Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 05.11.2015 N П-15/ОМС-332 "О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2112"
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2015 г. № П-15/ОМС-332
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН
ТРАНСПОРТНЫМИ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОМСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 № П-13/ОМС-2112
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Омского муниципального района Омской области, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2112 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
- строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию муниципальной программы из районного бюджета составят 150 809 116,25 руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 11 365 882,19 руб.,
в 2015 году - 77 313 234,06 руб.,
в 2016 году - 27 370 000,00 руб.,
в 2017 году - 26 290 000,00 руб.,
в 2018 году - 8 470 000,00 руб.
".
1.2. В разделе 6 "Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации" муниципальной программы:
- в абзаце 3 цифры "39 287 478,32" заменить цифрами "41 895 666,29";
- абзац 6 изложить в следующей редакции:
"Общие расходы на реализацию муниципальной программы из районного бюджета составят 150 809 116,25 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 11 365 882,19 руб.,
в 2015 году - 77 313 234,06 руб.,
в 2016 году - 27 370 000,00 руб.,
в 2017 году - 26 290 000,00 руб.,
в 2018 году - 8 470 000,00 руб.".
1.3. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения" муниципальной программы (далее - Подпрограмма 1):
- в столбце 2 строки "Наименование исполнителя мероприятия":
- в абзаце 3 после слов "Управление сельского хозяйства Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Управление сельского хозяйства)" добавить точку с запятой;
- добавить абзац 4:
"Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Омского муниципального района" (далее - МКУ "ЕДДС")".
1.4. В разделе 6 "Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения" Подпрограммы 1:
- в конце абзаца 40 точку заменить на точку с запятой;
- дополнить новыми абзацами 41, 42, 43 следующего содержания:
"- Подготовка системы теплоснабжения в п. Ростовка к отопительному сезону с объемом финансирования из районного бюджета на 100 000,00 рублей;
- Подготовка системы теплоснабжения в п. Ключи к отопительному сезону с объемом финансирования из районного бюджета на 100 000,00 рублей;
- Ремонт напорной и самотечной канализации с. Красноярка" с объемом финансирования из районного бюджета 215 870,00 рублей.".
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 41 895 666,29 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 5 867 052,73 руб.,
в 2015 году - 11 408 613,56 руб.,
в 2016 году - 9 300 000,00 руб.,
в 2017 году - 8 220 000,00 руб.,
в 2018 году - 7 100 000,00 руб.
".
1.5 Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 41 895 666,29 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 5 867 052,73 руб.,
в 2015 году - 11 408 613,56 руб.,
в 2016 году - 9 300 000,00 руб.,
в 2017 году - 8 220 000,00 руб.,
в 2018 году - 7 100 000,00 руб.".
1.6. В разделе 8 "Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы" Подпрограммы 1:
в абзаце 2 цифры "39 287 478,32" заменить цифрами "41 895 666,29".
1.7. В паспорте подпрограммы 2 "Осуществление дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения" муниципальной программы (далее - Подпрограмма 2):
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 108 343 415,50 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 4 928 795,00 руб.,
в 2015 году - 65 904 620,50 руб.,
в 2016 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2017 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2018 году - 1 370 000,00 руб.
".
1.8. Раздел 7 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"7. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию подпрограммы из районного бюджета составят 108 343 415,50 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 4 928 795,00 руб.,
в 2015 году - 65 904 620,50 руб.,
в 2016 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2017 году - 18 070 000,00 руб.,
в 2018 году - 1 370 000,00 руб.".
1.9. Приложение к муниципальной программе "Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омском муниципальном районе Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород", советнику Главы муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы муниципального района А.В. Плукчи.
Глава муниципального района
Г.Г.Долматов
Приложение
к постановлению Администрации
Омского муниципального района Омской области
от 5 ноября 2015 г. № П-15/ОМС-332
"Приложение
к муниципальной программе
Омского муниципального района Омской области
"Обеспечение граждан транспортными и коммунальными услугами,
энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Омском муниципальном районе Омской области"
МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы Омского муниципального района
Омской области "Обеспечение граждан транспортными
и коммунальными услугами, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Омском муниципальном районе
Омской области"
(наименование муниципальной программы Омского
муниципального района Омской области)
№ п/п
Наименование показателя
Срок реализации
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы
Источник финансирования
Объем (рублей)
Наименование
Единица измерения
Значение
с 2014 года
по 2018 год
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
Всего
в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Цель муниципальной программы:
улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем совершенствования дорожного полотна, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района, уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов за счет внедрения современного оборудования с низкими расходами энергоресурсов на территории Омского муниципального района
Задача 1 муниципальной программы:
снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе
Подпрограмма 1: Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы:
улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
1
Задача подпрограммы 1 муниципальной программы:
Снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе
Всего, из них расходы за счет:
36 308 658,32
5 767 052,73
6 221 605,59
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
36 308 658,32
5 767 052.73
6 221 605,59
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
35 197 872,63
4 656 267,04
6 221 605,59
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
744 484,19
744 484,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Основное мероприятие: Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры, из них:
2014
2018
Администрация Омского муниципального района (далее - Администрация); Управление жизнеобеспечения населения района Администрации Омского муниципального района (далее - Управление)
Всего, из них расходы за счет:
36 308 658,32
5 767 052,73
6 221 605,59
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
36 308 658,32
5 767 052,73
6 221 605,59
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
35 197 872,63
4 656 267,04
6 221 605,59
9 200 000,00
8 120 000,00
7 000 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
744 484,19
744 484,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Мероприятие 1: Разработка проектно-сметной документации на подводящий водопровод к д. 18 Партсъезд Андреевского сельского поселения Омского муниципального района
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Мероприятие 2: Строительство подводящего водопровода к д. 18 Партсъезд Андреевского сельского поселения Омского муниципального района
2017
2017
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3 500 000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Мероприятие 3: Разработка проектно-сметной документации на строительство водопровода п. Крутая Горка - д.п. Чернолучинский - с. Красноярка Омского муниципального района
2018
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
x
100
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4
Мероприятие 4: Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационного коллектора от д.п. Чернолучинский и с. Красноярка Омского района до микрорайона "Крутая Горка" г. Омск
2018
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
2014
x
x
x
100
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5
Мероприятие 5: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию котельной д. Петровка Лузинского сельского поселения Омского муниципального района
2017
2017
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500000,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500 000,00
0,00
0,00
0,00
500000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6
Мероприятие 6: Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к с. Покровка Покровского сельского поселения Омского муниципального района
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7
Мероприятие 7: Строительство подводящего газопровода к д. Бородинка Петровского сельского поселения Омского муниципального района
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.8
Мероприятие 8: Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящего газопровода к д. Комсомол Комсомольского сельского поселения Омского муниципального района
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 000 000,00
0,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 000 000,00
0,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 000 000,00
0,00
0,00
2000000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.9
Мероприятие 9: Строительство подводящего газопровода к д. Комсомол Комсомольского сельского поселения Омского муниципального района
2017
2017
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
3500000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.10
Мероприятие 10: Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Калинино Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 339 143,75
3 339 143,75
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 339 143,75
3 339 143,75
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 339 143,75
3 339 143,75
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.11
Мероприятие 11: Разработка проектной документации на объект "Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области"
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
99 252,62
99 252,62
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
99 252,62
99 252,62
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
99 252,62
99 252,62
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.12
Мероприятие 12: Строительство двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 089 213,96
2 089 213,96
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по строительству жилого дома
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 089 213,96
2 089 213,96
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
978 428,27
978 428,27
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
744 484,19
744 484,19
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники (федеральный бюджет)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.13
Мероприятие 13: Подключение к сетям водоснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
95 188,24
95 188,24
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по подключению к сетям водоснабжения
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
95 188,24
95 188,24
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
95 188,24
95 188,24
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2 целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники (федеральный бюджет)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.14
Мероприятие 14: Подключение к сетям электроснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
44 065,56
44 065,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по подключению к сетям электроснабжения
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
44 065,56
44 065,56
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
44 065,56
44 065,56
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.15
Мероприятие 15: Косметический ремонт квартиры, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Майорова, д. 31 кв. 26
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
65 699,00
65 699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение косметического ремонта квартиры
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
65 699,00
65 699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
65 699,00
65 699,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.16
Мероприятие 16: Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в с. Троицкое
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по прокладке водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы)
%
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.17
Мероприятие 17: Строительство канализационного коллектора в с. Андреевка
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.18
Мероприятие 18: Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в п. Речной Ачаирского сельского поселения
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по прокладке водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы)
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 000 000,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.19
Мероприятие 19: Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в д.п. Чернолучинский
2016
2016
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
4 200 000,00
0,00
0,00
4 200 000,00
0,00
0,00
Выполнение работ по прокладке водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы)
%
100
x
x
100
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
4 200 000,00
0,00
0,00
4 200 000,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4 200 000,00
0,00
0,00
4 200 000,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.20
Мероприятие 20: Прокладка водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы) в п. Ачаирский Комсомольского сельского поселения
2017
2017
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
620 000,00
0,00
0,00
0,00
620 000,00
0,00
Выполнение работ по прокладке водопроводных сетей по совмещенной системе (спутниковые трубопроводы)
%
100
x
x
x
100
x
1. Районный бюджет, в том числе:
620 000,00
0,00
0,00
0,00
620 000,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
620 000,00
0,00
0,00
0,00
620 000,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.21
Мероприятие 21: Подключение к сетям электроснабжения двухквартирного жилого дома на территории с. Калинино Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
17 489,60
17 489,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по подключению к сетям электроснабжения
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
17 489,60
17 489,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
17 489,60
17 489,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.22
Мероприятие 22: Проведение экспертизы фундамента двухквартирного жилого дома на территории с. Усть-Заостровка Омского района Омской области
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по проведению экспертизы фундамента
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
17 000,00
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.23
Мероприятие 23: Капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, с. Морозовка, ул. 25 Партсъезд, д. 6 кв. 2
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
900 000,00
0,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение капитального ремонта жилого дома
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
900 000,00
0,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
900 000,00
0,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.24
Мероприятие 24: Разработка проектно- сметной документации на строительство жилого дома в с. Пятилетка Лузинского сельского поселения
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
129 302,12
0,00
129 302,12
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по разработке проектной документации
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
129 302,12
0,00
129 302,12
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
129 302,12
0,00
129 302,12
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.25
Мероприятие 25: Строительство жилого дома в с. Пятилетка Лузинского сельского поселения
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 700 000,00
0,00
3 700 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по строительству жилого дома
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 700 000,00
0,00
3 700 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 700 000,00
0,00
3 700 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.26
Мероприятие 26: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омского муниципального района Омской области
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
669 135,59
0,00
669 135,59
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по капитальному ремонту зданий
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
669 135,59
0,00
669 135,59
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
669 135,59
0,00
669 135,59
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.27
Мероприятие 27: Разработка проектно-сметной документации на строительство теплотрассы по ул. Николаева п. Новоомский
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
35 000,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по разработке проектной документации
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
35 000,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
35 000,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.28
Мероприятие 28: Разработка проектно-сметной документации на строительство двух котельных модульного типа в Богословском сельском поселении
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
300 000,00
0,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по разработке проектной документации
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
300 000,00
0,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
300 000,00
0,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.29
Мероприятие 29:
Расчет и согласование потребности в топливе - природный газ для котельных, расположенных по адресам: Омская область, с. Богословка, ул. Гагарина, д. 7; ул. Ленина, д. 34
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
26 590,05
0,00
26 590,05
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по расчету и согласованию потребности в топливе
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
26 590,05
0,00
26 590,05
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
26 590,05
0,00
26 590,05
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.30
Мероприятие 30: Получение технических условий для подключения к инженерным коммуникациям котельных модульного типа, расположенных в Богословском сельском поселении
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
45 707,83
0,00
45 707,83
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по получению технических условий для подключения к инженерным коммуникациям
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
45 707,83
0,00
45 707,83
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
45 707,83
0,00
45 707,83
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.31
Мероприятие 31: Подготовка системы теплоснабжения в п. Ростовка к отопительному сезону
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.32
Мероприятие 32: Подготовка системы теплоснабжения в п. Ключи к отопительному сезону
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.33
Мероприятие 33: Ремонт напорной и самотечной канализации с. Красноярка
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
215 870,00
0,00
215 870,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
215 870,00
0,00
215 870,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
215 870,00
0,00
215 870,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы: Формирование позитивного общественного мнения о рабочих профессиях ЖКХ
Всего, из них расходы за счет:
5 587 007,97
100 000,00
5 187 007,97
100 000,00
100 000,00
100 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
5 587 007,97
100 000,00
5 187 007,97
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 499 115,19
100 000,00
3 099 115,19
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
2 087 892,78
0,00
2 087 892,78
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Основное мероприятие: Реализация прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
5 587 007,97
100 000,00
5 187 007,97
100 000,00
100 000,00
100 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
5 587 007,97
100 000,00
5 187 007,97
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 499 115,19
100 000,00
3 099 115,19
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
2 087 892,78
0,00
2 087 892,78
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1
Мероприятие 1:
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Повышение престижа работников ЖКХ, формирование позитивного общественного мнения о рабочих профессиях ЖКХ
%
5,0
4,3
4,5
4,7
4,9
5,0
1. Районный бюджет, в том числе:
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
500 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Мероприятие 2: Проведение мероприятий, обеспечивающих безопасность на водных объектах на территории муниципального района
2015
2015
Управление сельского хозяйства
Всего, из них расходы за счет:
299 000,00
0,00
299 000,00
0,00
0,00
0,00
Количество несчастных случаев на водных объектах муниципального района
Единиц
0
x
0
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
299 000,00
0,00
299 000,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
299 000,00
0,00
299 000,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Мероприятие 3: Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
2015
2015
Управление сельского хозяйства
Всего, из них расходы за счет:
3 999 576,20
0,00
3 999 576,20
0,00
0,00
0,00
Фактическое количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов
Единиц
7
x
7
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 999 576,20
0,00
3 999 576,20
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
1 999 788,10
0,00
1 999 788,10
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
1 999 788,10
0,00
1 999 788,10
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4
Мероприятие 4: Приобретение и установка резервных источников электроснабжения
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
695 690,00
0,00
695 690,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение мероприятия по приобретению и установке резервных источников электроснабжения
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
695 690,00
0,00
695 690,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
695 690,00
0,00
695 690,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5
Мероприятие 5: Поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения об опасностях
2015
2015
МКУ "Единая дежурно- диспетчерская служба" Омского муниципального района
Всего, из них расходы за счет:
92 741,77
0,00
92 741,77
0,00
0,00
0,00
Выполнение мероприятия по поддержанию в готовности муниципальных систем оповещения
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
92 741,77
0,00
92 741,77
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
4 637,09
0,00
4 637,09
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
88 104,68
0,00
88 104,68
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы
2014
2018
Всего, из них расходы за счет:
41 895 666,29
5 867 052,73
11 408 613,56
9 300 000,00
8 220 000,00
7 100 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
41 895 666,29
5 867 052,73
11 408 613,56
9 300 000,00
8 220 000,00
7 100 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
38 696 987,82
4 756 267,04
9 320 720,78
9 300 000,00
8 220 000,00
7 100 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
2 832 376,97
744 484,19
2 087 892,78
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2: Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан путем совершенствования дорожного полотна, повышения гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального района
1
Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: совершенствование дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения
Всего, из них расходы за счет:
107 993 415,50
4 858 795,00
65 834 620,50
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
107 993 415,50
4 858 795,00
65 834 620,50
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
46 989 745,00
4 858 795,00
4 830 950,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
61 003 670,50
0,00
61 003 670,50
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Основное мероприятие: Выполнение работ по проектированию и строительству автомобильных дорог, а также содержание дорог, находящихся в собственности Омского муниципального района, из них:
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
107 993 415,50
4 858 795,00
65 834 620,50
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
107 993 415,50
4 858 795,00
65 834 620,50
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
46 989 745,00
4 858 795,00
4 830 950,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
61 003 670,50
0,00
61 003 670,50
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Мероприятие 1: Реконструкция автомобильной дороги от шоссе до д. 18 Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, д. 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральной
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
54 046 306,00
0,00
54 046 306,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и реконструкции автодорог
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
54 046 306,00
0,00
54 046 306,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
2 702 340,00
0,00
2 702 340,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
51 343 966,00
0,00
51 343 966,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Мероприятие 2: Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ "Яблонька", инвентарный номер: 90000790
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
747 630,00
747 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и строительство автодорог
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
747 630,00
747 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
747 630,00
747 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Мероприятие 3: Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги от шоссе до д. 18 Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, д. 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 по ул. Центральная
2014
2014
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
3 962 665,00
3 962 665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и строительство автодорог
%
100
100
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
3 962 665,00
3 962 665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
3 962 665,00
3 962 665,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4
Мероприятие 4: Разработка проектно-сметной документации на автомобильную дорогу от с. Ребровка Магистрального сельского поселения до п. Лузино Омского муниципального района
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5
Мероприятие 5: Реконструкция автомобильной дороги, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, от въезда на ул. Железнодорожная п. Горячий Ключ до СНТ "Яблонька", инвентарный номер: 90000790
2015
2015
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
10 168 114,50
0,00
10 168 114,50
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по проектированию и реконструкции
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
10 168 114,50
0,00
10 168 114,50
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
508 410,00
0,00
508 410,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
9 659 704,50
0,00
9 659 704,50
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6
Мероприятие 6: Содержание дорог, находящихся на территории муниципального района
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
38 164 752,00
148 500,00
716 252,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
объем выполненных работ по текущему содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального района
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
38 164 752,00
148 500,00
716 252,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
38 164 752,00
148 500,00
716 252,00
18 000 000,00
18 000 000,00
1 300 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7
Мероприятие 7:
Ремонт автомобильной дороги от п. Ростовка до ул. Луговая с. Новомосковка
2014
2018
МКУ "УКС"
Всего, из них расходы за счет:
903 948,00
0,00
903 948,00
0,00
0,00
0,00
выполнение работ по ремонту автодороги
%
100
x
100
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
903 948,00
0,00
903 948,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
903 948,00
0,00
903 948,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Совершенствование профилактики среди детей и подростков
Всего, из них расходы за счет:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Основное мероприятие: Предупреждение дорожно-транспортных происшествий среди детей и подростков
Всего, из них расходы за счет:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
350 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1
Мероприятие 1: Проведение районного конкурса на лучшую творческую работу по безопасности дорожного движения
2014
2018
Комитет по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области (далее - Комитет по образованию Администрации)
Всего, из них расходы за счет:
100 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
обеспечение участия учащихся муниципальных образований в районных и областных конкурсах по повышению правил дорожного движения
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
100 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
100 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Мероприятие 2: Обеспечение участия детей в районных и областных массовых мероприятиях и мероприятиях по профилактике и пропаганде дорожного движения
2014
2018
Комитет по образованию Администрации
Всего, из них расходы за счет:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
участие детей в районных и областных массовых мероприятиях и мероприятиях по профилактике и пропаганде дорожного движения
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Мероприятие 3: Создание информационно-пропагандистской продукции
2014
2018
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
Всего, из них расходы за счет:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
Создание информационно-пропагандистской продукции
%
100
100
100
100
100
100
1. Районный бюджет, в том числе:
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
125 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы
2014
2018
Всего, из них расходы за счет:
108 343 415,50
4 928 795,00
65 904 620,50
18 070 000,00
18 070 000,00
1370 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
108 343 415,50
4 928 795,00
65 904 620,50
18 070 000,00
18 070 000,00
1 370 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
47 339 745,00
4 928 795,00
4 900 950,00
18 070 000,00
18 070 000,00
1 370 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
61 003 670,50
0,00
61 003 670,50
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3: Снижение потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий
Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Уменьшение негативного воздействия топливно-энергетических объектов за счет внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов на территории Омского муниципального района
1
Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы: стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования
Всего, из них расходы за счет:
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Мероприятие 1: Обеспечение снижения энергетических издержек объектов, находящихся в собственности муниципального района, в том числе:
2014
2018
Комитет по образованию Администрации; Управление культуры Администрации, Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации, МКУ "Хозяйственное управление"
Всего, из них расходы за счет:
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
в сфере образования
2014
2018
Комитет по образованию Администрации
Всего, из них расходы за счет:
230 034,46
230 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
10
3
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
230 034,46
230 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
230 034,46
230 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2
в сфере культуры
2014
2018
Управление культуры Администрации
Всего, из них расходы за счет:
310 000,00
310 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
10
3
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
310 000,00
310 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
310 000,00
310 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3
в сфере физической культуры и спорта
2014
2018
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации
Всего, из них расходы за счет:
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
10
3
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4
занимаемых органами местного самоуправления муниципального района
2014
2018
МКУ "Хозяйственное управление"
Всего, из них расходы за счет:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уменьшение энергетических издержек объектов
%
10
3
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по подпрограмме 3
Всего, из них расходы за счет:
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
570 034,46
570 034,46
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО по муниципальной программе
Всего, из них расходы за счет:
150 809 116,25
11 365 882,19
77 313 234,06
27 370 000,00
26 290 000,00
8 470 000,00
x
x
x
x
x
x
x
x
1. Районный бюджет, в том числе:
150 809 116,25
11 365 882,19
77 313 234,06
27 370 000,00
26 290 000,00
8 470 000,00
1.1. Налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета
86 606 767,28
10 255 096,50
14 221 670,78
27 370 000,00
26 290 000,00
8 470 000,00
1.2. целевые средства из областного бюджета
63 836 047,47
744 484,19
63 091 563,28
0,00
0,00
0,00
1.3. переходящий остаток
366 301,50
366 301,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2. иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".
------------------------------------------------------------------