100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1642100
290000
302000
302000
302000
446100
1.2. Целевые средства из областного бюджета
623608
623608
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
9.1.
Основное мероприятие "Содействие временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы"
УСП, УК, КО, УМП
Всего:
2265708
913608
302000
302000
302000
446100
1. Районный бюджет, в том числе:
2265708
913608
302000
302000
302000
446100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1642100
290000
302000
302000
302000
446100
1.2. Целевые средства из областного бюджета
623608
623608
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
9.1.1.
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информационно-методического обеспечения вопросов содействия занятости населения
2014 - 2018
УСП
Всего:
96000
-
12000
12000
12000
60000
1. Районный бюджет, в том числе:
96000
-
12000
12000
12000
60000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
96000
-
12000
12000
12000
60000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
9.1.2.
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ
2014 - 2018
УСП во взаимодействии с УК, КО, УМП
Всего:
1256100
-
290000
290000
290000
386100
1. Районный бюджет, в том числе:
1256100
-
290000
290000
290000
386100
Целевые индикаторы реализации группы мероприятий: 9.1.1 - 9.1.2
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1256100
-
290000
290000
290000
386100
И № 12
процентов
7,55
7,5
7,45
7,4
7,35
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
КО
Всего:
537394
537394
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
537394
537394
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
169602
169602
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
367792
367792
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
УМП
Всего:
161268
161268
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
161268
161268
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
53073
53073
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
108195
108195
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
УК
Всего:
214946
214946
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
214946
214946
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
67325
67325
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
147621
147621
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Содействие занятости населения"
Всего:
2265708
913608
302000
302000
302000
446100
1. Районный бюджет, в том числе:
2265708
913608
302000
302000
302000
446100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1642100
290000
302000
302000
302000
446100
1.2. Целевые средства из областного бюджета
623608
623608
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача № 5 муниципальной программы: поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе
Подпрограмма № 5 "Развитие индивидуального жилищного строительства"
Цель подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства": поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе
10.
Задача № 1: предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе
Всего:
1066000
-
100000
-
300000
666000
1. Районный бюджет, в том числе:
1066000
-
100000
-
300000
666000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1066000
-
100000
-
300000
666000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
10.1.
Основное мероприятие "Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе"
УСП
Всего:
1066000
-
100000
-
300000
666000
1. Районный бюджет, в том числе:
1066000
-
100000
-
300000
666000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1066000
-
100000
-
300000
666000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
10.1.1.
Оказание семьям поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе
2014 - 2018
УСП
Всего:
1066000
-
100000
-
300000
666000
1. Районный бюджет, в том числе:
1066000
-
100000
-
300000
666000
И № 13
семей
37
1
4
0
11
24
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1066000
-
100000
-
300000
666000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Развитие индивидуального жилищного строительства"
Всего:
1066000
-
100000
-
300000
666000
1. Районный бюджет, в том числе:
1066000
-
100000
-
300000
666000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1066000
-
100000
-
300000
666000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача № 6 муниципальной программы: предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района
Подпрограмма № 6 "Обеспечение жильем молодых семей"
Цель подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей": предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района
11.
Задача № 1: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья
Всего:
3289249,00
2118249,00
200000
-
400000
571000
1. Районный бюджет, в том числе:
3289249,00
2118249,00
200000
-
400000
571000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1237041,37
66041,37
200000
-
400000
571000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
962699,00
962699,00
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
1089508,49
1089508,49
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
11.1.
Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья"
УСП
Всего:
3289249,00
2118249,00
200000
-
400000
571000
1. Районный бюджет, в том числе:
3289249,00
2118249,00
200000
-
400000
571000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1237041,37
66041,37
200000
-
400000
571000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
962699,00
962699,00
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
1089508,49
1089508,49
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
11.1.1.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка
2014 - 2018
УСП
Всего:
3289249,00
2118249,00
200000
-
400000
571000
1. Районный бюджет, в том числе:
3289249,00
2118249,00
200000
-
400000
571000
И № 14
семей
41
1
4
0
12
24
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1237041,37
66041,37
200000
-
400000
571000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
962699,00
962699,00
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
1089508,49
1089508,49
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"
Всего:
3289249,00
2118249,00
200000
-
400000
571000
1. Районный бюджет, в том числе:
3289249,00
2118249,00
200000
-
400000
571000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
237041,37
66041,37
200000
-
400000
571000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
962699,00
962699,00
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
1089508,49
1089508,49
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача № 7 муниципальной программы: содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района
Подпрограмма № 7 "Старшее поколение"
Цель подпрограммы "Старшее поколение": содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района
12.
Задача № 1: содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества, обеспечение доступности социальных услуг
Всего:
2805395,80
680195,80
533900
472500
453900
664900
1. Районный бюджет, в том числе:
2805395,80
680195,80
533900
472500
453900
664900
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2805395,80
680195,80
533900
472500
453900
664900
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
12.1.
Основное мероприятие "Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества"
УСП, УК, УМП
Всего:
2248463,80
610063,80
439900
349300
343700
505500
1. Районный бюджет, в том числе:
2248463,80
610063,80
439900
349300
343700
505500
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2248463,80
610063,80
439900
349300
343700
505500
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
12.1.1.
Информационное и социально-правовое сопровождение вопросов социальной поддержки граждан пожилого возраста
2014 - 2018
УСП
Всего:
45300
3000
10000
8000
8000
16300
1. Районный бюджет, в том числе:
45300
3000
10000
8000
8000
16300
Целевой индикатор реализации группы мероприятий: 12.1.1 - 12.1.5
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
45300
3000
10000
8000
8000
16300
И № 15
процентов
77
79
81
83
85
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
12.1.2.
Чествование долгожителей муниципального района (поздравления с 80, 85, 90, 95, 100-летним юбилеями)
2014 - 2018
УСП
Всего:
262263,80
26963,80
45000
51400
45700
93200
1. Районный бюджет, в том числе:
262263,80
26963,80
45000
51400
45700
93200
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
262263,80
26963,80
45000
51400
45700
93200
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
12.1.3.
Организация и проведение торжественного приема Главы муниципального района, посвященного Дню пожилого человека
2014 - 2018
УК
Всего:
253600
44000
48400
48400
48400
64400
1. Районный бюджет, в том числе:
253600
44000
48400
48400
48400
64400
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
253600
44000
48400
48400
48400
64400
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
12.1.4.
Предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, направленных на изучение и распространение опыта работы районных общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения
2014 - 2018
УСП
Всего:
951200
165000
181500
181500
181600
241600
1. Районный бюджет, в том числе:
951200
165000
181500
181500
181600
241600
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
951200
165000
181500
181500
181600
241600
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
12.1.5.
Организация проведения спартакиады ветеранов
2014 - 2018
УМП
Всего:
355000
85000
60000
60000
60000
90000
1. Районный бюджет, в том числе:
355000
85000
60000
60000
60000
90000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
355000
85000
60000
60000
60000
90000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
12.1.6.
Организация чествования ветеранов Великой Отечественной войны в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
2014 - 2015
УСП
Всего:
381100
286100
95000
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
381100
286100
95000
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
381100
286100
95000
-
-
-
И № 22
человек
100
100
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
12.2.
Формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста
УСП
Всего:
556932
70132
94000
123200
110200
159400
1. Районный бюджет, в том числе:
556932
70132
94000
123200
110200
159400
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
556932
70132
94000
123200
110200
159400
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
12.2.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
2014 - 2018
УСП
Всего:
556932
70132
94000
123200
110200
159400
1. Районный бюджет, в том числе:
556932
70132
94000
123200
110200
159400
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
556932
70132
94000
123200
110200
159400
И № 16
процентов
68
71
73
75
78
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Старшее поколение"
Всего:
2805395,80
680195,80
533900
472500
453900
664900
1. Районный бюджет, в том числе:
2805395,80
680195,80
533900
472500
453900
664900
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2805395,80
680195,80
533900
472500
453900
664900
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача № 8 муниципальной программы: укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района
Подпрограмма № 8 "Профилактика правонарушений"
Цель подпрограммы "Профилактика правонарушений": укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района
13.
Задача № 1: формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних
Всего:
7554648
1410408
1428000
1438000
1438600
1839640
1. Районный бюджет, в том числе:
7554648
1410408
1428000
1438000
1438600
1839640
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
7554648
1410408
1428000
1438000
1438600
1839640
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
13.1.
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних"
УМП
Всего:
7554648
1410408
1428000
1438000
1438600
1839640
1. Районный бюджет, в том числе:
7554648
1410408
1428000
1438000
1438600
1839640
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
7554648
1410408
1428000
1438000
1438600
1839640
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
13.1.1.
Организация и проведение просветительско-профилактических акций
2014 - 2018
УМП
Всего:
270240
42000
50000
50000
50000
78240
1. Районный бюджет, в том числе:
270240
42000
50000
50000
50000
78240
Целевой индикатор реализации группы мероприятий: 13.1.1 - 12.1.2
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
270240
42000
50000
50000
50000
78240
И № 17
процентов
68
73
75
79
85
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
13.1.2.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
2014 - 2018
УМП
Всего:
6274408
1190408
1200000
1210000
1210000
1464000
1. Районный бюджет, в том числе:
6274408
1190408
1200000
1210000
1210000
1464000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
6274408
1190408
1200000
1210000
1210000
1464000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
13.1.3.
Организация оздоровления и отдыха подростков и молодежи, организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации
2014 - 2018
УМП
Всего:
906200
160000
160000
160000
160000
266200
1. Районный бюджет, в том числе:
906200
160000
160000
160000
160000
266200
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
906200
160000
160000
160000
160000
266200
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
13.1.4.
Организация и проведение фестиваля "Трудовое лето", методического семинара-практикума "Летняя трудовая четверть"
2014 - 2018
УМП
Всего:
103800
18000
18000
18000
18600
31200
1. Районный бюджет, в том числе:
103800
18000
18000
18000
18600
31200
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
103800
18000
18000
18000
18600
31200
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
14.
Задача № 2: совершенствование системы социальной профилактики правонарушений
Всего:
562250
88460
102100
105000
104940
161750
1. Районный бюджет, в том числе:
562250
88460
102100
105000
104940
161750
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
562250
88460
102100
105000
104940
161750
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
14.1.
Основное мероприятие "Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений"
УМП, УСП
Всего:
562250
88460
102100
105000
104940
161750
1. Районный бюджет, в том числе:
562250
88460
102100
105000
104940
161750
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
562250
88460
102100
105000
104940
161750
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
14.1.1.
Организация мероприятий, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений
2014 - 2018
УМП
Всего:
303050
48000
58000
58000
58000
81050
1. Районный бюджет, в том числе:
303050
48000
58000
58000
58000
81050
Целевой индикатор реализации группы мероприятий: 14.1.1 - 14.1.3
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
303050
48000
58000
58000
58000
81050
И № 18
единиц на 1 тыс. н/летних
16,6
16,5
16,4
16,3
16,2
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
И № 18
единиц на 1 тыс. населения
1,67
1,66
1,65
1,64
1,63
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
14.1.2.
Организация и проведение конкурса на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении
2014 - 2018
УСП
Всего:
147100
22300
25000
25300
25000
49500
1. Районный бюджет, в том числе:
147100
22300
25000
25300
25000
49500
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
147100
22300
25000
25300
25000
49500
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
14.1.3.
Развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка
2014 - 2018
УСП
Всего:
112100
18160
19100
21700
21940
31200
1. Районный бюджет, в том числе:
112100
18160
19100
21700
21940
31200
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
112100
18160
19100
21700
21940
31200
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Профилактика правонарушений"
Всего:
8116898
1498868
1530100
1543000
1543540
2001390
1. Районный бюджет, в том числе:
8116898
1498868
1530100
1543000
1543540
2001390
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
8116898
1498868
1530100
1543000
1543540
2001390
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
-
Задача № 9 муниципальной программы: предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей
Подпрограмма № 9 "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей"
Цель подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей": предоставление поддержки в форме единовременной выплаты на приобретение жилья не менее чем 1 семье, в которой одновременно родились трое и более детей
15.
Задача № 1: предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей
Всего:
2787750
2787750
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
2787750
2787750
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2787750
2787750
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
15.1.
Основное мероприятие: предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей
УСП
Всего:
2787750
2787750
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
2787750
2787750
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2787750
2787750
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
15.1.1.
Предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения
2014
УСП
Всего:
2787750
2787750
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
2787750
2787750
-
-
-
-
И № 20
семей
1
1
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2787750
2787750
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей"
Всего:
2787750
2787750
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
2787750
2787750
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2787750
2787750
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача № 10 муниципальной программы: определение граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Подпрограмма № 10 "Получение архивных справок"
Цель подпрограммы "Получение архивных справок": Определение граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
16.
Задача № 1: получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г. Омску и Омской области
Всего:
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1. Районный бюджет, в том числе:
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
16.1.
Основное мероприятие: получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по Омской области
УСП
Всего:
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1. Районный бюджет, в том числе:
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
16.1.1.
Получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г. Омску и Омской области для предоставления муниципальных услуг
2014
УСП
Всего:
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1. Районный бюджет, в том числе:
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
И № 21
процентов
100
100
100
100
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Получение архивных справок"
Всего:
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1. Районный бюджет, в том числе:
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Всего по муниципальной программе
Всего:
36667750,54
11256970,54
5840260
5548200
5270650
8751670
1. Районный бюджет, в том числе:
36667750,54
11256970,54
5840260
5548200
5270650
8751670
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
33991934,91
8581154,91
5840260
5548200
5270650
8751670
1.2. Целевые средства из областного бюджета
1586307,14
1586307,14
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
1089508,49
1089508,49
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
".
------------------------------------------------------------------