Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 28.09.2015 N П-15/ОМС-304 "О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2116"
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2015 г. № П-15/ОМС-304
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 13.11.2013 № П-13/ОМС-2116
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Омского муниципального района Омской области, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2116 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 37997191,94 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 11256970,54 рублей;
- в 2015 году - 6382251,80 рублей;
- в 2016 году - 5941924,80 рублей;
- в 2017 году - 5664374,80 рублей;
- в 2018 году - 8 751 670 рублей.
Из общего объема финансирования муниципальной программы расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 33592598,91 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 8581154,91 рублей;
- в 2015 году - 5440924,00 рублей;
- в 2016 году - 5548200,00 рублей;
- в 2017 году - 5270650,00 рублей;
- в 2018 году - 8751670,00 рублей.
Из общего объема финансирования муниципальной программы целевые средства из областного бюджета составят 3315084,54 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1586307,14 рублей;
- в 2015 году - 941327,80 рублей;
- в 2016 году - 393724,80 рублей;
- в 2017 году - 393724,80 рублей;
- в 2018 году - 0,0 рублей
".
1.1.2. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
- достижение значения общего коэффициента рождаемости в муниципальном районе к 2018 году до 14,75 промилле;
- достижение значения общего коэффициента брачности в муниципальном районе к 2018 году 8,9 промилле;
- снижение значения общего коэффициента разводимости в муниципальном районе к 2018 году до 5,6 промилле;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов ежегодно;
- обеспечение первичной вакцинацией по эпидпоказаниям работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, в 2018 году в размере 100 процентов;
- достижение к 2018 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 59 процентов;
- издание и распространение не менее 2800 экземпляров информационных материалов по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения к 2018 году;
- достижение к 2018 году обеспеченности населения муниципального района врачами и средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) не менее 42,6 человек;
- достижение к 2018 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 71 процента;
- достижение к 2018 году доли доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района не менее 82 процентов;
- достижение к 2018 году доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 75 процентов;
- снижение к 2018 году уровня общей безработицы в муниципальном районе до 7,35 процентов;
- оказание поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе не менее чем 37 семьям;
- предоставление поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья не менее чем 41 молодой семье;
- достижение к 2018 году доли ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 85 процентов;
- участие в мероприятиях, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., не менее 150 ветеранов;
- достижение к 2018 году доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 78 процентов;
- достижение к 2018 доли соотношения числа подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц не менее 81 процента;
- увеличение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, к 2018 году до 95 процентов;
- увеличение числа специалистов по работе с молодежью, принявших участие в конкурсе на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, к 2018 году до 0,6 процента;
- достижение к 2018 году доли жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в общей численности населения района не менее 0,23 процента;
- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов;
- предоставление поддержки в форме единовременной выплаты на приобретение жилья не менее чем 1 семье, в которой одновременно родились трое и более детей;
- обеспечение предоставления муниципальных услуг 100 процентам обратившихся за ними граждан
".
1.2. Раздел 3 "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-демографического развития муниципального района.
Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить:
- достижение значения общего коэффициента рождаемости в муниципальном районе к 2018 году до 14,75 промилле;
- достижение значения общего коэффициента брачности в муниципальном районе к 2018 году 8,9 промилле;
- снижение значения общего коэффициента разводимости в муниципальном районе к 2018 году до 5,6 промилле;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов ежегодно;
- обеспечение первичной вакцинацией по эпидпоказаниям работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, в 2018 году в размере 100 процентов;
- достижение к 2018 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 59 процентов;
- издание и распространение не менее 2800 экземпляров информационных материалов по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения к 2018 году;
- достижение к 2018 году обеспеченности населения муниципального района врачами и средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) не менее 42,6 человек;
- достижение к 2018 году доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 71 процента;
- достижение к 2018 году доли доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района не менее 82 процентов;
- достижение к 2018 году доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе не менее 75 процентов;
- снижение к 2018 году уровня общей безработицы в муниципальном районе до 7,35 процентов;
- оказание поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе не менее чем 37 семьям;
- предоставление поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья не менее чем 41 молодой семье;
- достижение к 2018 году доли ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 85 процентов;
- участие в мероприятиях, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., не менее 150 ветеранов;
- достижение к 2018 году доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 78 процентов;
- достижение к 2018 доли соотношения числа подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц не менее 81 процента;
- увеличение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, к 2018 году до 95 процентов;
- увеличение числа специалистов по работе с молодежью, принявших участие в конкурсе на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, к 2018 году до 0,6 процента;
- достижение к 2018 году доли жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в общей численности населения района не менее 0,23 процента;
- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов;
- предоставление поддержки в форме единовременной выплаты на приобретение жилья не менее чем 1 семье, в которой одновременно родились трое и более детей;
- обеспечение предоставления муниципальных услуг 100 процентам обратившихся за ними отдельных категорий граждан.".
1.3. Раздел 5 "Объем и источники финансирования муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"5. Объем и источники финансирования
муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 37997191,94 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 11256970,54 рублей;
- в 2015 году - 6382251,80 рублей;
- в 2016 году - 5941924,80 рублей;
- в 2017 году - 5664374,80 рублей;
- в 2018 году - 8 751 670 рублей.
Из общего объема финансирования муниципальной программы расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 33592598,91 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 8581154,91 рублей;
- в 2015 году - 5440924,00 рублей;
- в 2016 году - 5548200,00 рублей;
- в 2017 году - 5270650,00 рублей;
- в 2018 году - 8751670,00 рублей.
Из общего объема финансирования муниципальной программы целевые средства из областного бюджета составят 3315084,54 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1586307,14 рублей;
- в 2015 году - 941327,80 рублей;
- в 2016 году - 393724,80 рублей;
- в 2017 году - 393724,80 рублей;
- в 2018 году - 0,0 рублей.".
1.4. В паспорте подпрограммы "Семья и демография" муниципальной программы:
1.4.1. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" цифры "6 343 440,75" заменить цифрами "5618440,75", цифры "1 350 260" заменить цифрами "625260".
1.4.2. Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и итогам реализации" паспорта подпрограммы "Семья и демография" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- достижение значения общего коэффициента рождаемости в муниципальном районе в 2018 году до 14,75 промилле, в том числе по годам:
- в 2014 году - 14,55 промилле;
- в 2015 году - 14,6 промилле;
- к 2016 году - 14,65 промилле;
- к 2017 году - 14,7 промилле;
- к 2018 году - 14,75 промилле;
- достижение значения общего коэффициента брачности в муниципальном районе к 2018 году 8,9 промилле, в том числе по годам:
- в 2014 году - 9,95 промилле;
- в 2015 году - 8,75 промилле;
- в 2016 году - 8,8 промилле;
- в 2017 году - 8,85 промилле;
- в 2018 году - 8,9 промилле;
- снижение значения общего коэффициента разводимости в муниципальном районе к 2018 году до 5,6 промилле, в том числе по годам:
- в 2014 году - 5,15 промилле;
- в 2015 году - 5,75 промилле;
- в 2016 году - 5,7 промилле;
- в 2017 году - 5,65 промилле;
- в 2018 году - 5,6 промилле;
- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов ежегодно
".
1.5. В разделе 5 "Описание мероприятий подпрограммы "Семья и демография" и целевых индикаторов их выполнения" подпрограммы "Семья и демография" муниципальной программы:
- после абзаца 14 дополнить абзацем следующего содержания:
"При расчете значения целевых индикаторов используются сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.";
- абзацы 23, 24 изложить в новой редакции:
"Целевой индикатор, характеризующий выполнение данной группы мероприятий - удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, который рассчитывается как отношение объема средств, израсходованных в соответствующем году, к объему средств, предусмотренных бюджетом муниципального района на данные цели. Измеряется в процентах.
Источником данных для расчета целевого индикатора являются сведения Администрации муниципального района.".
1.6. В разделе 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Семья и демография" подпрограммы "Семья и демография" муниципальной программы цифры "6343440,75" заменить цифрами "5618440,75", цифры "1350260" заменить цифрами "625260".
1.7. В разделе 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Семья и демография" подпрограммы "Семья и демография" муниципальной программы:
- цифры "11,5" заменить цифрами "8,9";
- цифры "4,95" заменить цифрами "5,6";
- абзац 5 изложить в новой редакции:
"- удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе, в размере 100 процентов ежегодно.";
- таблицу изложить в новой редакции:
"
№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Общий коэффициент рождаемости (далее - И № 1)
промилле
14,55
14,6
14,65
14,7
14,75
2.
Общий коэффициент брачности (далее - И № 2)
промилле
9,95
8,75
8,8
8,85
8,9
3.
Общий коэффициент разводимости (далее - И № 3)
промилле
5,15
5,75
5,7
5,65
5,6
4.
Коэффициент миграционного прироста (далее - И № 4)
промилле
18,75
-
-
-
-
5.
Удельный вес исполнения расходных обязательств, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе (далее - И № 4.1)
процент
-
100
100
100
100
".
1.8. Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и итогам реализации" паспорта подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- обеспечение первичной вакцинацией по эпидпоказаниям работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, в размере 100 процентов в 2018 году;
- достижение к 2018 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 59 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 44 процента;
- в 2015 году - 49 процентов;
- в 2016 году - 52 процента;
- в 2017 году - 55 процентов;
- в 2018 году - 59 процентов;
- издание и распространение к 2018 году не менее 2800 экземпляров информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний;
- достижение к 2018 году обеспеченности населения муниципального района врачами и средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) не менее 42,6 человек, в том числе по годам:
- в 2014 году - 41,8 человек;
- в 2015 году - 42,0 человек;
- в 2016 году - 42,2 человек;
- в 2017 году - 42,4 человек;
- в 2018 году - 42,6 человек
".
1.9. В разделе 5 "Описание мероприятий, входящих в состав подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" и целевых индикаторов их выполнения" подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" муниципальной программы абзац 12 изложить в новой редакции:
"Значение целевого индикатора определяется как число изданных и распространенных информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Единица измерения - экземпляры.".
1.10. Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Создание
условий для оказания медицинской помощи населению"
Выполнение мероприятий подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению" позволит обеспечить:
- первичной вакцинацией по эпидпоказаниям работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям, в размере 100 процентов в 2018 году;
- достижение к 2018 году доли граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе, не менее 59 процентов;
- издание и распространение к 2018 году не менее 2800 экземпляров информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний;
- достижение к 2018 году обеспеченности населения муниципального района врачами и средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) не менее 42,6 человек.
Значения целевых индикаторов групп мероприятий по годам приведены в таблице:
№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
11.
Доля работников учреждений образования муниципального района, обеспеченных первичной вакцинацией по эпидпоказаниям, в общем числе работников учреждений образования муниципального района, подлежащих первичной вакцинации по эпидпоказаниям (далее - И № 5)
процентов
-
-
-
-
100
22.
Доля граждан, положительно оценивающих сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения в муниципальном районе (далее - И № 6)
процентов
44
49
52
55
59
33.
Количество изданных и распространенных информационных материалов по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения (И № 7)
экземпляров
1227
-
-
-
-
34.
Количество изданных и распространенных информационных материалов по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний (далее - И № 7.1)
экземпляров
-
500
500
300
1500
45.
Обеспеченность населения муниципального района врачами и средними медицинскими работниками (на 10 тыс. человек населения) (далее - И № 8)
человек
41,8
42
42,2
42,4
42,6
".
1.11. В строке "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и итогам реализации" паспорта подпрограммы "Доступная среда" муниципальной программы в абзаце 7 слова "достижение к 2018 году доли доступных для инвалидов не менее 82 процентов учреждений культуры муниципального района, в том числе по годам" заменить словами "достижение к 2018 году доли доступных для инвалидов объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района, не менее 82 процентов, в том числе по годам".
1.12. В разделе 5 "Описание мероприятий, входящих в состав подпрограммы "Доступная среда" подпрограммы "Доступная среда" муниципальной программы абзацы 12, 13, 14 изложить в новой редакции:
"Для оценки выполнения данного мероприятия применяется следующий целевой индикатор: "Доля доступных для инвалидов объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района".
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района, доступных для инвалидов, в общем числе объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района. Единица измерения - проценты.
При расчете значения целевого индикатора используются сведения Управления культуры Администрации Омского муниципального района Омской области.".
1.13. В разделе 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Доступная среда" муниципальной программы:
- в абзаце 3 слова "доли доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района не менее 82 процентов" заменить словами "доли доступных для инвалидов объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района, не менее 82 процентов";
- таблицу изложить в новой редакции:
"
№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе (далее - И № 9)
проценты
59
62
65
68
71
2.
Доля доступных для инвалидов учреждений культуры муниципального района (далее - И № 10)
проценты
55,5
-
-
-
-
3.
Доля доступных для инвалидов объектов культуры, находящихся в собственности муниципального района (далее - И № 10.1)
проценты
-
62
70
78
82
4.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности инвалидов в муниципальном районе (далее - И № 11)
проценты
65
68
71
73
75
".
1.14. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы "Содействие занятости населения" муниципальной программы:
- цифры "2265708" заменить цифрами "2828315";
- в абзаце 3 цифры "302000" заменить цифрами "864607";
- цифры "1642100" заменить цифрами "1657104";
- в абзаце 9 цифры "302000" заменить цифрами "317004";
- цифры "1718814" заменить цифрами "1171211";
- в абзаце 15 цифру "0" заменить цифрами "547603".
- в абзаце 16 цифру "0" заменить цифрами "0,0".
1.15. В разделе 5 "Описание мероприятий подпрограммы "Содействие занятости населения" и целевых индикаторов их выполнения" подпрограммы "Содействие занятости населения" муниципальной программы слова "БУ "ЦЗН Омского района" заменить словами "КУ "ЦЗН Омского района".
1.16. В разделе 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Содействие занятости населения" подпрограммы "Содействие занятости населения" муниципальной программы:
- цифры "2265708" заменить цифрами "2828315";
- в абзаце 3 цифры "302000" заменить цифрами "864607";
- цифры "1642100" заменить цифрами "1657104";
- в абзаце 9 цифры "302000" заменить цифрами "317004";
- цифры "1718814" заменить цифрами "1171211";
- в абзаце 15 цифру "0" заменить цифрами "547603".
- в абзаце 16 цифру "0" заменить цифрами "0,0".
1.17. Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и итогам реализации)" паспорта подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- достижение к 2018 году доли ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 85 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 77 процентов;
- в 2015 году - 79 процентов;
- в 2016 году - 81 процент;
- в 2017 году - 83 процента;
- в 2018 году - 85 процентов;
- количество ветеранов, принявших участие в мероприятиях, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., не менее 150 человек, в том числе по годам:
- в 2014 году - 100 человек;
- в 2015 году - 50 человек;
- достижение к 2018 году доли ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе не менее 78 процентов, в том числе по годам:
- в 2014 году - 68 процентов;
- в 2015 году - 71 процент;
- в 2016 году - 73 процента;
- в 2017 году - 75 процентов;
- в 2018 году - 78 процентов
".
1.18. Таблицу раздела 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Старшее поколение" подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"
№ п/п.
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Доля ветеранов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального района к проблемам ветеранов, в общей численности ветеранов в муниципальном районе (далее - И № 15)
проценты
77
79
81
83
85
2.
Количество ветеранов, принявших участие в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. (далее - И № 16)
человек
100
50
3.
Доля ветеранов, положительно оценивающих уровень доступности социальных услуг, в общей численности ветеранов в муниципальном районе (далее - И № 17)
проценты
68
71
73
75
78
".
1.19. В паспорте подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы:
1.19.1. Строку "Задачи подпрограммы" изложить в новой редакции:
"
Задачи подпрограммы
- Формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних;
- Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений;
- Осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
".
1.19.2. Строку "Перечень основных мероприятий" изложить в новой редакции:
"
Перечень основных мероприятий
- Реализация мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних;
- Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений;
- Осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
".
1.19.3. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в новой редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" составит 9608732,40 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 498 868 рублей;
- в 2015 году - 2234484,80 рублей;
- в 2016 году - 1936724,80 рублей;
- в 2017 году - 1937264,80 рублей;
- в 2018 году - 2001390,00 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 8427558,00 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 498 868 рублей;
- в 2015 году - 1840760,00 рублей;
- в 2016 году - 1 543 000 рублей;
- в 2017 году - 1 543 540 рублей;
- в 2018 году - 2 001 390 рублей;
Из общего объема финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" целевые средства из областного бюджета составят 1181174,40 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 0,0 рублей;
- в 2015 году - 393724,80 рублей;
- в 2016 году - 393724,80 рублей;
- в 2017 году - 393724,80 рублей;
- в 2018 году - 0,0 рублей
".
1.19.4. Строку "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и итогам реализации)" изложить в новой редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)
- достижение к 2018 доли соотношения числа подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц не менее 81 процента, в том числе по годам:
- в 2015 году - 78 процентов;
- в 2016 году - 79 процентов;
- в 2017 году - 80 процентов;
- в 2018 году - 81 процент;
- увеличение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, к 2018 году до 95 процентов, в том числе по годам:
- в 2015 году - 80 процентов;
- в 2016 году - 85 процентов;
- в 2017 году - 90 процентов;
- в 2018 году - 95 процентов;
- увеличение числа специалистов по работе с молодежью, принявших участие в конкурсе на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, к 2018 году до 0,6 процента, в том числе по годам:
- в 2015 году - 0,2 процента;
- в 2016 году - 0,4 процента;
- в 2017 году - 0,5 процента;
- в 2018 году - 0,6 процента;
- достижение к 2018 доли жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в общей численности населения района, в том числе по годам:
- в 2015 году - 0,2 процента;
- в 2016 году - 0,21 процента;
- в 2017 году - 0,22 процента;
- в 2018 году - 0,23 процента;
- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов, в том числе по годам:
- в 2015 году - 100 процентов;
- в 2016 году - 100 процентов;
- в 2017 году - 100 процентов
".
1.21. Раздел 2 "Цель и задачи подпрограммы "Профилактика правонарушений" подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы дополнить абзацем 3 следующего содержания:
"Задачами подпрограммы "Профилактика правонарушений" являются формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения несовершеннолетних и совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.".
1.22. Раздел 4 "Описание входящих в состав подпрограммы "Профилактика правонарушений" основных мероприятий" подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы дополнить абзацем 6 следующего содержания:
"Основное мероприятие "Осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" включает в себя организацию мероприятия, направленного на осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.".
1.23. В разделе 5 "Описание мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" и целевых индикаторов их выполнения" подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы:
- абзацы 6, 7 изложить в новой редакции:
"Для оценки выполнения данной группы мероприятий применяется следующий целевой индикатор: соотношение числа подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц (в процентах).
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к численности указанной категории лиц в муниципальном районе (процентов).";
- абзацы 14, 15, 16, 17, 18, 19 изложить в новой редакции:
"- соотношение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, к общему числу участников социальной профилактики правонарушений;
- соотношение числа специалистов по работе с молодежью, принявших участие в конкурсе на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, к общему числу специалистов по работе с молодежью;
- доля жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в общей численности населения района.
Значение целевого индикатора "соотношение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, к общему числу участников социальной профилактики правонарушений" определяется как отношение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений в текущем году, к общему числу участников социальной профилактики правонарушений (процентов).
Значение целевого индикатора "соотношение числа специалистов по работе с молодежью, принявших участие в конкурсе на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, к общему числу специалистов по работе с молодежью" определяется как отношение числа специалистов по работе с молодежью, принявших участие в конкурсе на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении в текущем году, к общему числу специалистов по работе с молодежью (процентов).
При расчете значений целевых индикаторов используются данные Управления по делам молодежи.";
- после абзаца 19 дополнить абзацами следующего содержания:
"Значение целевого индикатора "доля жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в общей численности населения района" определяется как отношение числа жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, с общей численностью населения района (процентов).
При расчете значений целевого индикатора используются сведения ОМВД.
В рамках основного мероприятия "Осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" обеспечивается исполнение мероприятия "Осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав".
Для оценки деятельности по выполнению данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: степень обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области (процентов).
Формула расчета целевого индикатора:
Д = А / Б x 100%, где А - объем средств, фактически направленных на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области, Б - объем целевых средств из областного бюджета на указанные цели;
Источники данных для расчета целевого индикатора - информация Управления учета и финансирования Администрации.".
1.24. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы "Профилактика правонарушений" подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы "Профилактика правонарушений"
Общий объем финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" составит 9608732,4 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 498 868 рублей;
- в 2015 году - 2234484,8 рублей;
- в 2016 году - 1936724,8 рублей;
- в 2017 году - 1937264,8 рублей;
- в 2018 году - 2 001 390 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 8427558,00 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 1 498 868 рублей;
- в 2015 году - 1840760,00 рублей;
- в 2016 году - 1 543 000 рублей;
- в 2017 году - 1 543 540 рублей;
- в 2018 году - 2 001 390 рублей.
Из общего объема финансирования подпрограммы "Профилактика правонарушений" целевые средства из областного бюджета составят 1181174,40 рублей, в том числе:
- в 2014 году - 0,0 рублей;
- в 2015 году - 393724,80 рублей;
- в 2016 году - 393724,80 рублей;
- в 2017 году - 393724,80 рублей;
- в 2018 году - 0,0 рублей.".
1.25. Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
"Профилактика правонарушений"
Выполнение мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" позволит обеспечить к концу 2018 года:
- достижение доли соотношения числа подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц не менее 81 процентов;
- увеличение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, к 2018 году до 95 процентов;
- увеличение числа специалистов по работе с молодежью, принявших участие в конкурсе на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, к 2018 году до 0,6 процента;
- достижение к 2018 доли жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, в общей численности населения района не менее 0,23 процента;
- обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области в размере 100 процентов.
Значения целевых индикаторов мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" по годам приведены в таблице:
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Соотношение числа детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц (далее - И № 18)
проценты
68
-
-
-
-
Соотношение числа подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц (далее - И № 18.1)
проценты
-
78
79
80
81
Соотношение числа совершенных несовершеннолетними правонарушений с численностью несовершеннолетних (далее - И № 19)
единиц на 1 тыс. несовершеннолетних
16,6
-
-
-
-
Соотношение числа преступлений в общественных местах с численностью населения муниципального района (далее - И № 19)
единиц на 1 тыс. населения
1,67
-
-
-
-
Соотношение числа участников социальной профилактики правонарушений, принявших участие в мероприятиях, направленных на совершенствование информационно-методического сопровождения социальной профилактики правонарушений, к общему числу участников социальной профилактики правонарушений (далее - И № 19.1)
проценты
-
80
85
90
95
Соотношение числа специалистов по работе с молодежью, принявших участие в конкурсе на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, к общему числу специалистов по работе с молодежью (далее - И № 20)
проценты
-
0,2
0,4
0,5
0,6
Доля жителей района, участвующих в деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка в общей численности населения (далее - И № 21)
проценты
-
0,2
0,21
0,22
0,23
Степень обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Омского муниципального района Омской области (И № 22)
проценты
-
100
100
100
-
".
1.26. В разделе 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей" муниципальной программы таблицу изложить в новой редакции:
"
№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Количество семей, в которых одновременно родились трое и более детей, улучшивших жилищные условия за счет единовременной выплаты на приобретение жилья (далее - И № 23)
семей
1
0
0
0
0
".
1.27. В разделе 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы "Получение архивных справок" муниципальной программы таблицу изложить в новой редакции:
"
№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.
Доля граждан, которым предоставлена муниципальная услуга, в общем числе граждан, обратившихся за предоставлением муниципальных услуг (далее - И № 24)
проценты
100
100
100
100
100
".
1.28. Приложение № 1 "Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Социально-демографическое развитие Омского муниципального района Омской области" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике Е.П. Конышевой обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района
Г.Г.Долматов
Приложение
к постановлению Администрации Омского
муниципального района Омской области
от 28 сентября 2015 г. № П-15/ОМС-304
"Приложение № 1
к муниципальной программе
Омского муниципального района Омской области
"Социально-демографическое развитие
Омского муниципального района Омской области"
МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы Омского муниципального района
Омской области "Социально-демографическое развитие
Омского муниципального района
№ п/п
Наименование показателя
Срок реализации муниципальной программы
Исполнитель мероприятия
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
Источник финансирования
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Наименование
Единица измерения
Значение
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
Цель муниципальной программы: создание условий для социально-демографического развития Омского муниципального района Омской области
Задача № 1 муниципальной программы: стабилизация численности населения муниципального района и формирование предпосылок к последующему
Подпрограмма № 1 "Семья и демография"
Цель подпрограммы "Семья и демография": стабилизация численности населения муниципального района и формирование предпосылок к последующему
1.
Задача № 1: укрепление института семьи
Всего:
3322029,2
578659,20
575260
650200
560260
957650
1. Районный бюджет, в том числе:
3322029,2
578659,20
575260
650200
560260
957650
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3322029,2
578659,20
575260
650200
560260
957650
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
1.1.
Основное мероприятие: "Организация пропаганды семейных ценностей и преимуществ законного брака, общественного престижа семьи"
Администрация (Управление социальной политики) (далее - УСП), Управление культуры (далее - УК), Комитет по образованию (далее - КО), Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта (далее - УМП)
Всего:
3322029,2
578659,20
575260
650200
560260
957650
1. Районный бюджет, в том числе:
3322029,2
578659,20
575260
650200
560260
957650
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3322029,2
578659,20
575260
650200
560260
957650
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
1.1.1.
Организация районных социально значимых мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и семейных ценностей, повышение статуса семьи в обществе
2014 - 2018
УСП
Всего:
2414919,2
404249,20
437260
472200
422260
678950
Целевые индикаторы реализации группы мероприятий: 1.1.1 - 1.1.6
1. Районный бюджет, в том числе:
2414919,2
404249,20
437260
472200
422260
678950
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2414919,2
404249,20
437260
472200
422260
678950
И № 1
промилле
14,55
14,6
14,65
14,7
14,75
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
И № 2
промилле
9,95
8,75
8,8
8,85
8,9
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
И № 3
промилле
5,15
5,75
5,7
5,65
5,6
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
1.1.2.
Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию общественного мнения, норм и стандартов демографического поведения, определенного демографического климата в обществе
2014 - 2018
УСП
Всего:
120000
40000
-
40000
-
40000
1. Районный бюджет, в том числе:
120000
40000
-
40000
-
40000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
120000
40000
-
40000
-
40000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
1.1.3.
Организация мероприятий, направленных на создание привлекательного образа семейной жизни в муниципальных учреждениях образования
2014 - 2018
КО
Всего:
37110
14510
-
-
-
22600
1. Районный бюджет, в том числе:
37110
14510
-
-
-
22600
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
37110
14510
-
-
-
22600
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
1.1.4.
Организация и проведение мероприятий семейной направленности в муниципальных учреждениях культуры
2014 - 2018
УК
Всего:
200100
31700
38900
38900
38900
51700
1. Районный бюджет, в том числе:
200100
31700
38900
38900
38900
51700
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
200100
31700
38900
38900
38900
51700
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
1.1.5.
Организация и проведение профильной смены "Семейная" палаточного лагеря "Лесной дозор"
2014 - 2018
УМП
Всего:
483000
78200
87600
87600
87600
142000
1. Районный бюджет, в том числе:
483000
78200
87600
87600
87600
142000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
483000
78200
87600
87600
87600
142000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
1.1.6.
Проведение семинаров-тренингов по теме "Охрана репродуктивного здоровья" с изданием печатной продукции
2014 - 2018
УМП
Всего:
66900
10000
11500
11500
11500
22400
1. Районный бюджет, в том числе:
66900
10000
11500
11500
11500
22400
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
66900
10000
11500
11500
11500
22400
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
2.
Задача № 1: повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе
Всего:
2296411,55
1281411,55
50000
780000
20000
165000
1. Районный бюджет, в том числе:
2296411,55
1281411,55
50000
780000
20000
165000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2296411,55
1281411,55
50000
780000
20000
165000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
2.1.
Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на повышение престижа труда и жизни в муниципальном районе"
УСП, Организационно-кадровое управление (далее - ОКУ), Советник Главы муниципального района по информационной политике (далее - Советник)
Всего:
2296411,55
1281411,55
50000
780000
20000
165000
1. Районный бюджет, в том числе:
2296411,55
1281411,55
50000
780000
20000
165000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2296411,55
1281411,55
50000
780000
20000
165000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
2.1.1.
Изготовление сувенирной и печатной продукции с логотипом Омского муниципального района
2014 - 2018
УСП
Всего:
387560
187560
50000
40000
10000
100000
Целевой индикатор реализации группы мероприятий: 2.1.1 - 2.1.6
1. Районный бюджет, в том числе:
387560
187560
50000
40000
10000
100000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
387560
187560
50000
40000
10000
100000
И № 4
процентов
1,4
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
И № 4.1
процентов
-
100
100
100
100
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
2.1.2.
Выпуск буклета "Омский район: территория новых возможностей"
2014 - 2018
УСП
Всего:
105920
25920
-
30000
-
50000
1. Районный бюджет, в том числе:
105920
25920
-
30000
-
50000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
105920
25920
-
30000
-
50000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
2.1.3.
Издание энциклопедии Омского района
2014
Советник
Всего:
1387932,55
687932,55
-
700000
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
1387932,55
687932,55
-
700000
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1387932,55
687932,55
-
700000
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
2.1.4.
Организация торжественных мероприятий, посвященных 85-летию Омского района
2014
УСП, УК
Всего:
300000
300000
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
300000
300000
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
300000
300000
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
2.1.5.
Изготовление медали "За заслуги перед Омским районом"
2014 - 2018
ОКУ
Всего:
79999
79999
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
79999
79999
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
79999
79999
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
2.1.6.
Организация торжественных мероприятий, посвященных вручению медали "За заслуги перед Омским районом"
2014 - 2018
ОКУ
Всего:
35000
-
-
10000
10000
15000
1. Районный бюджет, в том числе:
35000
-
-
10000
10000
15000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
35000
-
-
10000
10000
15000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Семья и демография"
Всего:
5618440,75
1860070,75
625260
1430200
580260
1122650
1. Районный бюджет, в том числе:
5618440,75
1860070,75
625260
1430200
580260
1122650
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
5618440,75
1860070,75
625260
1430200
580260
1122650
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача № 2 муниципальной программы: создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе
Подпрограмма № 2 "Создание условий для оказания медицинской помощи населению"
Цель подпрограммы "Создание условий для оказания медицинской помощи населению": создание условий для своевременного оказания медицинской помощи гражданам, проживающим в муниципальном районе
3.
Задача № 1: предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих
Всего:
260000
-
-
-
-
260000
1. Районный бюджет, в том числе:
260000
-
-
-
-
260000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
260000
-
-
-
-
260000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
3.1.
Основное мероприятие: "Организация мероприятий, направленных на предупреждение социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих"
УСП, КО
Всего:
260000
-
-
-
-
260000
1. Районный бюджет, в том числе:
260000
-
-
-
-
260000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
260000
-
-
-
-
260000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
3.1.1.
Проведение первичной вакцинации работников образовательных учреждений муниципального района по эпидпоказаниям
2014 - 2018
КО
Всего:
260000
-
-
-
-
260000
1. Районный бюджет, в том числе:
260000
-
-
-
-
260000
И № 5
процентов
100
-
-
-
-
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
260000
-
-
-
-
260000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
3.1.2.
Информационное сопровождение мероприятий по проведению диспансеризации, профилактических прививок и профилактических осмотров населения
2014 - 2018
УСП
Всего:
1. Районный бюджет, в том числе:
-
-
-
-
-
-
И № 6
процентов
44
49
52
55
59
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
4.
Задача № 2: просвещение и информирование населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний
Всего:
98860
21860
12000
12000
8000
45000
1. Районный бюджет, в том числе:
98860
21860
12000
12000
8000
45000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
98860
21860
12000
12000
8000
45000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
4.1.
Основное мероприятие "Организация мероприятий по просвещению и информированию населения о формировании здорового образа жизни, профилактике заболеваний"
УСП, УМП
Всего:
98860
21860
12000
12000
8000
45000
1. Районный бюджет, в том числе:
98860
21860
12000
12000
8000
45000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
98860
21860
12000
12000
8000
45000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
4.1.1.
Приобретение, изготовление и распространение социальной рекламы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих
2014 - 2018
УСП, УМП
Всего:
98860
21860
12000
12000
8000
45000
1. Районный бюджет, в том числе:
98860
21860
12000
12000
8000
45000
И № 7
экземпляров
1227
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
98860
21860
12000
12000
8000
45000
И № 7.1
экземпляров
2800
-
500
500
300
1500
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
5.
Задача № 3: создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров
Всего:
740200
55200
150000
170000
120000
245000
1. Районный бюджет, в том числе:
740200
55200
150000
170000
120000
245000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
740200
55200
150000
170000
120000
245000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
5.1.
Основное мероприятие "Создание условий для стимулирования и поддержки медицинских кадров"
УСП
Всего:
740200
55200
150000
170000
120000
245000
1. Районный бюджет, в том числе:
740200
55200
150000
170000
120000
245000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
740200
55200
150000
170000
120000
245000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
5.1.1.
Организация мероприятий, направленных на стимулирование и поддержку медицинских кадров
2014 - 2018
УСП
Всего:
740200
55200
150000
170000
120000
245000
1. Районный бюджет, в том числе:
740200
55200
150000
170000
120000
245000
И № 8
процентов
41,8
42
42,2
42,4
42,6
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
740200
55200
150000
170000
120000
245000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Создание условий для оказания медицинской помощи населению"
Всего:
1099060
77060
162000
182000
128000
550000
1. Районный бюджет, в том числе:
1099060
77060
162000
182000
128000
550000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1099060
77060
162000
182000
128000
550000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача № 3 муниципальной программы: формирование условий для обеспечения на территории муниципального района равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению
Подпрограмма № 3 "Доступная среда"
Цель подпрограммы "Доступная среда": формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов к физическому окружению, информации, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению
6.
Задача № 1: обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах деятельности
Всего:
2766093
468313
502000
522000
502750
771030
1. Районный бюджет, в том числе:
2766093
468313
502000
522000
502750
771030
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2766093
468313
502000
522000
502750
771030
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
6.1.
Основное мероприятие "Социальная реабилитация инвалидов"
УСП, УК, КО, УМП
Всего:
2766093
468313
502000
522000
502750
771030
1. Районный бюджет, в том числе:
2766093
468313
502000
522000
502750
771030
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2766093
468313
502000
522000
502750
771030
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
6.1.1.
Организация спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом для инвалидов
2014-2018
УМП
Всего:
1303050
225000
225000
225000
225750
402300
Целевые индикаторы реализации группы мероприятий: 6.1.1 - 6.1.5
1. Районный бюджет, в том числе:
1303050
225000
225000
225000
225750
402300
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1303050
225000
225000
225000
225750
402300
И № 9
процентов
59
62
65
68
71
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
6.1.2.
Организация и проведение районного фестиваля творчества детей-инвалидов "Парус надежды"
2014 - 2018
УК
Всего:
364000
67000
67000
67000
67000
96000
1. Районный бюджет, в том числе:
364000
67000
67000
67000
67000
96000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
364000
67000
67000
67000
67000
96000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
6.1.3.
Предоставление субсидии для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, реализуемых в целях реабилитации и интеграции инвалидов в общество
2014 - 2018
УСП
Всего:
500000
100000
100000
100000
100000
100000
1. Районный бюджет, в том числе:
500000
100000
100000
100000
100000
100000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500000
100000
100000
100000
100000
100000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
6.1.4.
Организация мероприятий, направленных на совершенствование мер по интеграции инвалидов в общество
2014 - 2018
УСП
Всего:
593713
74313
110000
130000
110000
169400
1. Районный бюджет, в том числе:
593713
74313
110000
130000
110000
169400
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
593713
74313
110000
130000
110000
169400
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
6.1.5.
Создание необходимых условий для полноценного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
2014 - 2018
КО
Всего:
5330
2000
-
-
-
3330
1. Районный бюджет, в том числе:
5330
2000
-
-
-
3330
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
5330
2000
-
-
-
3330
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
7.
Задача № 2: формирование доступности основных объектов социальной инфраструктуры
Всего:
4655000
750000
750000
700000
650000
1805000
1. Районный бюджет, в том числе:
4655000
750000
750000
700000
650000
1805000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4655000
750000
750000
700000
650000
1805000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
7.1.
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступности к объектам социальной сферы"
УК
Всего:
4655000
750000
750000
700000
650000
1805000
1. Районный бюджет, в том числе:
4655000
750000
750000
700000
650000
1805000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4655000
750000
750000
700000
650000
1805000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
7.1.1.
Оснащение учреждений культуры муниципального района специальными устройствами для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями
2014 - 2018
УК
Всего:
4655000
750000
750000
700000
650000
1805000
1. Районный бюджет, в том числе:
4655000
750000
750000
700000
650000
1805000
И № 10
процентов
55,5
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4655000
750000
750000
700000
650000
1805000
И № 10.1
процентов
-
62
70
78
82
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
8.
Задача № 3: развитие методического и информационного сопровождения по вопросам социальной реабилитации инвалидов
Всего:
117799.99
27499.99
15000
1500
15200
58600
1. Районный бюджет, в том числе:
117799.99
27499.99
15000
1500
15200
58600
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
117799.99
27499.99
15000
1500
15200
58600
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
8.1.
Основное мероприятие "Развитие коммуникационных связей, методическое и информационное сопровождение инвалидов"
УСП
Всего:
117799.99
27499.99
15000
1500
15200
58600
1. Районный бюджет, в том числе:
117799.99
27499.99
15000
1500
15200
58600
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
117799.99
27499.99
15000
1500
15200
58600
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
8.1.1.
Развитие просветительской работы, информационное сопровождение социальной реабилитации инвалидов
2014 - 2018
УСП
Всего:
117799.99
27499.99
15000
1500
15200
58600
1. Районный бюджет, в том числе:
117799.99
27499.99
15000
1500
15200
58600
И № 11
процентов
65
68
71
73
75
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
117799.99
27499.99
15000
1500
15200
58600
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Доступная среда"
Всего:
7538892.99
1245812.99
1267000
1223500
1167950
2634630
1. Районный бюджет, в том числе:
7538892.99
1245812.99
1267000
1223500
1167950
2634630
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
7538892.99
1245812.99
1267000
1223500
1167950
2634630
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача № 4 муниципальной программы: реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района
Подпрограмма № 4 "Содействие занятости населения"
Цель подпрограммы "Содействие занятости населения": реализация социальной политики в сфере оказания содействия занятости населения на территории муниципального района
9.
Задача № 1: стабилизация ситуации на рынке труда муниципального района за счет создания временных рабочих мест
Всего:
2828315
913608
864607
849603
811271
446100
1. Районный бюджет, в том числе:
2828315
913608
864607
849603
811271
446100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1657104
290000
317004
302000
302000
446100
1.2. Целевые средства из областного бюджета
1171211
623608
547603
547603
509271
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
9.1.
Основное мероприятие "Содействие временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы"
УСП, УК, КО,УМП
Всего:
2828315
913608
864607
849603
811271
446100
1. Районный бюджет, в том числе:
2828315
913608
864607
849603
811271
446100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1657104
290000
317004
302000
302000
446100
1.2. Целевые средства из областного бюджета
1171211
623608
547603
547603
509271
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
9.1.1.
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информационно-методического обеспечения вопросов содействия занятости населения
2014-2018
УСП
Всего:
111000
-
27000
12000
12000
60000
1. Районный бюджет, в том числе:
111000
-
27000
12000
12000
60000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
111000
-
27000
12000
12000
60000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
9.1.2.
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ
2014 - 2018
УСП во взаимодействии с УК, КО, УМП
Всего:
966100
-
-
290000
290000
386100
1. Районный бюджет, в том числе:
966100
-
-
290000
290000
386100
Целевые индикаторы реализации группы мероприятий: 9.1.1 - 9.1.2
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
966100
-
-
290000
290000
386100
И № 12
процентов
7,55
7,5
7,45
7,4
7,35
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
КО
Всего:
632256,23
537394
94862,23
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
632256,23
537394
94862,23
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
202665
169602
33063
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
429591,23
367792
61799,23
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
УМП
Всего:
663320,77
161268
502052,77
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
663320,77
161268
502052,77
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
226679
53073
173606
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
436641,77
108195
328446,77
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
УК
Всего:
455638
214946
240692
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
455638
214946
240692
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
150660
67325
83335
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
304978
147621
157357
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Содействие занятости населения"
Всего:
2828315
913608
864607
302000
302000
446100
1. Районный бюджет, в том числе:
2828315
913608
864607
302000
302000
446100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1657104
290000
317004
302000
302000
446100
1.2. Целевые средства из областного бюджета
1171211
623608
547603
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача № 5 муниципальной программы: поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе
Подпрограмма № 5 "Развитие индивидуального жилищного строительства"
Цель подпрограммы "Развитие индивидуального жилищного строительства": поддержка и развитие индивидуального жилищного строительства в муниципальном районе
10.
Задача № 1: предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе
Всего:
1066000
-
100000
-
300000
666000
1. Районный бюджет, в том числе:
1066000
-
100000
-
300000
666000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1066000
-
100000
-
300000
666000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
10.1.
Основное мероприятие "Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья в муниципальном районе"
УСП
Всего:
1066000
-
100000
-
300000
666000
1. Районный бюджет, в том числе:
1066000
-
100000
-
300000
666000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1066000
-
100000
-
300000
666000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
10.1.1.
Оказание семьям поддержки в форме социальных выплат при строительстве (реконструкции) индивидуального жилья в муниципальном районе
2014 - 2018
УСП
Всего:
1066000
-
100000
-
300000
666000
1. Районный бюджет, в том числе:
1066000
-
100000
-
300000
666000
И № 13
семей
37
0
2
0
11
24
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1066000
-
100000
-
300000
666000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Развитие индивидуального жилищного строительства"
Всего:
1066000
-
100000
-
300000
666000
1. Районный бюджет, в том числе:
1066000
-
100000
-
300000
666000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1066000
-
100000
-
300000
666000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача № 6 муниципальной программы: предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района
Подпрограмма № 6 "Обеспечение жильем молодых семей"
Цель подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей": предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям, проживающим на территории муниципального района
11.
Задача № 1: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья
Всего:
3289249,00
2118249,00
200000
-
400000
571000
1. Районный бюджет, в том числе:
3289249,00
2118249,00
200000
-
400000
571000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1237041,37
66041,37
200000
-
400000
571000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
962699,14
962699,14
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
1089508,49
1089508,49
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
11.1.
Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья"
УСП
Всего:
3289249,00
2118249,00
200000
-
400000
571000
1. Районный бюджет, в том числе:
3289249,00
2118249,00
200000
-
400000
571000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1237041,37
66041,37
200000
-
400000
571000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
962699,14
962699,14
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
1089508,49
1089508,49
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
11.1.1.
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а также дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) ребенка
2014 - 2018
УСП
Всего:
3289249,00
2118249,00
200000
-
400000
571000
1. Районный бюджет, в том числе:
3289249,00
2118249,00
200000
-
400000
571000
И № 14
семей
41
1
4
0
12
24
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1237041,37
66041,37
200000
-
400000
571000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
962699,14
962699,14
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
1089508,49
1089508,49
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"
Всего:
3289249,00
2118249,00
200000
-
400000
571000
1. Районный бюджет, в том числе:
3289249,00
2118249,00
200000
-
400000
571000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
237041,37
66041,37
200000
-
400000
571000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
962699,14
962699,14
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
1089508,49
1089508,49
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача № 7 муниципальной программы: содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района
Подпрограмма № 7 "Старшее поколение"
Цель подпрограммы "Старшее поколение": содействие реализации государственной политики в сфере социальной защиты пожилых граждан на территории муниципального района
12.
Задача № 1: содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества, обеспечение доступности социальных услуг
Всего:
2805395,80
680195,80
533900
472500
453900
664900
1. Районный бюджет, в том числе:
2805395,80
680195,80
533900
472500
453900
664900
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2805395,80
680195,80
533900
472500
453900
664900
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
12.1.
Основное мероприятие "Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества"
УСП, УК, УМП
Всего:
2248463,80
610063,80
439900
349300
343700
505500
1. Районный бюджет, в том числе:
2248463,80
610063,80
439900
349300
343700
505500
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2248463,80
610063,80
439900
349300
343700
505500
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
12.1.1.
Информационное и социально-правовое сопровождение вопросов социальной поддержки граждан пожилого возраста
2014 - 2018
УСП
Всего:
45300
3000
10000
8000
8000
16300
1. Районный бюджет, в том числе:
45300
3000
10000
8000
8000
16300
Целевой индикатор реализации группы мероприятий: 12.1.1 - 12.1.5
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
45300
3000
10000
8000
8000
16300
И № 15
процентов
77
79
81
83
85
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
12.1.2.
Чествование долгожителей муниципального района (поздравления с 80, 85, 90, 95, 100-летним юбилеями)
2014 - 2018
УСП
Всего:
262263,80
26963,80
45000
51400
45700
93200
1. Районный бюджет, в том числе:
262263,80
26963,80
45000
51400
45700
93200
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
262263,80
26963,80
45000
51400
45700
93200
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
12.1.3.
Организация и проведение торжественного приема Главы муниципального района, посвященного Дню пожилого человека
2014 - 2018
УК
Всего:
253600
44000
48400
48400
48400
64400
1. Районный бюджет, в том числе:
253600
44000
48400
48400
48400
64400
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
253600
44000
48400
48400
48400
64400
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
12.1.4.
Предоставление субсидий на организацию и проведение мероприятий, направленных на изучение и распространение опыта работы районных общественных организаций в деле патриотического воспитания подрастающего поколения
2014 - 2018
УК
Всего:
951200
165000
181500
181500
181600
241600
1. Районный бюджет, в том числе:
951200
165000
181500
181500
181600
241600
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
951200
165000
181500
181500
181600
241600
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
12.1.5.
Организация проведения спартакиады ветеранов
2014 - 2018
УМП
Всего:
355000
85000
60000
60000
60000
90000
1. Районный бюджет, в том числе:
355000
85000
60000
60000
60000
90000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
355000
85000
60000
60000
60000
90000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
12.1.6.
Организация чествования ветеранов Великой Отечественной войны в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
2014 - 2015
УСП
Всего:
381100
286100
95000
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
381100
286100
95000
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
381100
286100
95000
-
-
-
И № 16
человек
100
50
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
12.2.
Формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста
УСП
Всего:
556932
70132
94000
123200
110200
159400
1. Районный бюджет, в том числе:
556932
70132
94000
123200
110200
159400
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
556932
70132
94000
123200
110200
159400
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
12.2.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
2014 - 2018
УСП
Всего:
556932
70132
94000
123200
110200
159400
1. Районный бюджет, в том числе:
556932
70132
94000
123200
110200
159400
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
556932
70132
94000
123200
110200
159400
И № 17
процентов
68
71
73
75
78
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Старшее поколение"
Всего:
2805395,80
680195,80
533900
472500
453900
664900
1. Районный бюджет, в том числе:
2805395,80
680195,80
533900
472500
453900
664900
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2805395,80
680195,80
533900
472500
453900
664900
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача № 8 муниципальной программы: укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района
Подпрограмма № 8 "Профилактика правонарушений"
Цель подпрограммы "Профилактика правонарушений": укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории муниципального района
13.
Задача № 1: формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения несовершеннолетних
Всего:
7865308
1410408
1738660
1438000
1438600
1839640
1. Районный бюджет, в том числе:
7865308
1410408
1738660
1438000
1438600
1839640
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
7865308
1410408
1738660
1438000
1438600
1839640
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
13.1.
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на формирование мотивации для ведения здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения несовершеннолетних"
УМП
Всего:
7865308
1410408
1738660
1438000
1438600
1839640
1. Районный бюджет, в том числе:
7865308
1410408
1738660
1438000
1438600
1839640
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
7865308
1410408
1738660
1438000
1438600
1839640
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
13.1.1.
Организация и проведение просветительско-профилактических акций
2014 - 2018
УМП
Всего:
270240
42000
50000
50000
50000
78240
1. Районный бюджет, в том числе:
270240
42000
50000
50000
50000
78240
Целевой индикатор реализации группы мероприятий: 13.1.1 - 13.1.4
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
270240
42000
50000
50000
50000
78240
И № 18
процентов
68
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
И № 18.1
процентов
-
78
79
80
81
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
13.1.2.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
2014 - 2018
УМП
Всего:
6585068
1190408
1510660
1210000
1210000
1464000
1. Районный бюджет, в том числе:
6585068
1190408
1510660
1210000
1210000
1464000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
6585068
1190408
1510660
1210000
1210000
1464000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
13.1.3.
Организация оздоровления и отдыха подростков и молодежи, организация занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации
2014 - 2018
УМП
Всего:
906200
160000
160000
160000
160000
266200
1. Районный бюджет, в том числе:
906200
160000
160000
160000
160000
266200
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
906200
160000
160000
160000
160000
266200
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
13.1.4.
Организация и проведение фестиваля "Трудовое лето", методического семинара-практикума "Летняя трудовая четверть"
2014 - 2018
УМП
Всего:
103800
18000
18000
18000
18600
31200
1. Районный бюджет, в том числе:
103800
18000
18000
18000
18600
31200
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
103800
18000
18000
18000
18600
31200
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
14.
Задача № 2: совершенствование системы социальной профилактики правонарушений
Всего:
562250
88460
102100
105000
104940
161750
1. Районный бюджет, в том числе:
562250
88460
102100
105000
104940
161750
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
562250
88460
102100
105000
104940
161750
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
14.1.
Основное мероприятие "Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений"
УМП, УСП
Всего:
562250
88460
102100
105000
104940
161750
1. Районный бюджет, в том числе:
562250
88460
102100
105000
104940
161750
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
562250
88460
102100
105000
104940
161750
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
14.1.1.
Организация мероприятий, направленных на совершенствование информационно- методического сопровождения социальной профилактики правонарушений
2014 - 2018
УМП
Всего:
303050
48000
58000
58000
58000
81050
1. Районный бюджет, в том числе:
303050
48000
58000
58000
58000
81050
Целевой индикатор реализации группы мероприятий: 14.1.1 - 14.1.3
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
303050
48000
58000
58000
58000
81050
И № 19
единиц на 1 тыс, н/летних
16,6
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
И № 19
единиц на 1 тыс, населения
1,67
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
И № 19.1
процентов
-
80
85
90
95
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
14.1.2.
Организация и проведение конкурса на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении
2014 - 2018
УСП
Всего:
147100
22300
25000
25300
25000
49500
И № 20
процентов
-
0,2
0,4
0,5
0,6
1. Районный бюджет, в том числе:
147100
22300
25000
25300
25000
49500
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
147100
22300
25000
25300
25000
49500
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
14.1.3.
Развитие, стимулирование и поддержка добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка
2014 - 2018
УСП
Всего:
18160
18160
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
18160
18160
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
18160
18160
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
УМП
Всего:
93940
-
19100
21700
21940
31200
И № 21
процентов
-
0,2
0,21
0,22
0,23
1. Районный бюджет, в том числе:
93940
-
19100
21700
21940
31200
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
93940
-
19100
21700
21940
31200
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
15.
Задача № 3: осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего:
1181174,40
-
393724,8
393724,8
393724,8
-
1. Районный бюджет, в том числе:
1181174,40
-
393724,8
393724,8
393724,8
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
1181174,40
-
393724,8
393724,8
393724,8
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
15.1.
Основное мероприятие "Осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Всего:
1181174,4
-
393724,8
393724,8
393724,8
-
1. Районный бюджет, в том числе:
1181174,4
-
393724,8
393724,8
393724,8
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
1181174,4
-
393724,8
393724,8
393724,8
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
15.1.1.
Осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
2015 - 2018
УСП
Всего:
1181174,4
-
393724,8
393724,8
393724,8
-
И № 22
процентов
-
100
100
100
-
1. Районный бюджет, в том числе:
1181174,4
-
393724,8
393724,8
393724,8
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
1181174,4
-
393724,8
393724,8
393724,8
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Профилактика правонарушений"
Всего:
9608732,40
1498868
2234484,8
1936724,8
1937264,8
2001390
1. Районный бюджет, в том числе:
8427558,00
1498868
2234484,8
1936724,8
1937264,8
2001390
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
8427558,00
1498868
1840760
1543000
1543540
2001390
1.2. Целевые средства из областного бюджета
1181174,4
-
393724,8
393724,8
393724,8
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача № 9 муниципальной программы: предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей
Подпрограмма № 9 "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей"
Цель подпрограммы "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей": предоставление поддержки в форме единовременной выплаты на приобретение жилья не менее чем 1 семье, в которой одновременно родились трое и более детей
15.
Задача № 1: предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей
Всего:
2787750
2787750
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
2787750
2787750
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2787750
2787750
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
15.1.
Основное мероприятие: предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей
УСП
Всего:
2787750
2787750
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
2787750
2787750
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2787750
2787750
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
15.1.1.
Предоставление единовременной выплаты на приобретение жилья семьям, в которых одновременно родились трое и более детей, в том числе на на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения
2014
УСП
Всего:
2787750
2787750
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
2787750
2787750
-
-
-
-
И № 23
семей
1
1
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2787750
2787750
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Обеспечение жильем семей, в которых одновременно родились трое и более детей"
Всего:
2787750
2787750
-
-
-
-
1. Районный бюджет, в том числе:
2787750
2787750
-
-
-
-
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2787750
2787750
-
-
-
-
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Задача № 10 муниципальной программы: определение граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Подпрограмма № 10 "Получение архивных справок"
Цель подпрограммы "Получение архивных справок": Определение граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
16.
Задача № 1: получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г. Омску и Омской области
Всего:
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1. Районный бюджет, в том числе:
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
16.1.
Основное мероприятие: получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по Омской области
УСП
Всего:
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1. Районный бюджет, в том числе:
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
16.1.1.
Получение архивных справок об отсутствии (наличии) у граждан жилых зданий, помещений и об участии (неучастии) граждан в приватизации по г. Омску и Омской области для предоставления муниципальных услуг
2014
УСП
Всего:
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1. Районный бюджет, в том числе:
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
И № 24
процентов
100
100
100
100
100
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Итого по подпрограмме "Получение архивных справок"
Всего:
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1. Районный бюджет, в том числе:
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1355356
75356
395000
395000
395000
95000
1.2. Целевые средства из областного бюджета
-
-
-
-
-
-
1.3. Переходящий остаток
-
-
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
Всего по муниципальной программе
Всего:
37997191,94
11256970,54
6382251,8
5941924,8
5664374,8
8751670
1. Районный бюджет, в том числе:
37997191,94
11256970,54
6382251,8
5941924,8
5664374,8
8751670
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
33592598,91
8581154,91
5440924
5548200
5270650
8751670
1.2. Целевые средства из областного бюджета
3315084,54
1586307,14
941327,8
393724,8
393724,8
-
1.3. Переходящий остаток
1089508,49
1089508,49
-
-
-
-
2. Иные источники
-
-
-
-
-
-
".
------------------------------------------------------------------