По датам

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Распоряжение Правительства Омской области от 28.09.2015 N 156-рп "Об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2015 года"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 сентября 2015 г. № 156-рп

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

В соответствии с абзацем двадцатым статьи 6, пунктами 1, 2, 6 статьи 21 Закона Омской области "О бюджетном процессе в Омской области":
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2015 года согласно приложению к настоящему распоряжению:
по доходам в сумме 30 252 345 088,13 руб.;
по расходам в сумме 34 451 707 040,28 руб.;
с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 4 199 361 952,15 руб.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2015 года в Законодательное Собрание Омской области и Контрольно-счетную палату Омской области.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области
В.Ю.Синюгин





Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 28 сентября 2015 г. № 156-рп

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета на 1 июля 2015 года


КОДЫ

Форма по ОКУД 0503117

Дата 01.07.2015

по ОКПО 022 913 32
Наименование
финансового органа Министерство финансов Омской области Глава по БК 000

Наименование публично-правового образования Омская область по ОКТМО 52 000 000

Периодичность квартальная

Единица измерения руб. 383


1. Доходы бюджета

Наименование показателя
Код строки
Код дохода по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
1
2
3
4
5
6
Доходы бюджета - всего
010
x
71 762 796 503,56
30 252 345 088,13
41 510 451 415,43
Налоговые и неналоговые доходы
010
000 1 00 00000 00 0000 000
54 396 052 600,00
22 869 423 308,69
31 526 629 291,31
Налоги на прибыль, доходы
010
000 1 01 00000 00 0000 000
30 592 263 200,00
12 021 330 576,23
18 570 932 623,77
Налог на прибыль организаций
010
000 1 01 01000 00 0000 110
13 884 521 800,00
4 991 503 792,20
8 893 018 007,80
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам
010
000 1 01 01010 00 0000 110

4 991 503 792,20

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
010
000 1 01 01012 02 0000 110

4 943 286 448,94

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
010
000 1 01 01014 02 0000 110

48 217 343,26

Налог на доходы физических лиц
010
000 1 01 02000 01 0000 110
16 707 741 400,00
7 029 826 784,03
9 677 914 615,97
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000 1 01 02010 01 0000 110

6 901 135 928,71

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000 1 01 02020 01 0000 110

39 973 401,48

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000 1 01 02030 01 0000 110

51 628 114,03

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000 1 01 02040 01 0000 110

37 089 339,81

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
010
000 1 03 00000 00 0000 000
13 292 644 700,00
6 048 676 249,48
7 243 968 450,52
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
010
000 1 03 02000 01 0000 110
13 292 644 700,00
6 048 676 249,48
7 243 968 450,52
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации
010
000 1 03 02010 01 0000 110

714 457,11

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации
010
000 1 03 02011 01 0000 110

714 457,11

Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
010
000 1 03 02100 01 0000 110

2 707 432 714,65

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации
010
000 1 03 02110 01 0000 110

1 682 566 259,65

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
010
000 1 03 02230 01 0000 110

540 092 626,12

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
010
000 1 03 02240 01 0000 110

15 098 123,35

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
010
000 1 03 02250 01 0000 110

1 151 721 474,35

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
010
000 1 03 02260 01 0000 110

-46 241 098,17

Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации
010
000 1 03 02290 01 0000 110

-2 708 307,58

Налоги на совокупный доход
010
000 1 05 00000 00 0000 000
2 688 957 800,00
1 494 425 766,03
1 194 532 033,97
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
010
000 1 05 01000 00 0000 110
2 688 957 800,00
1 494 428 704,29
1 194 529 095,71
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
010
000 1 05 01010 01 0000 110

967 985 038,94

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
010
000 1 05 01011 01 0000 110

967 810 878,13

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
010
000 1 05 01012 01 0000 110

174 160,81

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
010
000 1 05 01020 01 0000 110

417 207 680,04

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
010
000 1 05 01021 01 0000 110

417 577 835,17

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
010
000 1 05 01022 01 0000 110

-370 155,13

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
010
000 1 05 01050 01 0000 110

109 235 985,31

Единый сельскохозяйственный налог
010
000 1 05 03000 01 0000 110

-2 938,26

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
010
000 1 05 03020 01 0000 110

-2 938,26

Налоги на имущество
010
000 1 06 00000 00 0000 000
6 340 684 300,00
2 669 362 064,25
3 671 322 235,75
Налог на имущество организаций
010
000 1 06 02000 02 0000 110
5 067 379 800,00
2 354 022 074,14
2 713 357 725,86
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения
010
000 1 06 02010 02 0000 110

2 330 808 422,46

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения
010
000 1 06 02020 02 0000 110

23 213 651,68

Транспортный налог
010
000 1 06 04000 02 0000 110
1 269 520 500,00
313 632 137,28
955 888 362,72
Транспортный налог с организаций
010
000 1 06 04011 02 0000 110

138 000 129,28

Транспортный налог с физических лиц
010
000 1 06 04012 02 0000 110

175 632 008,00

Налог на игорный бизнес
010
000 1 06 05000 02 0000 110
3 784 000,00
1 707 852,83
2 076 147,17
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
010
000 1 07 00000 00 0000 000
17 454 000,00
3 610 006,25
13 843 993,75
Налог на добычу полезных ископаемых
010
000 1 07 01000 01 0000 110
15 239 000,00
3 046 503,89
12 192 496,11
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
010
000 1 07 01020 01 0000 110

2 977 273,92

Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов)
010
000 1 07 01030 01 0000 110

69 229,97

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
010
000 1 07 04000 01 0000 110
2 215 000,00
563 502,36
1 651 497,64
Сбор за пользование объектами животного мира
010
000 1 07 04010 01 0000 110

147 203,43

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)
010
000 1 07 04020 01 0000 110

337 398,42

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)
010
000 1 07 04030 01 0000 110

78 900,51

Государственная пошлина
010
000 1 08 00000 00 0000 000
154 223 300,00
85 656 603,09
68 566 696,91
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации
010
000 1 08 06000 01 0000 110

204 625,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
010
000 1 08 07000 01 0000 110

85 451 978,09

Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия
010
000 1 08 07010 01 0000 110

87 423,50

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
010
000 1 08 07020 01 0000 110

40 340 706,72

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации
010
000 1 08 07080 01 0000 110

13 466 050,00

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
010
000 1 08 07082 01 0000 110

13 466 050,00

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
010
000 1 08 07100 01 0000 110

226 330,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов
010
000 1 08 07110 01 0000 110

58 200,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий
010
000 1 08 07120 01 0000 110

14 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации
010
000 1 08 07130 01 0000 110

61 300,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений
010
000 1 08 07140 01 0000 110

21 160 058,87

Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность
010
000 1 08 07142 01 0000 110

21 160 058,87

Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин
010
000 1 08 07160 01 0000 110

6 400,00

Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
010
000 1 08 07170 01 0000 110

511 100,00

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
010
000 1 08 07172 01 0000 110

511 100,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
010
000 1 08 07260 01 0000 110

450 170,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю
010
000 1 08 07262 01 0000 110

450 170,00

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации
010
000 1 08 07300 01 0000 110

2 342 950,00

Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации
010
000 1 08 07340 01 0000 110

3 000,00

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования
010
000 1 08 07380 01 0000 110

865 800,00

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования
010
000 1 08 07390 01 0000 110

158 200,00

Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
010
000 1 08 07400 01 0000 110

5 700 289,00

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
010
000 1 09 00000 00 0000 000
21 047 000,00
13 282 878,46
7 764 121,54
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты
010
000 1 09 01000 00 0000 110

27 143,87

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов
010
000 1 09 01020 04 0000 110

14 416,06

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов
010
000 1 09 01030 05 0000 110

12 727,81

Платежи за пользование природными ресурсами
010
000 1 09 03000 00 0000 110

906,41

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы
010
000 1 09 03080 00 0000 110

906,41

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
010
000 1 09 03083 02 0000 110

906,41

Налоги на имущество
010
000 1 09 04000 00 0000 110

13 222 704,43

Налог на имущество предприятий
010
000 1 09 04010 02 0000 110

5 482 801,25

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств
010
000 1 09 04020 02 0000 110

9 751,71

Налог на пользователей автомобильных дорог
010
000 1 09 04030 01 0000 110

7 730 152,47

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
010
000 1 09 04040 01 0000 110

-1,00

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
010
000 1 09 06000 02 0000 110

27 412,75

Налог с продаж
010
000 1 09 06010 02 0000 110

27 042,38

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц
010
000 1 09 06020 02 0000 110

370,37

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения
010
000 1 09 11000 02 0000 110

4 711,00

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения
010
000 1 09 11010 02 0000 110

4 711,00

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
010
000 1 11 00000 00 0000 000
168 500 000,00
42 348 294,34
126 151 705,66
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям
010
000 1 11 01000 00 0000 120
84 000 000,00
2 750 790,00
81 249 210,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации
010
000 1 11 01020 02 0000 120

2 750 790,00

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
010
000 1 11 03000 00 0000 120
2 500 000,00
12 544,52
2 487 455,48
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
010
000 1 11 03020 02 0000 120

12 544,52

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000 1 11 05000 00 0000 120
72 000 000,00
33 338 542,45
38 661 457,55
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
010
000 1 11 05020 00 0000 120

14 645 383,72

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
010
000 1 11 05022 02 0000 120

14 645 383,72

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
010
000 1 11 05030 00 0000 120

9 575 501,82

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
010
000 1 11 05032 02 0000 120

9 575 501,82

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)
010
000 1 11 05070 00 0000 120

9 117 656,91

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)
010
000 1 11 05072 02 0000 120

9 117 656,91

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
010
000 1 11 07000 00 0000 120
10 000 000,00
6 320 869,00
3 679 131,00
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
010
000 1 11 07010 00 0000 120

6 320 869,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации
010
000 1 11 07012 02 0000 120

6 320 869,00

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
010
000 1 11 08000 00 0000 120

-21 489,85

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
010
000 1 11 08020 02 0000 120

-21 489,85

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000 1 11 09000 00 0000 120

-52 961,78

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000 1 11 09040 00 0000 120

-52 961,78

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)
010
000 1 11 09042 02 0000 120

-52 961,78

Платежи при пользовании природными ресурсами
010
000 1 12 00000 00 0000 000
122 351 300,00
57 167 661,62
65 183 638,38
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
010
000 1 12 01000 01 0000 120
65 146 900,00
28 149 006,02
36 997 893,98
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
010
000 1 12 01010 01 0000 120

4 608 402,10

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
010
000 1 12 01020 01 0000 120

401 887,99

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
010
000 1 12 01030 01 0000 120

833 131,85

Плата за размещение отходов производства и потребления
010
000 1 12 01040 01 0000 120

22 311 049,22

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
010
000 1 12 01050 01 0000 120

-5 563,38

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа
010
000 1 12 01070 01 0000 120

98,24

Платежи при пользовании недрами
010
000 1 12 02000 00 0000 120
2 993 000,00
2 772 977,97
220 022,03
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации
010
000 1 12 02030 01 0000 120

1 504 677,97

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр
010
000 1 12 02050 01 0000 120

65 000,00

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения
010
000 1 12 02052 01 0000 120

65 000,00

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр
010
000 1 12 02100 00 0000 120

1 203 300,00

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения
010
000 1 12 02102 02 0000 120

1 203 300,00

Плата за использование лесов
010
000 1 12 04000 00 0000 120
54 211 400,00
26 245 677,63
27 965 722,37
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда
010
000 1 12 04010 00 0000 120

26 245 677,63

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений
010
000 1 12 04013 02 0000 120

1 938 213,41

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы
010
000 1 12 04014 02 0000 120

6 872 653,91

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
010
000 1 12 04015 02 0000 120

17 434 810,31

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
010
000 1 13 00000 00 0000 000
52 047 700,00
79 080 968,36
-27 033 268,36
Доходы от оказания платных услуг (работ)
010
000 1 13 01000 00 0000 130

17 146 620,16

Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах)
010
000 1 13 01400 01 0000 130

7 750,00

Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями
010
000 1 13 01410 01 0000 130

7 750,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
010
000 1 13 01990 00 0000 130

17 138 870,16

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации
010
000 1 13 01992 02 0000 130

17 138 870,16

Доходы от компенсации затрат государства
010
000 1 13 02000 00 0000 130

61 934 348,20

Прочие доходы от компенсации затрат государства
010
000 1 13 02990 00 0000 130

61 934 348,20

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации
010
000 1 13 02992 02 0000 130

61 934 348,20

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
010
000 1 14 00000 00 0000 000
140 000 000,00
47 647 563,53
92 352 436,47
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
010
000 1 14 02000 00 0000 000
90 000 000,00
26 896 941,35
63 103 058,65
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
010
000 1 14 02020 02 0000 410

26 862 842,63

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
010
000 1 14 02023 02 0000 410

26 862 842,63

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
010
000 1 14 02020 02 0000 440

34 098,72

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
010
000 1 14 02022 02 0000 440

34 098,72

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
010
000 1 14 06000 00 0000 430
50 000 000,00
20 750 622,18
29 249 377,82
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
010
000 1 14 06020 00 0000 430

20 750 622,18

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
010
000 1 14 06022 02 0000 430

20 750 622,18

Административные платежи и сборы
010
000 1 15 00000 00 0000 000
6 791 700,00
4 873 365,13
1 918 334,87
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций
010
000 1 15 02000 00 0000 140

4 873 365,13

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций
010
000 1 15 02020 02 0000 140

4 873 365,13

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
010
000 1 16 00000 00 0000 000
757 244 000,00
268 054 865,63
489 189 134,37
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)
010
000 1 16 02000 00 0000 140
2 450 000,00
1 102 080,52
1 347 919,48
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
010
000 1 16 02030 02 0000 140

1 102 080,52

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
010
000 1 16 03000 00 0000 140

3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации
010
000 1 16 03020 02 0000 140

3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
010
000 1 16 18000 00 0000 140
30 000,00
10 000,00
20 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
010
000 1 16 18020 02 0000 140

10 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
010
000 1 16 21000 00 0000 140

181 423,77

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
010
000 1 16 21020 02 0000 140

181 423,77

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
010
000 1 16 23000 00 0000 140
70 000,00
178 891,96
-108 891,96
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
010
000 1 16 23020 02 0000 140

178 891,96

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации
010
000 1 16 23021 02 0000 140

178 891,96

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
010
000 1 16 25000 00 0000 140

5 797,30

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства
010
000 1 16 25070 00 0000 140

4 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
010
000 1 16 25072 02 0000 140

4 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства
010
000 1 16 25080 00 0000 140

1 797,30

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации
010
000 1 16 25086 02 0000 140

1 797,30

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе
010
000 1 16 26000 01 0000 140

70 915,09

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности
010
000 1 16 27000 01 0000 140
23 136 000,00
5 905 494,83
17 230 505,17
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
010
000 1 16 30000 01 0000 140
724 728 000,00
258 474 200,27
466 253 799,73
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
010
000 1 16 30010 01 0000 140

147 630,75

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
010
000 1 16 30012 01 0000 140

147 630,75

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения
010
000 1 16 30020 01 0000 140

258 326 569,52

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
010
000 1 16 33000 00 0000 140
500 000,00
234 380,25
265 619,75
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации
010
000 1 16 33020 02 0000 140

234 380,25

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов
010
000 1 16 42000 00 0000 140

18,65

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
010
000 1 16 42020 02 0000 140

18,65

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
010
000 1 16 90000 00 0000 140
6 330 000,00
1 888 662,99
4 441 337,01
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
010
000 1 16 90020 02 0000 140

1 888 662,99

Прочие неналоговые доходы
010
000 1 17 00000 00 0000 000
41 843 600,00
33 906 446,29
7 937 153,71
Невыясненные поступления
010
000 1 17 01000 00 0000 180

1 043 508,81

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
010
000 1 17 01020 02 0000 180

1 043 508,81

Прочие неналоговые доходы
010
000 1 17 05000 00 0000 180

32 862 937,48

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
010
000 1 17 05020 02 0000 180

32 862 937,48

Безвозмездные поступления
010
000 2 00 00000 00 0000 000
17 366 743 903,56
7 382 921 779,44
9 983 822 124,12
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
010
000 2 02 00000 00 0000 000
16 746 719 151,71
7 214 457 510,85
9 532 261 640,86
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
010
000 2 02 01000 00 0000 151
4 104 297 000,00
1 892 756 000,00
2 211 541 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
010
000 2 02 01001 00 0000 151
2 600 623 900,00
1 418 523 000,00
1 182 100 900,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности
010
000 2 02 01001 02 0000 151
2 600 623 900,00
1 418 523 000,00
1 182 100 900,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
010
000 2 02 01003 00 0000 151
1 503 673 100,00
474 233 000,00
1 029 440 100,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
010
000 2 02 01003 02 0000 151
1 503 673 100,00
474 233 000,00
1 029 440 100,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
010
000 2 02 02000 00 0000 151
7 056 295 591,00
1 767 959 920,62
5 288 335 670,38
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
010
000 2 02 02046 00 0000 151
9 596 400,00
9 596 400,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
010
000 2 02 02046 02 0000 151
9 596 400,00
9 596 400,00

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
010
000 2 02 02051 00 0000 151
159 999 600,00
50 239 000,00
109 760 600,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
010
000 2 02 02051 02 0000 151
159 999 600,00
50 239 000,00
109 760 600,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей
010
000 2 02 02067 02 0000 151
2 800 000,00

2 800 000,00
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
010
000 2 02 02077 00 0000 151
3 879 302 100,00
60 000 000,00
3 819 302 100,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
010
000 2 02 02077 02 0000 151
3 879 302 100,00
60 000 000,00
3 819 302 100,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
010
000 2 02 02101 02 0000 151
11 325 100,00
7 927 570,00
3 397 530,00
Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
010
000 2 02 02133 00 0000 151
5 787 641,00
5 787 641,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
010
000 2 02 02133 02 0000 151
5 787 641,00
5 787 641,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
010
000 2 02 02172 02 0000 151
226 291 900,00
108 216 095,00
118 075 805,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
010
000 2 02 02173 02 0000 151
158 969 000,00

158 969 000,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
010
000 2 02 02174 02 0000 151
75 026 300,00
14 301 310,00
60 724 990,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
010
000 2 02 02177 02 0000 151
2 561 300,00

2 561 300,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
010
000 2 02 02181 02 0000 151
265 949 000,00
101 429 562,88
164 519 437,12
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
010
000 2 02 02182 02 0000 151
114 913 000,00
90 670 619,30
24 242 380,70
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
010
000 2 02 02183 02 0000 151
71 708 500,00

71 708 500,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
010
000 2 02 02184 02 0000 151
793 506 800,00
787 389 947,86
6 116 852,14
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства
010
000 2 02 02185 02 0000 151
52 404 300,00
34 912 212,00
17 492 088,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
010
000 2 02 02186 02 0000 151
57 818 900,00
61 389 343,43
-3 570 443,43
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
010
000 2 02 02190 02 0000 151
455 966 300,00
182 000 000,00
273 966 300,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства
010
000 2 02 02191 02 0000 151
210 604 700,00
21 775 776,97
188 828 923,03
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства
010
000 2 02 02192 02 0000 151
11 089 800,00
296 324,26
10 793 475,74
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления
010
000 2 02 02193 02 0000 151
293 800,00

293 800,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров
010
000 2 02 02196 02 0000 151
17 127 000,00
17 127 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм
010
000 2 02 02197 02 0000 151
12 494 000,00
12 494 000,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
010
000 2 02 02198 02 0000 151
172 411 200,00
34 334 305,92
138 076 894,08
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
010
000 2 02 02199 02 0000 151
609 750,00
16 012,00
593 738,00
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования
010
000 2 02 02204 00 0000 151
148 175 400,00
148 175 400,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования
010
000 2 02 02204 02 0000 151
148 175 400,00
148 175 400,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
010
000 2 02 02208 02 0000 151
19 140 200,00

19 140 200,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
010
000 2 02 02215 02 0000 151
35 857 200,00
17 928 600,00
17 928 600,00
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
010
000 2 02 02220 00 0000 151
1 952 800,00
1 952 800,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
010
000 2 02 02220 02 0000 151
1 952 800,00
1 952 800,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
010
000 2 02 02241 02 0000 151
82 613 600,00

82 613 600,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
010
000 2 02 03000 00 0000 151
4 016 645 202,00
2 589 470 684,60
1 427 174 517,40
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
010
000 2 02 03001 00 0000 151
1 052 249 300,00
565 239 167,30
487 010 132,70
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
010
000 2 02 03001 02 0000 151
1 052 249 300,00
565 239 167,30
487 010 132,70
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
010
000 2 02 03004 00 0000 151
141 640 402,00
137 867 576,96
3 772 825,04
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
010
000 2 02 03004 02 0000 151
141 640 402,00
137 867 576,96
3 772 825,04
Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
010
000 2 02 03011 00 0000 151
105 800,00
39 734,78
66 065,22
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
010
000 2 02 03011 02 0000 151
105 800,00
39 734,78
66 065,22
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
010
000 2 02 03012 00 0000 151
704 900,00
36 292,47
668 607,53
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
010
000 2 02 03012 02 0000 151
704 900,00
36 292,47
668 607,53
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
010
000 2 02 03015 00 0000 151
39 677 700,00
39 674 128,00
3 572,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
010
000 2 02 03015 02 0000 151
39 677 700,00
39 674 128,00
3 572,00
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
010
000 2 02 03018 00 0000 151
263 302 100,00
103 449 237,32
159 852 862,68
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
010
000 2 02 03018 02 0000 151
263 302 100,00
103 449 237,32
159 852 862,68
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
010
000 2 02 03019 00 0000 151
15 268 600,00

15 268 600,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
010
000 2 02 03019 02 0000 151
15 268 600,00

15 268 600,00
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
010
000 2 02 03020 00 0000 151
22 218 300,00
10 071 294,49
12 147 005,51
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
010
000 2 02 03020 02 0000 151
22 218 300,00
10 071 294,49
12 147 005,51
Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам
010
000 2 02 03025 00 0000 151
432 398 500,00
308 242 200,00
124 156 300,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам
010
000 2 02 03025 02 0000 151
432 398 500,00
308 242 200,00
124 156 300,00
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
010
000 2 02 03053 00 0000 151
23 186 500,00
9 447 286,44
13 739 213,56
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
010
000 2 02 03053 02 0000 151
23 186 500,00
9 447 286,44
13 739 213,56
Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
010
000 2 02 03068 00 0000 151
411 363 700,00
411 363 700,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
010
000 2 02 03068 02 0000 151
411 363 700,00
411 363 700,00

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
010
000 2 02 03069 00 0000 151
235 060 800,00
235 060 800,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
010
000 2 02 03069 02 0000 151
235 060 800,00
235 060 800,00

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
010
000 2 02 03070 00 0000 151
58 514 000,00
58 514 000,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
010
000 2 02 03070 02 0000 151
58 514 000,00
58 514 000,00

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
010
000 2 02 03122 00 0000 151
1 211 794 500,00
650 647 166,59
561 147 333,41
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
010
000 2 02 03122 02 0000 151
1 211 794 500,00
650 647 166,59
561 147 333,41
Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
010
000 2 02 03123 00 0000 151
15 838 900,00
9 539 800,00
6 299 100,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
010
000 2 02 03123 02 0000 151
15 838 900,00
9 539 800,00
6 299 100,00
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации
010
000 2 02 03998 02 0000 151
93 321 200,00
50 278 300,25
43 042 899,75
Иные межбюджетные трансферты
010
000 2 02 04000 00 0000 151
1 569 381 233,71
964 164 872,63
605 216 361,08
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
010
000 2 02 04001 00 0000 151
4 955 221,52
6 216 676,97
-1 261 455,45
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
010
000 2 02 04001 02 0000 151
4 955 221,52
6 216 676,97
-1 261 455,45
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников
010
000 2 02 04002 00 0000 151
1 304 412,19
1 591 655,66
-287 243,47
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников
010
000 2 02 04002 02 0000 151
1 304 412,19
1 591 655,66
-287 243,47
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания
010
000 2 02 04017 00 0000 151
180 798 900,00
180 798 900,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания
010
000 2 02 04017 02 0000 151
180 798 900,00
180 798 900,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на дополнительную государственную поддержку (гранты) в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации
010
000 2 02 04023 02 0000 151
26 250 000,00
17 939 300,00
8 310 700,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
010
000 2 02 04025 00 0000 151
608 400,00

608 400,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
010
000 2 02 04025 02 0000 151
608 400,00

608 400,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации
010
000 2 02 04042 00 0000 151
1 504 000,00
1 504 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации
010
000 2 02 04042 02 0000 151
1 504 000,00
1 504 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
010
000 2 02 04043 02 0000 151
37 500 000,00
1 500 000,00
36 000 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
010
000 2 02 04052 02 0000 151
2 400 000,00

2 400 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
010
000 2 02 04053 00 0000 151
650 000,00

650 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
010
000 2 02 04053 02 0000 151
650 000,00

650 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С
010
000 2 02 04055 02 0000 151
148 171 500,00
120 000 000,00
28 171 500,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
010
000 2 02 04061 00 0000 151
54 414 000,00

54 414 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
010
000 2 02 04061 02 0000 151
54 414 000,00

54 414 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
010
000 2 02 04062 00 0000 151
19 378 000,00

19 378 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
010
000 2 02 04062 02 0000 151
19 378 000,00

19 378 000,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
010
000 2 02 04064 02 0000 151
64 599 400,00

64 599 400,00
Межбюджетные трансферты бюджетам на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
010
000 2 02 04066 00 0000 151
5 028 100,00
724 300,00
4 303 800,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
010
000 2 02 04066 02 0000 151
5 028 100,00
724 300,00
4 303 800,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
010
000 2 02 04081 00 0000 151
111 376 500,00
99 321 040,00
12 055 460,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
010
000 2 02 04081 02 0000 151
111 376 500,00
99 321 040,00
12 055 460,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности
010
000 2 02 04091 02 0000 151
283 986 500,00
283 986 500,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
010
000 2 02 04095 02 0000 151
626 456 300,00
250 582 500,00
375 873 800,00
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
010
000 2 02 09000 00 0000 151
100 125,00
106 033,00
-5 908,00
Прочие безвозмездные поступления от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
010
000 2 02 09071 00 0000 151
100 125,00
106 033,00
-5 908,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
010
000 2 02 09071 02 0000 151
100 125,00
106 033,00
-5 908,00
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
010
000 2 03 00000 00 0000 000
620 024 751,85
172 771 796,84
447 252 955,01
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации
010
000 2 03 02000 02 0000 180
620 024 751,85
172 771 796,84
447 252 955,01
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
010
000 2 03 02030 02 0000 180
59 298 969,93

59 298 969,93
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
010
000 2 03 02040 02 0000 180
553 317 000,21
165 995 100,06
387 321 900,15
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
010
000 2 03 02060 02 0000 180
7 408 781,71
6 776 696,78
632 084,93
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
010
000 2 04 00000 00 0000 000

-72 953,63

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации
010
000 2 04 02000 02 0000 180

-72 953,63

Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации
010
000 2 04 02010 02 0000 180

-72 953,63

Прочие безвозмездные поступления
010
000 2 07 00000 00 0000 000

3 800 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
010
000 2 07 02000 02 0000 180

3 800 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
010
000 2 07 02030 02 0000 180

3 800 000,00

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
010
000 2 18 00000 00 0000 000

54 049 412,62

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
010
000 2 18 00000 00 0000 151

32 059 239,69

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
010
000 2 18 02000 02 0000 151

32 059 239,69

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
010
000 2 18 02030 02 0000 151

9 555 262,80

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
010
000 2 18 02040 02 0000 151

17 555 017,29

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
010
000 2 18 02050 02 0000 151

4 937 892,84

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
010
000 2 18 02060 02 0000 151

11 066,76

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
010
000 2 18 00000 00 0000 180

21 990 172,93

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
010
000 2 18 02000 02 0000 180

21 990 172,93

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
010
000 2 18 02010 02 0000 180

20 547 943,89

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
010
000 2 18 02020 02 0000 180

0,85

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
010
000 2 18 02030 02 0000 180

1 442 228,19

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
010
000 2 19 00000 00 0000 000

-62 083 987,24

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
010
000 2 19 02000 02 0000 151

-62 083 987,24


2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код строки
Код расхода по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
1
2
3
4
5
6
Расходы бюджета - всего
200
x
80 818 705 976,43
34 451 707 040,28
46 366 998 936,15
Общегосударственные вопросы
200
000
01
00
00
0
00
00
000
000
2 118 014 823,89
924 090 970,87
1 193 923 853,02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
200
000
01
02
00
0
00
00
000
000
227 304 671,09
116 282 844,39
111 021 826,70
Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
200
000
01
02
14
0
00
00
000
000
227 304 671,09
116 282 844,39
111 021 826,70
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления"
200
000
01
02
14
4
00
00
000
000
227 304 671,09
116 282 844,39
111 021 826,70
Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области"
200
000
01
02
14
4
02
00
000
000
227 304 671,09
116 282 844,39
111 021 826,70
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
01
02
14
4
02
98
000
000
227 304 671,09
116 282 844,39
111 021 826,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
01
02
14
4
02
98
100
000
210 118 594,00
107 568 761,27
102 549 832,73
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
01
02
14
4
02
98
120
000
210 118 594,00
107 568 761,27
102 549 832,73
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
01
02
14
4
02
98
121
000
208 081 899,85
106 107 349,87
101 974 549,98
Расходы
200
000
01
02
14
4
02
98
121
200
208 081 899,85
106 107 349,87
101 974 549,98
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
02
14
4
02
98
121
210
208 081 899,85
106 107 349,87
101 974 549,98
Заработная плата
200
000
01
02
14
4
02
98
121
211
162 174 170,50
83 835 598,24
78 338 572,26
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
02
14
4
02
98
121
213
45 907 729,35
22 271 751,63
23 635 977,72
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
01
02
14
4
02
98
122
000
2 036 694,15
1 461 411,40
575 282,75
Расходы
200
000
01
02
14
4
02
98
122
200
2 036 694,15
1 461 411,40
575 282,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
02
14
4
02
98
122
210
300 000,00
143 327,25
156 672,75
Прочие выплаты
200
000
01
02
14
4
02
98
122
212
300 000,00
143 327,25
156 672,75
Оплата работ, услуг
200
000
01
02
14
4
02
98
122
220
1 500 000,00
1 081 390,00
418 610,00
Транспортные услуги
200
000
01
02
14
4
02
98
122
222
300 000,00
134 783,80
165 216,20
Прочие работы, услуги
200
000
01
02
14
4
02
98
122
226
1 200 000,00
946 606,20
253 393,80
Социальное обеспечение
200
000
01
02
14
4
02
98
122
260
236 694,15
236 694,15

Пособия по социальной помощи населению
200
000
01
02
14
4
02
98
122
262
236 694,15
236 694,15

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
02
14
4
02
98
200
000
16 949 627,09
8 670 922,12
8 278 704,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
02
14
4
02
98
240
000
16 949 627,09
8 670 922,12
8 278 704,97
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
02
14
4
02
98
242
000
6 759 400,00
1 874 933,78
4 884 466,22
Расходы
200
000
01
02
14
4
02
98
242
200
4 934 400,00
1 874 933,78
3 059 466,22
Оплата работ, услуг
200
000
01
02
14
4
02
98
242
220
4 934 400,00
1 874 933,78
3 059 466,22
Услуги связи
200
000
01
02
14
4
02
98
242
221
2 000 000,00
815 618,27
1 184 381,73
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
02
14
4
02
98
242
225
120 000,00

120 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
02
14
4
02
98
242
226
2 814 400,00
1 059 315,51
1 755 084,49
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
02
14
4
02
98
242
300
1 825 000,00

1 825 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
02
14
4
02
98
242
310
1 025 000,00

1 025 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
02
14
4
02
98
242
340
800 000,00

800 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
02
14
4
02
98
244
000
10 190 227,09
6 795 988,34
3 394 238,75
Расходы
200
000
01
02
14
4
02
98
244
200
8 990 227,09
6 476 716,73
2 513 510,36
Оплата работ, услуг
200
000
01
02
14
4
02
98
244
220
8 290 227,09
6 196 306,73
2 093 920,36
Услуги связи
200
000
01
02
14
4
02
98
244
221
1 200 000,00
637 844,03
562 155,97
Транспортные услуги
200
000
01
02
14
4
02
98
244
222
5 428 227,09
4 934 448,90
493 778,19
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
02
14
4
02
98
244
225
150 000,00
4 800,00
145 200,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
02
14
4
02
98
244
226
1 512 000,00
619 213,80
892 786,20
Прочие расходы
200
000
01
02
14
4
02
98
244
290
700 000,00
280 410,00
419 590,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
02
14
4
02
98
244
300
1 200 000,00
319 271,61
880 728,39
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
02
14
4
02
98
244
310
200 000,00
85 000,00
115 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
02
14
4
02
98
244
340
1 000 000,00
234 271,61
765 728,39
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
02
14
4
02
98
800
000
236 450,00
43 161,00
193 289,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
01
02
14
4
02
98
850
000
236 450,00
43 161,00
193 289,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
01
02
14
4
02
98
851
000
206 200,00
35 623,00
170 577,00
Расходы
200
000
01
02
14
4
02
98
851
200
206 200,00
35 623,00
170 577,00
Прочие расходы
200
000
01
02
14
4
02
98
851
290
206 200,00
35 623,00
170 577,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
01
02
14
4
02
98
852
000
30 150,00
7 538,00
22 612,00
Расходы
200
000
01
02
14
4
02
98
852
200
30 150,00
7 538,00
22 612,00
Прочие расходы
200
000
01
02
14
4
02
98
852
290
30 150,00
7 538,00
22 612,00
Уплата иных платежей
200
000
01
02
14
4
02
98
853
000
100,00

100,00
Расходы
200
000
01
02
14
4
02
98
853
200
100,00

100,00
Прочие расходы
200
000
01
02
14
4
02
98
853
290
100,00

100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
200
000
01
03
00
0
00
00
000
000
195 329 414,83
91 891 525,21
103 437 889,62
Непрограммные расходы
200
000
01
03
99
0
00
00
000
000
195 329 414,83
91 891 525,21
103 437 889,62
Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
01
03
99
1
00
00
000
000
195 329 414,83
91 891 525,21
103 437 889,62
Мероприятия в сфере государственного управления
200
000
01
03
99
1
01
00
000
000
195 329 414,83
91 891 525,21
103 437 889,62
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
01
03
99
1
01
98
000
000
187 819 625,26
84 381 735,64
103 437 889,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
01
03
99
1
01
98
100
000
169 919 799,72
80 184 886,60
89 734 913,12
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
01
03
99
1
01
98
120
000
169 919 799,72
80 184 886,60
89 734 913,12
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
01
03
99
1
01
98
121
000
143 439 982,90
67 501 886,60
75 938 096,30
Расходы
200
000
01
03
99
1
01
98
121
200
143 439 982,90
67 501 886,60
75 938 096,30
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
03
99
1
01
98
121
210
143 439 982,90
67 501 886,60
75 938 096,30
Заработная плата
200
000
01
03
99
1
01
98
121
211
110 425 946,93
52 789 576,05
57 636 370,88
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
03
99
1
01
98
121
213
33 014 035,97
14 712 310,55
18 301 725,42
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
01
03
99
1
01
98
122
000
4 779 816,82
2 043 000,00
2 736 816,82
Расходы
200
000
01
03
99
1
01
98
122
200
4 779 816,82
2 043 000,00
2 736 816,82
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
03
99
1
01
98
122
210
2 899 850,08
1 443 000,00
1 456 850,08
Прочие выплаты
200
000
01
03
99
1
01
98
122
212
2 899 850,08
1 443 000,00
1 456 850,08
Оплата работ, услуг
200
000
01
03
99
1
01
98
122
220
1 879 966,74
600 000,00
1 279 966,74
Транспортные услуги
200
000
01
03
99
1
01
98
122
222
1 200 166,74
440 000,00
760 166,74
Прочие работы, услуги
200
000
01
03
99
1
01
98
122
226
679 800,00
160 000,00
519 800,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
200
000
01
03
99
1
01
98
123
000
21 700 000,00
10 640 000,00
11 060 000,00
Расходы
200
000
01
03
99
1
01
98
123
200
21 700 000,00
10 640 000,00
11 060 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
01
03
99
1
01
98
123
220
21 700 000,00
10 640 000,00
11 060 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
03
99
1
01
98
123
226
21 700 000,00
10 640 000,00
11 060 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
03
99
1
01
98
200
000
17 674 895,54
4 158 105,77
13 516 789,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
03
99
1
01
98
240
000
17 674 895,54
4 158 105,77
13 516 789,77
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
03
99
1
01
98
242
000
7 610 746,52
1 000 006,00
6 610 740,52
Расходы
200
000
01
03
99
1
01
98
242
200
4 902 268,00
887 578,66
4 014 689,34
Оплата работ, услуг
200
000
01
03
99
1
01
98
242
220
4 902 268,00
887 578,66
4 014 689,34
Услуги связи
200
000
01
03
99
1
01
98
242
221
2 079 728,00
768 598,86
1 311 129,14
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
03
99
1
01
98
242
225
1 000 000,00
44 963,80
955 036,20
Прочие работы, услуги
200
000
01
03
99
1
01
98
242
226
1 822 540,00
74 016,00
1 748 524,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
03
99
1
01
98
242
300
2 708 478,52
112 427,34
2 596 051,18
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
03
99
1
01
98
242
310
2 278 474,52

2 278 474,52
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
03
99
1
01
98
242
340
430 004,00
112 427,34
317 576,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
03
99
1
01
98
244
000
10 064 149,02
3 158 099,77
6 906 049,25
Расходы
200
000
01
03
99
1
01
98
244
200
8 914 521,59
3 034 099,77
5 880 421,82
Оплата работ, услуг
200
000
01
03
99
1
01
98
244
220
8 364 811,59
2 930 849,77
5 433 961,82
Услуги связи
200
000
01
03
99
1
01
98
244
221
250 000,08
100 000,00
150 000,08
Транспортные услуги
200
000
01
03
99
1
01
98
244
222
55 000,00
4 800,00
50 200,00
Коммунальные услуги
200
000
01
03
99
1
01
98
244
223
49 891,51
16 000,00
33 891,51
Арендная плата за пользование имуществом
200
000
01
03
99
1
01
98
244
224
4 500 000,00
1 444 533,23
3 055 466,77
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
03
99
1
01
98
244
225
500 000,00
44 328,74
455 671,26
Прочие работы, услуги
200
000
01
03
99
1
01
98
244
226
3 009 920,00
1 321 187,80
1 688 732,20
Прочие расходы
200
000
01
03
99
1
01
98
244
290
549 710,00
103 250,00
446 460,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
03
99
1
01
98
244
300
1 149 627,43
124 000,00
1 025 627,43
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
03
99
1
01
98
244
310
150 000,00

150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
03
99
1
01
98
244
340
999 627,43
124 000,00
875 627,43
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
03
99
1
01
98
800
000
224 930,00
38 743,27
186 186,73
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
01
03
99
1
01
98
850
000
224 930,00
38 743,27
186 186,73
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
01
03
99
1
01
98
851
000
199 950,00
26 263,00
173 687,00
Расходы
200
000
01
03
99
1
01
98
851
200
199 950,00
26 263,00
173 687,00
Прочие расходы
200
000
01
03
99
1
01
98
851
290
199 950,00
26 263,00
173 687,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
01
03
99
1
01
98
852
000
24 930,00
12 464,00
12 466,00
Расходы
200
000
01
03
99
1
01
98
852
200
24 930,00
12 464,00
12 466,00
Прочие расходы
200
000
01
03
99
1
01
98
852
290
24 930,00
12 464,00
12 466,00
Уплата иных платежей
200
000
01
03
99
1
01
98
853
000
50,00
16,27
33,73
Расходы
200
000
01
03
99
1
01
98
853
200
50,00
16,27
33,73
Прочие расходы
200
000
01
03
99
1
01
98
853
290
50,00
16,27
33,73
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников
200
000
01
03
99
1
51
41
000
000
5 918 133,91
5 918 133,91

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
01
03
99
1
51
41
100
000
4 006 270,19
4 006 270,19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
01
03
99
1
51
41
120
000
4 006 270,19
4 006 270,19

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
01
03
99
1
51
41
121
000
3 907 446,19
3 907 446,19

Расходы
200
000
01
03
99
1
51
41
121
200
3 907 446,19
3 907 446,19

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
03
99
1
51
41
121
210
3 907 446,19
3 907 446,19

Заработная плата
200
000
01
03
99
1
51
41
121
211
3 001 110,76
3 001 110,76

Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
03
99
1
51
41
121
213
906 335,43
906 335,43

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
01
03
99
1
51
41
122
000
98 824,00
98 824,00

Расходы
200
000
01
03
99
1
51
41
122
200
98 824,00
98 824,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
03
99
1
51
41
122
210
1 500,00
1 500,00

Прочие выплаты
200
000
01
03
99
1
51
41
122
212
1 500,00
1 500,00

Оплата работ, услуг
200
000
01
03
99
1
51
41
122
220
97 324,00
97 324,00

Транспортные услуги
200
000
01
03
99
1
51
41
122
222
57 724,00
57 724,00

Прочие работы, услуги
200
000
01
03
99
1
51
41
122
226
39 600,00
39 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
03
99
1
51
41
200
000
1 911 863,72
1 911 863,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
03
99
1
51
41
240
000
1 911 863,72
1 911 863,72

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
03
99
1
51
41
242
000
329 319,99
329 319,99

Расходы
200
000
01
03
99
1
51
41
242
200
261 722,51
261 722,51

Оплата работ, услуг
200
000
01
03
99
1
51
41
242
220
261 722,51
261 722,51

Услуги связи
200
000
01
03
99
1
51
41
242
221
63 995,98
63 995,98

Прочие работы, услуги
200
000
01
03
99
1
51
41
242
226
197 726,53
197 726,53

Поступление нефинансовых активов
200
000
01
03
99
1
51
41
242
300
67 597,48
67 597,48

Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
03
99
1
51
41
242
310
67 597,48
67 597,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
03
99
1
51
41
244
000
1 582 543,73
1 582 543,73

Расходы
200
000
01
03
99
1
51
41
244
200
1 570 035,73
1 570 035,73

Оплата работ, услуг
200
000
01
03
99
1
51
41
244
220
1 570 035,73
1 570 035,73

Транспортные услуги
200
000
01
03
99
1
51
41
244
222
303 618,26
303 618,26

Коммунальные услуги
200
000
01
03
99
1
51
41
244
223
37 896,38
37 896,38

Арендная плата за пользование имуществом
200
000
01
03
99
1
51
41
244
224
1 175 297,33
1 175 297,33

Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
03
99
1
51
41
244
225
7 467,76
7 467,76

Прочие работы, услуги
200
000
01
03
99
1
51
41
244
226
45 756,00
45 756,00

Поступление нефинансовых активов
200
000
01
03
99
1
51
41
244
300
12 508,00
12 508,00

Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
03
99
1
51
41
244
310
12 208,00
12 208,00

Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
03
99
1
51
41
244
340
300,00
300,00

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников
200
000
01
03
99
1
51
42
000
000
1 591 655,66
1 591 655,66

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
01
03
99
1
51
42
100
000
1 482 327,00
1 482 327,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
01
03
99
1
51
42
120
000
1 482 327,00
1 482 327,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
01
03
99
1
51
42
121
000
1 482 327,00
1 482 327,00

Расходы
200
000
01
03
99
1
51
42
121
200
1 482 327,00
1 482 327,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
03
99
1
51
42
121
210
1 482 327,00
1 482 327,00

Заработная плата
200
000
01
03
99
1
51
42
121
211
1 138 500,00
1 138 500,00

Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
03
99
1
51
42
121
213
343 827,00
343 827,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
03
99
1
51
42
200
000
109 328,66
109 328,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
03
99
1
51
42
240
000
109 328,66
109 328,66

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
03
99
1
51
42
242
000
20 103,28
20 103,28

Расходы
200
000
01
03
99
1
51
42
242
200
20 103,28
20 103,28

Оплата работ, услуг
200
000
01
03
99
1
51
42
242
220
20 103,28
20 103,28

Услуги связи
200
000
01
03
99
1
51
42
242
221
20 103,28
20 103,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
03
99
1
51
42
244
000
89 225,38
89 225,38

Расходы
200
000
01
03
99
1
51
42
244
200
89 225,38
89 225,38

Оплата работ, услуг
200
000
01
03
99
1
51
42
244
220
89 225,38
89 225,38

Арендная плата за пользование имуществом
200
000
01
03
99
1
51
42
244
224
66 347,38
66 347,38

Прочие работы, услуги
200
000
01
03
99
1
51
42
244
226
22 878,00
22 878,00

Судебная система
200
000
01
05
00
0
00
00
000
000
214 657 106,08
112 030 185,62
102 626 920,46
Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
200
000
01
05
14
0
00
00
000
000
214 657 106,08
112 030 185,62
102 626 920,46
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления"
200
000
01
05
14
4
00
00
000
000
214 657 106,08
112 030 185,62
102 626 920,46
Ведомственная целевая программа "Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области"
200
000
01
05
14
4
03
00
000
000
214 657 106,08
112 030 185,62
102 626 920,46
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
01
05
14
4
03
98
000
000
214 002 352,67
112 030 185,62
101 972 167,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
01
05
14
4
03
98
100
000
178 323 234,01
82 881 222,05
95 442 011,96
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
01
05
14
4
03
98
120
000
178 323 234,01
82 881 222,05
95 442 011,96
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
01
05
14
4
03
98
121
000
177 847 834,01
82 767 606,07
95 080 227,94
Расходы
200
000
01
05
14
4
03
98
121
200
177 847 834,01
82 767 606,07
95 080 227,94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
05
14
4
03
98
121
210
177 847 834,01
82 767 606,07
95 080 227,94
Заработная плата
200
000
01
05
14
4
03
98
121
211
136 589 007,75
63 871 709,86
72 717 297,89
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
05
14
4
03
98
121
213
41 258 826,26
18 895 896,21
22 362 930,05
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
01
05
14
4
03
98
122
000
475 400,00
113 615,98
361 784,02
Расходы
200
000
01
05
14
4
03
98
122
200
475 400,00
113 615,98
361 784,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
05
14
4
03
98
122
210
137 400,00
30 336,75
107 063,25
Прочие выплаты
200
000
01
05
14
4
03
98
122
212
137 400,00
30 336,75
107 063,25
Оплата работ, услуг
200
000
01
05
14
4
03
98
122
220
305 000,00
83 279,23
221 720,77
Транспортные услуги
200
000
01
05
14
4
03
98
122
222
160 000,00
71 034,75
88 965,25
Прочие работы, услуги
200
000
01
05
14
4
03
98
122
226
145 000,00
12 244,48
132 755,52
Прочие расходы
200
000
01
05
14
4
03
98
122
290
33 000,00

33 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
05
14
4
03
98
200
000
35 639 118,66
29 143 878,57
6 495 240,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
05
14
4
03
98
240
000
35 639 118,66
29 143 878,57
6 495 240,09
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
05
14
4
03
98
242
000
6 952 100,00
2 641 583,57
4 310 516,43
Расходы
200
000
01
05
14
4
03
98
242
200
2 218 600,00
655 623,69
1 562 976,31
Оплата работ, услуг
200
000
01
05
14
4
03
98
242
220
2 218 600,00
655 623,69
1 562 976,31
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
05
14
4
03
98
242
225
749 000,00
233 133,69
515 866,31
Прочие работы, услуги
200
000
01
05
14
4
03
98
242
226
1 469 600,00
422 490,00
1 047 110,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
05
14
4
03
98
242
300
4 733 500,00
1 985 959,88
2 747 540,12
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
05
14
4
03
98
242
310
2 633 500,00
1 985 959,88
647 540,12
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
05
14
4
03
98
242
340
2 100 000,00

2 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
05
14
4
03
98
244
000
28 687 018,66
26 502 295,00
2 184 723,66
Расходы
200
000
01
05
14
4
03
98
244
200
28 687 018,66
26 502 295,00
2 184 723,66
Оплата работ, услуг
200
000
01
05
14
4
03
98
244
220
28 637 018,66
26 502 295,00
2 134 723,66
Услуги связи
200
000
01
05
14
4
03
98
244
221
27 325 018,66
25 346 295,00
1 978 723,66
Прочие работы, услуги
200
000
01
05
14
4
03
98
244
226
1 312 000,00
1 156 000,00
156 000,00
Прочие расходы
200
000
01
05
14
4
03
98
244
290
50 000,00

50 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
05
14
4
03
98
800
000
40 000,00
5 085,00
34 915,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
01
05
14
4
03
98
850
000
40 000,00
5 085,00
34 915,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
01
05
14
4
03
98
851
000
40 000,00
5 085,00
34 915,00
Расходы
200
000
01
05
14
4
03
98
851
200
40 000,00
5 085,00
34 915,00
Прочие расходы
200
000
01
05
14
4
03
98
851
290
40 000,00
5 085,00
34 915,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
01
05
14
4
03
99
000
000
654 753,41

654 753,41
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
05
14
4
03
99
200
000
654 753,41

654 753,41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
05
14
4
03
99
240
000
654 753,41

654 753,41
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
05
14
4
03
99
244
000
654 753,41

654 753,41
Расходы
200
000
01
05
14
4
03
99
244
200
654 753,41

654 753,41
Оплата работ, услуг
200
000
01
05
14
4
03
99
244
220
654 753,41

654 753,41
Прочие работы, услуги
200
000
01
05
14
4
03
99
244
226
654 753,41

654 753,41
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
200
000
01
06
00
0
00
00
000
000
195 381 689,77
102 090 286,43
93 291 403,34
Государственная программа Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"
200
000
01
06
09
0
00
00
000
000
489 600,00
210 320,03
279 279,97
Подпрограмма "Электронное Правительство Омской области"
200
000
01
06
09
1
00
00
000
000
489 600,00
210 320,03
279 279,97
Повышение эффективности и внутренней организации деятельности органов государственной власти Омской области
200
000
01
06
09
1
04
00
000
000
489 600,00
210 320,03
279 279,97
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
01
06
09
1
04
98
000
000
489 600,00
210 320,03
279 279,97
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
06
09
1
04
98
200
000
489 600,00
210 320,03
279 279,97
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
06
09
1
04
98
240
000
489 600,00
210 320,03
279 279,97
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
06
09
1
04
98
242
000
489 600,00
210 320,03
279 279,97
Расходы
200
000
01
06
09
1
04
98
242
200
489 600,00
210 320,03
279 279,97
Оплата работ, услуг
200
000
01
06
09
1
04
98
242
220
489 600,00
210 320,03
279 279,97
Прочие работы, услуги
200
000
01
06
09
1
04
98
242
226
489 600,00
210 320,03
279 279,97
Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
200
000
01
06
14
0
00
00
000
000
154 311 041,15
80 507 120,27
73 803 920,88
Подпрограмма "Управление общественными финансами в Омской области"
200
000
01
06
14
1
00
00
000
000
154 311 041,15
80 507 120,27
73 803 920,88
Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области
200
000
01
06
14
1
01
00
000
000
126 149 963,40
66 766 620,35
59 383 343,05
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
01
06
14
1
01
98
000
000
126 149 963,40
66 766 620,35
59 383 343,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
01
06
14
1
01
98
100
000
114 265 210,00
61 915 635,61
52 349 574,39
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
01
06
14
1
01
98
120
000
114 265 210,00
61 915 635,61
52 349 574,39
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
01
06
14
1
01
98
121
000
113 360 210,00
61 515 704,08
51 844 505,92
Расходы
200
000
01
06
14
1
01
98
121
200
113 360 210,00
61 515 704,08
51 844 505,92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
06
14
1
01
98
121
210
113 360 210,00
61 515 704,08
51 844 505,92
Заработная плата
200
000
01
06
14
1
01
98
121
211
87 067 600,00
47 468 908,37
39 598 691,63
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
06
14
1
01
98
121
213
26 292 610,00
14 046 795,71
12 245 814,29
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
01
06
14
1
01
98
122
000
905 000,00
399 931,53
505 068,47
Расходы
200
000
01
06
14
1
01
98
122
200
905 000,00
399 931,53
505 068,47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
06
14
1
01
98
122
210
75 000,00
22 286,53
52 713,47
Прочие выплаты
200
000
01
06
14
1
01
98
122
212
75 000,00
22 286,53
52 713,47
Оплата работ, услуг
200
000
01
06
14
1
01
98
122
220
830 000,00
377 645,00
452 355,00
Транспортные услуги
200
000
01
06
14
1
01
98
122
222
380 000,00
277 739,00
102 261,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
06
14
1
01
98
122
226
450 000,00
99 906,00
350 094,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
06
14
1
01
98
200
000
11 717 353,40
4 813 455,71
6 903 897,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
06
14
1
01
98
240
000
11 717 353,40
4 813 455,71
6 903 897,69
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
06
14
1
01
98
242
000
7 323 285,00
3 370 280,93
3 953 004,07
Расходы
200
000
01
06
14
1
01
98
242
200
3 145 500,00
862 295,93
2 283 204,07
Оплата работ, услуг
200
000
01
06
14
1
01
98
242
220
3 145 500,00
862 295,93
2 283 204,07
Услуги связи
200
000
01
06
14
1
01
98
242
221
1 424 000,00
479 663,95
944 336,05
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
06
14
1
01
98
242
225
500 000,00
50 541,00
449 459,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
06
14
1
01
98
242
226
1 221 500,00
332 090,98
889 409,02
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
06
14
1
01
98
242
300
4 177 785,00
2 507 985,00
1 669 800,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
06
14
1
01
98
242
310
2 667 785,00
2 017 785,00
650 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
06
14
1
01
98
242
340
1 510 000,00
490 200,00
1 019 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
06
14
1
01
98
244
000
4 394 068,40
1 443 174,78
2 950 893,62
Расходы
200
000
01
06
14
1
01
98
244
200
2 389 100,00
758 490,35
1 630 609,65
Оплата работ, услуг
200
000
01
06
14
1
01
98
244
220
2 079 100,00
758 490,35
1 320 609,65
Услуги связи
200
000
01
06
14
1
01
98
244
221
346 000,00
92 690,00
253 310,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
06
14
1
01
98
244
225
460 000,00
136 318,50
323 681,50
Прочие работы, услуги
200
000
01
06
14
1
01
98
244
226
1 273 100,00
529 481,85
743 618,15
Прочие расходы
200
000
01
06
14
1
01
98
244
290
310 000,00

310 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
06
14
1
01
98
244
300
2 004 968,40
684 684,43
1 320 283,97
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
06
14
1
01
98
244
310
155 000,00
12 999,00
142 001,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
06
14
1
01
98
244
340
1 849 968,40
671 685,43
1 178 282,97
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
06
14
1
01
98
800
000
167 400,00
37 529,03
129 870,97
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
01
06
14
1
01
98
850
000
167 400,00
37 529,03
129 870,97
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
01
06
14
1
01
98
851
000
88 000,00
17 663,00
70 337,00
Расходы
200
000
01
06
14
1
01
98
851
200
88 000,00
17 663,00
70 337,00
Прочие расходы
200
000
01
06
14
1
01
98
851
290
88 000,00
17 663,00
70 337,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
01
06
14
1
01
98
852
000
39 400,00
19 866,03
19 533,97
Расходы
200
000
01
06
14
1
01
98
852
200
39 400,00
19 866,03
19 533,97
Прочие расходы
200
000
01
06
14
1
01
98
852
290
39 400,00
19 866,03
19 533,97
Уплата иных платежей
200
000
01
06
14
1
01
98
853
000
40 000,00

40 000,00
Расходы
200
000
01
06
14
1
01
98
853
200
40 000,00

40 000,00
Прочие расходы
200
000
01
06
14
1
01
98
853
290
40 000,00

40 000,00
Ведомственная целевая программа "Развитие системы внутреннего государственного финансового контроля в Омской области"
200
000
01
06
14
1
02
00
000
000
28 161 077,75
13 740 499,92
14 420 577,83
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
01
06
14
1
02
98
000
000
28 161 077,75
13 740 499,92
14 420 577,83
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
01
06
14
1
02
98
100
000
26 864 510,00
13 494 612,88
13 369 897,12
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
01
06
14
1
02
98
120
000
26 864 510,00
13 494 612,88
13 369 897,12
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
01
06
14
1
02
98
121
000
26 347 010,00
13 430 534,88
12 916 475,12
Расходы
200
000
01
06
14
1
02
98
121
200
26 347 010,00
13 430 534,88
12 916 475,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
06
14
1
02
98
121
210
26 347 010,00
13 430 534,88
12 916 475,12
Заработная плата
200
000
01
06
14
1
02
98
121
211
20 324 465,92
10 372 272,78
9 952 193,14
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
06
14
1
02
98
121
213
6 022 544,08
3 058 262,10
2 964 281,98
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
01
06
14
1
02
98
122
000
517 500,00
64 078,00
453 422,00
Расходы
200
000
01
06
14
1
02
98
122
200
517 500,00
64 078,00
453 422,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
06
14
1
02
98
122
210
180 000,00
15 150,00
164 850,00
Прочие выплаты
200
000
01
06
14
1
02
98
122
212
180 000,00
15 150,00
164 850,00
Оплата работ, услуг
200
000
01
06
14
1
02
98
122
220
280 000,00
48 928,00
231 072,00
Транспортные услуги
200
000
01
06
14
1
02
98
122
222
100 000,00

100 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
06
14
1
02
98
122
226
180 000,00
48 928,00
131 072,00
Социальное обеспечение
200
000
01
06
14
1
02
98
122
260
57 500,00

57 500,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
01
06
14
1
02
98
122
262
57 500,00

57 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
06
14
1
02
98
200
000
1 276 567,75
243 566,13
1 033 001,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
06
14
1
02
98
240
000
1 276 567,75
243 566,13
1 033 001,62
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
06
14
1
02
98
242
000
547 400,23
134 509,99
412 890,24
Расходы
200
000
01
06
14
1
02
98
242
200
302 400,00
77 679,99
224 720,01
Оплата работ, услуг
200
000
01
06
14
1
02
98
242
220
302 400,00
77 679,99
224 720,01
Услуги связи
200
000
01
06
14
1
02
98
242
221
103 000,00
15 520,69
87 479,31
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
06
14
1
02
98
242
225
60 000,00
14 592,00
45 408,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
06
14
1
02
98
242
226
139 400,00
47 567,30
91 832,70
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
06
14
1
02
98
242
300
245 000,23
56 830,00
188 170,23
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
06
14
1
02
98
242
310
230 000,00
56 830,00
173 170,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
06
14
1
02
98
242
340
15 000,23

15 000,23
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
06
14
1
02
98
244
000
729 167,52
109 056,14
620 111,38
Расходы
200
000
01
06
14
1
02
98
244
200
262 000,00
44 828,10
217 171,90
Оплата работ, услуг
200
000
01
06
14
1
02
98
244
220
262 000,00
44 828,10
217 171,90
Услуги связи
200
000
01
06
14
1
02
98
244
221
12 000,00
2 990,00
9 010,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
06
14
1
02
98
244
225
30 000,00
29 405,00
595,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
06
14
1
02
98
244
226
220 000,00
12 433,10
207 566,90
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
06
14
1
02
98
244
300
467 167,52
64 228,04
402 939,48
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
06
14
1
02
98
244
310
197 167,52
18 300,00
178 867,52
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
06
14
1
02
98
244
340
270 000,00
45 928,04
224 071,96
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
06
14
1
02
98
800
000
20 000,00
2 320,91
17 679,09
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
01
06
14
1
02
98
850
000
20 000,00
2 320,91
17 679,09
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
01
06
14
1
02
98
851
000
19 900,00
2 295,00
17 605,00
Расходы
200
000
01
06
14
1
02
98
851
200
19 900,00
2 295,00
17 605,00
Прочие расходы
200
000
01
06
14
1
02
98
851
290
19 900,00
2 295,00
17 605,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
01
06
14
1
02
98
852
000
100,00
25,91
74,09
Расходы
200
000
01
06
14
1
02
98
852
200
100,00
25,91
74,09
Прочие расходы
200
000
01
06
14
1
02
98
852
290
100,00
25,91
74,09
Непрограммные расходы
200
000
01
06
99
0
00
00
000
000
40 581 048,62
21 372 846,13
19 208 202,49
Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
01
06
99
1
00
00
000
000
40 581 048,62
21 372 846,13
19 208 202,49
Мероприятия в сфере государственного управления
200
000
01
06
99
1
01
00
000
000
40 581 048,62
21 372 846,13
19 208 202,49
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
01
06
99
1
01
98
000
000
40 581 048,62
21 372 846,13
19 208 202,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
01
06
99
1
01
98
100
000
38 904 887,69
21 041 837,63
17 863 050,06
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
01
06
99
1
01
98
120
000
38 904 887,69
21 041 837,63
17 863 050,06
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
01
06
99
1
01
98
121
000
37 673 458,15
20 824 805,63
16 848 652,52
Расходы
200
000
01
06
99
1
01
98
121
200
37 673 458,15
20 824 805,63
16 848 652,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
06
99
1
01
98
121
210
37 673 458,15
20 824 805,63
16 848 652,52
Заработная плата
200
000
01
06
99
1
01
98
121
211
28 935 905,37
16 208 062,05
12 727 843,32
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
06
99
1
01
98
121
213
8 737 552,78
4 616 743,58
4 120 809,20
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
01
06
99
1
01
98
122
000
1 231 429,54
217 032,00
1 014 397,54
Расходы
200
000
01
06
99
1
01
98
122
200
1 231 429,54
217 032,00
1 014 397,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
06
99
1
01
98
122
210
256 690,00
39 945,00
216 745,00
Прочие выплаты
200
000
01
06
99
1
01
98
122
212
256 690,00
39 945,00
216 745,00
Оплата работ, услуг
200
000
01
06
99
1
01
98
122
220
974 739,54
177 087,00
797 652,54
Транспортные услуги
200
000
01
06
99
1
01
98
122
222
289 000,00
49 522,00
239 478,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
06
99
1
01
98
122
226
685 739,54
127 565,00
558 174,54
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
06
99
1
01
98
200
000
1 670 100,93
328 014,50
1 342 086,43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
06
99
1
01
98
240
000
1 670 100,93
328 014,50
1 342 086,43
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
06
99
1
01
98
242
000
955 000,00
225 781,29
729 218,71
Расходы
200
000
01
06
99
1
01
98
242
200
905 000,00
218 530,29
686 469,71
Оплата работ, услуг
200
000
01
06
99
1
01
98
242
220
905 000,00
218 530,29
686 469,71
Услуги связи
200
000
01
06
99
1
01
98
242
221
140 000,00
34 402,23
105 597,77
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
06
99
1
01
98
242
225
16 000,00
14 394,00
1 606,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
06
99
1
01
98
242
226
749 000,00
169 734,06
579 265,94
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
06
99
1
01
98
242
300
50 000,00
7 251,00
42 749,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
06
99
1
01
98
242
310
15 000,00

15 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
06
99
1
01
98
242
340
35 000,00
7 251,00
27 749,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
06
99
1
01
98
244
000
715 100,93
102 233,21
612 867,72
Расходы
200
000
01
06
99
1
01
98
244
200
462 020,00
44 286,26
417 733,74
Оплата работ, услуг
200
000
01
06
99
1
01
98
244
220
422 020,00
40 206,26
381 813,74
Услуги связи
200
000
01
06
99
1
01
98
244
221
12 000,00

12 000,00
Транспортные услуги
200
000
01
06
99
1
01
98
244
222
20 320,00

20 320,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
06
99
1
01
98
244
225
80 000,00
16 010,00
63 990,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
06
99
1
01
98
244
226
309 700,00
24 196,26
285 503,74
Прочие расходы
200
000
01
06
99
1
01
98
244
290
40 000,00
4 080,00
35 920,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
06
99
1
01
98
244
300
253 080,93
57 946,95
195 133,98
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
06
99
1
01
98
244
340
253 080,93
57 946,95
195 133,98
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
06
99
1
01
98
800
000
6 060,00
2 994,00
3 066,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
01
06
99
1
01
98
850
000
6 060,00
2 994,00
3 066,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
01
06
99
1
01
98
851
000
1 050,00
490,00
560,00
Расходы
200
000
01
06
99
1
01
98
851
200
1 050,00
490,00
560,00
Прочие расходы
200
000
01
06
99
1
01
98
851
290
1 050,00
490,00
560,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
01
06
99
1
01
98
852
000
5 010,00
2 504,00
2 506,00
Расходы
200
000
01
06
99
1
01
98
852
200
5 010,00
2 504,00
2 506,00
Прочие расходы
200
000
01
06
99
1
01
98
852
290
5 010,00
2 504,00
2 506,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов
200
000
01
07
00
0
00
00
000
000
208 410 510,42
34 908 652,73
173 501 857,69
Непрограммные расходы
200
000
01
07
99
0
00
00
000
000
208 410 510,42
34 908 652,73
173 501 857,69
Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
01
07
99
1
00
00
000
000
208 410 510,42
34 908 652,73
173 501 857,69
Мероприятия в сфере государственного управления
200
000
01
07
99
1
01
00
000
000
208 410 510,42
34 908 652,73
173 501 857,69
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
01
07
99
1
01
98
000
000
73 412 875,35
34 908 652,73
38 504 222,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
01
07
99
1
01
98
100
000
66 910 925,54
33 423 352,54
33 487 573,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
01
07
99
1
01
98
120
000
66 910 925,54
33 423 352,54
33 487 573,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
01
07
99
1
01
98
121
000
66 149 970,70
33 019 884,64
33 130 086,06
Расходы
200
000
01
07
99
1
01
98
121
200
66 149 970,70
33 019 884,64
33 130 086,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
07
99
1
01
98
121
210
66 149 970,70
33 019 884,64
33 130 086,06
Заработная плата
200
000
01
07
99
1
01
98
121
211
50 806 440,60
25 600 000,00
25 206 440,60
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
07
99
1
01
98
121
213
15 343 530,10
7 419 884,64
7 923 645,46
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
01
07
99
1
01
98
122
000
760 954,84
403 467,90
357 486,94
Расходы
200
000
01
07
99
1
01
98
122
200
760 954,84
403 467,90
357 486,94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
07
99
1
01
98
122
210
96 913,00
56 404,40
40 508,60
Прочие выплаты
200
000
01
07
99
1
01
98
122
212
96 913,00
56 404,40
40 508,60
Оплата работ, услуг
200
000
01
07
99
1
01
98
122
220
664 041,84
347 063,50
316 978,34
Транспортные услуги
200
000
01
07
99
1
01
98
122
222
264 041,84
83 000,00
181 041,84
Прочие работы, услуги
200
000
01
07
99
1
01
98
122
226
400 000,00
264 063,50
135 936,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
07
99
1
01
98
200
000
6 449 858,01
1 464 109,22
4 985 748,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
07
99
1
01
98
240
000
6 449 858,01
1 464 109,22
4 985 748,79
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
07
99
1
01
98
242
000
2 634 648,95
473 866,18
2 160 782,77
Расходы
200
000
01
07
99
1
01
98
242
200
2 034 160,89
290 115,18
1 744 045,71
Оплата работ, услуг
200
000
01
07
99
1
01
98
242
220
2 034 160,89
290 115,18
1 744 045,71
Услуги связи
200
000
01
07
99
1
01
98
242
221
1 059 600,84
204 357,29
855 243,55
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
07
99
1
01
98
242
225
100 000,00
5 930,00
94 070,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
07
99
1
01
98
242
226
874 560,05
79 827,89
794 732,16
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
07
99
1
01
98
242
300
600 488,06
183 751,00
416 737,06
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
07
99
1
01
98
242
310
400 000,00
26 826,00
373 174,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
07
99
1
01
98
242
340
200 488,06
156 925,00
43 563,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
07
99
1
01
98
244
000
3 815 209,06
990 243,04
2 824 966,02
Расходы
200
000
01
07
99
1
01
98
244
200
2 972 556,57
770 601,35
2 201 955,22
Оплата работ, услуг
200
000
01
07
99
1
01
98
244
220
2 952 552,57
770 601,35
2 181 951,22
Транспортные услуги
200
000
01
07
99
1
01
98
244
222
10 000,00

10 000,00
Коммунальные услуги
200
000
01
07
99
1
01
98
244
223
304 780,04
61 668,12
243 111,92
Арендная плата за пользование имуществом
200
000
01
07
99
1
01
98
244
224
1 450 000,00
563 250,55
886 749,45
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
07
99
1
01
98
244
225
515 338,67
74 761,52
440 577,15
Прочие работы, услуги
200
000
01
07
99
1
01
98
244
226
672 433,86
70 921,16
601 512,70
Прочие расходы
200
000
01
07
99
1
01
98
244
290
20 004,00

20 004,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
07
99
1
01
98
244
300
842 652,49
219 641,69
623 010,80
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
07
99
1
01
98
244
310
190 000,00
83 150,00
106 850,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
07
99
1
01
98
244
340
652 652,49
136 491,69
516 160,80
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
07
99
1
01
98
800
000
52 091,80
21 190,97
30 900,83
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
01
07
99
1
01
98
850
000
52 091,80
21 190,97
30 900,83
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
01
07
99
1
01
98
851
000
16 435,80
2 053,00
14 382,80
Расходы
200
000
01
07
99
1
01
98
851
200
16 435,80
2 053,00
14 382,80
Прочие расходы
200
000
01
07
99
1
01
98
851
290
16 435,80
2 053,00
14 382,80
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
01
07
99
1
01
98
852
000
31 656,00
15 828,00
15 828,00
Расходы
200
000
01
07
99
1
01
98
852
200
31 656,00
15 828,00
15 828,00
Прочие расходы
200
000
01
07
99
1
01
98
852
290
31 656,00
15 828,00
15 828,00
Уплата иных платежей
200
000
01
07
99
1
01
98
853
000
4 000,00
3 309,97
690,03
Расходы
200
000
01
07
99
1
01
98
853
200
4 000,00
3 309,97
690,03
Прочие расходы
200
000
01
07
99
1
01
98
853
290
4 000,00
3 309,97
690,03
Реализация прочих мероприятий
200
000
01
07
99
1
01
99
000
000
134 997 635,07

134 997 635,07
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
07
99
1
01
99
200
000
134 997 635,07

134 997 635,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
07
99
1
01
99
240
000
134 997 635,07

134 997 635,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
07
99
1
01
99
244
000
134 997 635,07

134 997 635,07
Расходы
200
000
01
07
99
1
01
99
244
200
134 997 635,07

134 997 635,07
Прочие расходы
200
000
01
07
99
1
01
99
244
290
134 997 635,07

134 997 635,07
Международные отношения и международное сотрудничество
200
000
01
08
00
0
00
00
000
000
200 000,00

200 000,00
Государственная программа Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области"
200
000
01
08
18
0
00
00
000
000
200 000,00

200 000,00
Подпрограмма "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)"
200
000
01
08
18
2
00
00
000
000
200 000,00

200 000,00
Ведомственная целевая программа "Экономическое развитие Омской области"
200
000
01
08
18
2
01
00
000
000
200 000,00

200 000,00
Содействие участию организаций Омской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях международного, межрегионального и регионального уровня
200
000
01
08
18
2
01
02
000
000
200 000,00

200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
08
18
2
01
02
200
000
200 000,00

200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
08
18
2
01
02
240
000
200 000,00

200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
08
18
2
01
02
244
000
200 000,00

200 000,00
Расходы
200
000
01
08
18
2
01
02
244
200
200 000,00

200 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
01
08
18
2
01
02
244
220
200 000,00

200 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
08
18
2
01
02
244
226
200 000,00

200 000,00
Резервные фонды
200
000
01
11
00
0
00
00
000
000
37 840 399,26

37 840 399,26
Непрограммные расходы
200
000
01
11
99
0
00
00
000
000
37 840 399,26

37 840 399,26
Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
01
11
99
1
00
00
000
000
37 840 399,26

37 840 399,26
Мероприятия в сфере государственного управления
200
000
01
11
99
1
01
00
000
000
37 840 399,26

37 840 399,26
Резервный фонд Правительства Омской области
200
000
01
11
99
1
01
97
000
000
37 840 399,26

37 840 399,26
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
11
99
1
01
97
800
000
37 840 399,26

37 840 399,26
Резервные средства
200
000
01
11
99
1
01
97
870
000
37 840 399,26

37 840 399,26
Расходы
200
000
01
11
99
1
01
97
870
200
37 840 399,26

37 840 399,26
Прочие расходы
200
000
01
11
99
1
01
97
870
290
37 840 399,26

37 840 399,26
Другие общегосударственные вопросы
200
000
01
13
00
0
00
00
000
000
1 038 891 032,44
466 887 476,49
572 003 555,95
Государственная программа Омской области "Доступная среда"
200
000
01
13
04
0
00
00
000
000
311 320,00

311 320,00
Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов
200
000
01
13
04
0
02
00
000
000
311 320,00

311 320,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
01
13
04
0
02
99
000
000
93 396,00

93 396,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
04
0
02
99
200
000
93 396,00

93 396,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
04
0
02
99
240
000
93 396,00

93 396,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
200
000
01
13
04
0
02
99
243
000
93 396,00

93 396,00
Расходы
200
000
01
13
04
0
02
99
243
200
93 396,00

93 396,00
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
04
0
02
99
243
220
93 396,00

93 396,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
04
0
02
99
243
225
85 776,00

85 776,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
04
0
02
99
243
226
7 620,00

7 620,00
Реализация мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
200
000
01
13
04
Ю
50
27
000
000
217 924,00

217 924,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
04
Ю
50
27
200
000
217 924,00

217 924,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
04
Ю
50
27
240
000
217 924,00

217 924,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
200
000
01
13
04
Ю
50
27
243
000
38 781,12

38 781,12
Расходы
200
000
01
13
04
Ю
50
27
243
200
38 781,12

38 781,12
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
04
Ю
50
27
243
220
38 781,12

38 781,12
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
04
Ю
50
27
243
225
38 781,12

38 781,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
04
Ю
50
27
244
000
179 142,88

179 142,88
Расходы
200
000
01
13
04
Ю
50
27
244
200
179 142,88

179 142,88
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
04
Ю
50
27
244
220
179 142,88

179 142,88
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
04
Ю
50
27
244
225
179 142,88

179 142,88
Государственная программа Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области"
200
000
01
13
07
0
00
00
000
000
198 500,00
13 600,00
184 900,00
Подпрограмма "Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области"
200
000
01
13
07
2
00
00
000
000
198 500,00
13 600,00
184 900,00
Организация проведения специальной оценки условий труда на территории Омской области
200
000
01
13
07
2
06
00
000
000
179 800,00

179 800,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
01
13
07
2
06
99
000
000
179 800,00

179 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
07
2
06
99
200
000
179 800,00

179 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
07
2
06
99
240
000
179 800,00

179 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
07
2
06
99
244
000
179 800,00

179 800,00
Расходы
200
000
01
13
07
2
06
99
244
200
179 800,00

179 800,00
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
07
2
06
99
244
220
179 800,00

179 800,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
07
2
06
99
244
226
179 800,00

179 800,00
Координация обучения по охране труда на территории Омской области
200
000
01
13
07
2
07
00
000
000
18 700,00
13 600,00
5 100,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
01
13
07
2
07
99
000
000
18 700,00
13 600,00
5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
07
2
07
99
200
000
18 700,00
13 600,00
5 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
07
2
07
99
240
000
18 700,00
13 600,00
5 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
07
2
07
99
244
000
18 700,00
13 600,00
5 100,00
Расходы
200
000
01
13
07
2
07
99
244
200
18 700,00
13 600,00
5 100,00
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
07
2
07
99
244
220
18 700,00
13 600,00
5 100,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
07
2
07
99
244
226
18 700,00
13 600,00
5 100,00
Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
200
000
01
13
14
0
00
00
000
000
759 316 774,74
320 656 982,36
438 659 792,38
Подпрограмма "Управление общественными финансами в Омской области"
200
000
01
13
14
1
00
00
000
000
92 326 636,08
9 798 198,10
82 528 437,98
Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области
200
000
01
13
14
1
01
00
000
000
92 326 636,08
9 798 198,10
82 528 437,98
Размещение государственных ценных бумаг Омской области
200
000
01
13
14
1
01
03
000
000
3 009 400,00
24 000,00
2 985 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
1
01
03
200
000
3 009 400,00
24 000,00
2 985 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
1
01
03
240
000
3 009 400,00
24 000,00
2 985 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
1
01
03
244
000
3 009 400,00
24 000,00
2 985 400,00
Расходы
200
000
01
13
14
1
01
03
244
200
3 009 400,00
24 000,00
2 985 400,00
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
1
01
03
244
220
3 009 400,00
24 000,00
2 985 400,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
1
01
03
244
226
3 009 400,00
24 000,00
2 985 400,00
Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны Омской области в соответствии с законодательством
200
000
01
13
14
1
01
04
000
000
40 332 236,08
11 938,56
40 320 297,52
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
13
14
1
01
04
800
000
40 332 236,08
11 938,56
40 320 297,52
Исполнение судебных актов
200
000
01
13
14
1
01
04
830
000
40 332 236,08
11 938,56
40 320 297,52
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
200
000
01
13
14
1
01
04
831
000
40 332 236,08
11 938,56
40 320 297,52
Расходы
200
000
01
13
14
1
01
04
831
200
40 332 236,08
11 938,56
40 320 297,52
Прочие расходы
200
000
01
13
14
1
01
04
831
290
40 332 236,08
11 938,56
40 320 297,52
Комплексная автоматизация бюджетного процесса в Омской области
200
000
01
13
14
1
01
05
000
000
48 985 000,00
9 762 259,54
39 222 740,46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
1
01
05
200
000
48 985 000,00
9 762 259,54
39 222 740,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
1
01
05
240
000
48 985 000,00
9 762 259,54
39 222 740,46
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
13
14
1
01
05
242
000
48 985 000,00
9 762 259,54
39 222 740,46
Расходы
200
000
01
13
14
1
01
05
242
200
48 985 000,00
9 762 259,54
39 222 740,46
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
1
01
05
242
220
48 985 000,00
9 762 259,54
39 222 740,46
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
1
01
05
242
226
48 985 000,00
9 762 259,54
39 222 740,46
Подпрограмма "Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области"
200
000
01
13
14
2
00
00
000
000
170 341 958,35
84 379 320,20
85 962 638,15
Ведомственная целевая программа "Формирование и развитие собственности в Омской области"
200
000
01
13
14
2
01
00
000
000
67 122 946,73
33 202 828,59
33 920 118,14
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
01
13
14
2
01
98
000
000
59 954 980,39
30 703 676,72
29 251 303,67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
01
13
14
2
01
98
100
000
56 361 134,57
29 939 981,53
26 421 153,04
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
01
13
14
2
01
98
120
000
56 361 134,57
29 939 981,53
26 421 153,04
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
01
13
14
2
01
98
121
000
56 240 734,57
29 918 904,73
26 321 829,84
Расходы
200
000
01
13
14
2
01
98
121
200
56 240 734,57
29 918 904,73
26 321 829,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
2
01
98
121
210
56 240 734,57
29 918 904,73
26 321 829,84
Заработная плата
200
000
01
13
14
2
01
98
121
211
43 959 725,95
23 066 929,20
20 892 796,75
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
2
01
98
121
213
12 281 008,62
6 851 975,53
5 429 033,09
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
01
13
14
2
01
98
122
000
120 400,00
21 076,80
99 323,20
Расходы
200
000
01
13
14
2
01
98
122
200
120 400,00
21 076,80
99 323,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
2
01
98
122
210
19 200,00
900,00
18 300,00
Прочие выплаты
200
000
01
13
14
2
01
98
122
212
19 200,00
900,00
18 300,00
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
2
01
98
122
220
101 200,00
20 176,80
81 023,20
Транспортные услуги
200
000
01
13
14
2
01
98
122
222
63 000,00
20 176,80
42 823,20
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
2
01
98
122
226
38 200,00

38 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
2
01
98
200
000
3 567 845,82
760 273,19
2 807 572,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
2
01
98
240
000
3 567 845,82
760 273,19
2 807 572,63
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
13
14
2
01
98
242
000
1 063 877,82
340 003,05
723 874,77
Расходы
200
000
01
13
14
2
01
98
242
200
732 534,50
244 313,05
488 221,45
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
2
01
98
242
220
732 534,50
244 313,05
488 221,45
Услуги связи
200
000
01
13
14
2
01
98
242
221
522 334,50
149 353,65
372 980,85
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
14
2
01
98
242
225
50 000,00
25 900,00
24 100,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
2
01
98
242
226
160 200,00
69 059,40
91 140,60
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
14
2
01
98
242
300
331 343,32
95 690,00
235 653,32
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
13
14
2
01
98
242
310
8 188,18

8 188,18
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
13
14
2
01
98
242
340
323 155,14
95 690,00
227 465,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
2
01
98
244
000
2 503 968,00
420 270,14
2 083 697,86
Расходы
200
000
01
13
14
2
01
98
244
200
2 205 158,00
322 482,94
1 882 675,06
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
2
01
98
244
220
2 205 158,00
322 482,94
1 882 675,06
Услуги связи
200
000
01
13
14
2
01
98
244
221
276 758,00
103 300,00
173 458,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
14
2
01
98
244
225
18 400,00
4 200,00
14 200,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
2
01
98
244
226
1 910 000,00
214 982,94
1 695 017,06
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
14
2
01
98
244
300
298 810,00
97 787,20
201 022,80
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
13
14
2
01
98
244
310
5 000,00
1 090,00
3 910,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
13
14
2
01
98
244
340
293 810,00
96 697,20
197 112,80
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
13
14
2
01
98
800
000
26 000,00
3 422,00
22 578,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
01
13
14
2
01
98
850
000
26 000,00
3 422,00
22 578,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
01
13
14
2
01
98
851
000
26 000,00
3 422,00
22 578,00
Расходы
200
000
01
13
14
2
01
98
851
200
26 000,00
3 422,00
22 578,00
Прочие расходы
200
000
01
13
14
2
01
98
851
290
26 000,00
3 422,00
22 578,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
01
13
14
2
01
99
000
000
7 167 966,34
2 499 151,87
4 668 814,47
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
2
01
99
200
000
1 470 215,95
367 263,27
1 102 952,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
2
01
99
240
000
1 470 215,95
367 263,27
1 102 952,68
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
13
14
2
01
99
242
000
100 000,00
100 000,00

Расходы
200
000
01
13
14
2
01
99
242
200
100 000,00
100 000,00

Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
2
01
99
242
220
100 000,00
100 000,00

Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
2
01
99
242
226
100 000,00
100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
2
01
99
244
000
1 370 215,95
267 263,27
1 102 952,68
Расходы
200
000
01
13
14
2
01
99
244
200
1 370 215,95
267 263,27
1 102 952,68
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
2
01
99
244
220
1 370 215,95
267 263,27
1 102 952,68
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
14
2
01
99
244
225
195 250,96

195 250,96
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
2
01
99
244
226
1 174 964,99
267 263,27
907 701,72
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
13
14
2
01
99
800
000
5 697 750,39
2 131 888,60
3 565 861,79
Исполнение судебных актов
200
000
01
13
14
2
01
99
830
000
2 086 088,60
2 086 088,60

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
200
000
01
13
14
2
01
99
831
000
2 086 088,60
2 086 088,60

Расходы
200
000
01
13
14
2
01
99
831
200
2 086 088,60
2 086 088,60

Прочие расходы
200
000
01
13
14
2
01
99
831
290
2 086 088,60
2 086 088,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
01
13
14
2
01
99
850
000
3 611 661,79
45 800,00
3 565 861,79
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
01
13
14
2
01
99
852
000
3 611 661,79
45 800,00
3 565 861,79
Расходы
200
000
01
13
14
2
01
99
852
200
3 611 661,79
45 800,00
3 565 861,79
Прочие расходы
200
000
01
13
14
2
01
99
852
290
3 611 661,79
45 800,00
3 565 861,79
Ведомственная целевая программа "Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области"
200
000
01
13
14
2
02
00
000
000
95 998 236,62
43 955 716,61
52 042 520,01
Реализация прочих мероприятий
200
000
01
13
14
2
02
99
000
000
95 998 236,62
43 955 716,61
52 042 520,01
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
01
13
14
2
02
99
100
000
42 890 642,98
21 426 074,88
21 464 568,10
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
01
13
14
2
02
99
110
000
42 890 642,98
21 426 074,88
21 464 568,10
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
01
13
14
2
02
99
111
000
42 885 615,07
21 423 448,33
21 462 166,74
Расходы
200
000
01
13
14
2
02
99
111
200
42 885 615,07
21 423 448,33
21 462 166,74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
2
02
99
111
210
42 885 615,07
21 423 448,33
21 462 166,74
Заработная плата
200
000
01
13
14
2
02
99
111
211
32 987 743,15
16 472 839,89
16 514 903,26
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
2
02
99
111
213
9 897 871,92
4 950 608,44
4 947 263,48
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
01
13
14
2
02
99
112
000
5 027,91
2 626,55
2 401,36
Расходы
200
000
01
13
14
2
02
99
112
200
5 027,91
2 626,55
2 401,36
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
2
02
99
112
210
5 027,91
2 626,55
2 401,36
Прочие выплаты
200
000
01
13
14
2
02
99
112
212
5 027,91
2 626,55
2 401,36
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
2
02
99
200
000
50 883 868,14
21 420 145,52
29 463 722,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
2
02
99
240
000
50 883 868,14
21 420 145,52
29 463 722,62
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
13
14
2
02
99
242
000
1 033 434,80
252 894,51
780 540,29
Расходы
200
000
01
13
14
2
02
99
242
200
716 000,00
252 894,51
463 105,49
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
2
02
99
242
220
716 000,00
252 894,51
463 105,49
Услуги связи
200
000
01
13
14
2
02
99
242
221
290 000,00
109 376,15
180 623,85
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
14
2
02
99
242
225
109 200,00
15 270,00
93 930,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
2
02
99
242
226
316 800,00
128 248,36
188 551,64
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
14
2
02
99
242
300
317 434,80

317 434,80
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
13
14
2
02
99
242
310
277 434,80

277 434,80
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
13
14
2
02
99
242
340
40 000,00

40 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
200
000
01
13
14
2
02
99
243
000
3 538 829,00

3 538 829,00
Расходы
200
000
01
13
14
2
02
99
243
200
3 538 829,00

3 538 829,00
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
2
02
99
243
220
3 538 829,00

3 538 829,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
14
2
02
99
243
225
2 938 829,00

2 938 829,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
2
02
99
243
226
600 000,00

600 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
2
02
99
244
000
46 311 604,34
21 167 251,01
25 144 353,33
Расходы
200
000
01
13
14
2
02
99
244
200
39 791 760,53
18 305 636,79
21 486 123,74
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
2
02
99
244
220
39 791 760,53
18 305 636,79
21 486 123,74
Услуги связи
200
000
01
13
14
2
02
99
244
221
52 691,09
23 000,00
29 691,09
Транспортные услуги
200
000
01
13
14
2
02
99
244
222
26 000,00
13 980,00
12 020,00
Коммунальные услуги
200
000
01
13
14
2
02
99
244
223
17 998 421,44
7 797 590,17
10 200 831,27
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
14
2
02
99
244
225
3 774 648,00
1 319 044,48
2 455 603,52
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
2
02
99
244
226
17 940 000,00
9 152 022,14
8 787 977,86
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
14
2
02
99
244
300
6 519 843,81
2 861 614,22
3 658 229,59
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
13
14
2
02
99
244
310
235 000,00
92 199,25
142 800,75
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
13
14
2
02
99
244
340
6 284 843,81
2 769 414,97
3 515 428,84
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
13
14
2
02
99
800
000
2 223 725,50
1 109 496,21
1 114 229,29
Исполнение судебных актов
200
000
01
13
14
2
02
99
830
000
23 500,00
23 500,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
200
000
01
13
14
2
02
99
831
000
23 500,00
23 500,00

Расходы
200
000
01
13
14
2
02
99
831
200
23 500,00
23 500,00

Прочие расходы
200
000
01
13
14
2
02
99
831
290
23 500,00
23 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
01
13
14
2
02
99
850
000
2 200 225,50
1 085 996,21
1 114 229,29
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
01
13
14
2
02
99
851
000
1 818 725,50
960 000,00
858 725,50
Расходы
200
000
01
13
14
2
02
99
851
200
1 818 725,50
960 000,00
858 725,50
Прочие расходы
200
000
01
13
14
2
02
99
851
290
1 818 725,50
960 000,00
858 725,50
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
01
13
14
2
02
99
852
000
346 500,00
116 683,13
229 816,87
Расходы
200
000
01
13
14
2
02
99
852
200
346 500,00
116 683,13
229 816,87
Прочие расходы
200
000
01
13
14
2
02
99
852
290
346 500,00
116 683,13
229 816,87
Уплата иных платежей
200
000
01
13
14
2
02
99
853
000
35 000,00
9 313,08
25 686,92
Расходы
200
000
01
13
14
2
02
99
853
200
35 000,00
9 313,08
25 686,92
Прочие расходы
200
000
01
13
14
2
02
99
853
290
35 000,00
9 313,08
25 686,92
Развитие имущественной основы для осуществления полномочий органов исполнительной власти Омской области
200
000
01
13
14
2
03
00
000
000
7 220 775,00
7 220 775,00

Приобретение в казну Омской области жилых помещений для расселения граждан из жилого дома, признанного аварийным, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, д. п. Чернолучинский, ул. турбаза "Иртыш", д. 6
200
000
01
13
14
2
03
02
000
000
7 220 775,00
7 220 775,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
01
13
14
2
03
02
400
000
7 220 775,00
7 220 775,00

Бюджетные инвестиции
200
000
01
13
14
2
03
02
410
000
7 220 775,00
7 220 775,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
200
000
01
13
14
2
03
02
412
000
7 220 775,00
7 220 775,00

Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
14
2
03
02
412
300
7 220 775,00
7 220 775,00

Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
13
14
2
03
02
412
310
7 220 775,00
7 220 775,00

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области"
200
000
01
13
14
3
00
00
000
000
1 452 000,00
185 056,16
1 266 943,84
Организационно-правовое и методическое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе в Омской области
200
000
01
13
14
3
01
00
000
000
1 452 000,00
185 056,16
1 266 943,84
Реализация прочих мероприятий
200
000
01
13
14
3
01
99
000
000
1 452 000,00
185 056,16
1 266 943,84
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
3
01
99
200
000
1 452 000,00
185 056,16
1 266 943,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
3
01
99
240
000
1 452 000,00
185 056,16
1 266 943,84
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
13
14
3
01
99
242
000
1 345 500,00
143 160,00
1 202 340,00
Расходы
200
000
01
13
14
3
01
99
242
200
1 345 500,00
143 160,00
1 202 340,00
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
3
01
99
242
220
1 345 500,00
143 160,00
1 202 340,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
3
01
99
242
226
1 345 500,00
143 160,00
1 202 340,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
3
01
99
244
000
106 500,00
41 896,16
64 603,84
Расходы
200
000
01
13
14
3
01
99
244
200
85 000,00
20 494,88
64 505,12
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
3
01
99
244
220
85 000,00
20 494,88
64 505,12
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
3
01
99
244
226
85 000,00
20 494,88
64 505,12
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
14
3
01
99
244
300
21 500,00
21 401,28
98,72
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
13
14
3
01
99
244
340
21 500,00
21 401,28
98,72
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления"
200
000
01
13
14
4
00
00
000
000
495 196 180,31
226 294 407,90
268 901 772,41
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области"
200
000
01
13
14
4
01
00
000
000
53 276 561,44
25 527 552,28
27 749 009,16
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
01
13
14
4
01
98
000
000
32 195 732,47
16 672 684,62
15 523 047,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
01
13
14
4
01
98
100
000
30 697 232,47
16 306 887,86
14 390 344,61
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
01
13
14
4
01
98
120
000
30 697 232,47
16 306 887,86
14 390 344,61
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
01
13
14
4
01
98
121
000
30 428 350,00
16 192 297,67
14 236 052,33
Расходы
200
000
01
13
14
4
01
98
121
200
30 428 350,00
16 192 297,67
14 236 052,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
4
01
98
121
210
30 428 350,00
16 192 297,67
14 236 052,33
Заработная плата
200
000
01
13
14
4
01
98
121
211
23 707 616,00
12 509 268,30
11 198 347,70
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
4
01
98
121
213
6 720 734,00
3 683 029,37
3 037 704,63
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
01
13
14
4
01
98
122
000
268 882,47
114 590,19
154 292,28
Расходы
200
000
01
13
14
4
01
98
122
200
268 882,47
114 590,19
154 292,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
4
01
98
122
210
52 882,47
26 284,39
26 598,08
Прочие выплаты
200
000
01
13
14
4
01
98
122
212
52 882,47
26 284,39
26 598,08
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
4
01
98
122
220
216 000,00
88 305,80
127 694,20
Транспортные услуги
200
000
01
13
14
4
01
98
122
222
136 000,00
57 417,30
78 582,70
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
4
01
98
122
226
80 000,00
30 888,50
49 111,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
4
01
98
200
000
1 491 100,00
364 481,76
1 126 618,24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
4
01
98
240
000
1 491 100,00
364 481,76
1 126 618,24
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
13
14
4
01
98
242
000
1 118 000,00
256 180,29
861 819,71
Расходы
200
000
01
13
14
4
01
98
242
200
1 018 000,00
256 180,29
761 819,71
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
4
01
98
242
220
1 018 000,00
256 180,29
761 819,71
Услуги связи
200
000
01
13
14
4
01
98
242
221
600 000,00
196 824,29
403 175,71
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
14
4
01
98
242
225
80 000,00
25 100,00
54 900,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
4
01
98
242
226
338 000,00
34 256,00
303 744,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
14
4
01
98
242
300
100 000,00

100 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
13
14
4
01
98
242
310
50 000,00

50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
13
14
4
01
98
242
340
50 000,00

50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
4
01
98
244
000
373 100,00
108 301,47
264 798,53
Расходы
200
000
01
13
14
4
01
98
244
200
281 200,00
65 624,84
215 575,16
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
4
01
98
244
220
261 200,00
65 624,84
195 575,16
Услуги связи
200
000
01
13
14
4
01
98
244
221
16 800,00
4 973,00
11 827,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
14
4
01
98
244
225
7 200,00

7 200,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
4
01
98
244
226
237 200,00
60 651,84
176 548,16
Прочие расходы
200
000
01
13
14
4
01
98
244
290
20 000,00

20 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
14
4
01
98
244
300
91 900,00
42 676,63
49 223,37
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
13
14
4
01
98
244
310
31 900,00

31 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
13
14
4
01
98
244
340
60 000,00
42 676,63
17 323,37
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
13
14
4
01
98
800
000
7 400,00
1 315,00
6 085,00
Исполнение судебных актов
200
000
01
13
14
4
01
98
830
000
3 001,56

3 001,56
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
200
000
01
13
14
4
01
98
831
000
3 001,56

3 001,56
Расходы
200
000
01
13
14
4
01
98
831
200
3 001,56

3 001,56
Прочие расходы
200
000
01
13
14
4
01
98
831
290
3 001,56

3 001,56
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
01
13
14
4
01
98
850
000
4 398,44
1 315,00
3 083,44
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
01
13
14
4
01
98
851
000
2 900,00
1 315,00
1 585,00
Расходы
200
000
01
13
14
4
01
98
851
200
2 900,00
1 315,00
1 585,00
Прочие расходы
200
000
01
13
14
4
01
98
851
290
2 900,00
1 315,00
1 585,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
01
13
14
4
01
98
852
000
1 498,44

1 498,44
Расходы
200
000
01
13
14
4
01
98
852
200
1 498,44

1 498,44
Прочие расходы
200
000
01
13
14
4
01
98
852
290
1 498,44

1 498,44
Реализация прочих мероприятий
200
000
01
13
14
4
01
99
000
000
21 080 828,97
8 854 867,66
12 225 961,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
01
13
14
4
01
99
100
000
13 905 872,00
6 856 742,81
7 049 129,19
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
01
13
14
4
01
99
110
000
13 755 872,00
6 776 878,11
6 978 993,89
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
01
13
14
4
01
99
111
000
13 702 032,00
6 758 714,29
6 943 317,71
Расходы
200
000
01
13
14
4
01
99
111
200
13 702 032,00
6 758 714,29
6 943 317,71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
4
01
99
111
210
13 702 032,00
6 758 714,29
6 943 317,71
Заработная плата
200
000
01
13
14
4
01
99
111
211
10 605 427,00
5 217 644,82
5 387 782,18
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
4
01
99
111
213
3 096 605,00
1 541 069,47
1 555 535,53
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
01
13
14
4
01
99
112
000
53 840,00
18 163,82
35 676,18
Расходы
200
000
01
13
14
4
01
99
112
200
53 840,00
18 163,82
35 676,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
4
01
99
112
210
19 260,00
2 732,82
16 527,18
Прочие выплаты
200
000
01
13
14
4
01
99
112
212
19 260,00
2 732,82
16 527,18
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
4
01
99
112
220
34 580,00
15 431,00
19 149,00
Транспортные услуги
200
000
01
13
14
4
01
99
112
222
31 500,00
12 351,00
19 149,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
4
01
99
112
226
3 080,00
3 080,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
01
13
14
4
01
99
120
000
150 000,00
79 864,70
70 135,30
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
200
000
01
13
14
4
01
99
123
000
150 000,00
79 864,70
70 135,30
Расходы
200
000
01
13
14
4
01
99
123
200
150 000,00
79 864,70
70 135,30
Прочие расходы
200
000
01
13
14
4
01
99
123
290
150 000,00
79 864,70
70 135,30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
4
01
99
200
000
6 667 884,97
1 653 192,85
5 014 692,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
4
01
99
240
000
6 667 884,97
1 653 192,85
5 014 692,12
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
13
14
4
01
99
242
000
511 440,00
181 493,05
329 946,95
Расходы
200
000
01
13
14
4
01
99
242
200
505 240,00
179 782,05
325 457,95
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
4
01
99
242
220
505 240,00
179 782,05
325 457,95
Услуги связи
200
000
01
13
14
4
01
99
242
221
248 240,00
99 868,54
148 371,46
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
14
4
01
99
242
225
15 600,00
3 840,00
11 760,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
4
01
99
242
226
241 400,00
76 073,51
165 326,49
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
14
4
01
99
242
300
6 200,00
1 711,00
4 489,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
13
14
4
01
99
242
340
6 200,00
1 711,00
4 489,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
4
01
99
244
000
6 156 444,97
1 471 699,80
4 684 745,17
Расходы
200
000
01
13
14
4
01
99
244
200
5 523 730,50
1 337 159,53
4 186 570,97
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
4
01
99
244
220
5 489 730,50
1 337 159,53
4 152 570,97
Услуги связи
200
000
01
13
14
4
01
99
244
221
1 500,00

1 500,00
Транспортные услуги
200
000
01
13
14
4
01
99
244
222
43 320,00
16 560,00
26 760,00
Коммунальные услуги
200
000
01
13
14
4
01
99
244
223
1 358 539,00
696 743,60
661 795,40
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
14
4
01
99
244
225
244 500,00
100 778,51
143 721,49
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
4
01
99
244
226
3 841 871,50
523 077,42
3 318 794,08
Прочие расходы
200
000
01
13
14
4
01
99
244
290
34 000,00

34 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
14
4
01
99
244
300
632 714,47
134 540,27
498 174,20
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
13
14
4
01
99
244
310
169 312,47

169 312,47
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
13
14
4
01
99
244
340
463 402,00
134 540,27
328 861,73
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
13
14
4
01
99
800
000
507 072,00
344 932,00
162 140,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
01
13
14
4
01
99
850
000
507 072,00
344 932,00
162 140,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
01
13
14
4
01
99
851
000
394 272,00
243 532,00
150 740,00
Расходы
200
000
01
13
14
4
01
99
851
200
394 272,00
243 532,00
150 740,00
Прочие расходы
200
000
01
13
14
4
01
99
851
290
394 272,00
243 532,00
150 740,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
01
13
14
4
01
99
852
000
12 800,00
1 400,00
11 400,00
Расходы
200
000
01
13
14
4
01
99
852
200
12 800,00
1 400,00
11 400,00
Прочие расходы
200
000
01
13
14
4
01
99
852
290
12 800,00
1 400,00
11 400,00
Уплата иных платежей
200
000
01
13
14
4
01
99
853
000
100 000,00
100 000,00

Расходы
200
000
01
13
14
4
01
99
853
200
100 000,00
100 000,00

Прочие расходы
200
000
01
13
14
4
01
99
853
290
100 000,00
100 000,00

Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области"
200
000
01
13
14
4
02
00
000
000
157 448 543,85
68 780 077,88
88 668 465,97
Реализация прочих мероприятий
200
000
01
13
14
4
02
99
000
000
157 448 543,85
68 780 077,88
88 668 465,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
01
13
14
4
02
99
100
000
86 107 806,00
42 124 094,98
43 983 711,02
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
01
13
14
4
02
99
110
000
86 107 806,00
42 124 094,98
43 983 711,02
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
01
13
14
4
02
99
111
000
85 932 000,00
42 032 028,11
43 899 971,89
Расходы
200
000
01
13
14
4
02
99
111
200
85 932 000,00
42 032 028,11
43 899 971,89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
4
02
99
111
210
85 932 000,00
42 032 028,11
43 899 971,89
Заработная плата
200
000
01
13
14
4
02
99
111
211
66 000 000,00
32 337 004,72
33 662 995,28
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
4
02
99
111
213
19 932 000,00
9 695 023,39
10 236 976,61
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
01
13
14
4
02
99
112
000
175 806,00
92 066,87
83 739,13
Расходы
200
000
01
13
14
4
02
99
112
200
175 806,00
92 066,87
83 739,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
4
02
99
112
210
84 128,00
37 154,87
46 973,13
Прочие выплаты
200
000
01
13
14
4
02
99
112
212
84 128,00
37 154,87
46 973,13
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
4
02
99
112
220
91 678,00
54 912,00
36 766,00
Транспортные услуги
200
000
01
13
14
4
02
99
112
222
11 802,00
11 802,00

Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
4
02
99
112
226
79 876,00
43 110,00
36 766,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
4
02
99
200
000
60 098 737,85
22 998 459,77
37 100 278,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
4
02
99
240
000
60 098 737,85
22 998 459,77
37 100 278,08
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
13
14
4
02
99
242
000
1 051 845,00
315 101,33
736 743,67
Расходы
200
000
01
13
14
4
02
99
242
200
891 845,00
307 111,33
584 733,67
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
4
02
99
242
220
891 845,00
307 111,33
584 733,67
Услуги связи
200
000
01
13
14
4
02
99
242
221
492 000,00
187 391,33
304 608,67
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
14
4
02
99
242
225
99 845,00
12 160,00
87 685,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
4
02
99
242
226
300 000,00
107 560,00
192 440,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
14
4
02
99
242
300
160 000,00
7 990,00
152 010,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
13
14
4
02
99
242
310
110 000,00

110 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
13
14
4
02
99
242
340
50 000,00
7 990,00
42 010,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
4
02
99
244
000
59 046 892,85
22 683 358,44
36 363 534,41
Расходы
200
000
01
13
14
4
02
99
244
200
46 891 092,85
19 826 703,22
27 064 389,63
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
4
02
99
244
220
46 886 092,85
19 826 703,22
27 059 389,63
Услуги связи
200
000
01
13
14
4
02
99
244
221
13 000,00
5 960,00
7 040,00
Транспортные услуги
200
000
01
13
14
4
02
99
244
222
100 000,00
18 870,00
81 130,00
Коммунальные услуги
200
000
01
13
14
4
02
99
244
223
19 500 000,00
8 782 287,00
10 717 713,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
14
4
02
99
244
225
3 163 092,85
961 506,22
2 201 586,63
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
4
02
99
244
226
24 110 000,00
10 058 080,00
14 051 920,00
Прочие расходы
200
000
01
13
14
4
02
99
244
290
5 000,00

5 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
14
4
02
99
244
300
12 155 800,00
2 856 655,22
9 299 144,78
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
13
14
4
02
99
244
310
635 000,00
103 973,56
531 026,44
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
13
14
4
02
99
244
340
11 520 800,00
2 752 681,66
8 768 118,34
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
13
14
4
02
99
800
000
11 242 000,00
3 657 523,13
7 584 476,87
Исполнение судебных актов
200
000
01
13
14
4
02
99
830
000
32 356,38
6 597,58
25 758,80
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
200
000
01
13
14
4
02
99
831
000
32 356,38
6 597,58
25 758,80
Расходы
200
000
01
13
14
4
02
99
831
200
32 356,38
6 597,58
25 758,80
Прочие расходы
200
000
01
13
14
4
02
99
831
290
32 356,38
6 597,58
25 758,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
01
13
14
4
02
99
850
000
11 209 643,62
3 650 925,55
7 558 718,07
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
01
13
14
4
02
99
851
000
5 268 643,62
1 256 747,00
4 011 896,62
Расходы
200
000
01
13
14
4
02
99
851
200
5 268 643,62
1 256 747,00
4 011 896,62
Прочие расходы
200
000
01
13
14
4
02
99
851
290
5 268 643,62
1 256 747,00
4 011 896,62
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
01
13
14
4
02
99
852
000
531 000,00
143 860,24
387 139,76
Расходы
200
000
01
13
14
4
02
99
852
200
531 000,00
143 860,24
387 139,76
Прочие расходы
200
000
01
13
14
4
02
99
852
290
531 000,00
143 860,24
387 139,76
Уплата иных платежей
200
000
01
13
14
4
02
99
853
000
5 410 000,00
2 250 318,31
3 159 681,69
Расходы
200
000
01
13
14
4
02
99
853
200
5 410 000,00
2 250 318,31
3 159 681,69
Прочие расходы
200
000
01
13
14
4
02
99
853
290
5 410 000,00
2 250 318,31
3 159 681,69
Ведомственная целевая программа "Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области"
200
000
01
13
14
4
03
00
000
000
284 471 075,02
131 986 777,74
152 484 297,28
Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью на территории Омской области
200
000
01
13
14
4
03
02
000
000
500 000,00
126 700,00
373 300,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
01
13
14
4
03
02
300
000
500 000,00
126 700,00
373 300,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
01
13
14
4
03
02
320
000
500 000,00
126 700,00
373 300,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
200
000
01
13
14
4
03
02
323
000
500 000,00
126 700,00
373 300,00
Расходы
200
000
01
13
14
4
03
02
323
200
500 000,00
126 700,00
373 300,00
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
4
03
02
323
220
500 000,00
126 700,00
373 300,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
4
03
02
323
226
500 000,00
126 700,00
373 300,00
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
01
13
14
4
03
98
000
000
101 312 130,47
44 108 775,87
57 203 354,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
01
13
14
4
03
98
100
000
90 703 562,31
40 668 657,98
50 034 904,33
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
01
13
14
4
03
98
120
000
90 703 562,31
40 668 657,98
50 034 904,33
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
01
13
14
4
03
98
121
000
89 966 918,31
40 352 148,51
49 614 769,80
Расходы
200
000
01
13
14
4
03
98
121
200
89 966 918,31
40 352 148,51
49 614 769,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
4
03
98
121
210
89 966 918,31
40 352 148,51
49 614 769,80
Заработная плата
200
000
01
13
14
4
03
98
121
211
69 488 689,77
31 155 487,06
38 333 202,71
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
4
03
98
121
213
20 478 228,54
9 196 661,45
11 281 567,09
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
01
13
14
4
03
98
122
000
736 644,00
316 509,47
420 134,53
Расходы
200
000
01
13
14
4
03
98
122
200
736 644,00
316 509,47
420 134,53
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
4
03
98
122
210
143 700,00
29 926,81
113 773,19
Прочие выплаты
200
000
01
13
14
4
03
98
122
212
143 700,00
29 926,81
113 773,19
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
4
03
98
122
220
592 944,00
286 582,66
306 361,34
Транспортные услуги
200
000
01
13
14
4
03
98
122
222
361 200,00
109 619,20
251 580,80
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
4
03
98
122
226
231 744,00
176 963,46
54 780,54
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
4
03
98
200
000
10 488 568,16
3 429 677,89
7 058 890,27
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
4
03
98
240
000
10 488 568,16
3 429 677,89
7 058 890,27
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
13
14
4
03
98
242
000
5 942 408,00
1 347 446,60
4 594 961,40
Расходы
200
000
01
13
14
4
03
98
242
200
2 737 308,00
391 012,09
2 346 295,91
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
4
03
98
242
220
2 737 308,00
391 012,09
2 346 295,91
Услуги связи
200
000
01
13
14
4
03
98
242
221
10 170,00
2 250,00
7 920,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
14
4
03
98
242
225
458 000,00
149 730,63
308 269,37
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
4
03
98
242
226
2 269 138,00
239 031,46
2 030 106,54
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
14
4
03
98
242
300
3 205 100,00
956 434,51
2 248 665,49
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
13
14
4
03
98
242
310
1 266 500,00
949 639,51
316 860,49
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
13
14
4
03
98
242
340
1 938 600,00
6 795,00
1 931 805,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
4
03
98
244
000
4 546 160,16
2 082 231,29
2 463 928,87
Расходы
200
000
01
13
14
4
03
98
244
200
4 546 160,16
2 082 231,29
2 463 928,87
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
4
03
98
244
220
4 202 960,16
2 001 903,23
2 201 056,93
Услуги связи
200
000
01
13
14
4
03
98
244
221
1 083 590,40
1 080 199,37
3 391,03
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
4
03
98
244
226
3 119 369,76
921 703,86
2 197 665,90
Прочие расходы
200
000
01
13
14
4
03
98
244
290
343 200,00
80 328,06
262 871,94
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
13
14
4
03
98
800
000
120 000,00
10 440,00
109 560,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
01
13
14
4
03
98
850
000
120 000,00
10 440,00
109 560,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
01
13
14
4
03
98
851
000
120 000,00
10 440,00
109 560,00
Расходы
200
000
01
13
14
4
03
98
851
200
120 000,00
10 440,00
109 560,00
Прочие расходы
200
000
01
13
14
4
03
98
851
290
120 000,00
10 440,00
109 560,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
01
13
14
4
03
99
000
000
102 383 549,45
43 931 728,35
58 451 821,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
01
13
14
4
03
99
100
000
36 278 111,55
16 989 007,64
19 289 103,91
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
01
13
14
4
03
99
110
000
36 278 111,55
16 989 007,64
19 289 103,91
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
01
13
14
4
03
99
111
000
36 191 211,55
16 983 555,04
19 207 656,51
Расходы
200
000
01
13
14
4
03
99
111
200
36 191 211,55
16 983 555,04
19 207 656,51
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
4
03
99
111
210
36 191 211,55
16 983 555,04
19 207 656,51
Заработная плата
200
000
01
13
14
4
03
99
111
211
27 796 910,66
13 058 065,01
14 738 845,65
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
4
03
99
111
213
8 394 300,89
3 925 490,03
4 468 810,86
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
01
13
14
4
03
99
112
000
86 900,00
5 452,60
81 447,40
Расходы
200
000
01
13
14
4
03
99
112
200
86 900,00
5 452,60
81 447,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
4
03
99
112
210
36 900,00
4 952,60
31 947,40
Прочие выплаты
200
000
01
13
14
4
03
99
112
212
36 900,00
4 952,60
31 947,40
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
4
03
99
112
220
50 000,00
500,00
49 500,00
Транспортные услуги
200
000
01
13
14
4
03
99
112
222
10 000,00

10 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
4
03
99
112
226
40 000,00
500,00
39 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
4
03
99
200
000
63 005 437,90
25 588 851,71
37 416 586,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
4
03
99
240
000
63 005 437,90
25 588 851,71
37 416 586,19
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
13
14
4
03
99
242
000
3 164 925,89
1 023 673,28
2 141 252,61
Расходы
200
000
01
13
14
4
03
99
242
200
3 080 085,89
1 011 243,28
2 068 842,61
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
4
03
99
242
220
3 080 085,89
1 011 243,28
2 068 842,61
Услуги связи
200
000
01
13
14
4
03
99
242
221
2 813 854,90
989 393,28
1 824 461,62
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
14
4
03
99
242
225
92 938,00

92 938,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
4
03
99
242
226
173 292,99
21 850,00
151 442,99
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
14
4
03
99
242
300
84 840,00
12 430,00
72 410,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
13
14
4
03
99
242
340
84 840,00
12 430,00
72 410,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
200
000
01
13
14
4
03
99
243
000
4 693 534,17

4 693 534,17
Расходы
200
000
01
13
14
4
03
99
243
200
4 693 534,17

4 693 534,17
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
4
03
99
243
220
4 693 534,17

4 693 534,17
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
14
4
03
99
243
225
4 036 955,42

4 036 955,42
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
4
03
99
243
226
656 578,75

656 578,75
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
14
4
03
99
244
000
55 146 977,84
24 565 178,43
30 581 799,41
Расходы
200
000
01
13
14
4
03
99
244
200
45 836 423,46
20 099 009,60
25 737 413,86
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
14
4
03
99
244
220
45 816 423,46
20 099 009,60
25 717 413,86
Услуги связи
200
000
01
13
14
4
03
99
244
221
52 550,00
35 400,00
17 150,00
Транспортные услуги
200
000
01
13
14
4
03
99
244
222
40 000,00

40 000,00
Коммунальные услуги
200
000
01
13
14
4
03
99
244
223
18 503 006,51
7 528 482,04
10 974 524,47
Арендная плата за пользование имуществом
200
000
01
13
14
4
03
99
244
224
899 648,43
462 347,10
437 301,33
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
14
4
03
99
244
225
3 932 917,27
1 323 180,16
2 609 737,11
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
14
4
03
99
244
226
22 388 301,25
10 749 600,30
11 638 700,95
Прочие расходы
200
000
01
13
14
4
03
99
244
290
20 000,00

20 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
14
4
03
99
244
300
9 310 554,38
4 466 168,83
4 844 385,55
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
13
14
4
03
99
244
310
277 000,00

277 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
13
14
4
03
99
244
340
9 033 554,38
4 466 168,83
4 567 385,55
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
13
14
4
03
99
800
000
3 100 000,00
1 353 869,00
1 746 131,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
01
13
14
4
03
99
850
000
3 100 000,00
1 353 869,00
1 746 131,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
01
13
14
4
03
99
851
000
3 020 000,00
1 332 915,00
1 687 085,00
Расходы
200
000
01
13
14
4
03
99
851
200
3 020 000,00
1 332 915,00
1 687 085,00
Прочие расходы
200
000
01
13
14
4
03
99
851
290
3 020 000,00
1 332 915,00
1 687 085,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
01
13
14
4
03
99
852
000
80 000,00
20 954,00
59 046,00
Расходы
200
000
01
13
14
4
03
99
852
200
80 000,00
20 954,00
59 046,00
Прочие расходы
200
000
01
13
14
4
03
99
852
290
80 000,00
20 954,00
59 046,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
200
000
01
13
14
4
59
30
000
000
64 653 403,86
35 751 613,52
28 901 790,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
01
13
14
4
59
30
100
000
64 653 403,86
35 751 613,52
28 901 790,34
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
01
13
14
4
59
30
120
000
64 653 403,86
35 751 613,52
28 901 790,34
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
01
13
14
4
59
30
121
000
64 653 403,86
35 751 613,52
28 901 790,34
Расходы
200
000
01
13
14
4
59
30
121
200
64 653 403,86
35 751 613,52
28 901 790,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
4
59
30
121
210
64 653 403,86
35 751 613,52
28 901 790,34
Заработная плата
200
000
01
13
14
4
59
30
121
211
49 754 263,86
27 586 102,89
22 168 160,97
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
14
4
59
30
121
213
14 899 140,00
8 165 510,63
6 733 629,37
Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности
200
000
01
13
14
4
73
07
000
000
15 621 991,24
8 067 960,00
7 554 031,24
Межбюджетные трансферты
200
000
01
13
14
4
73
07
500
000
15 621 991,24
8 067 960,00
7 554 031,24
Субвенции
200
000
01
13
14
4
73
07
530
000
15 621 991,24
8 067 960,00
7 554 031,24
Расходы
200
000
01
13
14
4
73
07
530
200
15 621 991,24
8 067 960,00
7 554 031,24
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
01
13
14
4
73
07
530
250
15 621 991,24
8 067 960,00
7 554 031,24
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
01
13
14
4
73
07
530
251
15 621 991,24
8 067 960,00
7 554 031,24
Государственная программа Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области"
200
000
01
13
18
0
00
00
000
000
101 012 731,49
54 060 627,46
46 952 104,03
Подпрограмма "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)"
200
000
01
13
18
2
00
00
000
000
101 012 731,49
54 060 627,46
46 952 104,03
Ведомственная целевая программа "Экономическое развитие Омской области"
200
000
01
13
18
2
01
00
000
000
101 012 731,49
54 060 627,46
46 952 104,03
Формирование информационно-статистического фонда органов исполнительной власти Омской области
200
000
01
13
18
2
01
03
000
000
1 328 900,00
528 053,00
800 847,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
18
2
01
03
200
000
1 328 900,00
528 053,00
800 847,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
18
2
01
03
240
000
1 328 900,00
528 053,00
800 847,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
18
2
01
03
244
000
1 328 900,00
528 053,00
800 847,00
Расходы
200
000
01
13
18
2
01
03
244
200
1 328 900,00
528 053,00
800 847,00
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
18
2
01
03
244
220
1 328 900,00
528 053,00
800 847,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
18
2
01
03
244
226
1 328 900,00
528 053,00
800 847,00
Организация присвоения независимых рейтингов Омской области
200
000
01
13
18
2
01
04
000
000
465 000,00

465 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
18
2
01
04
200
000
465 000,00

465 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
18
2
01
04
240
000
465 000,00

465 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
18
2
01
04
244
000
465 000,00

465 000,00
Расходы
200
000
01
13
18
2
01
04
244
200
465 000,00

465 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
18
2
01
04
244
220
465 000,00

465 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
18
2
01
04
244
226
465 000,00

465 000,00
Обеспечение информационного и экспертно-аналитического сопровождения приоритетных направлений социально-экономического развития Омской области
200
000
01
13
18
2
01
10
000
000
1 800 000,00

1 800 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
01
13
18
2
01
10
600
000
1 800 000,00

1 800 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
01
13
18
2
01
10
610
000
1 800 000,00

1 800 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
01
13
18
2
01
10
611
000
1 800 000,00

1 800 000,00
Расходы
200
000
01
13
18
2
01
10
611
200
1 800 000,00

1 800 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
01
13
18
2
01
10
611
240
1 800 000,00

1 800 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
01
13
18
2
01
10
611
241
1 800 000,00

1 800 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
01
13
18
2
01
98
000
000
97 418 831,49
53 532 574,46
43 886 257,03
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
01
13
18
2
01
98
100
000
88 539 958,05
51 868 637,61
36 671 320,44
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
01
13
18
2
01
98
120
000
88 539 958,05
51 868 637,61
36 671 320,44
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
01
13
18
2
01
98
121
000
87 149 958,05
51 015 113,94
36 134 844,11
Расходы
200
000
01
13
18
2
01
98
121
200
87 149 958,05
51 015 113,94
36 134 844,11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
18
2
01
98
121
210
87 149 958,05
51 015 113,94
36 134 844,11
Заработная плата
200
000
01
13
18
2
01
98
121
211
66 929 587,83
39 500 000,00
27 429 587,83
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
18
2
01
98
121
213
20 220 370,22
11 515 113,94
8 705 256,28
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
01
13
18
2
01
98
122
000
1 390 000,00
853 523,67
536 476,33
Расходы
200
000
01
13
18
2
01
98
122
200
1 390 000,00
853 523,67
536 476,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
18
2
01
98
122
210
190 000,00
73 129,67
116 870,33
Прочие выплаты
200
000
01
13
18
2
01
98
122
212
190 000,00
73 129,67
116 870,33
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
18
2
01
98
122
220
1 200 000,00
780 394,00
419 606,00
Транспортные услуги
200
000
01
13
18
2
01
98
122
222
800 000,00
597 000,00
203 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
18
2
01
98
122
226
400 000,00
183 394,00
216 606,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
18
2
01
98
200
000
8 748 917,40
1 655 961,18
7 092 956,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
18
2
01
98
240
000
8 748 917,40
1 655 961,18
7 092 956,22
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
13
18
2
01
98
242
000
5 571 343,66
419 460,50
5 151 883,16
Расходы
200
000
01
13
18
2
01
98
242
200
5 186 950,00
367 463,92
4 819 486,08
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
18
2
01
98
242
220
5 186 950,00
367 463,92
4 819 486,08
Услуги связи
200
000
01
13
18
2
01
98
242
221
710 000,00
159 370,64
550 629,36
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
18
2
01
98
242
225
152 000,00

152 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
18
2
01
98
242
226
4 324 950,00
208 093,28
4 116 856,72
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
18
2
01
98
242
300
384 393,66
51 996,58
332 397,08
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
13
18
2
01
98
242
310
284 393,66

284 393,66
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
13
18
2
01
98
242
340
100 000,00
51 996,58
48 003,42
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
18
2
01
98
244
000
3 177 573,74
1 236 500,68
1 941 073,06
Расходы
200
000
01
13
18
2
01
98
244
200
1 612 153,20
452 991,84
1 159 161,36
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
18
2
01
98
244
220
1 527 153,20
382 991,84
1 144 161,36
Услуги связи
200
000
01
13
18
2
01
98
244
221
100 000,00
48 391,00
51 609,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
18
2
01
98
244
225
361 800,00
122 044,00
239 756,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
18
2
01
98
244
226
1 065 353,20
212 556,84
852 796,36
Прочие расходы
200
000
01
13
18
2
01
98
244
290
85 000,00
70 000,00
15 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
18
2
01
98
244
300
1 565 420,54
783 508,84
781 911,70
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
13
18
2
01
98
244
310
214 850,00
212 976,00
1 874,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
13
18
2
01
98
244
340
1 350 570,54
570 532,84
780 037,70
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
13
18
2
01
98
800
000
129 956,04
7 975,67
121 980,37
Исполнение судебных актов
200
000
01
13
18
2
01
98
830
000
56 000,00

56 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
200
000
01
13
18
2
01
98
831
000
56 000,00

56 000,00
Расходы
200
000
01
13
18
2
01
98
831
200
56 000,00

56 000,00
Прочие расходы
200
000
01
13
18
2
01
98
831
290
56 000,00

56 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
01
13
18
2
01
98
850
000
73 956,04
7 975,67
65 980,37
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
01
13
18
2
01
98
851
000
35 924,04

35 924,04
Расходы
200
000
01
13
18
2
01
98
851
200
35 924,04

35 924,04
Прочие расходы
200
000
01
13
18
2
01
98
851
290
35 924,04

35 924,04
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
01
13
18
2
01
98
852
000
35 032,00
7 975,00
27 057,00
Расходы
200
000
01
13
18
2
01
98
852
200
35 032,00
7 975,00
27 057,00
Прочие расходы
200
000
01
13
18
2
01
98
852
290
35 032,00
7 975,00
27 057,00
Уплата иных платежей
200
000
01
13
18
2
01
98
853
000
3 000,00
0,67
2 999,33
Расходы
200
000
01
13
18
2
01
98
853
200
3 000,00
0,67
2 999,33
Прочие расходы
200
000
01
13
18
2
01
98
853
290
3 000,00
0,67
2 999,33
Непрограммные расходы
200
000
01
13
99
0
00
00
000
000
178 051 706,21
92 156 266,67
85 895 439,54
Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
01
13
99
1
00
00
000
000
178 051 706,21
92 156 266,67
85 895 439,54
Мероприятия в сфере государственного управления
200
000
01
13
99
1
01
00
000
000
178 051 706,21
92 156 266,67
85 895 439,54
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
01
13
99
1
01
98
000
000
39 094 851,21
20 449 895,99
18 644 955,22
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
01
13
99
1
01
98
100
000
33 224 896,60
18 363 383,92
14 861 512,68
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
01
13
99
1
01
98
120
000
33 224 896,60
18 363 383,92
14 861 512,68
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
01
13
99
1
01
98
121
000
32 677 326,86
18 224 660,81
14 452 666,05
Расходы
200
000
01
13
99
1
01
98
121
200
32 677 326,86
18 224 660,81
14 452 666,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
99
1
01
98
121
210
32 677 326,86
18 224 660,81
14 452 666,05
Заработная плата
200
000
01
13
99
1
01
98
121
211
25 418 355,51
14 504 625,29
10 913 730,22
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
99
1
01
98
121
213
7 258 971,35
3 720 035,52
3 538 935,83
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
01
13
99
1
01
98
122
000
547 569,74
138 723,11
408 846,63
Расходы
200
000
01
13
99
1
01
98
122
200
547 569,74
138 723,11
408 846,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
01
13
99
1
01
98
122
210
20 400,00
2 550,00
17 850,00
Прочие выплаты
200
000
01
13
99
1
01
98
122
212
20 400,00
2 550,00
17 850,00
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
99
1
01
98
122
220
527 169,74
136 173,11
390 996,63
Транспортные услуги
200
000
01
13
99
1
01
98
122
222
407 169,74
124 273,11
282 896,63
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
99
1
01
98
122
226
120 000,00
11 900,00
108 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
99
1
01
98
200
000
5 479 611,98
1 988 697,69
3 490 914,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
99
1
01
98
240
000
5 479 611,98
1 988 697,69
3 490 914,29
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
01
13
99
1
01
98
242
000
1 345 946,00
568 835,73
777 110,27
Расходы
200
000
01
13
99
1
01
98
242
200
1 097 028,80
407 122,53
689 906,27
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
99
1
01
98
242
220
1 097 028,80
407 122,53
689 906,27
Услуги связи
200
000
01
13
99
1
01
98
242
221
496 926,80
153 961,13
342 965,67
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
99
1
01
98
242
225
60 000,00
20 627,00
39 373,00
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
99
1
01
98
242
226
540 102,00
232 534,40
307 567,60
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
99
1
01
98
242
300
248 917,20
161 713,20
87 204,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
13
99
1
01
98
242
310
125 917,20
102 470,00
23 447,20
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
13
99
1
01
98
242
340
123 000,00
59 243,20
63 756,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
99
1
01
98
244
000
4 133 665,98
1 419 861,96
2 713 804,02
Расходы
200
000
01
13
99
1
01
98
244
200
3 043 909,99
985 371,92
2 058 538,07
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
99
1
01
98
244
220
2 753 999,99
935 954,42
1 818 045,57
Услуги связи
200
000
01
13
99
1
01
98
244
221
83 128,00
44 591,34
38 536,66
Коммунальные услуги
200
000
01
13
99
1
01
98
244
223
595 971,37
119 880,62
476 090,75
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
01
13
99
1
01
98
244
225
464 195,72
122 588,93
341 606,79
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
99
1
01
98
244
226
1 610 704,90
648 893,53
961 811,37
Прочие расходы
200
000
01
13
99
1
01
98
244
290
289 910,00
49 417,50
240 492,50
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
99
1
01
98
244
300
1 089 755,99
434 490,04
655 265,95
Увеличение стоимости основных средств
200
000
01
13
99
1
01
98
244
310
50 600,00
47 600,00
3 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
13
99
1
01
98
244
340
1 039 155,99
386 890,04
652 265,95
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
13
99
1
01
98
800
000
390 342,63
97 814,38
292 528,25
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
01
13
99
1
01
98
850
000
390 342,63
97 814,38
292 528,25
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
01
13
99
1
01
98
851
000
356 383,63
78 731,00
277 652,63
Расходы
200
000
01
13
99
1
01
98
851
200
356 383,63
78 731,00
277 652,63
Прочие расходы
200
000
01
13
99
1
01
98
851
290
356 383,63
78 731,00
277 652,63
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
01
13
99
1
01
98
852
000
33 959,00
19 083,38
14 875,62
Расходы
200
000
01
13
99
1
01
98
852
200
33 959,00
19 083,38
14 875,62
Прочие расходы
200
000
01
13
99
1
01
98
852
290
33 959,00
19 083,38
14 875,62
Реализация прочих мероприятий
200
000
01
13
99
1
01
99
000
000
21 243 315,00
24 643,80
21 218 671,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
99
1
01
99
200
000
21 003 315,00
23 519,89
20 979 795,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
99
1
01
99
240
000
21 003 315,00
23 519,89
20 979 795,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
01
13
99
1
01
99
244
000
21 003 315,00
23 519,89
20 979 795,11
Расходы
200
000
01
13
99
1
01
99
244
200
20 457 315,00
23 519,89
20 433 795,11
Оплата работ, услуг
200
000
01
13
99
1
01
99
244
220
18 682 215,00
23 519,89
18 658 695,11
Прочие работы, услуги
200
000
01
13
99
1
01
99
244
226
18 682 215,00
23 519,89
18 658 695,11
Прочие расходы
200
000
01
13
99
1
01
99
244
290
1 775 100,00

1 775 100,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
01
13
99
1
01
99
244
300
546 000,00

546 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
01
13
99
1
01
99
244
340
546 000,00

546 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
13
99
1
01
99
800
000
240 000,00
1 123,91
238 876,09
Исполнение судебных актов
200
000
01
13
99
1
01
99
830
000
240 000,00
1 123,91
238 876,09
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
200
000
01
13
99
1
01
99
831
000
240 000,00
1 123,91
238 876,09
Расходы
200
000
01
13
99
1
01
99
831
200
240 000,00
1 123,91
238 876,09
Прочие расходы
200
000
01
13
99
1
01
99
831
290
240 000,00
1 123,91
238 876,09
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения
200
000
01
13
99
1
52
24
000
000
117 713 540,00
71 681 726,88
46 031 813,12
Межбюджетные трансферты
200
000
01
13
99
1
52
24
500
000
2 167 200,00

2 167 200,00
Иные межбюджетные трансферты
200
000
01
13
99
1
52
24
540
000
2 167 200,00

2 167 200,00
Расходы
200
000
01
13
99
1
52
24
540
200
2 167 200,00

2 167 200,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
01
13
99
1
52
24
540
250
2 167 200,00

2 167 200,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
01
13
99
1
52
24
540
251
2 167 200,00

2 167 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
01
13
99
1
52
24
600
000
74 006 790,00
39 568 385,41
34 438 404,59
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
01
13
99
1
52
24
610
000
55 332 390,00
26 376 699,19
28 955 690,81
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
01
13
99
1
52
24
612
000
55 332 390,00
26 376 699,19
28 955 690,81
Расходы
200
000
01
13
99
1
52
24
612
200
55 332 390,00
26 376 699,19
28 955 690,81
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
01
13
99
1
52
24
612
240
55 332 390,00
26 376 699,19
28 955 690,81
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
01
13
99
1
52
24
612
241
55 332 390,00
26 376 699,19
28 955 690,81
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
01
13
99
1
52
24
630
000
18 674 400,00
13 191 686,22
5 482 713,78
Расходы
200
000
01
13
99
1
52
24
630
200
18 674 400,00
13 191 686,22
5 482 713,78
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
01
13
99
1
52
24
630
240
18 674 400,00
13 191 686,22
5 482 713,78
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
01
13
99
1
52
24
630
242
18 674 400,00
13 191 686,22
5 482 713,78
Иные бюджетные ассигнования
200
000
01
13
99
1
52
24
800
000
41 539 550,00
32 113 341,47
9 426 208,53
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
01
13
99
1
52
24
810
000
41 539 550,00
32 113 341,47
9 426 208,53
Расходы
200
000
01
13
99
1
52
24
810
200
41 539 550,00
32 113 341,47
9 426 208,53
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
01
13
99
1
52
24
810
240
41 539 550,00
32 113 341,47
9 426 208,53
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
01
13
99
1
52
24
810
241
9 821 315,75
9 821 315,75

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
01
13
99
1
52
24
810
242
31 718 234,25
22 292 025,72
9 426 208,53
Национальная оборона
200
000
02
00
00
0
00
00
000
000
70 839 920,71
43 559 467,04
27 280 453,67
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
200
000
02
03
00
0
00
00
000
000
39 677 700,00
39 674 128,00
3 572,00
Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
200
000
02
03
14
0
00
00
000
000
39 677 700,00
39 674 128,00
3 572,00
Подпрограмма "Управление общественными финансами в Омской области"
200
000
02
03
14
1
00
00
000
000
39 677 700,00
39 674 128,00
3 572,00
Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области
200
000
02
03
14
1
01
00
000
000
39 677 700,00
39 674 128,00
3 572,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
200
000
02
03
14
1
51
18
000
000
39 677 700,00
39 674 128,00
3 572,00
Межбюджетные трансферты
200
000
02
03
14
1
51
18
500
000
39 677 700,00
39 674 128,00
3 572,00
Субвенции
200
000
02
03
14
1
51
18
530
000
39 677 700,00
39 674 128,00
3 572,00
Расходы
200
000
02
03
14
1
51
18
530
200
39 677 700,00
39 674 128,00
3 572,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
02
03
14
1
51
18
530
250
39 677 700,00
39 674 128,00
3 572,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
02
03
14
1
51
18
530
251
39 677 700,00
39 674 128,00
3 572,00
Мобилизационная подготовка экономики
200
000
02
04
00
0
00
00
000
000
31 162 220,71
3 885 339,04
27 276 881,67
Государственная программа Омской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области"
200
000
02
04
10
0
00
00
000
000
30 522 220,71
3 885 339,04
26 636 881,67
Подпрограмма "Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны"
200
000
02
04
10
2
00
00
000
000
30 522 220,71
3 885 339,04
26 636 881,67
Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера"
200
000
02
04
10
2
06
00
000
000
30 522 220,71
3 885 339,04
26 636 881,67
Реализация прочих мероприятий
200
000
02
04
10
2
06
99
000
000
28 122 220,71
3 885 339,04
24 236 881,67
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
02
04
10
2
06
99
200
000
28 122 220,71
3 885 339,04
24 236 881,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
02
04
10
2
06
99
240
000
28 122 220,71
3 885 339,04
24 236 881,67
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
02
04
10
2
06
99
242
000
26 422 220,71
3 435 722,64
22 986 498,07
Расходы
200
000
02
04
10
2
06
99
242
200
26 422 220,71
3 435 722,64
22 986 498,07
Оплата работ, услуг
200
000
02
04
10
2
06
99
242
220
26 422 220,71
3 435 722,64
22 986 498,07
Услуги связи
200
000
02
04
10
2
06
99
242
221
6 700 000,00

6 700 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
02
04
10
2
06
99
242
225
13 742 890,56
3 435 722,64
10 307 167,92
Прочие работы, услуги
200
000
02
04
10
2
06
99
242
226
5 979 330,15

5 979 330,15
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
02
04
10
2
06
99
244
000
1 700 000,00
449 616,40
1 250 383,60
Расходы
200
000
02
04
10
2
06
99
244
200
1 700 000,00
449 616,40
1 250 383,60
Оплата работ, услуг
200
000
02
04
10
2
06
99
244
220
1 700 000,00
449 616,40
1 250 383,60
Арендная плата за пользование имуществом
200
000
02
04
10
2
06
99
244
224
1 700 000,00
449 616,40
1 250 383,60
Субсидии бюджетам муниципальных образований Омской области на поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Омской области
200
000
02
04
10
2
76
03
000
000
2 400 000,00

2 400 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
02
04
10
2
76
03
500
000
2 400 000,00

2 400 000,00
Субсидии
200
000
02
04
10
2
76
03
520
000
2 400 000,00

2 400 000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
02
04
10
2
76
03
521
000
2 400 000,00

2 400 000,00
Расходы
200
000
02
04
10
2
76
03
521
200
2 400 000,00

2 400 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
02
04
10
2
76
03
521
250
2 400 000,00

2 400 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
02
04
10
2
76
03
521
251
2 400 000,00

2 400 000,00
Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
200
000
02
04
14
0
00
00
000
000
640 000,00

640 000,00
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления"
200
000
02
04
14
4
00
00
000
000
640 000,00

640 000,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области"
200
000
02
04
14
4
02
00
000
000
640 000,00

640 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
02
04
14
4
02
99
000
000
640 000,00

640 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
02
04
14
4
02
99
200
000
640 000,00

640 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
02
04
14
4
02
99
240
000
640 000,00

640 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
02
04
14
4
02
99
242
000
384 000,00

384 000,00
Расходы
200
000
02
04
14
4
02
99
242
200
20 000,00

20 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
02
04
14
4
02
99
242
220
20 000,00

20 000,00
Услуги связи
200
000
02
04
14
4
02
99
242
221
20 000,00

20 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
02
04
14
4
02
99
242
300
364 000,00

364 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
02
04
14
4
02
99
242
310
364 000,00

364 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
02
04
14
4
02
99
244
000
256 000,00

256 000,00
Расходы
200
000
02
04
14
4
02
99
244
200
256 000,00

256 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
02
04
14
4
02
99
244
220
256 000,00

256 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
02
04
14
4
02
99
244
226
256 000,00

256 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
200
000
03
00
00
0
00
00
000
000
398 217 147,01
222 073 755,99
176 143 391,02
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
200
000
03
09
00
0
00
00
000
000
86 185 277,81
48 717 839,67
37 467 438,14
Государственная программа Омской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области"
200
000
03
09
10
0
00
00
000
000
79 092 148,31
43 146 430,17
35 945 718,14
Подпрограмма "Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны"
200
000
03
09
10
2
00
00
000
000
79 092 148,31
43 146 430,17
35 945 718,14
Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера"
200
000
03
09
10
2
06
00
000
000
79 092 148,31
43 146 430,17
35 945 718,14
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
03
09
10
2
06
98
000
000
32 003 219,31
17 634 520,17
14 368 699,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
03
09
10
2
06
98
100
000
25 639 106,03
15 812 281,90
9 826 824,13
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
03
09
10
2
06
98
120
000
25 639 106,03
15 812 281,90
9 826 824,13
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
03
09
10
2
06
98
121
000
24 710 406,03
15 567 189,43
9 143 216,60
Расходы
200
000
03
09
10
2
06
98
121
200
24 710 406,03
15 567 189,43
9 143 216,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
03
09
10
2
06
98
121
210
24 710 406,03
15 567 189,43
9 143 216,60
Заработная плата
200
000
03
09
10
2
06
98
121
211
19 675 184,40
12 023 884,61
7 651 299,79
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
03
09
10
2
06
98
121
213
5 035 221,63
3 543 304,82
1 491 916,81
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
03
09
10
2
06
98
122
000
928 700,00
245 092,47
683 607,53
Расходы
200
000
03
09
10
2
06
98
122
200
928 700,00
245 092,47
683 607,53
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
03
09
10
2
06
98
122
210
112 800,00
19 950,00
92 850,00
Прочие выплаты
200
000
03
09
10
2
06
98
122
212
112 800,00
19 950,00
92 850,00
Оплата работ, услуг
200
000
03
09
10
2
06
98
122
220
815 900,00
225 142,47
590 757,53
Транспортные услуги
200
000
03
09
10
2
06
98
122
222
405 000,00
152 295,80
252 704,20
Прочие работы, услуги
200
000
03
09
10
2
06
98
122
226
410 900,00
72 846,67
338 053,33
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
03
09
10
2
06
98
200
000
5 286 013,99
1 353 590,77
3 932 423,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
03
09
10
2
06
98
240
000
5 286 013,99
1 353 590,77
3 932 423,22
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
03
09
10
2
06
98
242
000
2 568 074,44
696 166,90
1 871 907,54
Расходы
200
000
03
09
10
2
06
98
242
200
2 307 774,44
666 166,90
1 641 607,54
Оплата работ, услуг
200
000
03
09
10
2
06
98
242
220
2 307 774,44
666 166,90
1 641 607,54
Услуги связи
200
000
03
09
10
2
06
98
242
221
1 482 774,44
323 321,53
1 159 452,91
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
03
09
10
2
06
98
242
225
320 000,00
32 550,00
287 450,00
Прочие работы, услуги
200
000
03
09
10
2
06
98
242
226
505 000,00
310 295,37
194 704,63
Поступление нефинансовых активов
200
000
03
09
10
2
06
98
242
300
260 300,00
30 000,00
230 300,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
03
09
10
2
06
98
242
310
157 300,00

157 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
03
09
10
2
06
98
242
340
103 000,00
30 000,00
73 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
03
09
10
2
06
98
244
000
2 717 939,55
657 423,87
2 060 515,68
Расходы
200
000
03
09
10
2
06
98
244
200
1 891 739,55
500 183,51
1 391 556,04
Оплата работ, услуг
200
000
03
09
10
2
06
98
244
220
1 866 731,55
500 183,51
1 366 548,04
Услуги связи
200
000
03
09
10
2
06
98
244
221
28 165,00

28 165,00
Коммунальные услуги
200
000
03
09
10
2
06
98
244
223
868 566,55
314 231,14
554 335,41
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
03
09
10
2
06
98
244
225
430 000,00
1 626,01
428 373,99
Прочие работы, услуги
200
000
03
09
10
2
06
98
244
226
540 000,00
184 326,36
355 673,64
Прочие расходы
200
000
03
09
10
2
06
98
244
290
25 008,00

25 008,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
03
09
10
2
06
98
244
300
826 200,00
157 240,36
668 959,64
Увеличение стоимости основных средств
200
000
03
09
10
2
06
98
244
310
506 200,00

506 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
03
09
10
2
06
98
244
340
320 000,00
157 240,36
162 759,64
Иные бюджетные ассигнования
200
000
03
09
10
2
06
98
800
000
1 078 099,29
468 647,50
609 451,79
Исполнение судебных актов
200
000
03
09
10
2
06
98
830
000
127 779,29
127 779,29

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
200
000
03
09
10
2
06
98
831
000
127 779,29
127 779,29

Расходы
200
000
03
09
10
2
06
98
831
200
127 779,29
127 779,29

Прочие расходы
200
000
03
09
10
2
06
98
831
290
127 779,29
127 779,29

Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
03
09
10
2
06
98
850
000
950 320,00
340 868,21
609 451,79
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
03
09
10
2
06
98
851
000
723 626,79
115 903,00
607 723,79
Расходы
200
000
03
09
10
2
06
98
851
200
723 626,79
115 903,00
607 723,79
Прочие расходы
200
000
03
09
10
2
06
98
851
290
723 626,79
115 903,00
607 723,79
Уплата иных платежей
200
000
03
09
10
2
06
98
853
000
226 693,21
224 965,21
1 728,00
Расходы
200
000
03
09
10
2
06
98
853
200
226 693,21
224 965,21
1 728,00
Прочие расходы
200
000
03
09
10
2
06
98
853
290
226 693,21
224 965,21
1 728,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
03
09
10
2
06
99
000
000
47 088 929,00
25 511 910,00
21 577 019,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
03
09
10
2
06
99
600
000
47 088 929,00
25 511 910,00
21 577 019,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
03
09
10
2
06
99
610
000
47 088 929,00
25 511 910,00
21 577 019,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
03
09
10
2
06
99
611
000
47 088 929,00
25 511 910,00
21 577 019,00
Расходы
200
000
03
09
10
2
06
99
611
200
47 088 929,00
25 511 910,00
21 577 019,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
03
09
10
2
06
99
611
240
47 088 929,00
25 511 910,00
21 577 019,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
03
09
10
2
06
99
611
241
47 088 929,00
25 511 910,00
21 577 019,00
Непрограммные расходы
200
000
03
09
99
0
00
00
000
000
7 093 129,50
5 571 409,50
1 521 720,00
Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
03
09
99
1
00
00
000
000
7 093 129,50
5 571 409,50
1 521 720,00
Мероприятия в сфере государственного управления
200
000
03
09
99
1
01
00
000
000
5 693 129,50
5 571 409,50
121 720,00
Резервный фонд Правительства Омской области
200
000
03
09
99
1
01
97
000
000
5 693 129,50
5 571 409,50
121 720,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
03
09
99
1
01
97
200
000
429 280,00
327 260,00
102 020,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
03
09
99
1
01
97
240
000
429 280,00
327 260,00
102 020,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
03
09
99
1
01
97
244
000
429 280,00
327 260,00
102 020,00
Расходы
200
000
03
09
99
1
01
97
244
200
279 280,00
180 260,00
99 020,00
Оплата работ, услуг
200
000
03
09
99
1
01
97
244
220
166 000,00
66 980,00
99 020,00
Транспортные услуги
200
000
03
09
99
1
01
97
244
222
166 000,00
66 980,00
99 020,00
Прочие расходы
200
000
03
09
99
1
01
97
244
290
113 280,00
113 280,00

Поступление нефинансовых активов
200
000
03
09
99
1
01
97
244
300
150 000,00
147 000,00
3 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
03
09
99
1
01
97
244
340
150 000,00
147 000,00
3 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
03
09
99
1
01
97
500
000
4 700 000,00
4 700 000,00

Иные межбюджетные трансферты
200
000
03
09
99
1
01
97
540
000
4 700 000,00
4 700 000,00

Расходы
200
000
03
09
99
1
01
97
540
200
4 700 000,00
4 700 000,00

Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
03
09
99
1
01
97
540
250
4 700 000,00
4 700 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
03
09
99
1
01
97
540
251
4 700 000,00
4 700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
03
09
99
1
01
97
600
000
563 849,50
544 149,50
19 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
03
09
99
1
01
97
610
000
563 849,50
544 149,50
19 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
03
09
99
1
01
97
612
000
563 849,50
544 149,50
19 700,00
Расходы
200
000
03
09
99
1
01
97
612
200
563 849,50
544 149,50
19 700,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
03
09
99
1
01
97
612
240
563 849,50
544 149,50
19 700,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
03
09
99
1
01
97
612
241
563 849,50
544 149,50
19 700,00
Мероприятия в сферах национальной безопасности и правоохранительной деятельности
200
000
03
09
99
1
03
00
000
000
1 400 000,00

1 400 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
03
09
99
1
03
99
000
000
1 400 000,00

1 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
03
09
99
1
03
99
200
000
1 400 000,00

1 400 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва
200
000
03
09
99
1
03
99
230
000
1 400 000,00

1 400 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов
200
000
03
09
99
1
03
99
232
000
1 400 000,00

1 400 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
03
09
99
1
03
99
232
300
1 400 000,00

1 400 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
03
09
99
1
03
99
232
340
1 400 000,00

1 400 000,00
Обеспечение пожарной безопасности
200
000
03
10
00
0
00
00
000
000
172 292 207,00
92 877 800,00
79 414 407,00
Государственная программа Омской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области"
200
000
03
10
10
0
00
00
000
000
172 292 207,00
92 877 800,00
79 414 407,00
Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности в Омской области"
200
000
03
10
10
3
00
00
000
000
172 292 207,00
92 877 800,00
79 414 407,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности в сельских поселениях Омской области"
200
000
03
10
10
3
03
00
000
000
172 292 207,00
92 877 800,00
79 414 407,00
Осуществление государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих деятельность по профилактике и (или) тушению пожаров в границах населенных пунктов сельских поселений Омской области
200
000
03
10
10
3
03
01
000
000
400 000,00
400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
03
10
10
3
03
01
600
000
400 000,00
400 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
03
10
10
3
03
01
630
000
400 000,00
400 000,00

Расходы
200
000
03
10
10
3
03
01
630
200
400 000,00
400 000,00

Безвозмездные перечисления организациям
200
000
03
10
10
3
03
01
630
240
400 000,00
400 000,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
03
10
10
3
03
01
630
242
400 000,00
400 000,00

Реализация прочих мероприятий
200
000
03
10
10
3
03
99
000
000
171 892 207,00
92 477 800,00
79 414 407,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
03
10
10
3
03
99
600
000
171 892 207,00
92 477 800,00
79 414 407,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
03
10
10
3
03
99
610
000
171 892 207,00
92 477 800,00
79 414 407,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
03
10
10
3
03
99
611
000
171 892 207,00
92 477 800,00
79 414 407,00
Расходы
200
000
03
10
10
3
03
99
611
200
171 892 207,00
92 477 800,00
79 414 407,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
03
10
10
3
03
99
611
240
171 892 207,00
92 477 800,00
79 414 407,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
03
10
10
3
03
99
611
241
171 892 207,00
92 477 800,00
79 414 407,00
Миграционная политика
200
000
03
11
00
0
00
00
000
000
91 671 028,27
71 840 816,32
19 830 211,95
Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
200
000
03
11
14
0
00
00
000
000
50 839 526,27
35 918 305,71
14 921 220,56
Подпрограмма "Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области"
200
000
03
11
14
2
00
00
000
000
50 839 526,27
35 918 305,71
14 921 220,56
Развитие имущественной основы для осуществления полномочий органов исполнительной власти Омской области
200
000
03
11
14
2
03
00
000
000
50 839 526,27
35 918 305,71
14 921 220,56
Реконструкция здания (общественно-бытового корпуса), расположенного по адресу: г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 27, для размещения специального учреждения Федеральной миграционной службы для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии
200
000
03
11
14
2
03
01
000
000
50 839 526,27
35 918 305,71
14 921 220,56
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
03
11
14
2
03
01
400
000
50 839 526,27
35 918 305,71
14 921 220,56
Бюджетные инвестиции
200
000
03
11
14
2
03
01
410
000
50 839 526,27
35 918 305,71
14 921 220,56
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
03
11
14
2
03
01
414
000
50 839 526,27
35 918 305,71
14 921 220,56
Расходы
200
000
03
11
14
2
03
01
414
200
1 088 205,44
707 333,53
380 871,91
Оплата работ, услуг
200
000
03
11
14
2
03
01
414
220
1 088 205,44
707 333,53
380 871,91
Прочие работы, услуги
200
000
03
11
14
2
03
01
414
226
1 088 205,44
707 333,53
380 871,91
Поступление нефинансовых активов
200
000
03
11
14
2
03
01
414
300
49 751 320,83
35 210 972,18
14 540 348,65
Увеличение стоимости основных средств
200
000
03
11
14
2
03
01
414
310
49 751 320,83
35 210 972,18
14 540 348,65
Государственная программа Омской области "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом"
200
000
03
11
16
0
00
00
000
000
40 831 502,00
35 922 510,61
4 908 991,39
Подпрограмма "Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы"
200
000
03
11
16
1
00
00
000
000
30 000,00

30 000,00
Организация информирования соотечественников по вопросам реализации Государственной программы Российской Федерации, обустройства и трудоустройства на территории Омской области
200
000
03
11
16
1
02
00
000
000
30 000,00

30 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
03
11
16
1
02
99
000
000
30 000,00

30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
03
11
16
1
02
99
200
000
30 000,00

30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
03
11
16
1
02
99
240
000
30 000,00

30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
03
11
16
1
02
99
244
000
30 000,00

30 000,00
Расходы
200
000
03
11
16
1
02
99
244
200
30 000,00

30 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
03
11
16
1
02
99
244
220
30 000,00

30 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
03
11
16
1
02
99
244
226
30 000,00

30 000,00
Подпрограмма "Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории Омской области"
200
000
03
11
16
2
00
00
000
000
40 801 502,00
35 922 510,61
4 878 991,39
Содействие социальному и жилищному обустройству участников государственной программы и членов их семей
200
000
03
11
16
2
02
00
000
000
40 801 502,00
35 922 510,61
4 878 991,39
Предоставление участникам государственной программы и членам их семей единовременного подъемного пособия
200
000
03
11
16
2
02
01
000
000
15 490 500,00
13 420 426,67
2 070 073,33
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
03
11
16
2
02
01
300
000
15 490 500,00
13 420 426,67
2 070 073,33
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
03
11
16
2
02
01
310
000
15 490 500,00
13 420 426,67
2 070 073,33
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
03
11
16
2
02
01
313
000
15 490 500,00
13 420 426,67
2 070 073,33
Расходы
200
000
03
11
16
2
02
01
313
200
15 490 500,00
13 420 426,67
2 070 073,33
Социальное обеспечение
200
000
03
11
16
2
02
01
313
260
15 490 500,00
13 420 426,67
2 070 073,33
Пособия по социальной помощи населению
200
000
03
11
16
2
02
01
313
262
15 490 500,00
13 420 426,67
2 070 073,33
Предоставление участникам государственной программы компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения
200
000
03
11
16
2
02
02
000
000
15 570 000,00
13 190 234,00
2 379 766,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
03
11
16
2
02
02
300
000
15 570 000,00
13 190 234,00
2 379 766,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
03
11
16
2
02
02
310
000
15 570 000,00
13 190 234,00
2 379 766,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
03
11
16
2
02
02
313
000
15 570 000,00
13 190 234,00
2 379 766,00
Расходы
200
000
03
11
16
2
02
02
313
200
15 570 000,00
13 190 234,00
2 379 766,00
Социальное обеспечение
200
000
03
11
16
2
02
02
313
260
15 570 000,00
13 190 234,00
2 379 766,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
03
11
16
2
02
02
313
262
15 570 000,00
13 190 234,00
2 379 766,00
Реализация мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом
200
000
03
11
16
2
50
86
000
000
9 596 400,00
9 167 247,94
429 152,06
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
03
11
16
2
50
86
300
000
9 596 400,00
9 167 247,94
429 152,06
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
03
11
16
2
50
86
310
000
9 596 400,00
9 167 247,94
429 152,06
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
03
11
16
2
50
86
313
000
9 596 400,00
9 167 247,94
429 152,06
Расходы
200
000
03
11
16
2
50
86
313
200
9 596 400,00
9 167 247,94
429 152,06
Социальное обеспечение
200
000
03
11
16
2
50
86
313
260
9 596 400,00
9 167 247,94
429 152,06
Пособия по социальной помощи населению
200
000
03
11
16
2
50
86
313
262
9 596 400,00
9 167 247,94
429 152,06
Предоставление участникам государственной программы и членам их семей из числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, единовременного подъемного пособия за счет дополнительной субсидии из федерального бюджета бюджету Омской области на софинансирование мероприятий региональных программ переселения в целях обеспечения приема и обустройства участников Государственной программы и членов их семей из числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины
200
000
03
11
16
Я
50
86
000
000
144 602,00
144 602,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
03
11
16
Я
50
86
300
000
144 602,00
144 602,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
03
11
16
Я
50
86
310
000
144 602,00
144 602,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
03
11
16
Я
50
86
313
000
144 602,00
144 602,00

Расходы
200
000
03
11
16
Я
50
86
313
200
144 602,00
144 602,00

Социальное обеспечение
200
000
03
11
16
Я
50
86
313
260
144 602,00
144 602,00

Пособия по социальной помощи населению
200
000
03
11
16
Я
50
86
313
262
144 602,00
144 602,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
200
000
03
14
00
0
00
00
000
000
48 068 633,93
8 637 300,00
39 431 333,93
Государственная программа Омской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области"
200
000
03
14
10
0
00
00
000
000
47 868 633,93
8 595 500,00
39 273 133,93
Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму"
200
000
03
14
10
1
00
00
000
000
39 868 633,93
4 595 500,00
35 273 133,93
Обеспечение функционирования и развитие систем аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
200
000
03
14
10
1
04
00
000
000
39 868 633,93
4 595 500,00
35 273 133,93
Реализация прочих мероприятий
200
000
03
14
10
1
04
99
000
000
39 868 633,93
4 595 500,00
35 273 133,93
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
03
14
10
1
04
99
200
000
8 100 000,00

8 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
03
14
10
1
04
99
240
000
8 100 000,00

8 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
03
14
10
1
04
99
244
000
8 100 000,00

8 100 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
03
14
10
1
04
99
244
300
8 100 000,00

8 100 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
03
14
10
1
04
99
244
310
8 100 000,00

8 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
03
14
10
1
04
99
600
000
31 768 633,93
4 595 500,00
27 173 133,93
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
03
14
10
1
04
99
610
000
31 768 633,93
4 595 500,00
27 173 133,93
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
03
14
10
1
04
99
612
000
31 768 633,93
4 595 500,00
27 173 133,93
Расходы
200
000
03
14
10
1
04
99
612
200
31 768 633,93
4 595 500,00
27 173 133,93
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
03
14
10
1
04
99
612
240
31 768 633,93
4 595 500,00
27 173 133,93
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
03
14
10
1
04
99
612
241
31 768 633,93
4 595 500,00
27 173 133,93
Подпрограмма "Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны"
200
000
03
14
10
2
00
00
000
000
8 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера"
200
000
03
14
10
2
06
00
000
000
8 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Государственная поддержка некоммерческих организаций - казачьих обществ на осуществление уставной деятельности
200
000
03
14
10
2
06
01
000
000
8 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
03
14
10
2
06
01
600
000
8 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
03
14
10
2
06
01
630
000
8 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Расходы
200
000
03
14
10
2
06
01
630
200
8 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
03
14
10
2
06
01
630
240
8 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
03
14
10
2
06
01
630
242
8 000 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
Государственная программа Омской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
200
000
03
14
11
0
00
00
000
000
200 000,00
41 800,00
158 200,00
Подпрограмма "Этносфера. Творчество. Досуг"
200
000
03
14
11
3
00
00
000
000
200 000,00
41 800,00
158 200,00
Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества
200
000
03
14
11
3
02
00
000
000
200 000,00
41 800,00
158 200,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
03
14
11
3
02
99
000
000
200 000,00
41 800,00
158 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
03
14
11
3
02
99
200
000
200 000,00
41 800,00
158 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
03
14
11
3
02
99
240
000
200 000,00
41 800,00
158 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
03
14
11
3
02
99
244
000
200 000,00
41 800,00
158 200,00
Расходы
200
000
03
14
11
3
02
99
244
200
200 000,00
41 800,00
158 200,00
Оплата работ, услуг
200
000
03
14
11
3
02
99
244
220
20 000,00
15 000,00
5 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
03
14
11
3
02
99
244
226
20 000,00
15 000,00
5 000,00
Прочие расходы
200
000
03
14
11
3
02
99
244
290
180 000,00
26 800,00
153 200,00
Национальная экономика
200
000
04
00
00
0
00
00
000
000
12 710 648 700,17
3 516 818 867,89
9 193 829 832,28
Общеэкономические вопросы
200
000
04
01
00
0
00
00
000
000
594 141 396,17
273 263 651,89
320 877 744,28
Государственная программа Омской области "Доступная среда"
200
000
04
01
04
0
00
00
000
000
1 588 800,00

1 588 800,00
Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов
200
000
04
01
04
0
02
00
000
000
1 588 800,00

1 588 800,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
01
04
0
02
99
000
000
595 800,00

595 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
04
0
02
99
200
000
595 800,00

595 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
04
0
02
99
240
000
595 800,00

595 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
04
0
02
99
244
000
595 800,00

595 800,00
Расходы
200
000
04
01
04
0
02
99
244
200
595 800,00

595 800,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
04
0
02
99
244
220
595 800,00

595 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
01
04
0
02
99
244
225
595 800,00

595 800,00
Реализация мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
200
000
04
01
04
Ю
50
27
000
000
993 000,00

993 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
04
Ю
50
27
200
000
993 000,00

993 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
04
Ю
50
27
240
000
993 000,00

993 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
04
Ю
50
27
244
000
993 000,00

993 000,00
Расходы
200
000
04
01
04
Ю
50
27
244
200
993 000,00

993 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
04
Ю
50
27
244
220
993 000,00

993 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
01
04
Ю
50
27
244
225
993 000,00

993 000,00
Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области"
200
000
04
01
05
0
00
00
000
000
50 609 724,23
22 599 912,47
28 009 811,76
Подпрограмма "Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда"
200
000
04
01
05
5
00
00
000
000
50 609 724,23
22 599 912,47
28 009 811,76
Организация деятельности по реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития энергетического комплекса Омской области
200
000
04
01
05
5
03
00
000
000
50 609 724,23
22 599 912,47
28 009 811,76
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
04
01
05
5
03
98
000
000
50 609 724,23
22 599 912,47
28 009 811,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
04
01
05
5
03
98
100
000
45 313 010,11
21 304 236,79
24 008 773,32
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
04
01
05
5
03
98
120
000
45 313 010,11
21 304 236,79
24 008 773,32
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
04
01
05
5
03
98
121
000
44 881 660,11
21 212 492,57
23 669 167,54
Расходы
200
000
04
01
05
5
03
98
121
200
44 881 660,11
21 212 492,57
23 669 167,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
01
05
5
03
98
121
210
44 881 660,11
21 212 492,57
23 669 167,54
Заработная плата
200
000
04
01
05
5
03
98
121
211
34 471 321,13
16 289 892,57
18 181 428,56
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
01
05
5
03
98
121
213
10 410 338,98
4 922 600,00
5 487 738,98
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
04
01
05
5
03
98
122
000
431 350,00
91 744,22
339 605,78
Расходы
200
000
04
01
05
5
03
98
122
200
431 350,00
91 744,22
339 605,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
01
05
5
03
98
122
210
56 250,00
8 127,42
48 122,58
Прочие выплаты
200
000
04
01
05
5
03
98
122
212
56 250,00
8 127,42
48 122,58
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
05
5
03
98
122
220
375 100,00
83 616,80
291 483,20
Транспортные услуги
200
000
04
01
05
5
03
98
122
222
257 100,00
58 536,80
198 563,20
Прочие работы, услуги
200
000
04
01
05
5
03
98
122
226
118 000,00
25 080,00
92 920,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
05
5
03
98
200
000
5 236 081,12
1 276 731,68
3 959 349,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
05
5
03
98
240
000
5 236 081,12
1 276 731,68
3 959 349,44
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
01
05
5
03
98
242
000
2 394 968,00
730 298,90
1 664 669,10
Расходы
200
000
04
01
05
5
03
98
242
200
2 085 902,00
689 358,90
1 396 543,10
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
05
5
03
98
242
220
2 085 902,00
689 358,90
1 396 543,10
Услуги связи
200
000
04
01
05
5
03
98
242
221
419 900,00
125 879,41
294 020,59
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
01
05
5
03
98
242
225
226 000,00
54 640,50
171 359,50
Прочие работы, услуги
200
000
04
01
05
5
03
98
242
226
1 440 002,00
508 838,99
931 163,01
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
01
05
5
03
98
242
300
309 066,00
40 940,00
268 126,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
01
05
5
03
98
242
310
184 066,00
37 440,00
146 626,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
01
05
5
03
98
242
340
125 000,00
3 500,00
121 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
05
5
03
98
244
000
2 841 113,12
546 432,78
2 294 680,34
Расходы
200
000
04
01
05
5
03
98
244
200
1 849 495,12
164 962,03
1 684 533,09
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
05
5
03
98
244
220
1 841 135,12
164 962,03
1 676 173,09
Услуги связи
200
000
04
01
05
5
03
98
244
221
62 625,00

62 625,00
Транспортные услуги
200
000
04
01
05
5
03
98
244
222
79 200,00
38 700,00
40 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
01
05
5
03
98
244
225
359 000,00
101 515,70
257 484,30
Прочие работы, услуги
200
000
04
01
05
5
03
98
244
226
1 340 310,12
24 746,33
1 315 563,79
Прочие расходы
200
000
04
01
05
5
03
98
244
290
8 360,00

8 360,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
01
05
5
03
98
244
300
991 618,00
381 470,75
610 147,25
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
01
05
5
03
98
244
310
130 000,00
32 148,00
97 852,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
01
05
5
03
98
244
340
861 618,00
349 322,75
512 295,25
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
01
05
5
03
98
800
000
60 633,00
18 944,00
41 689,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
04
01
05
5
03
98
850
000
60 633,00
18 944,00
41 689,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
04
01
05
5
03
98
851
000
48 600,00
15 526,00
33 074,00
Расходы
200
000
04
01
05
5
03
98
851
200
48 600,00
15 526,00
33 074,00
Прочие расходы
200
000
04
01
05
5
03
98
851
290
48 600,00
15 526,00
33 074,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
04
01
05
5
03
98
852
000
12 033,00
3 418,00
8 615,00
Расходы
200
000
04
01
05
5
03
98
852
200
12 033,00
3 418,00
8 615,00
Прочие расходы
200
000
04
01
05
5
03
98
852
290
12 033,00
3 418,00
8 615,00
Государственная программа Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области"
200
000
04
01
07
0
00
00
000
000
416 634 793,59
186 586 097,62
230 048 695,97
Подпрограмма "Содействие занятости населения Омской области"
200
000
04
01
07
1
00
00
000
000
404 010 593,59
186 586 097,62
217 424 495,97
Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными
200
000
04
01
07
1
01
00
000
000
349 739 296,06
161 250 197,28
188 489 098,78
Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
200
000
04
01
07
1
01
02
000
000
596 100,00
596 100,00

Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
01
07
1
01
02
800
000
596 100,00
596 100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
01
07
1
01
02
810
000
596 100,00
596 100,00

Расходы
200
000
04
01
07
1
01
02
810
200
596 100,00
596 100,00

Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
01
07
1
01
02
810
240
596 100,00
596 100,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
01
07
1
01
02
810
242
596 100,00
596 100,00

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению государственной службы занятости населения, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации
200
000
04
01
07
1
01
03
000
000
105 950,00
57 200,00
48 750,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
04
01
07
1
01
03
300
000
105 950,00
57 200,00
48 750,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
04
01
07
1
01
03
320
000
105 950,00
57 200,00
48 750,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
200
000
04
01
07
1
01
03
321
000
105 950,00
57 200,00
48 750,00
Расходы
200
000
04
01
07
1
01
03
321
200
105 950,00
57 200,00
48 750,00
Социальное обеспечение
200
000
04
01
07
1
01
03
321
260
105 950,00
57 200,00
48 750,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
04
01
07
1
01
03
321
262
105 950,00
57 200,00
48 750,00
Содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
200
000
04
01
07
1
01
04
000
000
10 125 000,00
8 505 000,00
1 620 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
04
01
07
1
01
04
300
000
10 125 000,00
8 505 000,00
1 620 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
04
01
07
1
01
04
320
000
10 125 000,00
8 505 000,00
1 620 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
200
000
04
01
07
1
01
04
321
000
10 125 000,00
8 505 000,00
1 620 000,00
Расходы
200
000
04
01
07
1
01
04
321
200
10 125 000,00
8 505 000,00
1 620 000,00
Социальное обеспечение
200
000
04
01
07
1
01
04
321
260
10 125 000,00
8 505 000,00
1 620 000,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
04
01
07
1
01
04
321
262
10 125 000,00
8 505 000,00
1 620 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
01
07
1
01
99
000
000
309 304 330,06
134 532 462,58
174 771 867,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
04
01
07
1
01
99
100
000
181 930 111,20
89 472 011,16
92 458 100,04
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
04
01
07
1
01
99
110
000
181 930 111,20
89 472 011,16
92 458 100,04
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
04
01
07
1
01
99
111
000
180 962 110,74
88 965 045,31
91 997 065,43
Расходы
200
000
04
01
07
1
01
99
111
200
180 962 110,74
88 965 045,31
91 997 065,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
01
07
1
01
99
111
210
180 962 110,74
88 965 045,31
91 997 065,43
Заработная плата
200
000
04
01
07
1
01
99
111
211
138 988 232,74
68 364 883,88
70 623 348,86
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
01
07
1
01
99
111
213
41 973 878,00
20 600 161,43
21 373 716,57
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
04
01
07
1
01
99
112
000
968 000,46
506 965,85
461 034,61
Расходы
200
000
04
01
07
1
01
99
112
200
968 000,46
506 965,85
461 034,61
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
01
07
1
01
99
112
210
310 921,96
110 133,85
200 788,11
Прочие выплаты
200
000
04
01
07
1
01
99
112
212
310 921,96
110 133,85
200 788,11
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
07
1
01
99
112
220
657 078,50
396 832,00
260 246,50
Транспортные услуги
200
000
04
01
07
1
01
99
112
222
137 346,50
23 918,00
113 428,50
Прочие работы, услуги
200
000
04
01
07
1
01
99
112
226
519 732,00
372 914,00
146 818,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
07
1
01
99
200
000
123 582 843,49
43 528 531,14
80 054 312,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
07
1
01
99
240
000
123 582 843,49
43 528 531,14
80 054 312,35
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
01
07
1
01
99
242
000
11 573 586,92
3 393 481,29
8 180 105,63
Расходы
200
000
04
01
07
1
01
99
242
200
9 102 326,39
3 055 617,29
6 046 709,10
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
07
1
01
99
242
220
9 102 326,39
3 055 617,29
6 046 709,10
Услуги связи
200
000
04
01
07
1
01
99
242
221
2 952 077,91
944 325,75
2 007 752,16
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
01
07
1
01
99
242
225
1 105 462,55
526 644,44
578 818,11
Прочие работы, услуги
200
000
04
01
07
1
01
99
242
226
5 044 785,93
1 584 647,10
3 460 138,83
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
01
07
1
01
99
242
300
2 471 260,53
337 864,00
2 133 396,53
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
01
07
1
01
99
242
310
1 149 216,53
105 200,00
1 044 016,53
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
01
07
1
01
99
242
340
1 322 044,00
232 664,00
1 089 380,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
07
1
01
99
244
000
112 009 256,57
40 135 049,85
71 874 206,72
Расходы
200
000
04
01
07
1
01
99
244
200
104 002 173,46
36 389 253,14
67 612 920,32
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
07
1
01
99
244
220
83 329 318,04
30 399 429,41
52 929 888,63
Услуги связи
200
000
04
01
07
1
01
99
244
221
273 859,99
158 533,86
115 326,13
Транспортные услуги
200
000
04
01
07
1
01
99
244
222
169 705,00
34 819,00
134 886,00
Коммунальные услуги
200
000
04
01
07
1
01
99
244
223
9 626 157,13
4 304 951,69
5 321 205,44
Арендная плата за пользование имуществом
200
000
04
01
07
1
01
99
244
224
92 002,68
37 617,13
54 385,55
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
01
07
1
01
99
244
225
6 809 671,78
1 923 583,05
4 886 088,73
Прочие работы, услуги
200
000
04
01
07
1
01
99
244
226
66 357 921,46
23 939 924,68
42 417 996,78
Прочие расходы
200
000
04
01
07
1
01
99
244
290
20 672 855,42
5 989 823,73
14 683 031,69
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
01
07
1
01
99
244
300
8 007 083,11
3 745 796,71
4 261 286,40
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
01
07
1
01
99
244
340
8 007 083,11
3 745 796,71
4 261 286,40
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
01
07
1
01
99
800
000
3 791 375,37
1 531 920,28
2 259 455,09
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
01
07
1
01
99
810
000
651 000,00
180 920,15
470 079,85
Расходы
200
000
04
01
07
1
01
99
810
200
651 000,00
180 920,15
470 079,85
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
01
07
1
01
99
810
240
651 000,00
180 920,15
470 079,85
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
01
07
1
01
99
810
242
651 000,00
180 920,15
470 079,85
Исполнение судебных актов
200
000
04
01
07
1
01
99
830
000
18 570,45
18 570,45

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
200
000
04
01
07
1
01
99
831
000
18 570,45
18 570,45

Расходы
200
000
04
01
07
1
01
99
831
200
18 570,45
18 570,45

Прочие расходы
200
000
04
01
07
1
01
99
831
290
18 570,45
18 570,45

Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
04
01
07
1
01
99
850
000
3 121 804,92
1 332 429,68
1 789 375,24
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
04
01
07
1
01
99
851
000
2 834 778,69
1 223 000,03
1 611 778,66
Расходы
200
000
04
01
07
1
01
99
851
200
2 834 778,69
1 223 000,03
1 611 778,66
Прочие расходы
200
000
04
01
07
1
01
99
851
290
2 834 778,69
1 223 000,03
1 611 778,66
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
04
01
07
1
01
99
852
000
287 025,94
109 429,36
177 596,58
Расходы
200
000
04
01
07
1
01
99
852
200
287 025,94
109 429,36
177 596,58
Прочие расходы
200
000
04
01
07
1
01
99
852
290
287 025,94
109 429,36
177 596,58
Уплата иных платежей
200
000
04
01
07
1
01
99
853
000
0,29
0,29

Расходы
200
000
04
01
07
1
01
99
853
200
0,29
0,29

Прочие расходы
200
000
04
01
07
1
01
99
853
290
0,29
0,29

Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
200
000
04
01
07
1
50
83
000
000
11 325 100,00
6 882 200,50
4 442 899,50
Межбюджетные трансферты
200
000
04
01
07
1
50
83
500
000
4 216 020,00
3 125 700,00
1 090 320,00
Иные межбюджетные трансферты
200
000
04
01
07
1
50
83
540
000
4 216 020,00
3 125 700,00
1 090 320,00
Расходы
200
000
04
01
07
1
50
83
540
200
4 216 020,00
3 125 700,00
1 090 320,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
01
07
1
50
83
540
250
4 216 020,00
3 125 700,00
1 090 320,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
01
07
1
50
83
540
251
4 216 020,00
3 125 700,00
1 090 320,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
01
07
1
50
83
800
000
7 109 080,00
3 756 500,50
3 352 579,50
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
01
07
1
50
83
810
000
7 109 080,00
3 756 500,50
3 352 579,50
Расходы
200
000
04
01
07
1
50
83
810
200
7 109 080,00
3 756 500,50
3 352 579,50
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
01
07
1
50
83
810
240
7 109 080,00
3 756 500,50
3 352 579,50
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
04
01
07
1
50
83
810
241
145 380,00
145 380,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
01
07
1
50
83
810
242
6 963 700,00
3 611 120,50
3 352 579,50
Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных работ
200
000
04
01
07
1
71
14
000
000
18 282 816,00
10 677 234,20
7 605 581,80
Межбюджетные трансферты
200
000
04
01
07
1
71
14
500
000
18 282 816,00
10 677 234,20
7 605 581,80
Иные межбюджетные трансферты
200
000
04
01
07
1
71
14
540
000
18 282 816,00
10 677 234,20
7 605 581,80
Расходы
200
000
04
01
07
1
71
14
540
200
18 282 816,00
10 677 234,20
7 605 581,80
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
01
07
1
71
14
540
250
18 282 816,00
10 677 234,20
7 605 581,80
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
01
07
1
71
14
540
251
18 282 816,00
10 677 234,20
7 605 581,80
Обеспечение деятельности органов государственной службы занятости населения Омской области
200
000
04
01
07
1
02
00
000
000
54 271 297,53
25 335 900,34
28 935 397,19
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
04
01
07
1
02
98
000
000
54 271 297,53
25 335 900,34
28 935 397,19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
04
01
07
1
02
98
100
000
40 145 857,10
19 747 404,69
20 398 452,41
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
04
01
07
1
02
98
120
000
40 145 857,10
19 747 404,69
20 398 452,41
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
04
01
07
1
02
98
121
000
39 727 557,10
19 567 903,39
20 159 653,71
Расходы
200
000
04
01
07
1
02
98
121
200
39 727 557,10
19 567 903,39
20 159 653,71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
01
07
1
02
98
121
210
39 727 557,10
19 567 903,39
20 159 653,71
Заработная плата
200
000
04
01
07
1
02
98
121
211
30 512 716,35
15 100 838,30
15 411 878,05
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
01
07
1
02
98
121
213
9 214 840,75
4 467 065,09
4 747 775,66
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
04
01
07
1
02
98
122
000
418 300,00
179 501,30
238 798,70
Расходы
200
000
04
01
07
1
02
98
122
200
418 300,00
179 501,30
238 798,70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
01
07
1
02
98
122
210
96 300,00
30 900,00
65 400,00
Прочие выплаты
200
000
04
01
07
1
02
98
122
212
96 300,00
30 900,00
65 400,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
07
1
02
98
122
220
322 000,00
148 601,30
173 398,70
Транспортные услуги
200
000
04
01
07
1
02
98
122
222
130 000,00
75 910,90
54 089,10
Прочие работы, услуги
200
000
04
01
07
1
02
98
122
226
192 000,00
72 690,40
119 309,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
07
1
02
98
200
000
13 653 440,43
5 349 045,76
8 304 394,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
07
1
02
98
240
000
13 653 440,43
5 349 045,76
8 304 394,67
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
01
07
1
02
98
242
000
8 881 882,43
4 347 274,02
4 534 608,41
Расходы
200
000
04
01
07
1
02
98
242
200
8 392 882,43
4 332 274,02
4 060 608,41
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
07
1
02
98
242
220
8 392 882,43
4 332 274,02
4 060 608,41
Услуги связи
200
000
04
01
07
1
02
98
242
221
683 465,00
123 227,60
560 237,40
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
01
07
1
02
98
242
225
170 000,00
56 260,00
113 740,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
01
07
1
02
98
242
226
7 539 417,43
4 152 786,42
3 386 631,01
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
01
07
1
02
98
242
300
489 000,00
15 000,00
474 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
01
07
1
02
98
242
310
100 000,00

100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
01
07
1
02
98
242
340
389 000,00
15 000,00
374 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
07
1
02
98
244
000
4 771 558,00
1 001 771,74
3 769 786,26
Расходы
200
000
04
01
07
1
02
98
244
200
4 485 008,00
989 371,24
3 495 636,76
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
07
1
02
98
244
220
4 463 084,00
989 371,24
3 473 712,76
Услуги связи
200
000
04
01
07
1
02
98
244
221
110 948,00
9 451,00
101 497,00
Транспортные услуги
200
000
04
01
07
1
02
98
244
222
150 000,00

150 000,00
Коммунальные услуги
200
000
04
01
07
1
02
98
244
223
1 126 392,00
257 121,74
869 270,26
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
01
07
1
02
98
244
225
556 138,00
113 680,84
442 457,16
Прочие работы, услуги
200
000
04
01
07
1
02
98
244
226
2 519 606,00
609 117,66
1 910 488,34
Прочие расходы
200
000
04
01
07
1
02
98
244
290
21 924,00

21 924,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
01
07
1
02
98
244
300
286 550,00
12 400,50
274 149,50
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
01
07
1
02
98
244
340
286 550,00
12 400,50
274 149,50
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
01
07
1
02
98
800
000
472 000,00
239 449,89
232 550,11
Исполнение судебных актов
200
000
04
01
07
1
02
98
830
000
70 000,00
70 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
200
000
04
01
07
1
02
98
831
000
70 000,00
70 000,00

Расходы
200
000
04
01
07
1
02
98
831
200
70 000,00
70 000,00

Прочие расходы
200
000
04
01
07
1
02
98
831
290
70 000,00
70 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
04
01
07
1
02
98
850
000
402 000,00
169 449,89
232 550,11
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
04
01
07
1
02
98
851
000
400 000,00
167 819,00
232 181,00
Расходы
200
000
04
01
07
1
02
98
851
200
400 000,00
167 819,00
232 181,00
Прочие расходы
200
000
04
01
07
1
02
98
851
290
400 000,00
167 819,00
232 181,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
04
01
07
1
02
98
852
000
2 000,00
1 630,89
369,11
Расходы
200
000
04
01
07
1
02
98
852
200
2 000,00
1 630,89
369,11
Прочие расходы
200
000
04
01
07
1
02
98
852
290
2 000,00
1 630,89
369,11
Подпрограмма "Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области"
200
000
04
01
07
2
00
00
000
000
14 000,00

14 000,00
Организация проведения специальной оценки условий труда на территории Омской области
200
000
04
01
07
2
06
00
000
000
14 000,00

14 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
01
07
2
06
99
000
000
14 000,00

14 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
07
2
06
99
200
000
14 000,00

14 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
07
2
06
99
240
000
14 000,00

14 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
07
2
06
99
244
000
14 000,00

14 000,00
Расходы
200
000
04
01
07
2
06
99
244
200
14 000,00

14 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
07
2
06
99
244
220
14 000,00

14 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
01
07
2
06
99
244
226
14 000,00

14 000,00
Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Омской области"
200
000
04
01
07
3
00
00
000
000
12 610 200,00

12 610 200,00
Содействие занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу
200
000
04
01
07
3
01
00
000
000
11 952 100,00

11 952 100,00
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на временную занятость работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу
200
000
04
01
07
3
01
01
000
000
3 580 800,00

3 580 800,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
01
07
3
01
01
800
000
3 580 800,00

3 580 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
01
07
3
01
01
810
000
3 580 800,00

3 580 800,00
Расходы
200
000
04
01
07
3
01
01
810
200
3 580 800,00

3 580 800,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
01
07
3
01
01
810
240
3 580 800,00

3 580 800,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
01
07
3
01
01
810
242
3 580 800,00

3 580 800,00
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на опережающее профессиональное обучение и стажировку работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу
200
000
04
01
07
3
01
02
000
000
8 371 300,00

8 371 300,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
01
07
3
01
02
800
000
8 371 300,00

8 371 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
01
07
3
01
02
810
000
8 371 300,00

8 371 300,00
Расходы
200
000
04
01
07
3
01
02
810
200
8 371 300,00

8 371 300,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
01
07
3
01
02
810
240
8 371 300,00

8 371 300,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
01
07
3
01
02
810
242
8 371 300,00

8 371 300,00
Стимулирование занятости граждан в социальной сфере
200
000
04
01
07
3
02
00
000
000
658 100,00

658 100,00
Предоставление грантов в форме субсидий на стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов
200
000
04
01
07
3
02
01
000
000
300 000,00

300 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
01
07
3
02
01
800
000
300 000,00

300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
01
07
3
02
01
810
000
300 000,00

300 000,00
Расходы
200
000
04
01
07
3
02
01
810
200
300 000,00

300 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
01
07
3
02
01
810
240
300 000,00

300 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
01
07
3
02
01
810
242
300 000,00

300 000,00
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на социальную занятость инвалидов
200
000
04
01
07
3
02
02
000
000
358 100,00

358 100,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
01
07
3
02
02
800
000
358 100,00

358 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
01
07
3
02
02
810
000
358 100,00

358 100,00
Расходы
200
000
04
01
07
3
02
02
810
200
358 100,00

358 100,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
01
07
3
02
02
810
240
358 100,00

358 100,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
01
07
3
02
02
810
242
358 100,00

358 100,00
Государственная программа Омской области "Развитие транспортной системы Омской области"
200
000
04
01
08
0
00
00
000
000
38 682 230,46
21 645 719,83
17 036 510,63
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области"
200
000
04
01
08
1
00
00
000
000
38 682 230,46
21 645 719,83
17 036 510,63
Организация деятельности по реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем
200
000
04
01
08
1
01
00
000
000
38 682 230,46
21 645 719,83
17 036 510,63
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
04
01
08
1
01
98
000
000
38 682 230,46
21 645 719,83
17 036 510,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
04
01
08
1
01
98
100
000
35 964 081,86
20 802 526,13
15 161 555,73
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
04
01
08
1
01
98
120
000
35 964 081,86
20 802 526,13
15 161 555,73
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
04
01
08
1
01
98
121
000
35 531 868,86
20 636 128,31
14 895 740,55
Расходы
200
000
04
01
08
1
01
98
121
200
35 531 868,86
20 636 128,31
14 895 740,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
01
08
1
01
98
121
210
35 531 868,86
20 636 128,31
14 895 740,55
Заработная плата
200
000
04
01
08
1
01
98
121
211
27 290 221,84
16 064 998,31
11 225 223,53
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
01
08
1
01
98
121
213
8 241 647,02
4 571 130,00
3 670 517,02
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
04
01
08
1
01
98
122
000
432 213,00
166 397,82
265 815,18
Расходы
200
000
04
01
08
1
01
98
122
200
432 213,00
166 397,82
265 815,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
01
08
1
01
98
122
210
49 223,00
9 850,32
39 372,68
Прочие выплаты
200
000
04
01
08
1
01
98
122
212
49 223,00
9 850,32
39 372,68
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
08
1
01
98
122
220
382 990,00
156 547,50
226 442,50
Транспортные услуги
200
000
04
01
08
1
01
98
122
222
197 990,00
98 027,50
99 962,50
Прочие работы, услуги
200
000
04
01
08
1
01
98
122
226
185 000,00
58 520,00
126 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
08
1
01
98
200
000
2 653 948,60
843 193,70
1 810 754,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
08
1
01
98
240
000
2 653 948,60
843 193,70
1 810 754,90
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
01
08
1
01
98
242
000
1 259 299,94
320 346,06
938 953,88
Расходы
200
000
04
01
08
1
01
98
242
200
819 300,00
285 406,06
533 893,94
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
08
1
01
98
242
220
819 300,00
285 406,06
533 893,94
Услуги связи
200
000
04
01
08
1
01
98
242
221
328 000,00
111 242,63
216 757,37
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
01
08
1
01
98
242
225
105 000,00
8 780,00
96 220,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
01
08
1
01
98
242
226
386 300,00
165 383,43
220 916,57
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
01
08
1
01
98
242
300
439 999,94
34 940,00
405 059,94
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
01
08
1
01
98
242
310
405 059,94

405 059,94
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
01
08
1
01
98
242
340
34 940,00
34 940,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
08
1
01
98
244
000
1 394 648,66
522 847,64
871 801,02
Расходы
200
000
04
01
08
1
01
98
244
200
652 896,81
294 759,58
358 137,23
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
08
1
01
98
244
220
632 896,81
294 759,58
338 137,23
Услуги связи
200
000
04
01
08
1
01
98
244
221
85 000,00

85 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
01
08
1
01
98
244
225
188 103,94
123 250,00
64 853,94
Прочие работы, услуги
200
000
04
01
08
1
01
98
244
226
359 792,87
171 509,58
188 283,29
Прочие расходы
200
000
04
01
08
1
01
98
244
290
20 000,00

20 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
01
08
1
01
98
244
300
741 751,85
228 088,06
513 663,79
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
01
08
1
01
98
244
310
5 800,00
5 800,00

Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
01
08
1
01
98
244
340
735 951,85
222 288,06
513 663,79
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
01
08
1
01
98
800
000
64 200,00

64 200,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
04
01
08
1
01
98
850
000
64 200,00

64 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
04
01
08
1
01
98
851
000
33 000,00

33 000,00
Расходы
200
000
04
01
08
1
01
98
851
200
33 000,00

33 000,00
Прочие расходы
200
000
04
01
08
1
01
98
851
290
33 000,00

33 000,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
04
01
08
1
01
98
852
000
31 200,00

31 200,00
Расходы
200
000
04
01
08
1
01
98
852
200
31 200,00

31 200,00
Прочие расходы
200
000
04
01
08
1
01
98
852
290
31 200,00

31 200,00
Государственная программа Омской области "Охрана окружающей среды Омской области"
200
000
04
01
12
0
00
00
000
000
45 664 724,49
21 058 251,34
24 606 473,15
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия"
200
000
04
01
12
1
00
00
000
000
45 664 724,49
21 058 251,34
24 606 473,15
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области"
200
000
04
01
12
1
08
00
000
000
45 664 724,49
21 058 251,34
24 606 473,15
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
04
01
12
1
08
98
000
000
45 664 724,49
21 058 251,34
24 606 473,15
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
04
01
12
1
08
98
100
000
40 640 202,43
19 415 062,74
21 225 139,69
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
04
01
12
1
08
98
120
000
40 640 202,43
19 415 062,74
21 225 139,69
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
04
01
12
1
08
98
121
000
40 061 347,70
19 119 601,42
20 941 746,28
Расходы
200
000
04
01
12
1
08
98
121
200
40 061 347,70
19 119 601,42
20 941 746,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
01
12
1
08
98
121
210
40 061 347,70
19 119 601,42
20 941 746,28
Заработная плата
200
000
04
01
12
1
08
98
121
211
30 766 878,96
14 700 980,71
16 065 898,25
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
01
12
1
08
98
121
213
9 294 468,74
4 418 620,71
4 875 848,03
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
04
01
12
1
08
98
122
000
578 854,73
295 461,32
283 393,41
Расходы
200
000
04
01
12
1
08
98
122
200
578 854,73
295 461,32
283 393,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
01
12
1
08
98
122
210
60 000,00
19 437,50
40 562,50
Прочие выплаты
200
000
04
01
12
1
08
98
122
212
60 000,00
19 437,50
40 562,50
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
12
1
08
98
122
220
518 854,73
276 023,82
242 830,91
Транспортные услуги
200
000
04
01
12
1
08
98
122
222
288 854,73
152 560,20
136 294,53
Прочие работы, услуги
200
000
04
01
12
1
08
98
122
226
230 000,00
123 463,62
106 536,38
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
12
1
08
98
200
000
4 779 934,06
1 520 771,10
3 259 162,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
12
1
08
98
240
000
4 779 934,06
1 520 771,10
3 259 162,96
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
200
000
04
01
12
1
08
98
241
000
15 000,00

15 000,00
Расходы
200
000
04
01
12
1
08
98
241
200
15 000,00

15 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
12
1
08
98
241
220
15 000,00

15 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
01
12
1
08
98
241
226
15 000,00

15 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
01
12
1
08
98
242
000
1 690 000,00
696 962,41
993 037,59
Расходы
200
000
04
01
12
1
08
98
242
200
1 450 000,00
582 917,41
867 082,59
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
12
1
08
98
242
220
1 450 000,00
582 917,41
867 082,59
Услуги связи
200
000
04
01
12
1
08
98
242
221
690 000,00
203 353,25
486 646,75
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
01
12
1
08
98
242
225
150 000,00
17 507,00
132 493,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
01
12
1
08
98
242
226
610 000,00
362 057,16
247 942,84
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
01
12
1
08
98
242
300
240 000,00
114 045,00
125 955,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
01
12
1
08
98
242
310
100 000,00
90 045,00
9 955,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
01
12
1
08
98
242
340
140 000,00
24 000,00
116 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
12
1
08
98
244
000
3 074 934,06
823 808,69
2 251 125,37
Расходы
200
000
04
01
12
1
08
98
244
200
1 394 934,06
422 723,16
972 210,90
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
12
1
08
98
244
220
1 394 934,06
422 723,16
972 210,90
Услуги связи
200
000
04
01
12
1
08
98
244
221
214 937,06
47 246,80
167 690,26
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
01
12
1
08
98
244
225
385 000,00
131 908,50
253 091,50
Прочие работы, услуги
200
000
04
01
12
1
08
98
244
226
794 997,00
243 567,86
551 429,14
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
01
12
1
08
98
244
300
1 680 000,00
401 085,53
1 278 914,47
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
01
12
1
08
98
244
310
150 000,00

150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
01
12
1
08
98
244
340
1 530 000,00
401 085,53
1 128 914,47
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
01
12
1
08
98
800
000
244 588,00
122 417,50
122 170,50
Исполнение судебных актов
200
000
04
01
12
1
08
98
830
000
2 000,00
2 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
200
000
04
01
12
1
08
98
831
000
2 000,00
2 000,00

Расходы
200
000
04
01
12
1
08
98
831
200
2 000,00
2 000,00

Прочие расходы
200
000
04
01
12
1
08
98
831
290
2 000,00
2 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
04
01
12
1
08
98
850
000
242 588,00
120 417,50
122 170,50
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
04
01
12
1
08
98
851
000
186 989,00
101 108,00
85 881,00
Расходы
200
000
04
01
12
1
08
98
851
200
186 989,00
101 108,00
85 881,00
Прочие расходы
200
000
04
01
12
1
08
98
851
290
186 989,00
101 108,00
85 881,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
04
01
12
1
08
98
852
000
55 599,00
19 309,50
36 289,50
Расходы
200
000
04
01
12
1
08
98
852
200
55 599,00
19 309,50
36 289,50
Прочие расходы
200
000
04
01
12
1
08
98
852
290
55 599,00
19 309,50
36 289,50
Государственная программа Омской области "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом"
200
000
04
01
16
0
00
00
000
000
1 300 000,00
128 860,93
1 171 139,07
Подпрограмма "Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории Омской области"
200
000
04
01
16
2
00
00
000
000
1 300 000,00
128 860,93
1 171 139,07
Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей
200
000
04
01
16
2
01
00
000
000
1 300 000,00
128 860,93
1 171 139,07
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
01
16
2
01
99
000
000
1 300 000,00
128 860,93
1 171 139,07
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
16
2
01
99
200
000
1 300 000,00
128 860,93
1 171 139,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
16
2
01
99
240
000
1 300 000,00
128 860,93
1 171 139,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
01
16
2
01
99
244
000
1 300 000,00
128 860,93
1 171 139,07
Расходы
200
000
04
01
16
2
01
99
244
200
1 300 000,00
128 860,93
1 171 139,07
Оплата работ, услуг
200
000
04
01
16
2
01
99
244
220
300 000,00
128 860,93
171 139,07
Прочие работы, услуги
200
000
04
01
16
2
01
99
244
226
300 000,00
128 860,93
171 139,07
Прочие расходы
200
000
04
01
16
2
01
99
244
290
1 000 000,00

1 000 000,00
Государственная программа Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области"
200
000
04
01
18
0
00
00
000
000
39 661 123,40
21 244 809,70
18 416 313,70
Подпрограмма "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)"
200
000
04
01
18
2
00
00
000
000
39 661 123,40
21 244 809,70
18 416 313,70
Ведомственная целевая программа "Экономическое развитие Омской области"
200
000
04
01
18
2
01
00
000
000
39 661 123,40
21 244 809,70
18 416 313,70
Возмещение затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей в сфере экономической политики
200
000
04
01
18
2
01
05
000
000
1 800 000,00
1 800 000,00

Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
01
18
2
01
05
800
000
1 800 000,00
1 800 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
01
18
2
01
05
810
000
1 800 000,00
1 800 000,00

Расходы
200
000
04
01
18
2
01
05
810
200
1 800 000,00
1 800 000,00

Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
01
18
2
01
05
810
240
1 800 000,00
1 800 000,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
01
18
2
01
05
810
242
1 800 000,00
1 800 000,00

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на территории Омской области
200
000
04
01
18
2
01
07
000
000
8 529 873,70
4 764 936,00
3 764 937,70
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
01
18
2
01
07
800
000
8 529 873,70
4 764 936,00
3 764 937,70
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
01
18
2
01
07
810
000
8 529 873,70
4 764 936,00
3 764 937,70
Расходы
200
000
04
01
18
2
01
07
810
200
8 529 873,70
4 764 936,00
3 764 937,70
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
01
18
2
01
07
810
240
8 529 873,70
4 764 936,00
3 764 937,70
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
01
18
2
01
07
810
242
8 529 873,70
4 764 936,00
3 764 937,70
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей в сфере экономической политики
200
000
04
01
18
2
01
08
000
000
29 331 249,70
14 679 873,70
14 651 376,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
01
18
2
01
08
800
000
29 331 249,70
14 679 873,70
14 651 376,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
01
18
2
01
08
810
000
29 331 249,70
14 679 873,70
14 651 376,00
Расходы
200
000
04
01
18
2
01
08
810
200
29 331 249,70
14 679 873,70
14 651 376,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
01
18
2
01
08
810
240
29 331 249,70
14 679 873,70
14 651 376,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
01
18
2
01
08
810
242
29 331 249,70
14 679 873,70
14 651 376,00
Сельское хозяйство и рыболовство
200
000
04
05
00
0
00
00
000
000
3 871 685 168,89
1 964 593 172,88
1 907 091 996,01
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
200
000
04
05
06
0
00
00
000
000
3 870 786 395,43
1 964 436 499,42
1 906 349 896,01
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"
200
000
04
05
06
1
00
00
000
000
1 715 128 800,00
1 185 806 784,46
529 322 015,54
Развитие производства продукции растениеводства
200
000
04
05
06
1
01
00
000
000
1 683 528 800,00
1 185 645 089,23
497 883 710,77
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
1
01
99
000
000
302 399 500,00
176 613 517,56
125 785 982,44
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
1
01
99
200
000
350 000,00
27 977,94
322 022,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
1
01
99
240
000
350 000,00
27 977,94
322 022,06
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
1
01
99
244
000
350 000,00
27 977,94
322 022,06
Расходы
200
000
04
05
06
1
01
99
244
200
350 000,00
27 977,94
322 022,06
Оплата работ, услуг
200
000
04
05
06
1
01
99
244
220
350 000,00
27 977,94
322 022,06
Прочие работы, услуги
200
000
04
05
06
1
01
99
244
226
350 000,00
27 977,94
322 022,06
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
04
05
06
1
01
99
600
000
600 000,00

600 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
04
05
06
1
01
99
630
000
600 000,00

600 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
1
01
99
630
200
600 000,00

600 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
1
01
99
630
240
600 000,00

600 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
1
01
99
630
242
600 000,00

600 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
1
01
99
800
000
301 449 500,00
176 585 539,62
124 863 960,38
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
1
01
99
810
000
301 449 500,00
176 585 539,62
124 863 960,38
Расходы
200
000
04
05
06
1
01
99
810
200
301 449 500,00
176 585 539,62
124 863 960,38
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
1
01
99
810
240
301 449 500,00
176 585 539,62
124 863 960,38
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
04
05
06
1
01
99
810
241
3 353 520,00
102 579,95
3 250 940,05
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
1
01
99
810
242
298 095 980,00
176 482 959,67
121 613 020,33
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
200
000
04
05
06
1
50
34
000
000
2 561 300,00

2 561 300,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
1
50
34
800
000
2 561 300,00

2 561 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
1
50
34
810
000
2 561 300,00

2 561 300,00
Расходы
200
000
04
05
06
1
50
34
810
200
2 561 300,00

2 561 300,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
1
50
34
810
240
2 561 300,00

2 561 300,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
1
50
34
810
242
2 561 300,00

2 561 300,00
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
200
000
04
05
06
1
50
38
000
000
302 606 300,00
101 032 084,51
201 574 215,49
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
1
50
38
800
000
302 606 300,00
101 032 084,51
201 574 215,49
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
1
50
38
810
000
302 606 300,00
101 032 084,51
201 574 215,49
Расходы
200
000
04
05
06
1
50
38
810
200
302 606 300,00
101 032 084,51
201 574 215,49
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
1
50
38
810
240
302 606 300,00
101 032 084,51
201 574 215,49
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
04
05
06
1
50
38
810
241
921 020,00

921 020,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
1
50
38
810
242
301 685 280,00
101 032 084,51
200 653 195,49
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
200
000
04
05
06
1
50
39
000
000
210 746 400,00
120 670 619,30
90 075 780,70
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
1
50
39
800
000
210 746 400,00
120 670 619,30
90 075 780,70
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
1
50
39
810
000
210 746 400,00
120 670 619,30
90 075 780,70
Расходы
200
000
04
05
06
1
50
39
810
200
210 746 400,00
120 670 619,30
90 075 780,70
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
1
50
39
810
240
210 746 400,00
120 670 619,30
90 075 780,70
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
04
05
06
1
50
39
810
241
1 605 339,19
670 619,30
934 719,89
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
1
50
39
810
242
209 141 060,81
120 000 000,00
89 141 060,81
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
200
000
04
05
06
1
50
40
000
000
71 708 500,00

71 708 500,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
1
50
40
800
000
71 708 500,00

71 708 500,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
1
50
40
810
000
71 708 500,00

71 708 500,00
Расходы
200
000
04
05
06
1
50
40
810
200
71 708 500,00

71 708 500,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
1
50
40
810
240
71 708 500,00

71 708 500,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
1
50
40
810
242
71 708 500,00

71 708 500,00
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
200
000
04
05
06
1
50
41
000
000
793 506 800,00
787 328 867,86
6 177 932,14
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
1
50
41
800
000
793 506 800,00
787 328 867,86
6 177 932,14
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
1
50
41
810
000
793 506 800,00
787 328 867,86
6 177 932,14
Расходы
200
000
04
05
06
1
50
41
810
200
793 506 800,00
787 328 867,86
6 177 932,14
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
1
50
41
810
240
793 506 800,00
787 328 867,86
6 177 932,14
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
04
05
06
1
50
41
810
241
3 608 806,40
3 608 806,40

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
1
50
41
810
242
789 897 993,60
783 720 061,46
6 177 932,14
Ведомственная целевая программа "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области"
200
000
04
05
06
1
02
00
000
000
10 300 000,00
161 695,23
10 138 304,77
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
1
02
99
000
000
10 300 000,00
161 695,23
10 138 304,77
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
1
02
99
800
000
10 300 000,00
161 695,23
10 138 304,77
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
1
02
99
810
000
10 300 000,00
161 695,23
10 138 304,77
Расходы
200
000
04
05
06
1
02
99
810
200
10 300 000,00
161 695,23
10 138 304,77
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
1
02
99
810
240
10 300 000,00
161 695,23
10 138 304,77
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
1
02
99
810
242
10 300 000,00
161 695,23
10 138 304,77
Создание и развитие производств по глубокой переработке продукции растениеводства
200
000
04
05
06
1
05
00
000
000
21 300 000,00

21 300 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
1
05
99
000
000
21 300 000,00

21 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
1
05
99
800
000
21 300 000,00

21 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
1
05
99
810
000
21 300 000,00

21 300 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
1
05
99
810
200
21 300 000,00

21 300 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
1
05
99
810
240
21 300 000,00

21 300 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
1
05
99
810
242
21 300 000,00

21 300 000,00
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
200
000
04
05
06
2
00
00
000
000
810 547 856,00
301 743 129,86
508 804 726,14
Развитие производства продукции животноводства
200
000
04
05
06
2
01
00
000
000
799 147 856,00
301 743 129,86
497 404 726,14
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
2
01
99
000
000
55 704 000,00
31 887 972,63
23 816 027,37
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
04
05
06
2
01
99
600
000
304 000,00

304 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
04
05
06
2
01
99
610
000
304 000,00

304 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
04
05
06
2
01
99
612
000
304 000,00

304 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
2
01
99
612
200
304 000,00

304 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
2
01
99
612
240
304 000,00

304 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
04
05
06
2
01
99
612
241
304 000,00

304 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
2
01
99
800
000
55 400 000,00
31 887 972,63
23 512 027,37
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
2
01
99
810
000
55 400 000,00
31 887 972,63
23 512 027,37
Расходы
200
000
04
05
06
2
01
99
810
200
55 400 000,00
31 887 972,63
23 512 027,37
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
2
01
99
810
240
55 400 000,00
31 887 972,63
23 512 027,37
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
2
01
99
810
242
55 400 000,00
31 887 972,63
23 512 027,37
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
200
000
04
05
06
2
50
47
000
000
455 966 300,00
182 000 000,00
273 966 300,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
2
50
47
800
000
455 966 300,00
182 000 000,00
273 966 300,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
2
50
47
810
000
455 966 300,00
182 000 000,00
273 966 300,00
Расходы
200
000
04
05
06
2
50
47
810
200
455 966 300,00
182 000 000,00
273 966 300,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
2
50
47
810
240
455 966 300,00
182 000 000,00
273 966 300,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
2
50
47
810
242
455 966 300,00
182 000 000,00
273 966 300,00
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства
200
000
04
05
06
2
50
48
000
000
276 387 756,00
87 558 832,97
188 828 923,03
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
2
50
48
800
000
276 387 756,00
87 558 832,97
188 828 923,03
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
2
50
48
810
000
276 387 756,00
87 558 832,97
188 828 923,03
Расходы
200
000
04
05
06
2
50
48
810
200
276 387 756,00
87 558 832,97
188 828 923,03
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
2
50
48
810
240
276 387 756,00
87 558 832,97
188 828 923,03
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
2
50
48
810
242
276 387 756,00
87 558 832,97
188 828 923,03
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства
200
000
04
05
06
2
50
49
000
000
11 089 800,00
296 324,26
10 793 475,74
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
2
50
49
800
000
11 089 800,00
296 324,26
10 793 475,74
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
2
50
49
810
000
11 089 800,00
296 324,26
10 793 475,74
Расходы
200
000
04
05
06
2
50
49
810
200
11 089 800,00
296 324,26
10 793 475,74
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
2
50
49
810
240
11 089 800,00
296 324,26
10 793 475,74
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
2
50
49
810
242
11 089 800,00
296 324,26
10 793 475,74
Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства"
200
000
04
05
06
2
05
00
000
000
11 400 000,00

11 400 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
2
05
99
000
000
11 400 000,00

11 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
2
05
99
800
000
11 400 000,00

11 400 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
2
05
99
810
000
11 400 000,00

11 400 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
2
05
99
810
200
11 400 000,00

11 400 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
2
05
99
810
240
11 400 000,00

11 400 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
2
05
99
810
242
11 400 000,00

11 400 000,00
Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития"
200
000
04
05
06
3
00
00
000
000
423 057 405,55
128 751 882,01
294 305 523,54
Развитие малых форм хозяйствования
200
000
04
05
06
3
01
00
000
000
404 657 405,55
128 747 416,80
275 909 988,75
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
3
01
99
000
000
33 520 000,00
24 879 832,79
8 640 167,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
04
05
06
3
01
99
600
000
300 000,00

300 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
04
05
06
3
01
99
630
000
300 000,00

300 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
3
01
99
630
200
300 000,00

300 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
3
01
99
630
240
300 000,00

300 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
3
01
99
630
242
300 000,00

300 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
3
01
99
800
000
33 220 000,00
24 879 832,79
8 340 167,21
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
3
01
99
810
000
33 220 000,00
24 879 832,79
8 340 167,21
Расходы
200
000
04
05
06
3
01
99
810
200
33 220 000,00
24 879 832,79
8 340 167,21
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
3
01
99
810
240
33 220 000,00
24 879 832,79
8 340 167,21
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
3
01
99
810
242
33 220 000,00
24 879 832,79
8 340 167,21
Поддержка начинающих фермеров
200
000
04
05
06
3
50
53
000
000
33 583 000,00
17 127 000,00
16 456 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
3
50
53
800
000
33 583 000,00
17 127 000,00
16 456 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
3
50
53
810
000
33 583 000,00
17 127 000,00
16 456 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
3
50
53
810
200
33 583 000,00
17 127 000,00
16 456 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
3
50
53
810
240
33 583 000,00
17 127 000,00
16 456 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
3
50
53
810
242
33 583 000,00
17 127 000,00
16 456 000,00
Развитие семейных животноводческих ферм
200
000
04
05
06
3
50
54
000
000
33 131 000,00
12 494 000,00
20 637 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
3
50
54
800
000
33 131 000,00
12 494 000,00
20 637 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
3
50
54
810
000
33 131 000,00
12 494 000,00
20 637 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
3
50
54
810
200
33 131 000,00
12 494 000,00
20 637 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
3
50
54
810
240
33 131 000,00
12 494 000,00
20 637 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
3
50
54
810
242
33 131 000,00
12 494 000,00
20 637 000,00
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
200
000
04
05
06
3
50
55
000
000
172 635 815,84
34 342 677,01
138 293 138,83
Межбюджетные трансферты
200
000
04
05
06
3
50
55
500
000
37 200 000,00
12 165 724,59
25 034 275,41
Субвенции
200
000
04
05
06
3
50
55
530
000
37 200 000,00
12 165 724,59
25 034 275,41
Расходы
200
000
04
05
06
3
50
55
530
200
37 200 000,00
12 165 724,59
25 034 275,41
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
05
06
3
50
55
530
250
37 200 000,00
12 165 724,59
25 034 275,41
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
05
06
3
50
55
530
251
37 200 000,00
12 165 724,59
25 034 275,41
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
04
05
06
3
50
55
600
000
700 000,00
700 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
04
05
06
3
50
55
630
000
700 000,00
700 000,00

Расходы
200
000
04
05
06
3
50
55
630
200
700 000,00
700 000,00

Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
3
50
55
630
240
700 000,00
700 000,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
3
50
55
630
242
700 000,00
700 000,00

Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
3
50
55
800
000
134 735 815,84
21 476 952,42
113 258 863,42
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
3
50
55
810
000
134 735 815,84
21 476 952,42
113 258 863,42
Расходы
200
000
04
05
06
3
50
55
810
200
134 735 815,84
21 476 952,42
113 258 863,42
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
3
50
55
810
240
134 735 815,84
21 476 952,42
113 258 863,42
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
3
50
55
810
242
134 735 815,84
21 476 952,42
113 258 863,42
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
200
000
04
05
06
3
50
56
000
000
609 750,00
16 012,00
593 738,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
3
50
56
800
000
609 750,00
16 012,00
593 738,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
3
50
56
810
000
609 750,00
16 012,00
593 738,00
Расходы
200
000
04
05
06
3
50
56
810
200
609 750,00
16 012,00
593 738,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
3
50
56
810
240
609 750,00
16 012,00
593 738,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
3
50
56
810
242
609 750,00
16 012,00
593 738,00
Обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
200
000
04
05
06
3
71
19
000
000
12 149 979,00
4 677 907,00
7 472 072,00
Межбюджетные трансферты
200
000
04
05
06
3
71
19
500
000
12 149 979,00
4 677 907,00
7 472 072,00
Субвенции
200
000
04
05
06
3
71
19
530
000
12 149 979,00
4 677 907,00
7 472 072,00
Расходы
200
000
04
05
06
3
71
19
530
200
12 149 979,00
4 677 907,00
7 472 072,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
05
06
3
71
19
530
250
12 149 979,00
4 677 907,00
7 472 072,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
05
06
3
71
19
530
251
12 149 979,00
4 677 907,00
7 472 072,00
Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока
200
000
04
05
06
3
71
33
000
000
119 027 860,71
35 209 988,00
83 817 872,71
Межбюджетные трансферты
200
000
04
05
06
3
71
33
500
000
119 027 860,71
35 209 988,00
83 817 872,71
Субсидии
200
000
04
05
06
3
71
33
520
000
119 027 860,71
35 209 988,00
83 817 872,71
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
05
06
3
71
33
521
000
119 027 860,71
35 209 988,00
83 817 872,71
Расходы
200
000
04
05
06
3
71
33
521
200
119 027 860,71
35 209 988,00
83 817 872,71
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
05
06
3
71
33
521
250
119 027 860,71
35 209 988,00
83 817 872,71
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
05
06
3
71
33
521
251
119 027 860,71
35 209 988,00
83 817 872,71
Ведомственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Омской области"
200
000
04
05
06
3
02
00
000
000
18 400 000,00
4 465,21
18 395 534,79
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
3
02
99
000
000
18 400 000,00
4 465,21
18 395 534,79
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
04
05
06
3
02
99
600
000
18 400 000,00
4 465,21
18 395 534,79
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
04
05
06
3
02
99
630
000
18 400 000,00
4 465,21
18 395 534,79
Расходы
200
000
04
05
06
3
02
99
630
200
18 400 000,00
4 465,21
18 395 534,79
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
3
02
99
630
240
18 400 000,00
4 465,21
18 395 534,79
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
3
02
99
630
242
18 400 000,00
4 465,21
18 395 534,79
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области"
200
000
04
05
06
5
00
00
000
000
325 484 252,88
155 820 598,90
169 663 653,98
Инновационное развитие и информационное обеспечение
200
000
04
05
06
5
01
00
000
000
6 320 000,00
155 000,00
6 165 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
5
01
99
000
000
6 000 000,00

6 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
5
01
99
200
000
6 000 000,00

6 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
5
01
99
240
000
6 000 000,00

6 000 000,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
200
000
04
05
06
5
01
99
241
000
6 000 000,00

6 000 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
5
01
99
241
200
6 000 000,00

6 000 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
05
06
5
01
99
241
220
6 000 000,00

6 000 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
05
06
5
01
99
241
226
6 000 000,00

6 000 000,00
Субсидии местным бюджетам на обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления агропромышленного комплекса
200
000
04
05
06
5
71
20
000
000
320 000,00
155 000,00
165 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
04
05
06
5
71
20
500
000
320 000,00
155 000,00
165 000,00
Субсидии
200
000
04
05
06
5
71
20
520
000
320 000,00
155 000,00
165 000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
05
06
5
71
20
521
000
320 000,00
155 000,00
165 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
5
71
20
521
200
320 000,00
155 000,00
165 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
05
06
5
71
20
521
250
320 000,00
155 000,00
165 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
05
06
5
71
20
521
251
320 000,00
155 000,00
165 000,00
Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса
200
000
04
05
06
5
02
00
000
000
10 950 100,00
1 999 918,10
8 950 181,90
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
5
02
99
000
000
9 350 100,00
1 184 472,10
8 165 627,90
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
5
02
99
200
000
7 100 100,00
216 472,10
6 883 627,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
5
02
99
240
000
7 100 100,00
216 472,10
6 883 627,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
5
02
99
244
000
7 100 100,00
216 472,10
6 883 627,90
Расходы
200
000
04
05
06
5
02
99
244
200
6 960 100,00
206 890,00
6 753 210,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
05
06
5
02
99
244
220
1 988 479,00
26 890,00
1 961 589,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
05
06
5
02
99
244
226
1 988 479,00
26 890,00
1 961 589,00
Прочие расходы
200
000
04
05
06
5
02
99
244
290
4 971 621,00
180 000,00
4 791 621,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
05
06
5
02
99
244
300
140 000,00
9 582,10
130 417,90
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
05
06
5
02
99
244
340
140 000,00
9 582,10
130 417,90
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
5
02
99
800
000
2 250 000,00
968 000,00
1 282 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
5
02
99
810
000
2 250 000,00
968 000,00
1 282 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
5
02
99
810
200
2 250 000,00
968 000,00
1 282 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
5
02
99
810
240
2 250 000,00
968 000,00
1 282 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
5
02
99
810
242
2 250 000,00
968 000,00
1 282 000,00
Субсидии местным бюджетам на возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса, а также специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям
200
000
04
05
06
5
72
32
000
000
1 600 000,00
815 446,00
784 554,00
Межбюджетные трансферты
200
000
04
05
06
5
72
32
500
000
1 600 000,00
815 446,00
784 554,00
Субсидии
200
000
04
05
06
5
72
32
520
000
1 600 000,00
815 446,00
784 554,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
05
06
5
72
32
521
000
1 600 000,00
815 446,00
784 554,00
Расходы
200
000
04
05
06
5
72
32
521
200
1 600 000,00
815 446,00
784 554,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
05
06
5
72
32
521
250
1 600 000,00
815 446,00
784 554,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
05
06
5
72
32
521
251
1 600 000,00
815 446,00
784 554,00
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса"
200
000
04
05
06
5
03
00
000
000
56 806 384,90
28 474 381,16
28 332 003,74
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
04
05
06
5
03
98
000
000
56 806 384,90
28 474 381,16
28 332 003,74
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
04
05
06
5
03
98
100
000
52 026 538,20
27 095 959,98
24 930 578,22
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
04
05
06
5
03
98
120
000
52 026 538,20
27 095 959,98
24 930 578,22
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
04
05
06
5
03
98
121
000
50 173 028,20
26 571 074,20
23 601 954,00
Расходы
200
000
04
05
06
5
03
98
121
200
50 173 028,20
26 571 074,20
23 601 954,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
05
06
5
03
98
121
210
50 173 028,20
26 571 074,20
23 601 954,00
Заработная плата
200
000
04
05
06
5
03
98
121
211
38 533 773,58
20 532 075,34
18 001 698,24
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
05
06
5
03
98
121
213
11 639 254,62
6 038 998,86
5 600 255,76
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
04
05
06
5
03
98
122
000
1 853 510,00
524 885,78
1 328 624,22
Расходы
200
000
04
05
06
5
03
98
122
200
1 853 510,00
524 885,78
1 328 624,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
05
06
5
03
98
122
210
152 760,00
28 848,21
123 911,79
Прочие выплаты
200
000
04
05
06
5
03
98
122
212
152 760,00
28 848,21
123 911,79
Оплата работ, услуг
200
000
04
05
06
5
03
98
122
220
1 700 750,00
496 037,57
1 204 712,43
Транспортные услуги
200
000
04
05
06
5
03
98
122
222
1 243 250,00
401 859,00
841 391,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
05
06
5
03
98
122
226
457 500,00
94 178,57
363 321,43
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
5
03
98
200
000
4 672 677,70
1 350 303,18
3 322 374,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
5
03
98
240
000
4 672 677,70
1 350 303,18
3 322 374,52
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
05
06
5
03
98
242
000
1 807 100,00
387 686,78
1 419 413,22
Расходы
200
000
04
05
06
5
03
98
242
200
1 571 100,00
373 828,28
1 197 271,72
Оплата работ, услуг
200
000
04
05
06
5
03
98
242
220
1 571 100,00
373 828,28
1 197 271,72
Услуги связи
200
000
04
05
06
5
03
98
242
221
552 000,00
179 258,58
372 741,42
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
05
06
5
03
98
242
225
130 000,00
25 454,70
104 545,30
Прочие работы, услуги
200
000
04
05
06
5
03
98
242
226
889 100,00
169 115,00
719 985,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
05
06
5
03
98
242
300
236 000,00
13 858,50
222 141,50
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
05
06
5
03
98
242
310
166 000,00
2 858,50
163 141,50
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
05
06
5
03
98
242
340
70 000,00
11 000,00
59 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
5
03
98
244
000
2 865 577,70
962 616,40
1 902 961,30
Расходы
200
000
04
05
06
5
03
98
244
200
1 355 789,60
323 717,61
1 032 071,99
Оплата работ, услуг
200
000
04
05
06
5
03
98
244
220
1 330 789,60
317 317,61
1 013 471,99
Услуги связи
200
000
04
05
06
5
03
98
244
221
45 250,00
15 254,00
29 996,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
05
06
5
03
98
244
225
375 045,00
75 485,79
299 559,21
Прочие работы, услуги
200
000
04
05
06
5
03
98
244
226
910 494,60
226 577,82
683 916,78
Прочие расходы
200
000
04
05
06
5
03
98
244
290
25 000,00
6 400,00
18 600,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
05
06
5
03
98
244
300
1 509 788,10
638 898,79
870 889,31
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
05
06
5
03
98
244
310
32 400,00

32 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
05
06
5
03
98
244
340
1 477 388,10
638 898,79
838 489,31
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
5
03
98
800
000
107 169,00
28 118,00
79 051,00
Исполнение судебных актов
200
000
04
05
06
5
03
98
830
000
4 000,00
4 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
200
000
04
05
06
5
03
98
831
000
4 000,00
4 000,00

Расходы
200
000
04
05
06
5
03
98
831
200
4 000,00
4 000,00

Прочие расходы
200
000
04
05
06
5
03
98
831
290
4 000,00
4 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
04
05
06
5
03
98
850
000
103 169,00
24 118,00
79 051,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
04
05
06
5
03
98
851
000
72 900,00
15 000,00
57 900,00
Расходы
200
000
04
05
06
5
03
98
851
200
72 900,00
15 000,00
57 900,00
Прочие расходы
200
000
04
05
06
5
03
98
851
290
72 900,00
15 000,00
57 900,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
04
05
06
5
03
98
852
000
30 269,00
9 118,00
21 151,00
Расходы
200
000
04
05
06
5
03
98
852
200
30 269,00
9 118,00
21 151,00
Прочие расходы
200
000
04
05
06
5
03
98
852
290
30 269,00
9 118,00
21 151,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления государственных услуг (работ) в сфере социального развития села и племенного коневодства Омской области"
200
000
04
05
06
5
04
00
000
000
14 542 704,84
6 777 895,28
7 764 809,56
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
5
04
99
000
000
14 542 704,84
6 777 895,28
7 764 809,56
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
04
05
06
5
04
99
600
000
14 542 704,84
6 777 895,28
7 764 809,56
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
04
05
06
5
04
99
610
000
14 542 704,84
6 777 895,28
7 764 809,56
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
04
05
06
5
04
99
611
000
14 542 704,84
6 777 895,28
7 764 809,56
Расходы
200
000
04
05
06
5
04
99
611
200
14 542 704,84
6 777 895,28
7 764 809,56
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
5
04
99
611
240
14 542 704,84
6 777 895,28
7 764 809,56
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
04
05
06
5
04
99
611
241
14 542 704,84
6 777 895,28
7 764 809,56
Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Омской области"
200
000
04
05
06
5
05
00
000
000
181 783 950,56
92 904 153,29
88 879 797,27
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
04
05
06
5
05
98
000
000
16 656 383,22
7 878 112,65
8 778 270,57
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
04
05
06
5
05
98
100
000
15 049 787,75
7 325 200,10
7 724 587,65
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
04
05
06
5
05
98
120
000
15 049 787,75
7 325 200,10
7 724 587,65
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
04
05
06
5
05
98
121
000
14 961 507,75
7 293 346,00
7 668 161,75
Расходы
200
000
04
05
06
5
05
98
121
200
14 961 507,75
7 293 346,00
7 668 161,75
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
05
06
5
05
98
121
210
14 961 507,75
7 293 346,00
7 668 161,75
Заработная плата
200
000
04
05
06
5
05
98
121
211
11 491 173,39
5 620 975,19
5 870 198,20
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
05
06
5
05
98
121
213
3 470 334,36
1 672 370,81
1 797 963,55
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
04
05
06
5
05
98
122
000
88 280,00
31 854,10
56 425,90
Расходы
200
000
04
05
06
5
05
98
122
200
88 280,00
31 854,10
56 425,90
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
05
06
5
05
98
122
210
10 100,00
3 500,00
6 600,00
Прочие выплаты
200
000
04
05
06
5
05
98
122
212
10 100,00
3 500,00
6 600,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
05
06
5
05
98
122
220
78 180,00
28 354,10
49 825,90
Транспортные услуги
200
000
04
05
06
5
05
98
122
222
48 180,00
19 354,10
28 825,90
Прочие работы, услуги
200
000
04
05
06
5
05
98
122
226
30 000,00
9 000,00
21 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
5
05
98
200
000
1 542 763,47
541 638,40
1 001 125,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
5
05
98
240
000
1 542 763,47
541 638,40
1 001 125,07
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
05
06
5
05
98
242
000
355 865,88
67 521,14
288 344,74
Расходы
200
000
04
05
06
5
05
98
242
200
355 865,88
67 521,14
288 344,74
Оплата работ, услуг
200
000
04
05
06
5
05
98
242
220
355 865,88
67 521,14
288 344,74
Услуги связи
200
000
04
05
06
5
05
98
242
221
204 545,88
42 201,14
162 344,74
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
05
06
5
05
98
242
225
75 320,00
25 320,00
50 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
05
06
5
05
98
242
226
76 000,00

76 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
5
05
98
244
000
1 186 897,59
474 117,26
712 780,33
Расходы
200
000
04
05
06
5
05
98
244
200
667 440,47
276 117,26
391 323,21
Оплата работ, услуг
200
000
04
05
06
5
05
98
244
220
667 440,47
276 117,26
391 323,21
Коммунальные услуги
200
000
04
05
06
5
05
98
244
223
442 283,41
206 893,94
235 389,47
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
05
06
5
05
98
244
225
64 919,21
19 355,08
45 564,13
Прочие работы, услуги
200
000
04
05
06
5
05
98
244
226
160 237,85
49 868,24
110 369,61
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
05
06
5
05
98
244
300
519 457,12
198 000,00
321 457,12
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
05
06
5
05
98
244
340
519 457,12
198 000,00
321 457,12
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
5
05
98
800
000
63 832,00
11 274,15
52 557,85
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
04
05
06
5
05
98
850
000
63 832,00
11 274,15
52 557,85
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
04
05
06
5
05
98
851
000
56 876,00
7 988,00
48 888,00
Расходы
200
000
04
05
06
5
05
98
851
200
56 876,00
7 988,00
48 888,00
Прочие расходы
200
000
04
05
06
5
05
98
851
290
56 876,00
7 988,00
48 888,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
04
05
06
5
05
98
852
000
6 956,00
3 286,15
3 669,85
Расходы
200
000
04
05
06
5
05
98
852
200
6 956,00
3 286,15
3 669,85
Прочие расходы
200
000
04
05
06
5
05
98
852
290
6 956,00
3 286,15
3 669,85
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
5
05
99
000
000
165 127 567,34
85 026 040,64
80 101 526,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
04
05
06
5
05
99
600
000
165 127 567,34
85 026 040,64
80 101 526,70
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
04
05
06
5
05
99
610
000
165 127 567,34
85 026 040,64
80 101 526,70
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
04
05
06
5
05
99
611
000
165 127 567,34
85 026 040,64
80 101 526,70
Расходы
200
000
04
05
06
5
05
99
611
200
165 127 567,34
85 026 040,64
80 101 526,70
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
5
05
99
611
240
165 127 567,34
85 026 040,64
80 101 526,70
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
04
05
06
5
05
99
611
241
165 127 567,34
85 026 040,64
80 101 526,70
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Омской области"
200
000
04
05
06
5
06
00
000
000
55 081 112,58
25 509 251,07
29 571 861,51
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
04
05
06
5
06
98
000
000
53 361 112,58
24 664 946,07
28 696 166,51
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
04
05
06
5
06
98
100
000
45 857 423,40
21 373 254,02
24 484 169,38
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
04
05
06
5
06
98
120
000
45 857 423,40
21 373 254,02
24 484 169,38
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
04
05
06
5
06
98
121
000
45 763 043,40
21 372 881,20
24 390 162,20
Расходы
200
000
04
05
06
5
06
98
121
200
45 763 043,40
21 372 881,20
24 390 162,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
05
06
5
06
98
121
210
45 763 043,40
21 372 881,20
24 390 162,20
Заработная плата
200
000
04
05
06
5
06
98
121
211
35 148 266,82
16 563 481,20
18 584 785,62
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
05
06
5
06
98
121
213
10 614 776,58
4 809 400,00
5 805 376,58
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
04
05
06
5
06
98
122
000
94 380,00
372,82
94 007,18
Расходы
200
000
04
05
06
5
06
98
122
200
94 380,00
372,82
94 007,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
05
06
5
06
98
122
210
34 380,00
372,82
34 007,18
Прочие выплаты
200
000
04
05
06
5
06
98
122
212
34 380,00
372,82
34 007,18
Оплата работ, услуг
200
000
04
05
06
5
06
98
122
220
60 000,00

60 000,00
Транспортные услуги
200
000
04
05
06
5
06
98
122
222
20 000,00

20 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
05
06
5
06
98
122
226
40 000,00

40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
5
06
98
200
000
7 433 791,20
3 265 049,12
4 168 742,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
5
06
98
240
000
7 433 791,20
3 265 049,12
4 168 742,08
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
05
06
5
06
98
242
000
1 314 211,52
573 304,59
740 906,93
Расходы
200
000
04
05
06
5
06
98
242
200
1 288 824,52
547 917,59
740 906,93
Оплата работ, услуг
200
000
04
05
06
5
06
98
242
220
1 288 824,52
547 917,59
740 906,93
Услуги связи
200
000
04
05
06
5
06
98
242
221
758 875,40
330 490,26
428 385,14
Арендная плата за пользование имуществом
200
000
04
05
06
5
06
98
242
224
453,12
188,80
264,32
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
05
06
5
06
98
242
225
30 000,00
10 000,00
20 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
05
06
5
06
98
242
226
499 496,00
207 238,53
292 257,47
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
05
06
5
06
98
242
300
25 387,00
25 387,00

Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
05
06
5
06
98
242
340
25 387,00
25 387,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
5
06
98
244
000
6 119 579,68
2 691 744,53
3 427 835,15
Расходы
200
000
04
05
06
5
06
98
244
200
5 072 612,82
2 163 748,51
2 908 864,31
Оплата работ, услуг
200
000
04
05
06
5
06
98
244
220
5 071 612,82
2 163 748,51
2 907 864,31
Услуги связи
200
000
04
05
06
5
06
98
244
221
16 443,92
16 443,90
0,02
Коммунальные услуги
200
000
04
05
06
5
06
98
244
223
834 803,69
357 268,03
477 535,66
Арендная плата за пользование имуществом
200
000
04
05
06
5
06
98
244
224
3 737 103,55
1 559 957,08
2 177 146,47
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
05
06
5
06
98
244
225
257 244,91
94 529,77
162 715,14
Прочие работы, услуги
200
000
04
05
06
5
06
98
244
226
226 016,75
135 549,73
90 467,02
Прочие расходы
200
000
04
05
06
5
06
98
244
290
1 000,00

1 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
05
06
5
06
98
244
300
1 046 966,86
527 996,02
518 970,84
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
05
06
5
06
98
244
340
1 046 966,86
527 996,02
518 970,84
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
5
06
98
800
000
69 897,98
26 642,93
43 255,05
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
04
05
06
5
06
98
850
000
69 897,98
26 642,93
43 255,05
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
04
05
06
5
06
98
851
000
40 946,13
14 017,34
26 928,79
Расходы
200
000
04
05
06
5
06
98
851
200
40 946,13
14 017,34
26 928,79
Прочие расходы
200
000
04
05
06
5
06
98
851
290
40 946,13
14 017,34
26 928,79
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
04
05
06
5
06
98
852
000
27 951,85
12 090,37
15 861,48
Расходы
200
000
04
05
06
5
06
98
852
200
27 951,85
12 090,37
15 861,48
Прочие расходы
200
000
04
05
06
5
06
98
852
290
27 951,85
12 090,37
15 861,48
Уплата иных платежей
200
000
04
05
06
5
06
98
853
000
1 000,00
535,22
464,78
Расходы
200
000
04
05
06
5
06
98
853
200
1 000,00
535,22
464,78
Прочие расходы
200
000
04
05
06
5
06
98
853
290
1 000,00
535,22
464,78
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
5
06
99
000
000
1 720 000,00
844 305,00
875 695,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
5
06
99
200
000
1 720 000,00
844 305,00
875 695,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
5
06
99
240
000
1 720 000,00
844 305,00
875 695,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
06
5
06
99
244
000
1 720 000,00
844 305,00
875 695,00
Расходы
200
000
04
05
06
5
06
99
244
200
1 720 000,00
844 305,00
875 695,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
05
06
5
06
99
244
220
1 360 000,00
667 635,00
692 365,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
05
06
5
06
99
244
226
1 360 000,00
667 635,00
692 365,00
Прочие расходы
200
000
04
05
06
5
06
99
244
290
360 000,00
176 670,00
183 330,00
Подпрограмма "Утилизация и уничтожение биологических отходов"
200
000
04
05
06
6
00
00
000
000
10 000 000,00

10 000 000,00
Строительство новых и техническое перевооружение действующих объектов по утилизации биологических отходов
200
000
04
05
06
6
02
00
000
000
10 000 000,00

10 000 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
6
02
99
000
000
10 000 000,00

10 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
6
02
99
800
000
10 000 000,00

10 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
6
02
99
810
000
10 000 000,00

10 000 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
6
02
99
810
200
10 000 000,00

10 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
6
02
99
810
240
10 000 000,00

10 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
6
02
99
810
242
10 000 000,00

10 000 000,00
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
200
000
04
05
06
7
00
00
000
000
67 066 000,00
8 850 000,00
58 216 000,00
Восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
200
000
04
05
06
7
01
00
000
000
41 276 000,00

41 276 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
7
01
99
000
000
32 000 000,00

32 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
7
01
99
800
000
32 000 000,00

32 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
7
01
99
810
000
32 000 000,00

32 000 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
7
01
99
810
200
32 000 000,00

32 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
7
01
99
810
240
32 000 000,00

32 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
7
01
99
810
242
32 000 000,00

32 000 000,00
Восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, осуществляемые за счет средств федерального бюджета
200
000
04
05
06
У
50
76
000
000
9 276 000,00

9 276 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
У
50
76
800
000
9 276 000,00

9 276 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
У
50
76
810
000
9 276 000,00

9 276 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
У
50
76
810
200
9 276 000,00

9 276 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
У
50
76
810
240
9 276 000,00

9 276 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
У
50
76
810
242
9 276 000,00

9 276 000,00
Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения
200
000
04
05
06
7
02
00
000
000
16 911 000,00
8 850 000,00
8 061 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
7
02
99
000
000
8 850 000,00
8 850 000,00

Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
7
02
99
800
000
8 850 000,00
8 850 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
7
02
99
810
000
8 850 000,00
8 850 000,00

Расходы
200
000
04
05
06
7
02
99
810
200
8 850 000,00
8 850 000,00

Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
7
02
99
810
240
8 850 000,00
8 850 000,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
7
02
99
810
242
8 850 000,00
8 850 000,00

Введение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, осуществляемое за счет средств федерального бюджета
200
000
04
05
06
Ш
50
76
000
000
8 061 000,00

8 061 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
Ш
50
76
800
000
8 061 000,00

8 061 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
Ш
50
76
810
000
8 061 000,00

8 061 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
Ш
50
76
810
200
8 061 000,00

8 061 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
Ш
50
76
810
240
8 061 000,00

8 061 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
Ш
50
76
810
242
8 061 000,00

8 061 000,00
Выполнение комплекса мелиоративных, водохозяйственных и организационных мероприятий с использованием современных достижений науки и техники
200
000
04
05
06
7
03
00
000
000
8 750 000,00

8 750 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
7
03
99
000
000
8 750 000,00

8 750 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
7
03
99
800
000
8 750 000,00

8 750 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
7
03
99
810
000
8 750 000,00

8 750 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
7
03
99
810
200
8 750 000,00

8 750 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
7
03
99
810
240
8 750 000,00

8 750 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
7
03
99
810
242
8 750 000,00

8 750 000,00
Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений
200
000
04
05
06
7
04
00
000
000
129 000,00

129 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
7
04
99
000
000
100 000,00

100 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
7
04
99
800
000
100 000,00

100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
7
04
99
810
000
100 000,00

100 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
7
04
99
810
200
100 000,00

100 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
7
04
99
810
240
100 000,00

100 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
7
04
99
810
242
100 000,00

100 000,00
Оформление в собственность бесхозяйных мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, осуществляемое за счет средств федерального бюджета
200
000
04
05
06
И
50
76
000
000
29 000,00

29 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
И
50
76
800
000
29 000,00

29 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
И
50
76
810
000
29 000,00

29 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
И
50
76
810
200
29 000,00

29 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
И
50
76
810
240
29 000,00

29 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
И
50
76
810
242
29 000,00

29 000,00
Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства"
200
000
04
05
06
8
00
00
000
000
45 555 341,00
6 141 701,96
39 413 639,04
Развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта
200
000
04
05
06
8
01
00
000
000
14 697 100,00

14 697 100,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
8
01
99
000
000
14 697 100,00

14 697 100,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
8
01
99
800
000
14 697 100,00

14 697 100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
8
01
99
810
000
14 697 100,00

14 697 100,00
Расходы
200
000
04
05
06
8
01
99
810
200
14 697 100,00

14 697 100,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
8
01
99
810
240
14 697 100,00

14 697 100,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
8
01
99
810
242
14 697 100,00

14 697 100,00
Развитие производства овощей защищенного грунта
200
000
04
05
06
8
02
00
000
000
30 858 241,00
6 141 701,96
24 716 539,04
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
8
02
99
000
000
29 000 000,00
4 283 460,96
24 716 539,04
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
8
02
99
800
000
29 000 000,00
4 283 460,96
24 716 539,04
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
8
02
99
810
000
29 000 000,00
4 283 460,96
24 716 539,04
Расходы
200
000
04
05
06
8
02
99
810
200
29 000 000,00
4 283 460,96
24 716 539,04
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
8
02
99
810
240
29 000 000,00
4 283 460,96
24 716 539,04
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
8
02
99
810
242
29 000 000,00
4 283 460,96
24 716 539,04
Поддержка экономически значимых региональных программ в области развития овощеводства закрытого грунта в Омской области
200
000
04
05
06
8
50
35
000
000
1 858 241,00
1 858 241,00

Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
8
50
35
800
000
1 858 241,00
1 858 241,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
8
50
35
810
000
1 858 241,00
1 858 241,00

Расходы
200
000
04
05
06
8
50
35
810
200
1 858 241,00
1 858 241,00

Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
8
50
35
810
240
1 858 241,00
1 858 241,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
8
50
35
810
242
1 858 241,00
1 858 241,00

Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства"
200
000
04
05
06
9
00
00
000
000
304 689 500,00
100 921 203,43
203 768 296,57
Развитие производства продукции молочного скотоводства
200
000
04
05
06
9
01
00
000
000
302 689 500,00
100 921 203,43
201 768 296,57
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
9
01
99
000
000
91 422 300,00
39 531 860,00
51 890 440,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
9
01
99
800
000
91 422 300,00
39 531 860,00
51 890 440,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
9
01
99
810
000
91 422 300,00
39 531 860,00
51 890 440,00
Расходы
200
000
04
05
06
9
01
99
810
200
91 422 300,00
39 531 860,00
51 890 440,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
9
01
99
810
240
91 422 300,00
39 531 860,00
51 890 440,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
9
01
99
810
242
91 422 300,00
39 531 860,00
51 890 440,00
Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
200
000
04
05
06
9
50
43
000
000
211 267 200,00
61 389 343,43
149 877 856,57
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
9
50
43
800
000
211 267 200,00
61 389 343,43
149 877 856,57
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
9
50
43
810
000
211 267 200,00
61 389 343,43
149 877 856,57
Расходы
200
000
04
05
06
9
50
43
810
200
211 267 200,00
61 389 343,43
149 877 856,57
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
9
50
43
810
240
211 267 200,00
61 389 343,43
149 877 856,57
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
04
05
06
9
50
43
810
241
2 500 000,00
1 427 241,75
1 072 758,25
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
9
50
43
810
242
208 767 200,00
59 962 101,68
148 805 098,32
Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства
200
000
04
05
06
9
02
00
000
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
9
02
99
000
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
9
02
99
800
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
9
02
99
810
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
9
02
99
810
200
2 000 000,00

2 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
9
02
99
810
240
2 000 000,00

2 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
9
02
99
810
242
2 000 000,00

2 000 000,00
Подпрограмма "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства"
200
000
04
05
06
А
00
00
000
000
165 257 240,00
76 401 198,80
88 856 041,20
Развитие элитного семеноводства
200
000
04
05
06
А
01
00
000
000
96 642 740,00
30 666 986,80
65 975 753,20
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
А
01
99
000
000
17 030 600,00
11 779 836,80
5 250 763,20
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
А
01
99
800
000
17 030 600,00
11 779 836,80
5 250 763,20
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
А
01
99
810
000
17 030 600,00
11 779 836,80
5 250 763,20
Расходы
200
000
04
05
06
А
01
99
810
200
17 030 600,00
11 779 836,80
5 250 763,20
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
А
01
99
810
240
17 030 600,00
11 779 836,80
5 250 763,20
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
А
01
99
810
242
17 030 600,00
11 779 836,80
5 250 763,20
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян
200
000
04
05
06
А
50
31
000
000
79 612 140,00
18 887 150,00
60 724 990,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
А
50
31
800
000
79 612 140,00
18 887 150,00
60 724 990,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
А
50
31
810
000
79 612 140,00
18 887 150,00
60 724 990,00
Расходы
200
000
04
05
06
А
50
31
810
200
79 612 140,00
18 887 150,00
60 724 990,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
А
50
31
810
240
79 612 140,00
18 887 150,00
60 724 990,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
А
50
31
810
242
79 612 140,00
18 887 150,00
60 724 990,00
Поддержка племенного животноводства
200
000
04
05
06
А
02
00
000
000
65 226 300,00
45 734 212,00
19 492 088,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
А
02
99
000
000
12 822 000,00
10 822 000,00
2 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
А
02
99
800
000
12 822 000,00
10 822 000,00
2 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
А
02
99
810
000
12 822 000,00
10 822 000,00
2 000 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
А
02
99
810
200
12 822 000,00
10 822 000,00
2 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
А
02
99
810
240
12 822 000,00
10 822 000,00
2 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
А
02
99
810
242
12 822 000,00
10 822 000,00
2 000 000,00
Поддержка племенного животноводства
200
000
04
05
06
А
50
42
000
000
52 404 300,00
34 912 212,00
17 492 088,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
А
50
42
800
000
52 404 300,00
34 912 212,00
17 492 088,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
А
50
42
810
000
52 404 300,00
34 912 212,00
17 492 088,00
Расходы
200
000
04
05
06
А
50
42
810
200
52 404 300,00
34 912 212,00
17 492 088,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
А
50
42
810
240
52 404 300,00
34 912 212,00
17 492 088,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
А
50
42
810
242
52 404 300,00
34 912 212,00
17 492 088,00
Развитие племенной базы мясного скотоводства
200
000
04
05
06
А
03
00
000
000
388 200,00

388 200,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
А
03
99
000
000
94 400,00

94 400,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
А
03
99
800
000
94 400,00

94 400,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
А
03
99
810
000
94 400,00

94 400,00
Расходы
200
000
04
05
06
А
03
99
810
200
94 400,00

94 400,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
А
03
99
810
240
94 400,00

94 400,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
А
03
99
810
242
94 400,00

94 400,00
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления
200
000
04
05
06
А
50
50
000
000
293 800,00

293 800,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
А
50
50
800
000
293 800,00

293 800,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
А
50
50
810
000
293 800,00

293 800,00
Расходы
200
000
04
05
06
А
50
50
810
200
293 800,00

293 800,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
А
50
50
810
240
293 800,00

293 800,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
А
50
50
810
242
293 800,00

293 800,00
Развитие селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства и растениеводства
200
000
04
05
06
А
04
00
000
000
3 000 000,00

3 000 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
А
04
99
000
000
3 000 000,00

3 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
А
04
99
800
000
3 000 000,00

3 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
А
04
99
810
000
3 000 000,00

3 000 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
А
04
99
810
200
3 000 000,00

3 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
А
04
99
810
240
3 000 000,00

3 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
А
04
99
810
242
3 000 000,00

3 000 000,00
Подпрограмма "Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания"
200
000
04
05
06
Б
00
00
000
000
4 000 000,00

4 000 000,00
Поддержка строительства объектов оптово-распределительных центров, производства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания
200
000
04
05
06
Б
02
00
000
000
4 000 000,00

4 000 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
06
Б
02
99
000
000
4 000 000,00

4 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
06
Б
02
99
800
000
4 000 000,00

4 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
06
Б
02
99
810
000
4 000 000,00

4 000 000,00
Расходы
200
000
04
05
06
Б
02
99
810
200
4 000 000,00

4 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
06
Б
02
99
810
240
4 000 000,00

4 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
06
Б
02
99
810
242
4 000 000,00

4 000 000,00
Государственная программа Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"
200
000
04
05
09
0
00
00
000
000
196 673,46
86 673,46
110 000,00
Подпрограмма "Электронное Правительство Омской области"
200
000
04
05
09
1
00
00
000
000
196 673,46
86 673,46
110 000,00
Повышение эффективности и внутренней организации деятельности органов государственной власти Омской области
200
000
04
05
09
1
04
00
000
000
196 673,46
86 673,46
110 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
04
05
09
1
04
98
000
000
196 673,46
86 673,46
110 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
09
1
04
98
200
000
196 673,46
86 673,46
110 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
09
1
04
98
240
000
196 673,46
86 673,46
110 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
05
09
1
04
98
242
000
196 673,46
86 673,46
110 000,00
Расходы
200
000
04
05
09
1
04
98
242
200
196 673,46
86 673,46
110 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
05
09
1
04
98
242
220
196 673,46
86 673,46
110 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
05
09
1
04
98
242
226
196 673,46
86 673,46
110 000,00
Государственная программа Омской области "Охрана окружающей среды Омской области"
200
000
04
05
12
0
00
00
000
000
702 100,00
70 000,00
632 100,00
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия"
200
000
04
05
12
1
00
00
000
000
702 100,00
70 000,00
632 100,00
Ведомственная целевая программа "Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания"
200
000
04
05
12
1
09
00
000
000
702 100,00
70 000,00
632 100,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
05
12
1
09
99
000
000
500 000,00

500 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
05
12
1
09
99
800
000
500 000,00

500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
05
12
1
09
99
810
000
500 000,00

500 000,00
Расходы
200
000
04
05
12
1
09
99
810
200
500 000,00

500 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
05
12
1
09
99
810
240
500 000,00

500 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
05
12
1
09
99
810
242
500 000,00

500 000,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов
200
000
04
05
12
1
59
10
000
000
202 100,00
70 000,00
132 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
12
1
59
10
200
000
202 100,00
70 000,00
132 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
12
1
59
10
240
000
202 100,00
70 000,00
132 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
05
12
1
59
10
244
000
202 100,00
70 000,00
132 100,00
Расходы
200
000
04
05
12
1
59
10
244
200
202 100,00
70 000,00
132 100,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
05
12
1
59
10
244
220
202 100,00
70 000,00
132 100,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
05
12
1
59
10
244
226
202 100,00
70 000,00
132 100,00
Водное хозяйство
200
000
04
06
00
0
00
00
000
000
1 967 183 600,13
7 245 681,44
1 959 937 918,69
Государственная программа Омской области "Охрана окружающей среды Омской области"
200
000
04
06
12
0
00
00
000
000
1 960 206 592,89
268 674,20
1 959 937 918,69
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"
200
000
04
06
12
2
00
00
000
000
21 249 080,00

21 249 080,00
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
200
000
04
06
12
2
03
00
000
000
5 980 480,00

5 980 480,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности
200
000
04
06
12
2
73
04
000
000
600 000,00

600 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
04
06
12
2
73
04
500
000
600 000,00

600 000,00
Субсидии
200
000
04
06
12
2
73
04
520
000
600 000,00

600 000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
06
12
2
73
04
521
000
600 000,00

600 000,00
Расходы
200
000
04
06
12
2
73
04
521
200
600 000,00

600 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
06
12
2
73
04
521
250
600 000,00

600 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
06
12
2
73
04
521
251
600 000,00

600 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности
200
000
04
06
12
2
73
06
000
000
5 380 480,00

5 380 480,00
Межбюджетные трансферты
200
000
04
06
12
2
73
06
500
000
5 380 480,00

5 380 480,00
Субсидии
200
000
04
06
12
2
73
06
520
000
5 380 480,00

5 380 480,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
06
12
2
73
06
521
000
5 380 480,00

5 380 480,00
Расходы
200
000
04
06
12
2
73
06
521
200
5 380 480,00

5 380 480,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
06
12
2
73
06
521
250
5 380 480,00

5 380 480,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
06
12
2
73
06
521
251
5 380 480,00

5 380 480,00
Ведомственная целевая программа "Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, переданных Омской области"
200
000
04
06
12
2
05
00
000
000
15 268 600,00

15 268 600,00
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
200
000
04
06
12
2
51
28
000
000
15 268 600,00

15 268 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
06
12
2
51
28
200
000
15 268 600,00

15 268 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
06
12
2
51
28
240
000
15 268 600,00

15 268 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
06
12
2
51
28
244
000
15 268 600,00

15 268 600,00
Расходы
200
000
04
06
12
2
51
28
244
200
15 268 600,00

15 268 600,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
06
12
2
51
28
244
220
15 268 600,00

15 268 600,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
06
12
2
51
28
244
226
15 268 600,00

15 268 600,00
Подпрограмма "Строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш"
200
000
04
06
12
4
00
00
000
000
1 938 957 512,89
268 674,20
1 938 688 838,69
Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш
200
000
04
06
12
4
01
00
000
000
1 938 957 512,89
268 674,20
1 938 688 838,69
Строительство земляной плотины и вспомогательных объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш
200
000
04
06
12
4
01
02
000
000
7 000 000,00

7 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
06
12
4
01
02
400
000
7 000 000,00

7 000 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
06
12
4
01
02
410
000
7 000 000,00

7 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
06
12
4
01
02
414
000
7 000 000,00

7 000 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
06
12
4
01
02
414
300
7 000 000,00

7 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
06
12
4
01
02
414
310
7 000 000,00

7 000 000,00
Строительство судоходного шлюза
200
000
04
06
12
4
01
03
000
000
439 675 061,08
268 674,20
439 406 386,88
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
06
12
4
01
03
400
000
439 675 061,08
268 674,20
439 406 386,88
Бюджетные инвестиции
200
000
04
06
12
4
01
03
410
000
439 675 061,08
268 674,20
439 406 386,88
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
06
12
4
01
03
414
000
439 675 061,08
268 674,20
439 406 386,88
Расходы
200
000
04
06
12
4
01
03
414
200
500 000,00
268 674,20
231 325,80
Оплата работ, услуг
200
000
04
06
12
4
01
03
414
220
500 000,00
268 674,20
231 325,80
Прочие работы, услуги
200
000
04
06
12
4
01
03
414
226
500 000,00
268 674,20
231 325,80
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
06
12
4
01
03
414
300
439 175 061,08

439 175 061,08
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
06
12
4
01
03
414
310
439 175 061,08

439 175 061,08
Красногорский водоподъемный гидроузел на реке Иртыш. Корректировка проектной документации
200
000
04
06
12
4
01
04
000
000
67 000 000,00

67 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
06
12
4
01
04
400
000
67 000 000,00

67 000 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
06
12
4
01
04
410
000
67 000 000,00

67 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
06
12
4
01
04
414
000
67 000 000,00

67 000 000,00
Расходы
200
000
04
06
12
4
01
04
414
200
67 000 000,00

67 000 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
06
12
4
01
04
414
220
67 000 000,00

67 000 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
06
12
4
01
04
414
226
67 000 000,00

67 000 000,00
Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, осуществляемое за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
200
000
04
06
12
4
50
16
000
000
1 425 282 451,81

1 425 282 451,81
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
06
12
4
50
16
400
000
1 425 282 451,81

1 425 282 451,81
Бюджетные инвестиции
200
000
04
06
12
4
50
16
410
000
1 425 282 451,81

1 425 282 451,81
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
06
12
4
50
16
414
000
1 425 282 451,81

1 425 282 451,81
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
06
12
4
50
16
414
300
1 425 282 451,81

1 425 282 451,81
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
06
12
4
50
16
414
310
1 425 282 451,81

1 425 282 451,81
Непрограммные расходы
200
000
04
06
99
0
00
00
000
000
6 977 007,24
6 977 007,24

Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
04
06
99
1
00
00
000
000
6 977 007,24
6 977 007,24

Мероприятия в сфере государственного управления
200
000
04
06
99
1
01
00
000
000
6 977 007,24
6 977 007,24

Резервный фонд Правительства Омской области
200
000
04
06
99
1
01
97
000
000
6 977 007,24
6 977 007,24

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
06
99
1
01
97
200
000
6 977 007,24
6 977 007,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
06
99
1
01
97
240
000
6 977 007,24
6 977 007,24

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
06
99
1
01
97
244
000
6 977 007,24
6 977 007,24

Расходы
200
000
04
06
99
1
01
97
244
200
6 977 007,24
6 977 007,24

Оплата работ, услуг
200
000
04
06
99
1
01
97
244
220
6 977 007,24
6 977 007,24

Прочие работы, услуги
200
000
04
06
99
1
01
97
244
226
6 977 007,24
6 977 007,24

Лесное хозяйство
200
000
04
07
00
0
00
00
000
000
272 231 137,55
110 884 772,98
161 346 364,57
Государственная программа Омской области "Охрана окружающей среды Омской области"
200
000
04
07
12
0
00
00
000
000
272 231 137,55
110 884 772,98
161 346 364,57
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства"
200
000
04
07
12
3
00
00
000
000
272 231 137,55
110 884 772,98
161 346 364,57
Воспроизводство, охрана и защита лесных ресурсов
200
000
04
07
12
3
01
00
000
000
4 703 896,32
4 703 896,32

Реализация прочих мероприятий
200
000
04
07
12
3
01
99
000
000
4 703 896,32
4 703 896,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
04
07
12
3
01
99
600
000
4 703 896,32
4 703 896,32

Субсидии автономным учреждениям
200
000
04
07
12
3
01
99
620
000
4 703 896,32
4 703 896,32

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
200
000
04
07
12
3
01
99
622
000
4 703 896,32
4 703 896,32

Расходы
200
000
04
07
12
3
01
99
622
200
4 703 896,32
4 703 896,32

Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
07
12
3
01
99
622
240
4 703 896,32
4 703 896,32

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
04
07
12
3
01
99
622
241
4 703 896,32
4 703 896,32

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области"
200
000
04
07
12
3
02
00
000
000
267 527 241,23
106 180 876,66
161 346 364,57
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
04
07
12
3
02
98
000
000
1 446 068,57
1 008 046,38
438 022,19
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
07
12
3
02
98
200
000
1 154 952,57
882 689,97
272 262,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
07
12
3
02
98
240
000
1 154 952,57
882 689,97
272 262,60
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
200
000
04
07
12
3
02
98
243
000
269 139,08
269 139,08

Расходы
200
000
04
07
12
3
02
98
243
200
269 139,08
269 139,08

Оплата работ, услуг
200
000
04
07
12
3
02
98
243
220
269 139,08
269 139,08

Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
07
12
3
02
98
243
225
269 139,08
269 139,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
07
12
3
02
98
244
000
885 813,49
613 550,89
272 262,60
Расходы
200
000
04
07
12
3
02
98
244
200
463 188,52
414 151,49
49 037,03
Оплата работ, услуг
200
000
04
07
12
3
02
98
244
220
463 188,52
414 151,49
49 037,03
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
07
12
3
02
98
244
225
30 860,92
30 860,92

Прочие работы, услуги
200
000
04
07
12
3
02
98
244
226
432 327,60
383 290,57
49 037,03
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
07
12
3
02
98
244
300
422 624,97
199 399,40
223 225,57
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
07
12
3
02
98
244
340
422 624,97
199 399,40
223 225,57
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
07
12
3
02
98
800
000
291 116,00
125 356,41
165 759,59
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
04
07
12
3
02
98
850
000
291 116,00
125 356,41
165 759,59
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
04
07
12
3
02
98
851
000
173 370,00
66 005,41
107 364,59
Расходы
200
000
04
07
12
3
02
98
851
200
173 370,00
66 005,41
107 364,59
Прочие расходы
200
000
04
07
12
3
02
98
851
290
173 370,00
66 005,41
107 364,59
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
04
07
12
3
02
98
852
000
117 746,00
59 351,00
58 395,00
Расходы
200
000
04
07
12
3
02
98
852
200
117 746,00
59 351,00
58 395,00
Прочие расходы
200
000
04
07
12
3
02
98
852
290
117 746,00
59 351,00
58 395,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
07
12
3
02
99
000
000
2 779 072,66
1 723 884,71
1 055 187,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
04
07
12
3
02
99
600
000
2 779 072,66
1 723 884,71
1 055 187,95
Субсидии автономным учреждениям
200
000
04
07
12
3
02
99
620
000
2 779 072,66
1 723 884,71
1 055 187,95
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
04
07
12
3
02
99
621
000
2 779 072,66
1 723 884,71
1 055 187,95
Расходы
200
000
04
07
12
3
02
99
621
200
2 779 072,66
1 723 884,71
1 055 187,95
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
07
12
3
02
99
621
240
2 779 072,66
1 723 884,71
1 055 187,95
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
04
07
12
3
02
99
621
241
2 779 072,66
1 723 884,71
1 055 187,95
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
200
000
04
07
12
3
51
29
000
000
263 302 100,00
103 448 945,57
159 853 154,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
04
07
12
3
51
29
100
000
117 777 000,00
55 594 474,95
62 182 525,05
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
04
07
12
3
51
29
120
000
117 777 000,00
55 594 474,95
62 182 525,05
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
04
07
12
3
51
29
121
000
117 027 000,00
55 469 846,23
61 557 153,77
Расходы
200
000
04
07
12
3
51
29
121
200
117 027 000,00
55 469 846,23
61 557 153,77
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
07
12
3
51
29
121
210
117 027 000,00
55 469 846,23
61 557 153,77
Заработная плата
200
000
04
07
12
3
51
29
121
211
89 882 500,00
42 358 921,31
47 523 578,69
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
07
12
3
51
29
121
213
27 144 500,00
13 110 924,92
14 033 575,08
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
04
07
12
3
51
29
122
000
750 000,00
124 628,72
625 371,28
Расходы
200
000
04
07
12
3
51
29
122
200
750 000,00
124 628,72
625 371,28
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
07
12
3
51
29
122
210
72 500,00
20 400,00
52 100,00
Прочие выплаты
200
000
04
07
12
3
51
29
122
212
72 500,00
20 400,00
52 100,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
07
12
3
51
29
122
220
677 500,00
104 228,72
573 271,28
Транспортные услуги
200
000
04
07
12
3
51
29
122
222
375 000,00
62 580,60
312 419,40
Прочие работы, услуги
200
000
04
07
12
3
51
29
122
226
302 500,00
41 648,12
260 851,88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
07
12
3
51
29
200
000
71 184 238,35
13 466 492,66
57 717 745,69
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
07
12
3
51
29
240
000
71 184 238,35
13 466 492,66
57 717 745,69
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
07
12
3
51
29
242
000
9 185 533,36
3 308 635,95
5 876 897,41
Расходы
200
000
04
07
12
3
51
29
242
200
7 903 769,36
3 111 194,47
4 792 574,89
Оплата работ, услуг
200
000
04
07
12
3
51
29
242
220
7 903 769,36
3 111 194,47
4 792 574,89
Услуги связи
200
000
04
07
12
3
51
29
242
221
3 707 196,36
1 256 186,90
2 451 009,46
Арендная плата за пользование имуществом
200
000
04
07
12
3
51
29
242
224
100,00

100,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
07
12
3
51
29
242
225
600 000,00
94 857,00
505 143,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
07
12
3
51
29
242
226
3 596 473,00
1 760 150,57
1 836 322,43
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
07
12
3
51
29
242
300
1 281 764,00
197 441,48
1 084 322,52
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
07
12
3
51
29
242
310
681 764,00
6 711,48
675 052,52
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
07
12
3
51
29
242
340
600 000,00
190 730,00
409 270,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
07
12
3
51
29
244
000
61 998 704,99
10 157 856,71
51 840 848,28
Расходы
200
000
04
07
12
3
51
29
244
200
54 357 338,99
7 631 064,76
46 726 274,23
Оплата работ, услуг
200
000
04
07
12
3
51
29
244
220
54 336 338,99
7 610 564,76
46 725 774,23
Услуги связи
200
000
04
07
12
3
51
29
244
221
150 000,00

150 000,00
Транспортные услуги
200
000
04
07
12
3
51
29
244
222
112 800,00
12 873,00
99 927,00
Коммунальные услуги
200
000
04
07
12
3
51
29
244
223
2 215 161,60
695 618,89
1 519 542,71
Арендная плата за пользование имуществом
200
000
04
07
12
3
51
29
244
224
1 196 900,05
292 594,90
904 305,15
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
07
12
3
51
29
244
225
3 878 498,26
1 324 806,62
2 553 691,64
Прочие работы, услуги
200
000
04
07
12
3
51
29
244
226
46 782 979,08
5 284 671,35
41 498 307,73
Прочие расходы
200
000
04
07
12
3
51
29
244
290
21 000,00
20 500,00
500,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
07
12
3
51
29
244
300
7 641 366,00
2 526 791,95
5 114 574,05
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
07
12
3
51
29
244
310
415 938,35
57 863,62
358 074,73
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
07
12
3
51
29
244
340
7 225 427,65
2 468 928,33
4 756 499,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
04
07
12
3
51
29
600
000
74 335 861,65
34 387 915,63
39 947 946,02
Субсидии автономным учреждениям
200
000
04
07
12
3
51
29
620
000
74 335 861,65
34 387 915,63
39 947 946,02
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
04
07
12
3
51
29
621
000
74 335 861,65
34 387 915,63
39 947 946,02
Расходы
200
000
04
07
12
3
51
29
621
200
74 335 861,65
34 387 915,63
39 947 946,02
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
07
12
3
51
29
621
240
74 335 861,65
34 387 915,63
39 947 946,02
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
04
07
12
3
51
29
621
241
74 335 861,65
34 387 915,63
39 947 946,02
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
07
12
3
51
29
800
000
5 000,00
62,33
4 937,67
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
04
07
12
3
51
29
850
000
5 000,00
62,33
4 937,67
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
04
07
12
3
51
29
852
000
5 000,00
62,33
4 937,67
Расходы
200
000
04
07
12
3
51
29
852
200
5 000,00
62,33
4 937,67
Прочие расходы
200
000
04
07
12
3
51
29
852
290
5 000,00
62,33
4 937,67
Транспорт
200
000
04
08
00
0
00
00
000
000
567 150 536,22
180 880 475,02
386 270 061,20
Государственная программа Омской области "Социальная поддержка населения"
200
000
04
08
03
0
00
00
000
000
18 000 000,00
9 546 029,00
8 453 971,00
Подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
200
000
04
08
03
5
00
00
000
000
18 000 000,00
9 546 029,00
8 453 971,00
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области"
200
000
04
08
03
5
01
00
000
000
18 000 000,00
9 546 029,00
8 453 971,00
Компенсация части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
200
000
04
08
03
5
01
42
000
000
18 000 000,00
9 546 029,00
8 453 971,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
08
03
5
01
42
800
000
18 000 000,00
9 546 029,00
8 453 971,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
08
03
5
01
42
810
000
18 000 000,00
9 546 029,00
8 453 971,00
Расходы
200
000
04
08
03
5
01
42
810
200
18 000 000,00
9 546 029,00
8 453 971,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
08
03
5
01
42
810
240
18 000 000,00
9 546 029,00
8 453 971,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
08
03
5
01
42
810
242
18 000 000,00
9 546 029,00
8 453 971,00
Государственная программа Омской области "Доступная среда"
200
000
04
08
04
0
00
00
000
000
5 576 340,00

5 576 340,00
Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов
200
000
04
08
04
0
02
00
000
000
5 576 340,00

5 576 340,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
08
04
0
02
99
000
000
2 697 170,00

2 697 170,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
08
04
0
02
99
800
000
2 697 170,00

2 697 170,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
08
04
0
02
99
810
000
2 697 170,00

2 697 170,00
Расходы
200
000
04
08
04
0
02
99
810
200
2 697 170,00

2 697 170,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
08
04
0
02
99
810
240
2 697 170,00

2 697 170,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
04
08
04
0
02
99
810
241
2 697 170,00

2 697 170,00
Реализация мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
200
000
04
08
04
Ю
50
27
000
000
2 879 170,00

2 879 170,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
08
04
Ю
50
27
800
000
2 879 170,00

2 879 170,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
08
04
Ю
50
27
810
000
2 879 170,00

2 879 170,00
Расходы
200
000
04
08
04
Ю
50
27
810
200
2 879 170,00

2 879 170,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
08
04
Ю
50
27
810
240
2 879 170,00

2 879 170,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
04
08
04
Ю
50
27
810
241
2 879 170,00

2 879 170,00
Государственная программа Омской области "Развитие транспортной системы Омской области"
200
000
04
08
08
0
00
00
000
000
543 461 196,22
171 334 446,02
372 126 750,20
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области"
200
000
04
08
08
1
00
00
000
000
397 480 000,00
158 618 669,00
238 861 331,00
Государственная поддержка пассажирского транспорта в Омской области для обеспечения перевозки пассажиров
200
000
04
08
08
1
05
00
000
000
397 480 000,00
158 618 669,00
238 861 331,00
Обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования автомобильным транспортом
200
000
04
08
08
1
05
01
000
000
273 050 000,00
102 618 669,00
170 431 331,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
08
08
1
05
01
800
000
273 050 000,00
102 618 669,00
170 431 331,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
08
08
1
05
01
810
000
273 050 000,00
102 618 669,00
170 431 331,00
Расходы
200
000
04
08
08
1
05
01
810
200
273 050 000,00
102 618 669,00
170 431 331,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
08
08
1
05
01
810
240
273 050 000,00
102 618 669,00
170 431 331,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
04
08
08
1
05
01
810
241
48 000 000,00
5 716 175,00
42 283 825,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
08
08
1
05
01
810
242
225 050 000,00
96 902 494,00
128 147 506,00
Обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизмов тарифного регулирования железнодорожным транспортом
200
000
04
08
08
1
05
02
000
000
120 000 000,00
56 000 000,00
64 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
08
08
1
05
02
800
000
120 000 000,00
56 000 000,00
64 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
08
08
1
05
02
810
000
120 000 000,00
56 000 000,00
64 000 000,00
Расходы
200
000
04
08
08
1
05
02
810
200
120 000 000,00
56 000 000,00
64 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
08
08
1
05
02
810
240
120 000 000,00
56 000 000,00
64 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
08
08
1
05
02
810
242
120 000 000,00
56 000 000,00
64 000 000,00
Обеспечение доступности транспортных услуг с использованием механизма согласования перевозчиками размера провозной платы с уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере транспорта водным транспортом
200
000
04
08
08
1
05
03
000
000
4 430 000,00

4 430 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
08
08
1
05
03
800
000
4 430 000,00

4 430 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
08
08
1
05
03
810
000
4 430 000,00

4 430 000,00
Расходы
200
000
04
08
08
1
05
03
810
200
4 430 000,00

4 430 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
08
08
1
05
03
810
240
4 430 000,00

4 430 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
04
08
08
1
05
03
810
241
4 430 000,00

4 430 000,00
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Омской области"
200
000
04
08
08
2
00
00
000
000
145 981 196,22
12 715 777,02
133 265 419,20
Строительство первой линии Омского метрополитена от станции "Кировская" (Рабочая) до станции "Автовокзал" (Соборная) с электродепо
200
000
04
08
08
2
01
00
000
000
145 981 196,22
12 715 777,02
133 265 419,20
Строительство первого пускового участка первой линии Омского метрополитена от станции "Красный путь" (библиотека им. А.С. Пушкина) до станции "Автовокзал" (Соборная) с электродепо
200
000
04
08
08
2
01
01
000
000
139 981 196,22
9 965 777,02
130 015 419,20
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
08
08
2
01
01
400
000
139 981 196,22
9 965 777,02
130 015 419,20
Бюджетные инвестиции
200
000
04
08
08
2
01
01
410
000
139 981 196,22
9 965 777,02
130 015 419,20
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
08
08
2
01
01
414
000
139 981 196,22
9 965 777,02
130 015 419,20
Расходы
200
000
04
08
08
2
01
01
414
200
54 981 196,22
9 965 777,02
45 015 419,20
Оплата работ, услуг
200
000
04
08
08
2
01
01
414
220
54 981 196,22
9 965 777,02
45 015 419,20
Прочие работы, услуги
200
000
04
08
08
2
01
01
414
226
54 981 196,22
9 965 777,02
45 015 419,20
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
08
08
2
01
01
414
300
85 000 000,00

85 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
08
08
2
01
01
414
310
85 000 000,00

85 000 000,00
Строительство первоочередного участка первой линии Омского метрополитена от станции "Рабочая" до станции "Маршала Жукова"
200
000
04
08
08
2
01
02
000
000
6 000 000,00
2 750 000,00
3 250 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
08
08
2
01
02
400
000
6 000 000,00
2 750 000,00
3 250 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
08
08
2
01
02
410
000
6 000 000,00
2 750 000,00
3 250 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
08
08
2
01
02
414
000
6 000 000,00
2 750 000,00
3 250 000,00
Расходы
200
000
04
08
08
2
01
02
414
200
500 000,00

500 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
08
08
2
01
02
414
220
500 000,00

500 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
08
08
2
01
02
414
226
500 000,00

500 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
08
08
2
01
02
414
300
5 500 000,00
2 750 000,00
2 750 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
08
08
2
01
02
414
310
5 500 000,00
2 750 000,00
2 750 000,00
Непрограммные расходы
200
000
04
08
99
0
00
00
000
000
113 000,00

113 000,00
Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
04
08
99
1
00
00
000
000
113 000,00

113 000,00
Мероприятия в сфере государственного управления
200
000
04
08
99
1
01
00
000
000
113 000,00

113 000,00
Резервный фонд Правительства Омской области
200
000
04
08
99
1
01
97
000
000
113 000,00

113 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
08
99
1
01
97
800
000
113 000,00

113 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
08
99
1
01
97
810
000
113 000,00

113 000,00
Расходы
200
000
04
08
99
1
01
97
810
200
113 000,00

113 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
08
99
1
01
97
810
240
113 000,00

113 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
08
99
1
01
97
810
242
113 000,00

113 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
200
000
04
09
00
0
00
00
000
000
4 998 472 222,94
842 334 883,78
4 156 137 339,16
Государственная программа Омской области "Доступная среда"
200
000
04
09
04
0
00
00
000
000
9 237 300,00

9 237 300,00
Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов
200
000
04
09
04
0
02
00
000
000
9 237 300,00

9 237 300,00
Обустройство пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, оборудование светофоров звуковыми сигналами
200
000
04
09
04
0
72
36
000
000
150 000,00

150 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
04
09
04
0
72
36
500
000
150 000,00

150 000,00
Субсидии
200
000
04
09
04
0
72
36
520
000
150 000,00

150 000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
04
0
72
36
521
000
150 000,00

150 000,00
Расходы
200
000
04
09
04
0
72
36
521
200
150 000,00

150 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
09
04
0
72
36
521
250
150 000,00

150 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
09
04
0
72
36
521
251
150 000,00

150 000,00
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта
200
000
04
09
04
0
72
37
000
000
5 437 300,00

5 437 300,00
Межбюджетные трансферты
200
000
04
09
04
0
72
37
500
000
5 437 300,00

5 437 300,00
Субсидии
200
000
04
09
04
0
72
37
520
000
5 437 300,00

5 437 300,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
04
0
72
37
521
000
5 437 300,00

5 437 300,00
Расходы
200
000
04
09
04
0
72
37
521
200
5 437 300,00

5 437 300,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
09
04
0
72
37
521
250
5 437 300,00

5 437 300,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
09
04
0
72
37
521
251
5 437 300,00

5 437 300,00
Реализация мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
200
000
04
09
04
Ю
50
27
000
000
3 650 000,00

3 650 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
04
09
04
Ю
50
27
500
000
3 650 000,00

3 650 000,00
Субсидии
200
000
04
09
04
Ю
50
27
520
000
3 650 000,00

3 650 000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
04
Ю
50
27
521
000
3 650 000,00

3 650 000,00
Расходы
200
000
04
09
04
Ю
50
27
521
200
3 650 000,00

3 650 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
09
04
Ю
50
27
521
250
3 650 000,00

3 650 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
09
04
Ю
50
27
521
251
3 650 000,00

3 650 000,00
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
200
000
04
09
06
0
00
00
000
000
189 587 008,82
13 595 000,00
175 992 008,82
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
200
000
04
09
06
4
00
00
000
000
189 587 008,82
13 595 000,00
175 992 008,82
Повышение уровня социально-инженерного обустройства села
200
000
04
09
06
4
02
00
000
000
189 587 008,82
13 595 000,00
175 992 008,82
Реконструкция автомобильной дороги Солдатка - Максим Горький, участок км 11+800 - км 16+600 в Знаменском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
31
000
000
3 500 000,00

3 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
31
400
000
3 500 000,00

3 500 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
31
410
000
3 500 000,00

3 500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
31
414
000
3 500 000,00

3 500 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
31
414
200
3 500 000,00

3 500 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
31
414
220
3 500 000,00

3 500 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
31
414
226
3 500 000,00

3 500 000,00
Реконструкция автомобильной дороги "Омск - Тара" - Большемурлы, участок км 2+370 - км 5+00 в Большереченском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
32
000
000
1 500 000,00

1 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
32
400
000
1 500 000,00

1 500 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
32
410
000
1 500 000,00

1 500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
32
414
000
1 500 000,00

1 500 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
32
414
200
1 500 000,00

1 500 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
32
414
220
1 500 000,00

1 500 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
32
414
226
1 500 000,00

1 500 000,00
Реконструкция подъезда к деревне Самаринка в Кормиловском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
33
000
000
800 000,00
200 000,00
600 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
33
400
000
800 000,00
200 000,00
600 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
33
410
000
800 000,00
200 000,00
600 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
33
414
000
800 000,00
200 000,00
600 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
33
414
200
800 000,00
200 000,00
600 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
33
414
220
800 000,00
200 000,00
600 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
33
414
226
800 000,00
200 000,00
600 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Уленкуль - Каракуль, участок км 1+500 - км 4+500 в Большереченском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
36
000
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
36
400
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
36
410
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
36
414
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
36
414
200
2 000 000,00

2 000 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
36
414
220
2 000 000,00

2 000 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
36
414
226
2 000 000,00

2 000 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Муромцево - Низовое - Гузенево, участок км 29+300 - км 30+300 в Муромцевском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
37
000
000
1 400 000,00
200 000,00
1 200 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
37
400
000
1 400 000,00
200 000,00
1 200 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
37
410
000
1 400 000,00
200 000,00
1 200 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
37
414
000
1 400 000,00
200 000,00
1 200 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
37
414
200
1 400 000,00
200 000,00
1 200 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
37
414
220
1 400 000,00
200 000,00
1 200 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
37
414
226
1 400 000,00
200 000,00
1 200 000,00
Реконструкция подъезда к деревне Константиноградка в Павлоградском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
38
000
000
4 000 000,00
500 000,00
3 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
38
400
000
4 000 000,00
500 000,00
3 500 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
38
410
000
4 000 000,00
500 000,00
3 500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
38
414
000
4 000 000,00
500 000,00
3 500 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
38
414
200
4 000 000,00
500 000,00
3 500 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
38
414
220
4 000 000,00
500 000,00
3 500 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
38
414
226
4 000 000,00
500 000,00
3 500 000,00
Реконструкция автомобильной дороги "Шербакуль - Солнцево" - Кудук-Чилик в Шербакульском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
39
000
000
400 000,00

400 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
39
400
000
400 000,00

400 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
39
410
000
400 000,00

400 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
39
414
000
400 000,00

400 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
39
414
200
400 000,00

400 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
39
414
220
400 000,00

400 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
39
414
226
400 000,00

400 000,00
Реконструкция автомобильной дороги "Шербакуль - Бабеж" - Больше-Васильевка в Шербакульском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
40
000
000
400 000,00
100 000,00
300 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
40
400
000
400 000,00
100 000,00
300 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
40
410
000
400 000,00
100 000,00
300 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
40
414
000
400 000,00
100 000,00
300 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
40
414
200
400 000,00
100 000,00
300 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
40
414
220
400 000,00
100 000,00
300 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
40
414
226
400 000,00
100 000,00
300 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Октябрьское - Новооболонь - Георгиевка, участок км 20+00 - км 25+00 в Горьковском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
42
000
000
800 000,00
200 000,00
600 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
42
400
000
800 000,00
200 000,00
600 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
42
410
000
800 000,00
200 000,00
600 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
42
414
000
800 000,00
200 000,00
600 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
42
414
200
800 000,00
200 000,00
600 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
42
414
220
800 000,00
200 000,00
600 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
42
414
226
800 000,00
200 000,00
600 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Омск - Нижняя Омка - граница Новосибирской области, участок км 128+158 - км 133+158 в Нижнеомском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
43
000
000
3 500 000,00

3 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
43
400
000
3 500 000,00

3 500 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
43
410
000
3 500 000,00

3 500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
43
414
000
3 500 000,00

3 500 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
43
414
200
3 500 000,00

3 500 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
43
414
220
3 500 000,00

3 500 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
43
414
226
3 500 000,00

3 500 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Красная Поляна - Павлодаровка, участок км 1 - Исаевка в Горьковском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
45
000
000
2 749 000,00

2 749 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
45
400
000
2 749 000,00

2 749 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
45
410
000
2 749 000,00

2 749 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
45
414
000
2 749 000,00

2 749 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
45
414
200
2 749 000,00

2 749 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
45
414
220
2 749 000,00

2 749 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
45
414
226
2 749 000,00

2 749 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Нижняя Омка - Старомалиновка, участок км 53+120 - Покровка в Нижнеомском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
46
000
000
1 746 970,00

1 746 970,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
46
400
000
1 746 970,00

1 746 970,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
46
410
000
1 746 970,00

1 746 970,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
46
414
000
1 746 970,00

1 746 970,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
09
06
4
02
46
414
300
1 746 970,00

1 746 970,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
09
06
4
02
46
414
310
1 746 970,00

1 746 970,00
Реконструкция автомобильной дороги Андрюшевка - Крым, участок км 0 - Андрюшевка в Полтавском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
48
000
000
624 100,00

624 100,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
48
400
000
624 100,00

624 100,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
48
410
000
624 100,00

624 100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
48
414
000
624 100,00

624 100,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
09
06
4
02
48
414
300
624 100,00

624 100,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
09
06
4
02
48
414
310
624 100,00

624 100,00
Реконструкция автомобильной дороги "Тобольск - Тара - Томск", участок "Тара - Усть-Ишим" - Летние в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
49
000
000
1 133 080,00

1 133 080,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
49
400
000
1 133 080,00

1 133 080,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
49
410
000
1 133 080,00

1 133 080,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
49
414
000
1 133 080,00

1 133 080,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
09
06
4
02
49
414
300
1 133 080,00

1 133 080,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
09
06
4
02
49
414
310
1 133 080,00

1 133 080,00
Реконструкция автомобильной дороги Тевриз - Александровка, участок Бичили - Екатериновка в Тевризском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
51
000
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
51
400
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
51
410
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
51
414
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
51
414
200
2 000 000,00

2 000 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
51
414
220
2 000 000,00

2 000 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
51
414
226
2 000 000,00

2 000 000,00
Реконструкция автомобильной дороги "Исилькуль - Полтавка" - Боровое, участок км 3 - Боровое в Исилькульском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
52
000
000
967 780,00

967 780,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
52
400
000
967 780,00

967 780,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
52
410
000
967 780,00

967 780,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
52
414
000
967 780,00

967 780,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
09
06
4
02
52
414
300
967 780,00

967 780,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
09
06
4
02
52
414
310
967 780,00

967 780,00
Реконструкция подъезда к деревне Платоновка в Нововаршавском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
55
000
000
557 870,00

557 870,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
55
400
000
557 870,00

557 870,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
55
410
000
557 870,00

557 870,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
55
414
000
557 870,00

557 870,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
09
06
4
02
55
414
300
557 870,00

557 870,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
09
06
4
02
55
414
310
557 870,00

557 870,00
Реконструкция автомобильной дороги Нагорно-Аевск - Бородинка, участок км 0 - км 2 в Тевризском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
56
000
000
10 048 135,00

10 048 135,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
56
400
000
10 048 135,00

10 048 135,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
56
410
000
10 048 135,00

10 048 135,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
56
414
000
10 048 135,00

10 048 135,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
56
414
200
17 375,00

17 375,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
56
414
220
17 375,00

17 375,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
56
414
226
17 375,00

17 375,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
09
06
4
02
56
414
300
10 030 760,00

10 030 760,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
09
06
4
02
56
414
310
10 030 760,00

10 030 760,00
Реконструкция автомобильной дороги "Исилькуль - Полтавка" - Кудряевка в Исилькульском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
57
000
000
3 000 000,00
300 000,00
2 700 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
57
400
000
3 000 000,00
300 000,00
2 700 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
57
410
000
3 000 000,00
300 000,00
2 700 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
57
414
000
3 000 000,00
300 000,00
2 700 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
57
414
200
3 000 000,00
300 000,00
2 700 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
57
414
220
3 000 000,00
300 000,00
2 700 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
57
414
226
3 000 000,00
300 000,00
2 700 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Антоновка - Пугачевка - Придорожное, участок км 11+500 - км 12+700 в Нижнеомском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
58
000
000
300 000,00
100 000,00
200 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
58
400
000
300 000,00
100 000,00
200 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
58
410
000
300 000,00
100 000,00
200 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
58
414
000
300 000,00
100 000,00
200 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
58
414
200
300 000,00
100 000,00
200 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
58
414
220
300 000,00
100 000,00
200 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
58
414
226
300 000,00
100 000,00
200 000,00
Реконструкция подъезда к аулу Кызылтан в Нововаршавском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
59
000
000
1 090 000,00
300 000,00
790 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
59
400
000
1 090 000,00
300 000,00
790 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
59
410
000
1 090 000,00
300 000,00
790 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
59
414
000
1 090 000,00
300 000,00
790 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
59
414
200
1 090 000,00
300 000,00
790 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
59
414
220
1 090 000,00
300 000,00
790 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
59
414
226
1 090 000,00
300 000,00
790 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Оконешниково - Стрельниково, участок км 7+750 - км 10+070 в Оконешниковском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
60
000
000
1 500 000,00

1 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
60
400
000
1 500 000,00

1 500 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
60
410
000
1 500 000,00

1 500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
60
414
000
1 500 000,00

1 500 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
60
414
200
1 500 000,00

1 500 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
60
414
220
1 500 000,00

1 500 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
60
414
226
1 500 000,00

1 500 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Большой Атмас - Погранично-Григорьевка, участок км 24+800 - км 29+800 в Черлакском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
61
000
000
800 000,00
600 000,00
200 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
61
400
000
800 000,00
600 000,00
200 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
61
410
000
800 000,00
600 000,00
200 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
61
414
000
800 000,00
600 000,00
200 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
61
414
200
800 000,00
600 000,00
200 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
61
414
220
800 000,00
600 000,00
200 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
61
414
226
800 000,00
600 000,00
200 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Екатеринославка - Шахат, участок км 1+00 - км 4+800 в Шербакульском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
62
000
000
700 000,00
200 000,00
500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
62
400
000
700 000,00
200 000,00
500 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
62
410
000
700 000,00
200 000,00
500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
62
414
000
700 000,00
200 000,00
500 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
62
414
200
700 000,00
200 000,00
500 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
62
414
220
700 000,00
200 000,00
500 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
62
414
226
700 000,00
200 000,00
500 000,00
Реконструкция автомобильной дороги "Челябинск - Омск - Новосибирск" - Рославка в Исилькульском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
63
000
000
1 125 000,00

1 125 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
63
400
000
1 125 000,00

1 125 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
63
410
000
1 125 000,00

1 125 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
63
414
000
1 125 000,00

1 125 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
63
414
200
1 125 000,00

1 125 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
63
414
220
1 125 000,00

1 125 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
63
414
226
1 125 000,00

1 125 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Алексеевка - Илеуш, участок подъезда к аулу Илеуш в Москаленском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
67
000
000
1 200 000,00

1 200 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
67
400
000
1 200 000,00

1 200 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
67
410
000
1 200 000,00

1 200 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
67
414
000
1 200 000,00

1 200 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
67
414
200
1 200 000,00

1 200 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
67
414
220
1 200 000,00

1 200 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
67
414
226
1 200 000,00

1 200 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Ивановка - Южно-Подольск - Соляное, участок Васьковка - Макаркино в Черлакском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
69
000
000
30 000,00

30 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
69
400
000
30 000,00

30 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
69
410
000
30 000,00

30 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
69
414
000
30 000,00

30 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
69
414
200
30 000,00

30 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
69
414
220
30 000,00

30 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
69
414
226
30 000,00

30 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Чередово - Никольск в Знаменском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
06
4
02
70
000
000
15 073,82

15 073,82
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
70
400
000
15 073,82

15 073,82
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
06
4
02
70
410
000
15 073,82

15 073,82
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
02
70
414
000
15 073,82

15 073,82
Расходы
200
000
04
09
06
4
02
70
414
200
13 473,82

13 473,82
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
06
4
02
70
414
220
13 473,82

13 473,82
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
06
4
02
70
414
226
13 473,82

13 473,82
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
09
06
4
02
70
414
300
1 600,00

1 600,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов
200
000
04
09
06
4
02
70
414
330
1 600,00

1 600,00
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях
200
000
04
09
06
4
72
34
000
000
70 000 000,00
10 895 000,00
59 105 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
04
09
06
4
72
34
500
000
70 000 000,00
10 895 000,00
59 105 000,00
Субсидии
200
000
04
09
06
4
72
34
520
000
70 000 000,00
10 895 000,00
59 105 000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
72
34
521
000
70 000 000,00
10 895 000,00
59 105 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
72
34
521
200
70 000 000,00
10 895 000,00
59 105 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
09
06
4
72
34
521
250
70 000 000,00
10 895 000,00
59 105 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
09
06
4
72
34
521
251
70 000 000,00
10 895 000,00
59 105 000,00
Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
200
000
04
09
06
4
72
54
000
000
71 700 000,00

71 700 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
04
09
06
4
72
54
500
000
71 700 000,00

71 700 000,00
Субсидии
200
000
04
09
06
4
72
54
520
000
71 700 000,00

71 700 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
06
4
72
54
522
000
71 700 000,00

71 700 000,00
Расходы
200
000
04
09
06
4
72
54
522
200
71 700 000,00

71 700 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
09
06
4
72
54
522
250
71 700 000,00

71 700 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
09
06
4
72
54
522
251
71 700 000,00

71 700 000,00
Государственная программа Омской области "Развитие транспортной системы Омской области"
200
000
04
09
08
0
00
00
000
000
4 771 282 514,12
828 739 883,78
3 942 542 630,34
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области"
200
000
04
09
08
1
00
00
000
000
4 771 282 514,12
828 739 883,78
3 942 542 630,34
Организация деятельности по реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства, строительства водохозяйственных систем
200
000
04
09
08
1
01
00
000
000
418 168 879,01
165 773 633,47
252 395 245,54
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
09
08
1
01
99
000
000
418 168 879,01
165 773 633,47
252 395 245,54
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
04
09
08
1
01
99
100
000
25 857 946,39
12 870 792,02
12 987 154,37
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
04
09
08
1
01
99
110
000
25 857 946,39
12 870 792,02
12 987 154,37
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
04
09
08
1
01
99
111
000
25 381 857,39
12 694 071,27
12 687 786,12
Расходы
200
000
04
09
08
1
01
99
111
200
25 381 857,39
12 694 071,27
12 687 786,12
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
09
08
1
01
99
111
210
25 381 857,39
12 694 071,27
12 687 786,12
Заработная плата
200
000
04
09
08
1
01
99
111
211
19 494 465,31
9 733 162,06
9 761 303,25
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
09
08
1
01
99
111
213
5 887 392,08
2 960 909,21
2 926 482,87
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
04
09
08
1
01
99
112
000
476 089,00
176 720,75
299 368,25
Расходы
200
000
04
09
08
1
01
99
112
200
476 089,00
176 720,75
299 368,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
09
08
1
01
99
112
210
75 000,00
45 225,65
29 774,35
Прочие выплаты
200
000
04
09
08
1
01
99
112
212
75 000,00
45 225,65
29 774,35
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
1
01
99
112
220
401 089,00
131 495,10
269 593,90
Транспортные услуги
200
000
04
09
08
1
01
99
112
222
172 049,00
71 955,10
100 093,90
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
08
1
01
99
112
226
229 040,00
59 540,00
169 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
09
08
1
01
99
200
000
15 448 466,62
3 997 667,12
11 450 799,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
09
08
1
01
99
240
000
15 448 466,62
3 997 667,12
11 450 799,50
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
09
08
1
01
99
242
000
2 464 850,44
879 254,31
1 585 596,13
Расходы
200
000
04
09
08
1
01
99
242
200
1 197 617,44
538 774,31
658 843,13
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
1
01
99
242
220
1 197 617,44
538 774,31
658 843,13
Услуги связи
200
000
04
09
08
1
01
99
242
221
400 889,44
157 899,95
242 989,49
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
09
08
1
01
99
242
225
115 000,00
50 600,00
64 400,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
08
1
01
99
242
226
681 728,00
330 274,36
351 453,64
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
09
08
1
01
99
242
300
1 267 233,00
340 480,00
926 753,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
09
08
1
01
99
242
310
516 600,00

516 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
09
08
1
01
99
242
340
750 633,00
340 480,00
410 153,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
09
08
1
01
99
244
000
12 983 616,18
3 118 412,81
9 865 203,37
Расходы
200
000
04
09
08
1
01
99
244
200
8 102 333,98
1 659 789,97
6 442 544,01
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
1
01
99
244
220
8 053 413,98
1 635 869,97
6 417 544,01
Услуги связи
200
000
04
09
08
1
01
99
244
221
58 081,40
703,28
57 378,12
Коммунальные услуги
200
000
04
09
08
1
01
99
244
223
1 110 042,21
403 520,59
706 521,62
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
09
08
1
01
99
244
225
5 513 350,00
832 447,64
4 680 902,36
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
08
1
01
99
244
226
1 371 940,37
399 198,46
972 741,91
Прочие расходы
200
000
04
09
08
1
01
99
244
290
48 920,00
23 920,00
25 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
09
08
1
01
99
244
300
4 881 282,20
1 458 622,84
3 422 659,36
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
09
08
1
01
99
244
310
750 000,00

750 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
09
08
1
01
99
244
340
4 131 282,20
1 458 622,84
2 672 659,36
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
09
08
1
01
99
800
000
376 862 466,00
148 905 174,33
227 957 291,67
Исполнение судебных актов
200
000
04
09
08
1
01
99
830
000
80 000,00
80 000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
200
000
04
09
08
1
01
99
831
000
80 000,00
80 000,00

Расходы
200
000
04
09
08
1
01
99
831
200
80 000,00
80 000,00

Прочие расходы
200
000
04
09
08
1
01
99
831
290
80 000,00
80 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
04
09
08
1
01
99
850
000
376 782 466,00
148 825 174,33
227 957 291,67
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
04
09
08
1
01
99
851
000
376 559 761,00
148 745 653,50
227 814 107,50
Расходы
200
000
04
09
08
1
01
99
851
200
376 559 761,00
148 745 653,50
227 814 107,50
Прочие расходы
200
000
04
09
08
1
01
99
851
290
376 559 761,00
148 745 653,50
227 814 107,50
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
04
09
08
1
01
99
852
000
162 700,75
60 324,49
102 376,26
Расходы
200
000
04
09
08
1
01
99
852
200
162 700,75
60 324,49
102 376,26
Прочие расходы
200
000
04
09
08
1
01
99
852
290
162 700,75
60 324,49
102 376,26
Уплата иных платежей
200
000
04
09
08
1
01
99
853
000
60 004,25
19 196,34
40 807,91
Расходы
200
000
04
09
08
1
01
99
853
200
60 004,25
19 196,34
40 807,91
Прочие расходы
200
000
04
09
08
1
01
99
853
290
60 004,25
19 196,34
40 807,91
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений, а также расходы, связанные со строительством и реконструкцией автомобильных дорог и сооружений
200
000
04
09
08
1
02
00
000
000
1 523 651 062,76
114 420 180,31
1 409 230 882,45
Строительство мостового перехода через ручей на 55 км автомобильной дороги Тевриз - Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
08
1
02
02
000
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
02
400
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
1
02
02
410
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
02
414
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Расходы
200
000
04
09
08
1
02
02
414
200
2 000 000,00

2 000 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
1
02
02
414
220
2 000 000,00

2 000 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
08
1
02
02
414
226
2 000 000,00

2 000 000,00
Строительство окружной дороги г. Омска, участок Федоровка - Александровка
200
000
04
09
08
1
02
11
000
000
284 930 897,90
45 004 984,56
239 925 913,34
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
11
400
000
284 930 897,90
45 004 984,56
239 925 913,34
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
1
02
11
410
000
284 930 897,90
45 004 984,56
239 925 913,34
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
11
414
000
284 930 897,90
45 004 984,56
239 925 913,34
Расходы
200
000
04
09
08
1
02
11
414
200
7 548 900,00
103 697,46
7 445 202,54
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
1
02
11
414
220
7 548 900,00
103 697,46
7 445 202,54
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
08
1
02
11
414
226
7 548 900,00
103 697,46
7 445 202,54
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
09
08
1
02
11
414
300
277 381 997,90
44 901 287,10
232 480 710,80
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
09
08
1
02
11
414
310
277 381 997,90
44 901 287,10
232 480 710,80
Строительство автомобильной дороги "Омск - Красноярка" - Племзавод "Омский", участок км 0 - км 2 в Омском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
08
1
02
15
000
000
640 000,00

640 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
15
400
000
640 000,00

640 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
1
02
15
410
000
640 000,00

640 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
15
414
000
640 000,00

640 000,00
Расходы
200
000
04
09
08
1
02
15
414
200
640 000,00

640 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
1
02
15
414
220
640 000,00

640 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
08
1
02
15
414
226
640 000,00

640 000,00
Строительство подъезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению (Хоккейная академия "Авангард") по проспекту Мира, д. 1а в Советском административном округе, г. Омск
200
000
04
09
08
1
02
22
000
000
7 000 000,00

7 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
22
400
000
7 000 000,00

7 000 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
1
02
22
410
000
7 000 000,00

7 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
22
414
000
7 000 000,00

7 000 000,00
Расходы
200
000
04
09
08
1
02
22
414
200
7 000 000,00

7 000 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
1
02
22
414
220
7 000 000,00

7 000 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
08
1
02
22
414
226
7 000 000,00

7 000 000,00
Строительство подъезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным бассейном по ул. Конева в Кировском административном округе, г. Омск
200
000
04
09
08
1
02
23
000
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
23
400
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
1
02
23
410
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
23
414
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Расходы
200
000
04
09
08
1
02
23
414
200
2 000 000,00

2 000 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
1
02
23
414
220
2 000 000,00

2 000 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
08
1
02
23
414
226
2 000 000,00

2 000 000,00
Строительство подъезда к крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным бассейном по ул. Дианова в Кировском административном округе, г. Омск
200
000
04
09
08
1
02
24
000
000
1 500 000,00

1 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
24
400
000
1 500 000,00

1 500 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
1
02
24
410
000
1 500 000,00

1 500 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
24
414
000
1 500 000,00

1 500 000,00
Расходы
200
000
04
09
08
1
02
24
414
200
1 500 000,00

1 500 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
1
02
24
414
220
1 500 000,00

1 500 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
08
1
02
24
414
226
1 500 000,00

1 500 000,00
Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 1 км автомобильной дороги Тевриз - Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
08
1
02
29
000
000
38 466 883,50
16 415 195,75
22 051 687,75
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
29
400
000
38 466 883,50
16 415 195,75
22 051 687,75
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
1
02
29
410
000
38 466 883,50
16 415 195,75
22 051 687,75
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
29
414
000
38 466 883,50
16 415 195,75
22 051 687,75
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
09
08
1
02
29
414
300
38 466 883,50
16 415 195,75
22 051 687,75
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
09
08
1
02
29
414
310
38 466 883,50
16 415 195,75
22 051 687,75
Строительство мостового перехода через реку Туй на 53 км автомобильной дороги Тевриз - Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
08
1
02
31
000
000
7 476 075,58
1 300 000,00
6 176 075,58
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
31
400
000
7 476 075,58
1 300 000,00
6 176 075,58
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
1
02
31
410
000
7 476 075,58
1 300 000,00
6 176 075,58
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
31
414
000
7 476 075,58
1 300 000,00
6 176 075,58
Расходы
200
000
04
09
08
1
02
31
414
200
1 500 000,00
1 300 000,00
200 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
1
02
31
414
220
1 500 000,00
1 300 000,00
200 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
08
1
02
31
414
226
1 500 000,00
1 300 000,00
200 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
09
08
1
02
31
414
300
5 976 075,58

5 976 075,58
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
09
08
1
02
31
414
310
5 976 075,58

5 976 075,58
Строительство мостового перехода через реку Килик на автомобильной дороге Усть-Ишим - Малая Бича в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
08
1
02
38
000
000
120 100,00

120 100,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
38
400
000
120 100,00

120 100,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
1
02
38
410
000
120 100,00

120 100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
38
414
000
120 100,00

120 100,00
Расходы
200
000
04
09
08
1
02
38
414
200
120 100,00

120 100,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
1
02
38
414
220
120 100,00

120 100,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
08
1
02
38
414
226
120 100,00

120 100,00
Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 56 км автомобильной дороги Большие Уки - Тевриз в Тевризском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
08
1
02
43
000
000
2 949 000,00
1 700 000,00
1 249 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
43
400
000
2 949 000,00
1 700 000,00
1 249 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
1
02
43
410
000
2 949 000,00
1 700 000,00
1 249 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
43
414
000
2 949 000,00
1 700 000,00
1 249 000,00
Расходы
200
000
04
09
08
1
02
43
414
200
2 949 000,00
1 700 000,00
1 249 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
1
02
43
414
220
2 949 000,00
1 700 000,00
1 249 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
08
1
02
43
414
226
2 949 000,00
1 700 000,00
1 249 000,00
Строительство мостового перехода через реку Тевриз на 63 км автомобильной дороги Большие Уки - Тевриз в Тевризском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
08
1
02
44
000
000
2 800 000,00

2 800 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
44
400
000
2 800 000,00

2 800 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
1
02
44
410
000
2 800 000,00

2 800 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
44
414
000
2 800 000,00

2 800 000,00
Расходы
200
000
04
09
08
1
02
44
414
200
2 800 000,00

2 800 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
1
02
44
414
220
2 800 000,00

2 800 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
08
1
02
44
414
226
2 800 000,00

2 800 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Комсомольский - Лесной, участок Комсомольский - дорога "Челябинск - Омск - Новосибирск" в Исилькульском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
08
1
02
50
000
000
32 933 670,00

32 933 670,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
50
400
000
32 933 670,00

32 933 670,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
1
02
50
410
000
32 933 670,00

32 933 670,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
50
414
000
32 933 670,00

32 933 670,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
09
08
1
02
50
414
300
32 933 670,00

32 933 670,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
09
08
1
02
50
414
310
32 933 670,00

32 933 670,00
Реконструкция автомобильной дороги Красный Яр - Богдановка, участок км 6 - Богдановка в Нововаршавском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
08
1
02
54
000
000
6 560 040,00

6 560 040,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
54
400
000
6 560 040,00

6 560 040,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
1
02
54
410
000
6 560 040,00

6 560 040,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
54
414
000
6 560 040,00

6 560 040,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
09
08
1
02
54
414
300
6 560 040,00

6 560 040,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
09
08
1
02
54
414
310
6 560 040,00

6 560 040,00
Реконструкция автомобильной дороги Оконешниково - Черлак, участок км 30 - Маяк в Оконешниковском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
08
1
02
55
000
000
12 805 404,28

12 805 404,28
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
55
400
000
12 805 404,28

12 805 404,28
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
1
02
55
410
000
12 805 404,28

12 805 404,28
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
55
414
000
12 805 404,28

12 805 404,28
Расходы
200
000
04
09
08
1
02
55
414
200
42 944,28

42 944,28
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
1
02
55
414
220
42 944,28

42 944,28
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
08
1
02
55
414
226
42 944,28

42 944,28
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
09
08
1
02
55
414
300
12 762 460,00

12 762 460,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
09
08
1
02
55
414
310
12 591 460,00

12 591 460,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов
200
000
04
09
08
1
02
55
414
330
171 000,00

171 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Бердниково - Букино - Красный Овцевод, участок км 2 - Крупское в Черлакском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
08
1
02
61
000
000
800,00

800,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
61
400
000
800,00

800,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
1
02
61
410
000
800,00

800,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
61
414
000
800,00

800,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
09
08
1
02
61
414
300
800,00

800,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
09
08
1
02
61
414
310
800,00

800,00
Строительство мостового перехода через реку Итюгас на 36 км автомобильной дороги Тевриз - Александровка в Тевризском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
08
1
02
74
000
000
3 000 000,00

3 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
74
400
000
3 000 000,00

3 000 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
1
02
74
410
000
3 000 000,00

3 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
74
414
000
3 000 000,00

3 000 000,00
Расходы
200
000
04
09
08
1
02
74
414
200
3 000 000,00

3 000 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
1
02
74
414
220
3 000 000,00

3 000 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
08
1
02
74
414
226
3 000 000,00

3 000 000,00
Реконструкция автомобильной дороги Омск - Одесское - граница Республики Казахстан, участок обхода с. Одесское в Одесском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
08
1
02
А3
000
000
1 803 118,28

1 803 118,28
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
А3
400
000
1 803 118,28

1 803 118,28
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
1
02
А3
410
000
1 803 118,28

1 803 118,28
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
А3
414
000
1 803 118,28

1 803 118,28
Расходы
200
000
04
09
08
1
02
А3
414
200
1 803 118,28

1 803 118,28
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
1
02
А3
414
220
1 803 118,28

1 803 118,28
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
08
1
02
А3
414
226
1 803 118,28

1 803 118,28
Строительство автомобильной дороги Тобольск - Тара - Томск, участок Самсоново - Екатерининское (км 12 - км 23) в Тарском муниципальном районе Омской области
200
000
04
09
08
1
02
А5
000
000
1 016 162,02

1 016 162,02
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
А5
400
000
1 016 162,02

1 016 162,02
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
1
02
А5
410
000
1 016 162,02

1 016 162,02
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
02
А5
414
000
1 016 162,02

1 016 162,02
Расходы
200
000
04
09
08
1
02
А5
414
200
1 016 162,02

1 016 162,02
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
1
02
А5
414
220
1 016 162,02

1 016 162,02
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
08
1
02
А5
414
226
1 016 162,02

1 016 162,02
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения
200
000
04
09
08
Я
51
15
000
000
694 621 637,20
50 000 000,00
644 621 637,20
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
Я
51
15
400
000
694 621 637,20
50 000 000,00
644 621 637,20
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
Я
51
15
410
000
694 621 637,20
50 000 000,00
644 621 637,20
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
Я
51
15
414
000
694 621 637,20
50 000 000,00
644 621 637,20
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
09
08
Я
51
15
414
300
694 621 637,20
50 000 000,00
644 621 637,20
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
09
08
Я
51
15
414
310
694 621 637,20
50 000 000,00
644 621 637,20
Финансовое обеспечение дорожной деятельности субъекта Российской Федерации за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
200
000
04
09
08
Я
54
20
000
000
421 027 274,00

421 027 274,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
Я
54
20
400
000
421 027 274,00

421 027 274,00
Бюджетные инвестиции
200
000
04
09
08
Я
54
20
410
000
421 027 274,00

421 027 274,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
Я
54
20
414
000
421 027 274,00

421 027 274,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
09
08
Я
54
20
414
300
421 027 274,00

421 027 274,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
09
08
Я
54
20
414
310
421 027 274,00

421 027 274,00
Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений, производственных объектов, приобретение дорожной техники и оборудования, проведение отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством
200
000
04
09
08
1
03
00
000
000
1 360 874 291,31
444 348 730,91
916 525 560,40
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
09
08
1
03
99
000
000
1 299 861 363,31
444 348 730,91
855 512 632,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
09
08
1
03
99
200
000
1 244 011 363,31
444 348 730,91
799 662 632,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
09
08
1
03
99
240
000
1 244 011 363,31
444 348 730,91
799 662 632,40
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
200
000
04
09
08
1
03
99
243
000
500 000,00

500 000,00
Расходы
200
000
04
09
08
1
03
99
243
200
500 000,00

500 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
1
03
99
243
220
500 000,00

500 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
08
1
03
99
243
226
500 000,00

500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
09
08
1
03
99
244
000
1 243 511 363,31
444 348 730,91
799 162 632,40
Расходы
200
000
04
09
08
1
03
99
244
200
1 121 373 407,68
391 779 753,05
729 593 654,63
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
1
03
99
244
220
1 121 373 407,68
391 779 753,05
729 593 654,63
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
09
08
1
03
99
244
225
1 113 873 407,68
391 770 073,98
722 103 333,70
Прочие работы, услуги
200
000
04
09
08
1
03
99
244
226
7 500 000,00
9 679,07
7 490 320,93
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
09
08
1
03
99
244
300
122 137 955,63
52 568 977,86
69 568 977,77
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
09
08
1
03
99
244
310
122 137 955,63
52 568 977,86
69 568 977,77
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
09
08
1
03
99
800
000
55 850 000,00

55 850 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
09
08
1
03
99
810
000
55 800 000,00

55 800 000,00
Расходы
200
000
04
09
08
1
03
99
810
200
55 800 000,00

55 800 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
09
08
1
03
99
810
240
55 800 000,00

55 800 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
04
09
08
1
03
99
810
241
50 400 000,00

50 400 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
09
08
1
03
99
810
242
5 400 000,00

5 400 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
04
09
08
1
03
99
850
000
50 000,00

50 000,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
04
09
08
1
03
99
852
000
50 000,00

50 000,00
Расходы
200
000
04
09
08
1
03
99
852
200
50 000,00

50 000,00
Прочие расходы
200
000
04
09
08
1
03
99
852
290
50 000,00

50 000,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности субъекта Российской Федерации за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
200
000
04
09
08
Я
53
90
000
000
61 012 928,00

61 012 928,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
09
08
Я
53
90
200
000
61 012 928,00

61 012 928,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
09
08
Я
53
90
240
000
61 012 928,00

61 012 928,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
200
000
04
09
08
Я
53
90
243
000
32 410 680,00

32 410 680,00
Расходы
200
000
04
09
08
Я
53
90
243
200
32 410 680,00

32 410 680,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
Я
53
90
243
220
32 410 680,00

32 410 680,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
09
08
Я
53
90
243
225
32 410 680,00

32 410 680,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
09
08
Я
53
90
244
000
28 602 248,00

28 602 248,00
Расходы
200
000
04
09
08
Я
53
90
244
200
28 602 248,00

28 602 248,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
09
08
Я
53
90
244
220
28 602 248,00

28 602 248,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
09
08
Я
53
90
244
225
28 602 248,00

28 602 248,00
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения
200
000
04
09
08
1
04
00
000
000
1 468 588 281,04
104 197 339,09
1 364 390 941,95
Субсидии местным бюджетам на проектирование и строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
200
000
04
09
08
1
74
02
000
000
33 803 532,87

33 803 532,87
Межбюджетные трансферты
200
000
04
09
08
1
74
02
500
000
33 803 532,87

33 803 532,87
Субсидии
200
000
04
09
08
1
74
02
520
000
33 803 532,87

33 803 532,87
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
74
02
522
000
33 803 532,87

33 803 532,87
Расходы
200
000
04
09
08
1
74
02
522
200
33 803 532,87

33 803 532,87
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
09
08
1
74
02
522
250
33 803 532,87

33 803 532,87
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
09
08
1
74
02
522
251
33 803 532,87

33 803 532,87
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
200
000
04
09
08
1
74
04
000
000
28 000 000,00
3 000 000,00
25 000 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
04
09
08
1
74
04
500
000
28 000 000,00
3 000 000,00
25 000 000,00
Субсидии
200
000
04
09
08
1
74
04
520
000
28 000 000,00
3 000 000,00
25 000 000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
74
04
521
000
28 000 000,00
3 000 000,00
25 000 000,00
Расходы
200
000
04
09
08
1
74
04
521
200
28 000 000,00
3 000 000,00
25 000 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
09
08
1
74
04
521
250
28 000 000,00
3 000 000,00
25 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
09
08
1
74
04
521
251
28 000 000,00
3 000 000,00
25 000 000,00
Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения
200
000
04
09
08
1
74
05
000
000
25 000 000,00

25 000 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
04
09
08
1
74
05
500
000
25 000 000,00

25 000 000,00
Субсидии
200
000
04
09
08
1
74
05
520
000
25 000 000,00

25 000 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
74
05
522
000
25 000 000,00

25 000 000,00
Расходы
200
000
04
09
08
1
74
05
522
200
25 000 000,00

25 000 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
09
08
1
74
05
522
250
25 000 000,00

25 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
09
08
1
74
05
522
251
25 000 000,00

25 000 000,00
Субсидии местным бюджетам на содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
200
000
04
09
08
1
74
10
000
000
3 000 000,00
900 000,00
2 100 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
04
09
08
1
74
10
500
000
3 000 000,00
900 000,00
2 100 000,00
Субсидии
200
000
04
09
08
1
74
10
520
000
3 000 000,00
900 000,00
2 100 000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
1
74
10
521
000
3 000 000,00
900 000,00
2 100 000,00
Расходы
200
000
04
09
08
1
74
10
521
200
3 000 000,00
900 000,00
2 100 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
09
08
1
74
10
521
250
3 000 000,00
900 000,00
2 100 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
09
08
1
74
10
521
251
3 000 000,00
900 000,00
2 100 000,00
Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
200
000
04
09
08
Ю
51
15
000
000
950 382 150,17
100 297 339,09
850 084 811,08
Межбюджетные трансферты
200
000
04
09
08
Ю
51
15
500
000
950 382 150,17
100 297 339,09
850 084 811,08
Субсидии
200
000
04
09
08
Ю
51
15
520
000
950 382 150,17
100 297 339,09
850 084 811,08
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
Ю
51
15
522
000
950 382 150,17
100 297 339,09
850 084 811,08
Расходы
200
000
04
09
08
Ю
51
15
522
200
950 382 150,17
100 297 339,09
850 084 811,08
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
09
08
Ю
51
15
522
250
950 382 150,17
100 297 339,09
850 084 811,08
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
09
08
Ю
51
15
522
251
950 382 150,17
100 297 339,09
850 084 811,08
Финансовое обеспечение дорожной деятельности муниципальных образований Омской области за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
200
000
04
09
08
Ю
53
90
000
000
222 973 572,00

222 973 572,00
Межбюджетные трансферты
200
000
04
09
08
Ю
53
90
500
000
222 973 572,00

222 973 572,00
Субсидии
200
000
04
09
08
Ю
53
90
520
000
222 973 572,00

222 973 572,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
Ю
53
90
521
000
200 000 000,00

200 000 000,00
Расходы
200
000
04
09
08
Ю
53
90
521
200
200 000 000,00

200 000 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
09
08
Ю
53
90
521
250
200 000 000,00

200 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
09
08
Ю
53
90
521
251
200 000 000,00

200 000 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
Ю
53
90
522
000
22 973 572,00

22 973 572,00
Расходы
200
000
04
09
08
Ю
53
90
522
200
22 973 572,00

22 973 572,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
09
08
Ю
53
90
522
250
22 973 572,00

22 973 572,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
09
08
Ю
53
90
522
251
22 973 572,00

22 973 572,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности муниципальных образований Омской области за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации
200
000
04
09
08
Ю
54
20
000
000
205 429 026,00

205 429 026,00
Межбюджетные трансферты
200
000
04
09
08
Ю
54
20
500
000
205 429 026,00

205 429 026,00
Субсидии
200
000
04
09
08
Ю
54
20
520
000
205 429 026,00

205 429 026,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
09
08
Ю
54
20
522
000
205 429 026,00

205 429 026,00
Расходы
200
000
04
09
08
Ю
54
20
522
200
205 429 026,00

205 429 026,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
09
08
Ю
54
20
522
250
205 429 026,00

205 429 026,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
09
08
Ю
54
20
522
251
205 429 026,00

205 429 026,00
Непрограммные расходы
200
000
04
09
99
0
00
00
000
000
28 365 400,00

28 365 400,00
Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
04
09
99
1
00
00
000
000
28 365 400,00

28 365 400,00
Мероприятия в сфере государственного управления
200
000
04
09
99
1
01
00
000
000
28 365 400,00

28 365 400,00
Резервный фонд Правительства Омской области
200
000
04
09
99
1
01
97
000
000
28 365 400,00

28 365 400,00
Межбюджетные трансферты
200
000
04
09
99
1
01
97
500
000
28 365 400,00

28 365 400,00
Иные межбюджетные трансферты
200
000
04
09
99
1
01
97
540
000
28 365 400,00

28 365 400,00
Расходы
200
000
04
09
99
1
01
97
540
200
28 365 400,00

28 365 400,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
04
09
99
1
01
97
540
250
28 365 400,00

28 365 400,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
04
09
99
1
01
97
540
251
28 365 400,00

28 365 400,00
Связь и информатика
200
000
04
10
00
0
00
00
000
000
125 949 500,89
37 146 577,57
88 802 923,32
Государственная программа Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"
200
000
04
10
09
0
00
00
000
000
125 949 500,89
37 146 577,57
88 802 923,32
Подпрограмма "Электронное Правительство Омской области"
200
000
04
10
09
1
00
00
000
000
86 123 260,14
37 146 577,57
48 976 682,57
Развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской области
200
000
04
10
09
1
01
00
000
000
44 673 421,09
21 702 384,27
22 971 036,82
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
10
09
1
01
99
000
000
44 673 421,09
21 702 384,27
22 971 036,82
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
10
09
1
01
99
200
000
44 673 421,09
21 702 384,27
22 971 036,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
10
09
1
01
99
240
000
44 673 421,09
21 702 384,27
22 971 036,82
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
10
09
1
01
99
242
000
44 673 421,09
21 702 384,27
22 971 036,82
Расходы
200
000
04
10
09
1
01
99
242
200
41 202 246,09
18 231 209,27
22 971 036,82
Оплата работ, услуг
200
000
04
10
09
1
01
99
242
220
41 202 246,09
18 231 209,27
22 971 036,82
Услуги связи
200
000
04
10
09
1
01
99
242
221
36 122 497,10
14 862 174,12
21 260 322,98
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
10
09
1
01
99
242
225
110 000,00
18 750,00
91 250,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
10
09
1
01
99
242
226
4 969 748,99
3 350 285,15
1 619 463,84
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
10
09
1
01
99
242
300
3 471 175,00
3 471 175,00

Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
10
09
1
01
99
242
310
3 471 175,00
3 471 175,00

Повышение эффективности государственного управления, качества и доступности государственных услуг
200
000
04
10
09
1
02
00
000
000
13 357 627,51
2 739 360,00
10 618 267,51
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
10
09
1
02
99
000
000
13 357 627,51
2 739 360,00
10 618 267,51
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
10
09
1
02
99
200
000
13 357 627,51
2 739 360,00
10 618 267,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
10
09
1
02
99
240
000
13 357 627,51
2 739 360,00
10 618 267,51
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
10
09
1
02
99
242
000
13 357 627,51
2 739 360,00
10 618 267,51
Расходы
200
000
04
10
09
1
02
99
242
200
13 357 627,51
2 739 360,00
10 618 267,51
Оплата работ, услуг
200
000
04
10
09
1
02
99
242
220
13 357 627,51
2 739 360,00
10 618 267,51
Прочие работы, услуги
200
000
04
10
09
1
02
99
242
226
13 357 627,51
2 739 360,00
10 618 267,51
Повышение эффективности и внутренней организации деятельности органов государственной власти Омской области
200
000
04
10
09
1
04
00
000
000
28 092 211,54
12 704 833,30
15 387 378,24
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
04
10
09
1
04
98
000
000
28 092 211,54
12 704 833,30
15 387 378,24
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
04
10
09
1
04
98
100
000
26 090 923,22
12 119 350,32
13 971 572,90
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
04
10
09
1
04
98
120
000
26 090 923,22
12 119 350,32
13 971 572,90
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
04
10
09
1
04
98
121
000
25 626 583,22
11 999 256,53
13 627 326,69
Расходы
200
000
04
10
09
1
04
98
121
200
25 626 583,22
11 999 256,53
13 627 326,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
10
09
1
04
98
121
210
25 626 583,22
11 999 256,53
13 627 326,69
Заработная плата
200
000
04
10
09
1
04
98
121
211
19 677 109,91
9 058 226,34
10 618 883,57
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
10
09
1
04
98
121
213
5 949 473,31
2 941 030,19
3 008 443,12
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
04
10
09
1
04
98
122
000
464 340,00
120 093,79
344 246,21
Расходы
200
000
04
10
09
1
04
98
122
200
464 340,00
120 093,79
344 246,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
10
09
1
04
98
122
210
64 340,00
15 576,59
48 763,41
Прочие выплаты
200
000
04
10
09
1
04
98
122
212
64 340,00
15 576,59
48 763,41
Оплата работ, услуг
200
000
04
10
09
1
04
98
122
220
400 000,00
104 517,20
295 482,80
Транспортные услуги
200
000
04
10
09
1
04
98
122
222
250 000,00
54 337,20
195 662,80
Прочие работы, услуги
200
000
04
10
09
1
04
98
122
226
150 000,00
50 180,00
99 820,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
10
09
1
04
98
200
000
1 448 567,20
450 621,98
997 945,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
10
09
1
04
98
240
000
1 448 567,20
450 621,98
997 945,22
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
10
09
1
04
98
242
000
741 300,00
197 919,94
543 380,06
Расходы
200
000
04
10
09
1
04
98
242
200
642 800,00
171 112,94
471 687,06
Оплата работ, услуг
200
000
04
10
09
1
04
98
242
220
642 800,00
171 112,94
471 687,06
Услуги связи
200
000
04
10
09
1
04
98
242
221
170 444,00
44 001,37
126 442,63
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
10
09
1
04
98
242
225
90 000,00

90 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
10
09
1
04
98
242
226
382 356,00
127 111,57
255 244,43
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
10
09
1
04
98
242
300
98 500,00
26 807,00
71 693,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
10
09
1
04
98
242
310
68 500,00

68 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
10
09
1
04
98
242
340
30 000,00
26 807,00
3 193,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
10
09
1
04
98
244
000
707 267,20
252 702,04
454 565,16
Расходы
200
000
04
10
09
1
04
98
244
200
417 267,20
150 581,04
266 686,16
Оплата работ, услуг
200
000
04
10
09
1
04
98
244
220
414 700,00
150 581,04
264 118,96
Услуги связи
200
000
04
10
09
1
04
98
244
221
56 000,00
3 000,00
53 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
10
09
1
04
98
244
225
104 000,00
85 197,00
18 803,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
10
09
1
04
98
244
226
254 700,00
62 384,04
192 315,96
Прочие расходы
200
000
04
10
09
1
04
98
244
290
2 567,20

2 567,20
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
10
09
1
04
98
244
300
290 000,00
102 121,00
187 879,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
10
09
1
04
98
244
340
290 000,00
102 121,00
187 879,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
10
09
1
04
98
800
000
552 721,12
134 861,00
417 860,12
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
04
10
09
1
04
98
850
000
552 721,12
134 861,00
417 860,12
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
04
10
09
1
04
98
851
000
537 796,12
133 491,00
404 305,12
Расходы
200
000
04
10
09
1
04
98
851
200
537 796,12
133 491,00
404 305,12
Прочие расходы
200
000
04
10
09
1
04
98
851
290
537 796,12
133 491,00
404 305,12
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
04
10
09
1
04
98
852
000
14 925,00
1 370,00
13 555,00
Расходы
200
000
04
10
09
1
04
98
852
200
14 925,00
1 370,00
13 555,00
Прочие расходы
200
000
04
10
09
1
04
98
852
290
14 925,00
1 370,00
13 555,00
Подпрограмма "Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС"
200
000
04
10
09
2
00
00
000
000
39 826 240,75

39 826 240,75
Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области
200
000
04
10
09
2
01
00
000
000
39 826 240,75

39 826 240,75
Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад"
200
000
04
10
09
2
50
62
000
000
39 826 240,75

39 826 240,75
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
10
09
2
50
62
200
000
21 826 240,75

21 826 240,75
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
10
09
2
50
62
240
000
21 826 240,75

21 826 240,75
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
10
09
2
50
62
242
000
21 826 240,75

21 826 240,75
Расходы
200
000
04
10
09
2
50
62
242
200
6 856 397,89

6 856 397,89
Оплата работ, услуг
200
000
04
10
09
2
50
62
242
220
6 856 397,89

6 856 397,89
Услуги связи
200
000
04
10
09
2
50
62
242
221
3 856 397,89

3 856 397,89
Прочие работы, услуги
200
000
04
10
09
2
50
62
242
226
3 000 000,00

3 000 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
10
09
2
50
62
242
300
14 969 842,86

14 969 842,86
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
10
09
2
50
62
242
310
14 969 842,86

14 969 842,86
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
04
10
09
2
50
62
400
000
18 000 000,00

18 000 000,00
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам
200
000
04
10
09
2
50
62
450
000
18 000 000,00

18 000 000,00
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
200
000
04
10
09
2
50
62
452
000
18 000 000,00

18 000 000,00
Поступление финансовых активов
200
000
04
10
09
2
50
62
452
500
18 000 000,00

18 000 000,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
200
000
04
10
09
2
50
62
452
530
18 000 000,00

18 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики
200
000
04
12
00
0
00
00
000
000
313 835 137,38
100 469 652,33
213 365 485,05
Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области"
200
000
04
12
05
0
00
00
000
000
32 260 282,99
15 148 246,73
17 112 036,26
Подпрограмма "Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда"
200
000
04
12
05
5
00
00
000
000
32 260 282,99
15 148 246,73
17 112 036,26
Организация деятельности по реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития энергетического комплекса Омской области
200
000
04
12
05
5
03
00
000
000
32 260 282,99
15 148 246,73
17 112 036,26
Выполнение функций заказчика при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд по организации проектирования, строительства, реконструкции, реставрации, переоборудования, технического перевооружения, проведению ремонтно-восстановительных, реставрационных и других работ, переоборудования, капитального ремонта объектов
200
000
04
12
05
5
03
01
000
000
32 260 282,99
15 148 246,73
17 112 036,26
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
04
12
05
5
03
01
100
000
24 811 744,74
12 321 511,84
12 490 232,90
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
04
12
05
5
03
01
110
000
24 811 744,74
12 321 511,84
12 490 232,90
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
04
12
05
5
03
01
111
000
24 503 959,16
12 296 889,85
12 207 069,31
Расходы
200
000
04
12
05
5
03
01
111
200
24 503 959,16
12 296 889,85
12 207 069,31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
12
05
5
03
01
111
210
24 503 959,16
12 296 889,85
12 207 069,31
Заработная плата
200
000
04
12
05
5
03
01
111
211
18 822 084,91
9 428 981,51
9 393 103,40
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
12
05
5
03
01
111
213
5 681 874,25
2 867 908,34
2 813 965,91
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
04
12
05
5
03
01
112
000
307 785,58
24 621,99
283 163,59
Расходы
200
000
04
12
05
5
03
01
112
200
307 785,58
24 621,99
283 163,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
12
05
5
03
01
112
210
13 300,00
1 635,00
11 665,00
Прочие выплаты
200
000
04
12
05
5
03
01
112
212
13 300,00
1 635,00
11 665,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
12
05
5
03
01
112
220
294 485,58
22 986,99
271 498,59
Транспортные услуги
200
000
04
12
05
5
03
01
112
222
155 241,98
20 177,00
135 064,98
Прочие работы, услуги
200
000
04
12
05
5
03
01
112
226
139 243,60
2 809,99
136 433,61
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
05
5
03
01
200
000
6 201 707,08
1 688 478,40
4 513 228,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
05
5
03
01
240
000
6 201 707,08
1 688 478,40
4 513 228,68
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
12
05
5
03
01
242
000
1 808 799,34
446 997,34
1 361 802,00
Расходы
200
000
04
12
05
5
03
01
242
200
1 081 132,31
374 147,34
706 984,97
Оплата работ, услуг
200
000
04
12
05
5
03
01
242
220
1 081 132,31
374 147,34
706 984,97
Услуги связи
200
000
04
12
05
5
03
01
242
221
446 526,61
123 387,34
323 139,27
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
12
05
5
03
01
242
225
162 032,72
53 760,00
108 272,72
Прочие работы, услуги
200
000
04
12
05
5
03
01
242
226
472 572,98
197 000,00
275 572,98
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
12
05
5
03
01
242
300
727 667,03
72 850,00
654 817,03
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
12
05
5
03
01
242
310
308 100,75

308 100,75
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
12
05
5
03
01
242
340
419 566,28
72 850,00
346 716,28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
05
5
03
01
244
000
4 392 907,74
1 241 481,06
3 151 426,68
Расходы
200
000
04
12
05
5
03
01
244
200
2 804 043,79
732 095,37
2 071 948,42
Оплата работ, услуг
200
000
04
12
05
5
03
01
244
220
2 804 043,79
732 095,37
2 071 948,42
Услуги связи
200
000
04
12
05
5
03
01
244
221
2 757,17
2 700,00
57,17
Транспортные услуги
200
000
04
12
05
5
03
01
244
222
121 430,45
67 800,00
53 630,45
Коммунальные услуги
200
000
04
12
05
5
03
01
244
223
1 117 946,75
133 796,96
984 149,79
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
12
05
5
03
01
244
225
728 316,17
140 299,18
588 016,99
Прочие работы, услуги
200
000
04
12
05
5
03
01
244
226
833 593,25
387 499,23
446 094,02
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
12
05
5
03
01
244
300
1 588 863,95
509 385,69
1 079 478,26
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
12
05
5
03
01
244
310
300 000,00

300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
12
05
5
03
01
244
340
1 288 863,95
509 385,69
779 478,26
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
12
05
5
03
01
800
000
1 246 831,17
1 138 256,49
108 574,68
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
04
12
05
5
03
01
850
000
1 246 831,17
1 138 256,49
108 574,68
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
04
12
05
5
03
01
851
000
1 106 055,17
1 042 252,00
63 803,17
Расходы
200
000
04
12
05
5
03
01
851
200
1 106 055,17
1 042 252,00
63 803,17
Прочие расходы
200
000
04
12
05
5
03
01
851
290
1 106 055,17
1 042 252,00
63 803,17
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
04
12
05
5
03
01
852
000
105 776,00
72 396,69
33 379,31
Расходы
200
000
04
12
05
5
03
01
852
200
105 776,00
72 396,69
33 379,31
Прочие расходы
200
000
04
12
05
5
03
01
852
290
105 776,00
72 396,69
33 379,31
Уплата иных платежей
200
000
04
12
05
5
03
01
853
000
35 000,00
23 607,80
11 392,20
Расходы
200
000
04
12
05
5
03
01
853
200
35 000,00
23 607,80
11 392,20
Прочие расходы
200
000
04
12
05
5
03
01
853
290
35 000,00
23 607,80
11 392,20
Государственная программа Омской области "Развитие транспортной системы Омской области"
200
000
04
12
08
0
00
00
000
000
105 225 006,27
39 707 292,86
65 517 713,41
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Омской области"
200
000
04
12
08
2
00
00
000
000
105 225 006,27
39 707 292,86
65 517 713,41
Содержание объектов транспортной инфраструктуры
200
000
04
12
08
2
02
00
000
000
20 866 071,74
10 544 313,86
10 321 757,88
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
12
08
2
02
99
000
000
20 866 071,74
10 544 313,86
10 321 757,88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
08
2
02
99
200
000
20 866 071,74
10 544 313,86
10 321 757,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
08
2
02
99
240
000
20 866 071,74
10 544 313,86
10 321 757,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
08
2
02
99
244
000
20 866 071,74
10 544 313,86
10 321 757,88
Расходы
200
000
04
12
08
2
02
99
244
200
20 866 071,74
10 544 313,86
10 321 757,88
Оплата работ, услуг
200
000
04
12
08
2
02
99
244
220
20 866 071,74
10 544 313,86
10 321 757,88
Коммунальные услуги
200
000
04
12
08
2
02
99
244
223
4 070 633,00
1 607 271,92
2 463 361,08
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
12
08
2
02
99
244
225
13 003 938,53
7 015 463,21
5 988 475,32
Прочие работы, услуги
200
000
04
12
08
2
02
99
244
226
3 791 500,21
1 921 578,73
1 869 921,48
Развитие аэропорта "Омск-Федоровка", в том числе проектно-изыскательские работы, услуги по инвестиционному консультированию и обеспечение реализации мероприятий по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Омской области
200
000
04
12
08
2
03
00
000
000
84 358 934,53
29 162 979,00
55 195 955,53
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
12
08
2
03
99
000
000
84 358 934,53
29 162 979,00
55 195 955,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
04
12
08
2
03
99
100
000
23 083 669,41
9 567 533,49
13 516 135,92
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
04
12
08
2
03
99
110
000
23 083 669,41
9 567 533,49
13 516 135,92
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
04
12
08
2
03
99
111
000
23 044 944,41
9 563 975,99
13 480 968,42
Расходы
200
000
04
12
08
2
03
99
111
200
23 044 944,41
9 563 975,99
13 480 968,42
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
12
08
2
03
99
111
210
23 044 944,41
9 563 975,99
13 480 968,42
Заработная плата
200
000
04
12
08
2
03
99
111
211
17 697 523,55
7 317 177,00
10 380 346,55
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
12
08
2
03
99
111
213
5 347 420,86
2 246 798,99
3 100 621,87
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
04
12
08
2
03
99
112
000
38 725,00
3 557,50
35 167,50
Расходы
200
000
04
12
08
2
03
99
112
200
38 725,00
3 557,50
35 167,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
12
08
2
03
99
112
210
5 400,00
857,50
4 542,50
Прочие выплаты
200
000
04
12
08
2
03
99
112
212
5 400,00
857,50
4 542,50
Оплата работ, услуг
200
000
04
12
08
2
03
99
112
220
33 325,00
2 700,00
30 625,00
Транспортные услуги
200
000
04
12
08
2
03
99
112
222
3 325,00
2 700,00
625,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
12
08
2
03
99
112
226
30 000,00

30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
08
2
03
99
200
000
24 641 503,42
1 820 094,03
22 821 409,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
08
2
03
99
240
000
24 641 503,42
1 820 094,03
22 821 409,39
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
12
08
2
03
99
242
000
667 398,00
247 384,51
420 013,49
Расходы
200
000
04
12
08
2
03
99
242
200
609 398,00
199 384,51
410 013,49
Оплата работ, услуг
200
000
04
12
08
2
03
99
242
220
609 398,00
199 384,51
410 013,49
Услуги связи
200
000
04
12
08
2
03
99
242
221
120 150,00
57 764,51
62 385,49
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
12
08
2
03
99
242
225
60 000,00

60 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
12
08
2
03
99
242
226
429 248,00
141 620,00
287 628,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
12
08
2
03
99
242
300
58 000,00
48 000,00
10 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
12
08
2
03
99
242
310
10 000,00

10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
12
08
2
03
99
242
340
48 000,00
48 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
08
2
03
99
244
000
23 974 105,42
1 572 709,52
22 401 395,90
Расходы
200
000
04
12
08
2
03
99
244
200
23 527 823,71
1 363 807,67
22 164 016,04
Оплата работ, услуг
200
000
04
12
08
2
03
99
244
220
23 527 823,71
1 363 807,67
22 164 016,04
Услуги связи
200
000
04
12
08
2
03
99
244
221
9 043,55
7 200,00
1 843,55
Транспортные услуги
200
000
04
12
08
2
03
99
244
222
125 856,06
90 546,80
35 309,26
Коммунальные услуги
200
000
04
12
08
2
03
99
244
223
10 940 490,39
340 615,58
10 599 874,81
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
12
08
2
03
99
244
225
9 941 573,71
373 685,29
9 567 888,42
Прочие работы, услуги
200
000
04
12
08
2
03
99
244
226
2 510 860,00
551 760,00
1 959 100,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
12
08
2
03
99
244
300
446 281,71
208 901,85
237 379,86
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
12
08
2
03
99
244
340
446 281,71
208 901,85
237 379,86
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
12
08
2
03
99
800
000
36 633 761,70
17 775 351,48
18 858 410,22
Исполнение судебных актов
200
000
04
12
08
2
03
99
830
000
33 367,60
33 367,60

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
200
000
04
12
08
2
03
99
831
000
33 367,60
33 367,60

Расходы
200
000
04
12
08
2
03
99
831
200
33 367,60
33 367,60

Прочие расходы
200
000
04
12
08
2
03
99
831
290
33 367,60
33 367,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
04
12
08
2
03
99
850
000
36 600 394,10
17 741 983,88
18 858 410,22
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
04
12
08
2
03
99
851
000
35 841 577,83
17 212 652,24
18 628 925,59
Расходы
200
000
04
12
08
2
03
99
851
200
35 841 577,83
17 212 652,24
18 628 925,59
Прочие расходы
200
000
04
12
08
2
03
99
851
290
35 841 577,83
17 212 652,24
18 628 925,59
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
04
12
08
2
03
99
852
000
656 787,88
427 519,74
229 268,14
Расходы
200
000
04
12
08
2
03
99
852
200
656 787,88
427 519,74
229 268,14
Прочие расходы
200
000
04
12
08
2
03
99
852
290
656 787,88
427 519,74
229 268,14
Уплата иных платежей
200
000
04
12
08
2
03
99
853
000
102 028,39
101 811,90
216,49
Расходы
200
000
04
12
08
2
03
99
853
200
102 028,39
101 811,90
216,49
Прочие расходы
200
000
04
12
08
2
03
99
853
290
102 028,39
101 811,90
216,49
Государственная программа Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"
200
000
04
12
09
0
00
00
000
000
1 400 000,00

1 400 000,00
Подпрограмма "Электронное Правительство Омской области"
200
000
04
12
09
1
00
00
000
000
1 400 000,00

1 400 000,00
Повышение эффективности государственного управления, качества и доступности государственных услуг
200
000
04
12
09
1
02
00
000
000
1 400 000,00

1 400 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
12
09
1
02
99
000
000
1 400 000,00

1 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
09
1
02
99
200
000
1 400 000,00

1 400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
09
1
02
99
240
000
1 400 000,00

1 400 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
12
09
1
02
99
242
000
1 400 000,00

1 400 000,00
Расходы
200
000
04
12
09
1
02
99
242
200
1 400 000,00

1 400 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
12
09
1
02
99
242
220
1 400 000,00

1 400 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
12
09
1
02
99
242
226
1 400 000,00

1 400 000,00
Государственная программа Омской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
200
000
04
12
11
0
00
00
000
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Подпрограмма "Туризм"
200
000
04
12
11
4
00
00
000
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Повышение качества услуг в сфере туризма
200
000
04
12
11
4
02
00
000
000
450 000,00

450 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
12
11
4
02
99
000
000
450 000,00

450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
11
4
02
99
200
000
450 000,00

450 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
11
4
02
99
240
000
450 000,00

450 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
11
4
02
99
244
000
450 000,00

450 000,00
Расходы
200
000
04
12
11
4
02
99
244
200
450 000,00

450 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
12
11
4
02
99
244
220
450 000,00

450 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
12
11
4
02
99
244
226
450 000,00

450 000,00
Продвижение туристских ресурсов Омской области на внутреннем и международном туристских рынках
200
000
04
12
11
4
03
00
000
000
1 550 000,00

1 550 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
12
11
4
03
99
000
000
1 550 000,00

1 550 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
11
4
03
99
200
000
1 550 000,00

1 550 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
11
4
03
99
240
000
1 550 000,00

1 550 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
12
11
4
03
99
242
000
190 000,00

190 000,00
Расходы
200
000
04
12
11
4
03
99
242
200
190 000,00

190 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
12
11
4
03
99
242
220
190 000,00

190 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
12
11
4
03
99
242
226
190 000,00

190 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
11
4
03
99
244
000
1 360 000,00

1 360 000,00
Расходы
200
000
04
12
11
4
03
99
244
200
840 000,00

840 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
12
11
4
03
99
244
220
840 000,00

840 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
12
11
4
03
99
244
226
840 000,00

840 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
12
11
4
03
99
244
300
520 000,00

520 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
12
11
4
03
99
244
340
520 000,00

520 000,00
Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
200
000
04
12
14
0
00
00
000
000
6 150 000,00
722 906,50
5 427 093,50
Подпрограмма "Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области"
200
000
04
12
14
2
00
00
000
000
6 150 000,00
722 906,50
5 427 093,50
Ведомственная целевая программа "Формирование и развитие собственности в Омской области"
200
000
04
12
14
2
01
00
000
000
6 150 000,00
722 906,50
5 427 093,50
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества
200
000
04
12
14
2
01
03
000
000
800 000,00
400 000,00
400 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
12
14
2
01
03
800
000
800 000,00
400 000,00
400 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
12
14
2
01
03
810
000
800 000,00
400 000,00
400 000,00
Расходы
200
000
04
12
14
2
01
03
810
200
800 000,00
400 000,00
400 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
12
14
2
01
03
810
240
800 000,00
400 000,00
400 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
04
12
14
2
01
03
810
241
800 000,00
400 000,00
400 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
12
14
2
01
99
000
000
5 350 000,00
322 906,50
5 027 093,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
14
2
01
99
200
000
5 350 000,00
322 906,50
5 027 093,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
14
2
01
99
240
000
5 350 000,00
322 906,50
5 027 093,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
14
2
01
99
244
000
5 350 000,00
322 906,50
5 027 093,50
Расходы
200
000
04
12
14
2
01
99
244
200
5 350 000,00
322 906,50
5 027 093,50
Оплата работ, услуг
200
000
04
12
14
2
01
99
244
220
5 350 000,00
322 906,50
5 027 093,50
Прочие работы, услуги
200
000
04
12
14
2
01
99
244
226
5 350 000,00
322 906,50
5 027 093,50
Государственная программа Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области"
200
000
04
12
17
0
00
00
000
000
4 564 700,00
1 466 753,29
3 097 946,71
Подпрограмма "Стимулирование и информационное сопровождение реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области"
200
000
04
12
17
2
00
00
000
000
4 564 700,00
1 466 753,29
3 097 946,71
Формирование механизмов информационного сопровождения реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области
200
000
04
12
17
2
01
00
000
000
4 564 700,00
1 466 753,29
3 097 946,71
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
12
17
2
01
99
000
000
4 564 700,00
1 466 753,29
3 097 946,71
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
04
12
17
2
01
99
600
000
4 564 700,00
1 466 753,29
3 097 946,71
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
04
12
17
2
01
99
630
000
4 564 700,00
1 466 753,29
3 097 946,71
Расходы
200
000
04
12
17
2
01
99
630
200
4 564 700,00
1 466 753,29
3 097 946,71
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
12
17
2
01
99
630
240
4 564 700,00
1 466 753,29
3 097 946,71
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
12
17
2
01
99
630
242
4 564 700,00
1 466 753,29
3 097 946,71
Государственная программа Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области"
200
000
04
12
18
0
00
00
000
000
162 235 148,12
43 424 452,95
118 810 695,17
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области"
200
000
04
12
18
1
00
00
000
000
86 078 076,27
17 629 464,43
68 448 611,84
Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства
200
000
04
12
18
1
01
00
000
000
19 322 158,51
900 000,00
18 422 158,51
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
12
18
1
01
99
000
000
11 000 000,00

11 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
12
18
1
01
99
800
000
11 000 000,00

11 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
12
18
1
01
99
810
000
11 000 000,00

11 000 000,00
Расходы
200
000
04
12
18
1
01
99
810
200
11 000 000,00

11 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
12
18
1
01
99
810
240
11 000 000,00

11 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
12
18
1
01
99
810
242
11 000 000,00

11 000 000,00
Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
200
000
04
12
18
Я
50
64
000
000
8 322 158,51
900 000,00
7 422 158,51
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
12
18
Я
50
64
800
000
8 322 158,51
900 000,00
7 422 158,51
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
12
18
Я
50
64
810
000
8 322 158,51
900 000,00
7 422 158,51
Расходы
200
000
04
12
18
Я
50
64
810
200
8 322 158,51
900 000,00
7 422 158,51
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
12
18
Я
50
64
810
240
8 322 158,51
900 000,00
7 422 158,51
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
12
18
Я
50
64
810
242
8 322 158,51
900 000,00
7 422 158,51
Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
200
000
04
12
18
1
02
00
000
000
56 189 371,11
16 729 464,43
39 459 906,68
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
12
18
1
02
99
000
000
56 189 371,11
16 729 464,43
39 459 906,68
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
04
12
18
1
02
99
600
000
56 189 371,11
16 729 464,43
39 459 906,68
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
04
12
18
1
02
99
610
000
10 514 383,35
4 729 464,43
5 784 918,92
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
04
12
18
1
02
99
611
000
10 514 383,35
4 729 464,43
5 784 918,92
Расходы
200
000
04
12
18
1
02
99
611
200
10 514 383,35
4 729 464,43
5 784 918,92
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
12
18
1
02
99
611
240
10 514 383,35
4 729 464,43
5 784 918,92
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
04
12
18
1
02
99
611
241
10 514 383,35
4 729 464,43
5 784 918,92
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
04
12
18
1
02
99
630
000
45 674 987,76
12 000 000,00
33 674 987,76
Расходы
200
000
04
12
18
1
02
99
630
200
45 674 987,76
12 000 000,00
33 674 987,76
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
12
18
1
02
99
630
240
45 674 987,76
12 000 000,00
33 674 987,76
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
12
18
1
02
99
630
242
45 674 987,76
12 000 000,00
33 674 987,76
Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы
200
000
04
12
18
1
03
00
000
000
500 000,00

500 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
12
18
1
03
99
000
000
500 000,00

500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
18
1
03
99
200
000
500 000,00

500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
18
1
03
99
240
000
500 000,00

500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
18
1
03
99
244
000
500 000,00

500 000,00
Расходы
200
000
04
12
18
1
03
99
244
200
500 000,00

500 000,00
Прочие расходы
200
000
04
12
18
1
03
99
244
290
500 000,00

500 000,00
Развитие социального предпринимательства на территории Омской области
200
000
04
12
18
1
04
00
000
000
10 066 546,65

10 066 546,65
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
12
18
1
04
99
000
000
5 526 259,00

5 526 259,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
04
12
18
1
04
99
600
000
716 867,23

716 867,23
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
04
12
18
1
04
99
630
000
716 867,23

716 867,23
Расходы
200
000
04
12
18
1
04
99
630
200
716 867,23

716 867,23
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
12
18
1
04
99
630
240
716 867,23

716 867,23
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
12
18
1
04
99
630
242
716 867,23

716 867,23
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
12
18
1
04
99
800
000
4 809 391,77

4 809 391,77
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
12
18
1
04
99
810
000
4 809 391,77

4 809 391,77
Расходы
200
000
04
12
18
1
04
99
810
200
4 809 391,77

4 809 391,77
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
12
18
1
04
99
810
240
4 809 391,77

4 809 391,77
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
12
18
1
04
99
810
242
4 809 391,77

4 809 391,77
Развитие социального предпринимательства на территории Омской области за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
200
000
04
12
18
У
50
64
000
000
4 540 287,65

4 540 287,65
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
12
18
У
50
64
800
000
4 540 287,65

4 540 287,65
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
12
18
У
50
64
810
000
4 540 287,65

4 540 287,65
Расходы
200
000
04
12
18
У
50
64
810
200
4 540 287,65

4 540 287,65
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
12
18
У
50
64
810
240
4 540 287,65

4 540 287,65
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
12
18
У
50
64
810
242
4 540 287,65

4 540 287,65
Подпрограмма "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)"
200
000
04
12
18
2
00
00
000
000
71 157 071,85
25 794 988,52
45 362 083,33
Ведомственная целевая программа "Экономическое развитие Омской области"
200
000
04
12
18
2
01
00
000
000
14 100 000,00

14 100 000,00
Субсидии на возмещение части затрат юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, связанных с реализацией инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Омской области
200
000
04
12
18
2
01
09
000
000
14 100 000,00

14 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
12
18
2
01
09
800
000
14 100 000,00

14 100 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
12
18
2
01
09
810
000
14 100 000,00

14 100 000,00
Расходы
200
000
04
12
18
2
01
09
810
200
14 100 000,00

14 100 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
12
18
2
01
09
810
240
14 100 000,00

14 100 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
12
18
2
01
09
810
242
14 100 000,00

14 100 000,00
Ведомственная целевая программа "Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области"
200
000
04
12
18
2
02
00
000
000
57 057 071,85
25 794 988,52
31 262 083,33
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
04
12
18
2
02
98
000
000
57 057 071,85
25 794 988,52
31 262 083,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
04
12
18
2
02
98
100
000
51 954 713,91
24 274 241,38
27 680 472,53
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
04
12
18
2
02
98
120
000
51 954 713,91
24 274 241,38
27 680 472,53
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
04
12
18
2
02
98
121
000
51 361 273,91
24 000 763,60
27 360 510,31
Расходы
200
000
04
12
18
2
02
98
121
200
51 361 273,91
24 000 763,60
27 360 510,31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
12
18
2
02
98
121
210
51 361 273,91
24 000 763,60
27 360 510,31
Заработная плата
200
000
04
12
18
2
02
98
121
211
39 447 442,33
18 528 515,49
20 918 926,84
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
12
18
2
02
98
121
213
11 913 831,58
5 472 248,11
6 441 583,47
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
04
12
18
2
02
98
122
000
593 440,00
273 477,78
319 962,22
Расходы
200
000
04
12
18
2
02
98
122
200
593 440,00
273 477,78
319 962,22
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
04
12
18
2
02
98
122
210
30 900,00
13 800,00
17 100,00
Прочие выплаты
200
000
04
12
18
2
02
98
122
212
30 900,00
13 800,00
17 100,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
12
18
2
02
98
122
220
562 540,00
259 677,78
302 862,22
Транспортные услуги
200
000
04
12
18
2
02
98
122
222
406 650,00
180 677,78
225 972,22
Прочие работы, услуги
200
000
04
12
18
2
02
98
122
226
155 890,00
79 000,00
76 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
18
2
02
98
200
000
5 049 074,94
1 506 939,14
3 542 135,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
18
2
02
98
240
000
5 049 074,94
1 506 939,14
3 542 135,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
04
12
18
2
02
98
242
000
1 016 700,00
246 957,64
769 742,36
Расходы
200
000
04
12
18
2
02
98
242
200
547 500,00
126 131,64
421 368,36
Оплата работ, услуг
200
000
04
12
18
2
02
98
242
220
547 500,00
126 131,64
421 368,36
Услуги связи
200
000
04
12
18
2
02
98
242
221
270 000,00
74 631,64
195 368,36
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
12
18
2
02
98
242
225
43 500,00

43 500,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
12
18
2
02
98
242
226
234 000,00
51 500,00
182 500,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
12
18
2
02
98
242
300
469 200,00
120 826,00
348 374,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
12
18
2
02
98
242
310
375 500,00
107 326,00
268 174,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
12
18
2
02
98
242
340
93 700,00
13 500,00
80 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
04
12
18
2
02
98
244
000
4 032 374,94
1 259 981,50
2 772 393,44
Расходы
200
000
04
12
18
2
02
98
244
200
3 483 438,00
1 136 195,00
2 347 243,00
Оплата работ, услуг
200
000
04
12
18
2
02
98
244
220
3 482 438,00
1 136 195,00
2 346 243,00
Услуги связи
200
000
04
12
18
2
02
98
244
221
100 412,00
28 500,00
71 912,00
Транспортные услуги
200
000
04
12
18
2
02
98
244
222
43 200,00
15 120,00
28 080,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
04
12
18
2
02
98
244
225
161 753,00
42 000,00
119 753,00
Прочие работы, услуги
200
000
04
12
18
2
02
98
244
226
3 177 073,00
1 050 575,00
2 126 498,00
Прочие расходы
200
000
04
12
18
2
02
98
244
290
1 000,00

1 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
04
12
18
2
02
98
244
300
548 936,94
123 786,50
425 150,44
Увеличение стоимости основных средств
200
000
04
12
18
2
02
98
244
310
156 910,00

156 910,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
04
12
18
2
02
98
244
340
392 026,94
123 786,50
268 240,44
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
12
18
2
02
98
800
000
53 283,00
13 808,00
39 475,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
04
12
18
2
02
98
850
000
53 283,00
13 808,00
39 475,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
04
12
18
2
02
98
851
000
45 898,00
12 086,00
33 812,00
Расходы
200
000
04
12
18
2
02
98
851
200
45 898,00
12 086,00
33 812,00
Прочие расходы
200
000
04
12
18
2
02
98
851
290
45 898,00
12 086,00
33 812,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
04
12
18
2
02
98
852
000
6 885,00
1 722,00
5 163,00
Расходы
200
000
04
12
18
2
02
98
852
200
6 885,00
1 722,00
5 163,00
Прочие расходы
200
000
04
12
18
2
02
98
852
290
6 885,00
1 722,00
5 163,00
Уплата иных платежей
200
000
04
12
18
2
02
98
853
000
500,00

500,00
Расходы
200
000
04
12
18
2
02
98
853
200
500,00

500,00
Прочие расходы
200
000
04
12
18
2
02
98
853
290
500,00

500,00
Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Омской области"
200
000
04
12
18
3
00
00
000
000
5 000 000,00

5 000 000,00
Развитие системы финансовой поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья
200
000
04
12
18
3
01
00
000
000
5 000 000,00

5 000 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
04
12
18
3
01
99
000
000
5 000 000,00

5 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
04
12
18
3
01
99
800
000
5 000 000,00

5 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
04
12
18
3
01
99
810
000
5 000 000,00

5 000 000,00
Расходы
200
000
04
12
18
3
01
99
810
200
5 000 000,00

5 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
04
12
18
3
01
99
810
240
5 000 000,00

5 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
04
12
18
3
01
99
810
242
5 000 000,00

5 000 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство
200
000
05
00
00
0
00
00
000
000
5 238 623 004,07
496 437 852,32
4 742 185 151,75
Жилищное хозяйство
200
000
05
01
00
0
00
00
000
000
1 316 266 032,22
369 949 005,97
946 317 026,25
Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области"
200
000
05
01
05
0
00
00
000
000
1 316 164 032,22
369 847 005,97
946 317 026,25
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
200
000
05
01
05
3
00
00
000
000
35 500 000,00
31 708 759,80
3 791 240,20
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Омской области по обязательствам, возникшим до 1 января 2013 года
200
000
05
01
05
3
03
00
000
000
35 500 000,00
31 708 759,80
3 791 240,20
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Омской области по обязательствам, возникшим до 1 января 2013 года, посредством приобретения в казну Омской области жилых помещений по договорам купли-продажи
200
000
05
01
05
3
03
02
000
000
35 500 000,00
31 708 759,80
3 791 240,20
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
01
05
3
03
02
400
000
35 500 000,00
31 708 759,80
3 791 240,20
Бюджетные инвестиции
200
000
05
01
05
3
03
02
410
000
35 500 000,00
31 708 759,80
3 791 240,20
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
200
000
05
01
05
3
03
02
412
000
35 500 000,00
31 708 759,80
3 791 240,20
Поступление нефинансовых активов
200
000
05
01
05
3
03
02
412
300
35 500 000,00
31 708 759,80
3 791 240,20
Увеличение стоимости основных средств
200
000
05
01
05
3
03
02
412
310
35 500 000,00
31 708 759,80
3 791 240,20
Подпрограмма "Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда"
200
000
05
01
05
5
00
00
000
000
1 098 782 470,19
338 138 246,17
760 644 224,02
Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений в целях формирования муниципального жилищного фонда
200
000
05
01
05
5
01
00
000
000
15 517 000,00
906 284,21
14 610 715,79
Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда
200
000
05
01
05
5
71
11
000
000
6 517 000,00
906 284,21
5 610 715,79
Межбюджетные трансферты
200
000
05
01
05
5
71
11
500
000
6 517 000,00
906 284,21
5 610 715,79
Субсидии
200
000
05
01
05
5
71
11
520
000
6 517 000,00
906 284,21
5 610 715,79
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
01
05
5
71
11
522
000
6 517 000,00
906 284,21
5 610 715,79
Расходы
200
000
05
01
05
5
71
11
522
200
6 517 000,00
906 284,21
5 610 715,79
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
01
05
5
71
11
522
250
6 517 000,00
906 284,21
5 610 715,79
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
01
05
5
71
11
522
251
6 517 000,00
906 284,21
5 610 715,79
Строительство либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве малоэтажных домов для расселения граждан из помещений, предназначенных для временного проживания
200
000
05
01
05
5
71
60
000
000
9 000 000,00

9 000 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
05
01
05
5
71
60
500
000
9 000 000,00

9 000 000,00
Субсидии
200
000
05
01
05
5
71
60
520
000
9 000 000,00

9 000 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
01
05
5
71
60
522
000
9 000 000,00

9 000 000,00
Расходы
200
000
05
01
05
5
71
60
522
200
9 000 000,00

9 000 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
01
05
5
71
60
522
250
9 000 000,00

9 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
01
05
5
71
60
522
251
9 000 000,00

9 000 000,00
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение переселяемых граждан благоустроенным жильем
200
000
05
01
05
5
02
00
000
000
1 083 265 470,19
337 231 961,96
746 033 508,23
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
200
000
05
01
05
5
95
02
000
000
553 317 000,21
165 995 100,06
387 321 900,15
Межбюджетные трансферты
200
000
05
01
05
5
95
02
500
000
553 317 000,21
165 995 100,06
387 321 900,15
Субсидии
200
000
05
01
05
5
95
02
520
000
553 317 000,21
165 995 100,06
387 321 900,15
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
01
05
5
95
02
521
000
553 317 000,21
165 995 100,06
387 321 900,15
Расходы
200
000
05
01
05
5
95
02
521
200
553 317 000,21
165 995 100,06
387 321 900,15
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
01
05
5
95
02
521
250
553 317 000,21
165 995 100,06
387 321 900,15
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
01
05
5
95
02
521
251
553 317 000,21
165 995 100,06
387 321 900,15
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
200
000
05
01
05
5
95
03
000
000
8 945 141,71
8 945 141,71

Межбюджетные трансферты
200
000
05
01
05
5
95
03
500
000
8 945 141,71
8 945 141,71

Субсидии
200
000
05
01
05
5
95
03
520
000
8 945 141,71
8 945 141,71

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
01
05
5
95
03
521
000
8 945 141,71
8 945 141,71

Расходы
200
000
05
01
05
5
95
03
521
200
8 945 141,71
8 945 141,71

Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
01
05
5
95
03
521
250
8 945 141,71
8 945 141,71

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
01
05
5
95
03
521
251
8 945 141,71
8 945 141,71

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
200
000
05
01
05
5
96
02
000
000
512 445 154,40
153 733 546,32
358 711 608,08
Межбюджетные трансферты
200
000
05
01
05
5
96
02
500
000
512 445 154,40
153 733 546,32
358 711 608,08
Субсидии
200
000
05
01
05
5
96
02
520
000
512 445 154,40
153 733 546,32
358 711 608,08
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
01
05
5
96
02
521
000
512 445 154,40
153 733 546,32
358 711 608,08
Расходы
200
000
05
01
05
5
96
02
521
200
512 445 154,40
153 733 546,32
358 711 608,08
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
01
05
5
96
02
521
250
512 445 154,40
153 733 546,32
358 711 608,08
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
01
05
5
96
02
521
251
512 445 154,40
153 733 546,32
358 711 608,08
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
200
000
05
01
05
5
96
03
000
000
8 558 173,87
8 558 173,87

Межбюджетные трансферты
200
000
05
01
05
5
96
03
500
000
8 558 173,87
8 558 173,87

Субсидии
200
000
05
01
05
5
96
03
520
000
8 558 173,87
8 558 173,87

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
01
05
5
96
03
521
000
8 558 173,87
8 558 173,87

Расходы
200
000
05
01
05
5
96
03
521
200
8 558 173,87
8 558 173,87

Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
01
05
5
96
03
521
250
8 558 173,87
8 558 173,87

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
01
05
5
96
03
521
251
8 558 173,87
8 558 173,87

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области"
200
000
05
01
05
7
00
00
000
000
181 881 562,03

181 881 562,03
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
200
000
05
01
05
7
01
00
000
000
181 881 562,03

181 881 562,03
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
200
000
05
01
05
7
95
01
000
000
116 736 474,23

116 736 474,23
Межбюджетные трансферты
200
000
05
01
05
7
95
01
500
000
5 929 896,99

5 929 896,99
Иные межбюджетные трансферты
200
000
05
01
05
7
95
01
540
000
5 929 896,99

5 929 896,99
Расходы
200
000
05
01
05
7
95
01
540
200
5 929 896,99

5 929 896,99
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
01
05
7
95
01
540
250
5 929 896,99

5 929 896,99
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
01
05
7
95
01
540
251
5 929 896,99

5 929 896,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
05
01
05
7
95
01
600
000
110 806 577,24

110 806 577,24
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
05
01
05
7
95
01
630
000
110 806 577,24

110 806 577,24
Расходы
200
000
05
01
05
7
95
01
630
200
110 806 577,24

110 806 577,24
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
05
01
05
7
95
01
630
240
110 806 577,24

110 806 577,24
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
05
01
05
7
95
01
630
242
110 806 577,24

110 806 577,24
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
200
000
05
01
05
7
96
01
000
000
65 145 087,80

65 145 087,80
Межбюджетные трансферты
200
000
05
01
05
7
96
01
500
000
1 699 751,90

1 699 751,90
Иные межбюджетные трансферты
200
000
05
01
05
7
96
01
540
000
1 699 751,90

1 699 751,90
Расходы
200
000
05
01
05
7
96
01
540
200
1 699 751,90

1 699 751,90
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
01
05
7
96
01
540
250
1 699 751,90

1 699 751,90
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
01
05
7
96
01
540
251
1 699 751,90

1 699 751,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
05
01
05
7
96
01
600
000
63 445 335,90

63 445 335,90
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
05
01
05
7
96
01
630
000
63 445 335,90

63 445 335,90
Расходы
200
000
05
01
05
7
96
01
630
200
63 445 335,90

63 445 335,90
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
05
01
05
7
96
01
630
240
63 445 335,90

63 445 335,90
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
05
01
05
7
96
01
630
242
63 445 335,90

63 445 335,90
Непрограммные расходы
200
000
05
01
99
0
00
00
000
000
102 000,00
102 000,00

Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
05
01
99
1
00
00
000
000
102 000,00
102 000,00

Мероприятия в сфере государственного управления
200
000
05
01
99
1
01
00
000
000
102 000,00
102 000,00

Резервный фонд Правительства Омской области
200
000
05
01
99
1
01
97
000
000
102 000,00
102 000,00

Межбюджетные трансферты
200
000
05
01
99
1
01
97
500
000
102 000,00
102 000,00

Иные межбюджетные трансферты
200
000
05
01
99
1
01
97
540
000
102 000,00
102 000,00

Расходы
200
000
05
01
99
1
01
97
540
200
102 000,00
102 000,00

Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
01
99
1
01
97
540
250
102 000,00
102 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
01
99
1
01
97
540
251
102 000,00
102 000,00

Коммунальное хозяйство
200
000
05
02
00
0
00
00
000
000
3 679 474 222,57
30 214 000,00
3 649 260 222,57
Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области"
200
000
05
02
05
0
00
00
000
000
3 494 314 222,57
14 000 000,00
3 480 314 222,57
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства"
200
000
05
02
05
2
00
00
000
000
3 367 314 222,57

3 367 314 222,57
Софинансирование строительства инженерной, социальной и дорожной инфраструктур
200
000
05
02
05
2
02
00
000
000
3 367 314 222,57

3 367 314 222,57
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности для комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства
200
000
05
02
05
2
51
12
000
000
3 178 650 000,00

3 178 650 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
05
02
05
2
51
12
500
000
3 178 650 000,00

3 178 650 000,00
Субсидии
200
000
05
02
05
2
51
12
520
000
3 178 650 000,00

3 178 650 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
02
05
2
51
12
522
000
3 178 650 000,00

3 178 650 000,00
Расходы
200
000
05
02
05
2
51
12
522
200
3 178 650 000,00

3 178 650 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
02
05
2
51
12
522
250
3 178 650 000,00

3 178 650 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
02
05
2
51
12
522
251
3 178 650 000,00

3 178 650 000,00
Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры на территории строительных площадок, предусматривающих строительство жилья экономического класса
200
000
05
02
05
2
72
09
000
000
188 664 222,57

188 664 222,57
Межбюджетные трансферты
200
000
05
02
05
2
72
09
500
000
188 664 222,57

188 664 222,57
Субсидии
200
000
05
02
05
2
72
09
520
000
188 664 222,57

188 664 222,57
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
02
05
2
72
09
522
000
188 664 222,57

188 664 222,57
Расходы
200
000
05
02
05
2
72
09
522
200
188 664 222,57

188 664 222,57
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
02
05
2
72
09
522
250
188 664 222,57

188 664 222,57
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
02
05
2
72
09
522
251
188 664 222,57

188 664 222,57
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области"
200
000
05
02
05
7
00
00
000
000
127 000 000,00
14 000 000,00
113 000 000,00
Развитие систем водоснабжения
200
000
05
02
05
7
02
00
000
000
52 000 000,00
14 000 000,00
38 000 000,00
Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собственности
200
000
05
02
05
7
72
12
000
000
52 000 000,00
14 000 000,00
38 000 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
05
02
05
7
72
12
500
000
52 000 000,00
14 000 000,00
38 000 000,00
Субсидии
200
000
05
02
05
7
72
12
520
000
52 000 000,00
14 000 000,00
38 000 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
02
05
7
72
12
522
000
52 000 000,00
14 000 000,00
38 000 000,00
Расходы
200
000
05
02
05
7
72
12
522
200
52 000 000,00
14 000 000,00
38 000 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
02
05
7
72
12
522
250
52 000 000,00
14 000 000,00
38 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
02
05
7
72
12
522
251
52 000 000,00
14 000 000,00
38 000 000,00
Развитие жилищно-коммунального комплекса
200
000
05
02
05
7
03
00
000
000
75 000 000,00

75 000 000,00
Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно-коммунальном комплексе посредством строительства и реконструкции котельных, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения; строительства объектов защиты инженерной инфраструктуры от вредного воздействия грунтовых вод
200
000
05
02
05
7
73
03
000
000
65 000 000,00

65 000 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
05
02
05
7
73
03
500
000
65 000 000,00

65 000 000,00
Субсидии
200
000
05
02
05
7
73
03
520
000
65 000 000,00

65 000 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
02
05
7
73
03
522
000
65 000 000,00

65 000 000,00
Расходы
200
000
05
02
05
7
73
03
522
200
65 000 000,00

65 000 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
02
05
7
73
03
522
250
65 000 000,00

65 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
02
05
7
73
03
522
251
65 000 000,00

65 000 000,00
Приобретение и установка резервных источников электроснабжения
200
000
05
02
05
7
73
12
000
000
10 000 000,00

10 000 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
05
02
05
7
73
12
500
000
10 000 000,00

10 000 000,00
Субсидии
200
000
05
02
05
7
73
12
520
000
10 000 000,00

10 000 000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
02
05
7
73
12
521
000
10 000 000,00

10 000 000,00
Расходы
200
000
05
02
05
7
73
12
521
200
10 000 000,00

10 000 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
02
05
7
73
12
521
250
10 000 000,00

10 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
02
05
7
73
12
521
251
10 000 000,00

10 000 000,00
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
200
000
05
02
06
0
00
00
000
000
185 160 000,00
16 214 000,00
168 946 000,00
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
200
000
05
02
06
4
00
00
000
000
185 160 000,00
16 214 000,00
168 946 000,00
Повышение уровня социально-инженерного обустройства села
200
000
05
02
06
4
02
00
000
000
185 160 000,00
16 214 000,00
168 946 000,00
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов
200
000
05
02
06
4
72
17
000
000
48 100 000,00
15 514 000,00
32 586 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
05
02
06
4
72
17
500
000
48 100 000,00
15 514 000,00
32 586 000,00
Субсидии
200
000
05
02
06
4
72
17
520
000
48 100 000,00
15 514 000,00
32 586 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
02
06
4
72
17
522
000
48 100 000,00
15 514 000,00
32 586 000,00
Расходы
200
000
05
02
06
4
72
17
522
200
48 100 000,00
15 514 000,00
32 586 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
02
06
4
72
17
522
250
48 100 000,00
15 514 000,00
32 586 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
02
06
4
72
17
522
251
48 100 000,00
15 514 000,00
32 586 000,00
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях
200
000
05
02
06
4
72
24
000
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
05
02
06
4
72
24
500
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Субсидии
200
000
05
02
06
4
72
24
520
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
02
06
4
72
24
522
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Расходы
200
000
05
02
06
4
72
24
522
200
2 000 000,00

2 000 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
02
06
4
72
24
522
250
2 000 000,00

2 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
02
06
4
72
24
522
251
2 000 000,00

2 000 000,00
Субсидии местным бюджетам на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности
200
000
05
02
06
4
72
28
000
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
05
02
06
4
72
28
500
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Субсидии
200
000
05
02
06
4
72
28
520
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
02
06
4
72
28
522
000
2 000 000,00

2 000 000,00
Расходы
200
000
05
02
06
4
72
28
522
200
2 000 000,00

2 000 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
02
06
4
72
28
522
250
2 000 000,00

2 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
02
06
4
72
28
522
251
2 000 000,00

2 000 000,00
Субсидии местным бюджетам на строительство распределительных газовых сетей
200
000
05
02
06
4
72
31
000
000
62 900 000,00
700 000,00
62 200 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
05
02
06
4
72
31
500
000
62 900 000,00
700 000,00
62 200 000,00
Субсидии
200
000
05
02
06
4
72
31
520
000
62 900 000,00
700 000,00
62 200 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
02
06
4
72
31
522
000
62 900 000,00
700 000,00
62 200 000,00
Расходы
200
000
05
02
06
4
72
31
522
200
62 900 000,00
700 000,00
62 200 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
02
06
4
72
31
522
250
62 900 000,00
700 000,00
62 200 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
02
06
4
72
31
522
251
62 900 000,00
700 000,00
62 200 000,00
Обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности
200
000
05
02
06
Я
50
18
000
000
70 160 000,00

70 160 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
05
02
06
Я
50
18
500
000
70 160 000,00

70 160 000,00
Субсидии
200
000
05
02
06
Я
50
18
520
000
70 160 000,00

70 160 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
02
06
Я
50
18
522
000
70 160 000,00

70 160 000,00
Расходы
200
000
05
02
06
Я
50
18
522
200
70 160 000,00

70 160 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
02
06
Я
50
18
522
250
70 160 000,00

70 160 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
02
06
Я
50
18
522
251
70 160 000,00

70 160 000,00
Благоустройство
200
000
05
03
00
0
00
00
000
000
10 175 342,08
340 000,00
9 835 342,08
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
200
000
05
03
06
0
00
00
000
000
783 000,00
340 000,00
443 000,00
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
200
000
05
03
06
4
00
00
000
000
783 000,00
340 000,00
443 000,00
Повышение уровня социально-инженерного обустройства села
200
000
05
03
06
4
02
00
000
000
783 000,00
340 000,00
443 000,00
Субсидии местным бюджетам на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
200
000
05
03
06
4
72
40
000
000
400 000,00
340 000,00
60 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
05
03
06
4
72
40
500
000
400 000,00
340 000,00
60 000,00
Субсидии
200
000
05
03
06
4
72
40
520
000
400 000,00
340 000,00
60 000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
03
06
4
72
40
521
000
400 000,00
340 000,00
60 000,00
Расходы
200
000
05
03
06
4
72
40
521
200
400 000,00
340 000,00
60 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
03
06
4
72
40
521
250
400 000,00
340 000,00
60 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
03
06
4
72
40
521
251
400 000,00
340 000,00
60 000,00
Обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности
200
000
05
03
06
Я
50
18
000
000
383 000,00

383 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
05
03
06
Я
50
18
500
000
383 000,00

383 000,00
Субсидии
200
000
05
03
06
Я
50
18
520
000
383 000,00

383 000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
03
06
Я
50
18
521
000
383 000,00

383 000,00
Расходы
200
000
05
03
06
Я
50
18
521
200
383 000,00

383 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
03
06
Я
50
18
521
250
383 000,00

383 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
03
06
Я
50
18
521
251
383 000,00

383 000,00
Государственная программа Омской области "Охрана окружающей среды Омской области"
200
000
05
03
12
0
00
00
000
000
9 392 342,08

9 392 342,08
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия"
200
000
05
03
12
1
00
00
000
000
9 392 342,08

9 392 342,08
Обеспечение безопасного размещения отходов производства и потребления
200
000
05
03
12
1
04
00
000
000
9 392 342,08

9 392 342,08
Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство объектов размещения отходов
200
000
05
03
12
1
74
09
000
000
3 600 000,00

3 600 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
05
03
12
1
74
09
500
000
3 600 000,00

3 600 000,00
Субсидии
200
000
05
03
12
1
74
09
520
000
3 600 000,00

3 600 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
03
12
1
74
09
522
000
3 600 000,00

3 600 000,00
Расходы
200
000
05
03
12
1
74
09
522
200
3 600 000,00

3 600 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
03
12
1
74
09
522
250
3 600 000,00

3 600 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
03
12
1
74
09
522
251
3 600 000,00

3 600 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
200
000
05
03
12
1
74
11
000
000
5 792 342,08

5 792 342,08
Межбюджетные трансферты
200
000
05
03
12
1
74
11
500
000
5 792 342,08

5 792 342,08
Субсидии
200
000
05
03
12
1
74
11
520
000
5 792 342,08

5 792 342,08
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
05
03
12
1
74
11
521
000
5 792 342,08

5 792 342,08
Расходы
200
000
05
03
12
1
74
11
521
200
5 792 342,08

5 792 342,08
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
05
03
12
1
74
11
521
250
5 792 342,08

5 792 342,08
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
05
03
12
1
74
11
521
251
5 792 342,08

5 792 342,08
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
200
000
05
05
00
0
00
00
000
000
232 707 407,20
95 934 846,35
136 772 560,85
Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области"
200
000
05
05
05
0
00
00
000
000
232 584 407,20
95 933 146,35
136 651 260,85
Подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования"
200
000
05
05
05
4
00
00
000
000
13 795 513,45
6 552 631,13
7 242 882,32
Предоставление ипотечных жилищных займов на строительство, достройку и реконструкцию жилья
200
000
05
05
05
4
02
00
000
000
13 795 513,45
6 552 631,13
7 242 882,32
Оказание гражданам государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (заимствования)
200
000
05
05
05
4
02
03
000
000
13 795 513,45
6 552 631,13
7 242 882,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
05
05
05
4
02
03
600
000
13 795 513,45
6 552 631,13
7 242 882,32
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
05
05
05
4
02
03
610
000
13 795 513,45
6 552 631,13
7 242 882,32
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
05
05
05
4
02
03
611
000
13 795 513,45
6 552 631,13
7 242 882,32
Расходы
200
000
05
05
05
4
02
03
611
200
13 795 513,45
6 552 631,13
7 242 882,32
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
05
05
05
4
02
03
611
240
13 795 513,45
6 552 631,13
7 242 882,32
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
05
05
05
4
02
03
611
241
13 795 513,45
6 552 631,13
7 242 882,32
Подпрограмма "Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда"
200
000
05
05
05
5
00
00
000
000
94 100 938,32
36 439 080,68
57 661 857,64
Организация деятельности по реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, распределения газа и осуществления газификации, развития энергетического комплекса Омской области
200
000
05
05
05
5
03
00
000
000
94 100 938,32
36 439 080,68
57 661 857,64
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
05
05
05
5
03
98
000
000
94 100 938,32
36 439 080,68
57 661 857,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
05
05
05
5
03
98
100
000
86 786 994,32
34 921 823,21
51 865 171,11
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
05
05
05
5
03
98
120
000
86 786 994,32
34 921 823,21
51 865 171,11
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
05
05
05
5
03
98
121
000
85 662 498,32
34 476 578,21
51 185 920,11
Расходы
200
000
05
05
05
5
03
98
121
200
85 662 498,32
34 476 578,21
51 185 920,11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
05
05
05
5
03
98
121
210
85 662 498,32
34 476 578,21
51 185 920,11
Заработная плата
200
000
05
05
05
5
03
98
121
211
65 835 109,45
26 616 093,87
39 219 015,58
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
05
05
05
5
03
98
121
213
19 827 388,87
7 860 484,34
11 966 904,53
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
05
05
05
5
03
98
122
000
1 124 496,00
445 245,00
679 251,00
Расходы
200
000
05
05
05
5
03
98
122
200
1 124 496,00
445 245,00
679 251,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
05
05
05
5
03
98
122
210
96 846,00
21 300,00
75 546,00
Прочие выплаты
200
000
05
05
05
5
03
98
122
212
96 846,00
21 300,00
75 546,00
Оплата работ, услуг
200
000
05
05
05
5
03
98
122
220
1 027 650,00
423 945,00
603 705,00
Транспортные услуги
200
000
05
05
05
5
03
98
122
222
629 000,00
266 380,00
362 620,00
Прочие работы, услуги
200
000
05
05
05
5
03
98
122
226
398 650,00
157 565,00
241 085,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
05
05
05
5
03
98
200
000
6 957 246,52
1 437 259,47
5 519 987,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
05
05
05
5
03
98
240
000
6 957 246,52
1 437 259,47
5 519 987,05
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
05
05
05
5
03
98
242
000
2 411 327,83
509 660,59
1 901 667,24
Расходы
200
000
05
05
05
5
03
98
242
200
2 326 327,83
509 660,59
1 816 667,24
Оплата работ, услуг
200
000
05
05
05
5
03
98
242
220
2 326 327,83
509 660,59
1 816 667,24
Услуги связи
200
000
05
05
05
5
03
98
242
221
1 155 462,33
301 958,80
853 503,53
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
05
05
05
5
03
98
242
225
236 143,00
25 000,00
211 143,00
Прочие работы, услуги
200
000
05
05
05
5
03
98
242
226
934 722,50
182 701,79
752 020,71
Поступление нефинансовых активов
200
000
05
05
05
5
03
98
242
300
85 000,00

85 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
05
05
05
5
03
98
242
340
85 000,00

85 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
05
05
05
5
03
98
244
000
4 545 918,69
927 598,88
3 618 319,81
Расходы
200
000
05
05
05
5
03
98
244
200
2 192 357,34
262 084,76
1 930 272,58
Оплата работ, услуг
200
000
05
05
05
5
03
98
244
220
2 144 857,34
262 084,76
1 882 772,58
Услуги связи
200
000
05
05
05
5
03
98
244
221
105 298,86
10 750,00
94 548,86
Транспортные услуги
200
000
05
05
05
5
03
98
244
222
280 000,00

280 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
05
05
05
5
03
98
244
225
668 126,64
1 950,00
666 176,64
Прочие работы, услуги
200
000
05
05
05
5
03
98
244
226
1 091 431,84
249 384,76
842 047,08
Прочие расходы
200
000
05
05
05
5
03
98
244
290
47 500,00

47 500,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
05
05
05
5
03
98
244
300
2 353 561,35
665 514,12
1 688 047,23
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
05
05
05
5
03
98
244
340
2 353 561,35
665 514,12
1 688 047,23
Иные бюджетные ассигнования
200
000
05
05
05
5
03
98
800
000
356 697,48
79 998,00
276 699,48
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
05
05
05
5
03
98
850
000
356 697,48
79 998,00
276 699,48
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
05
05
05
5
03
98
851
000
191 881,58
48 999,00
142 882,58
Расходы
200
000
05
05
05
5
03
98
851
200
191 881,58
48 999,00
142 882,58
Прочие расходы
200
000
05
05
05
5
03
98
851
290
191 881,58
48 999,00
142 882,58
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
05
05
05
5
03
98
852
000
164 815,90
30 999,00
133 816,90
Расходы
200
000
05
05
05
5
03
98
852
200
164 815,90
30 999,00
133 816,90
Прочие расходы
200
000
05
05
05
5
03
98
852
290
164 815,90
30 999,00
133 816,90
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области"
200
000
05
05
05
7
00
00
000
000
124 687 955,43
52 941 434,54
71 746 520,89
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
200
000
05
05
05
7
01
00
000
000
83 736 776,00
35 379 339,76
48 357 436,24
Предоставление субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов"
200
000
05
05
05
7
01
01
000
000
83 736 776,00
35 379 339,76
48 357 436,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
05
05
05
7
01
01
600
000
83 736 776,00
35 379 339,76
48 357 436,24
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
05
05
05
7
01
01
630
000
83 736 776,00
35 379 339,76
48 357 436,24
Расходы
200
000
05
05
05
7
01
01
630
200
83 736 776,00
35 379 339,76
48 357 436,24
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
05
05
05
7
01
01
630
240
83 736 776,00
35 379 339,76
48 357 436,24
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
05
05
05
7
01
01
630
242
83 736 776,00
35 379 339,76
48 357 436,24
Развитие жилищно-коммунального комплекса
200
000
05
05
05
7
03
00
000
000
40 951 179,43
17 562 094,78
23 389 084,65
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
05
05
05
7
03
98
000
000
40 939 379,43
17 562 094,78
23 377 284,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
05
05
05
7
03
98
100
000
33 316 228,06
16 448 045,85
16 868 182,21
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
05
05
05
7
03
98
120
000
33 316 228,06
16 448 045,85
16 868 182,21
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
05
05
05
7
03
98
121
000
33 168 128,06
16 378 202,00
16 789 926,06
Расходы
200
000
05
05
05
7
03
98
121
200
33 168 128,06
16 378 202,00
16 789 926,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
05
05
05
7
03
98
121
210
33 168 128,06
16 378 202,00
16 789 926,06
Заработная плата
200
000
05
05
05
7
03
98
121
211
25 480 903,20
12 760 040,80
12 720 862,40
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
05
05
05
7
03
98
121
213
7 687 224,86
3 618 161,20
4 069 063,66
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
05
05
05
7
03
98
122
000
148 100,00
69 843,85
78 256,15
Расходы
200
000
05
05
05
7
03
98
122
200
148 100,00
69 843,85
78 256,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
05
05
05
7
03
98
122
210
35 100,00
12 850,65
22 249,35
Прочие выплаты
200
000
05
05
05
7
03
98
122
212
35 100,00
12 850,65
22 249,35
Оплата работ, услуг
200
000
05
05
05
7
03
98
122
220
113 000,00
56 993,20
56 006,80
Транспортные услуги
200
000
05
05
05
7
03
98
122
222
50 000,00
8 793,20
41 206,80
Прочие работы, услуги
200
000
05
05
05
7
03
98
122
226
63 000,00
48 200,00
14 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
05
05
05
7
03
98
200
000
7 600 427,00
1 113 111,30
6 487 315,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
05
05
05
7
03
98
240
000
7 600 427,00
1 113 111,30
6 487 315,70
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
05
05
05
7
03
98
242
000
2 916 507,00
354 839,01
2 561 667,99
Расходы
200
000
05
05
05
7
03
98
242
200
1 305 900,00
292 110,31
1 013 789,69
Оплата работ, услуг
200
000
05
05
05
7
03
98
242
220
1 305 900,00
292 110,31
1 013 789,69
Услуги связи
200
000
05
05
05
7
03
98
242
221
210 000,00
67 157,26
142 842,74
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
05
05
05
7
03
98
242
225
90 000,00
32 502,00
57 498,00
Прочие работы, услуги
200
000
05
05
05
7
03
98
242
226
1 005 900,00
192 451,05
813 448,95
Поступление нефинансовых активов
200
000
05
05
05
7
03
98
242
300
1 610 607,00
62 728,70
1 547 878,30
Увеличение стоимости основных средств
200
000
05
05
05
7
03
98
242
310
1 424 300,00
17 918,00
1 406 382,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
05
05
05
7
03
98
242
340
186 307,00
44 810,70
141 496,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
05
05
05
7
03
98
244
000
4 683 920,00
758 272,29
3 925 647,71
Расходы
200
000
05
05
05
7
03
98
244
200
1 705 170,00
468 205,82
1 236 964,18
Оплата работ, услуг
200
000
05
05
05
7
03
98
244
220
1 704 170,00
468 205,82
1 235 964,18
Услуги связи
200
000
05
05
05
7
03
98
244
221
283 870,00
85 000,00
198 870,00
Транспортные услуги
200
000
05
05
05
7
03
98
244
222
77 000,00
24 840,00
52 160,00
Коммунальные услуги
200
000
05
05
05
7
03
98
244
223
755 650,00
140 755,09
614 894,91
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
05
05
05
7
03
98
244
225
370 000,00
163 601,60
206 398,40
Прочие работы, услуги
200
000
05
05
05
7
03
98
244
226
217 650,00
54 009,13
163 640,87
Прочие расходы
200
000
05
05
05
7
03
98
244
290
1 000,00

1 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
05
05
05
7
03
98
244
300
2 978 750,00
290 066,47
2 688 683,53
Увеличение стоимости основных средств
200
000
05
05
05
7
03
98
244
310
2 248 750,00
39 700,00
2 209 050,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
05
05
05
7
03
98
244
340
730 000,00
250 366,47
479 633,53
Иные бюджетные ассигнования
200
000
05
05
05
7
03
98
800
000
22 724,37
937,63
21 786,74
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
05
05
05
7
03
98
850
000
22 724,37
937,63
21 786,74
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
05
05
05
7
03
98
851
000
15 000,00

15 000,00
Расходы
200
000
05
05
05
7
03
98
851
200
15 000,00

15 000,00
Прочие расходы
200
000
05
05
05
7
03
98
851
290
15 000,00

15 000,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
05
05
05
7
03
98
852
000
7 500,37
900,00
6 600,37
Расходы
200
000
05
05
05
7
03
98
852
200
7 500,37
900,00
6 600,37
Прочие расходы
200
000
05
05
05
7
03
98
852
290
7 500,37
900,00
6 600,37
Уплата иных платежей
200
000
05
05
05
7
03
98
853
000
224,00
37,63
186,37
Расходы
200
000
05
05
05
7
03
98
853
200
224,00
37,63
186,37
Прочие расходы
200
000
05
05
05
7
03
98
853
290
224,00
37,63
186,37
Реализация прочих мероприятий
200
000
05
05
05
7
03
99
000
000
11 800,00

11 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
05
05
05
7
03
99
600
000
11 800,00

11 800,00
Субсидии автономным учреждениям
200
000
05
05
05
7
03
99
620
000
11 800,00

11 800,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
05
05
05
7
03
99
621
000
11 800,00

11 800,00
Расходы
200
000
05
05
05
7
03
99
621
200
11 800,00

11 800,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
05
05
05
7
03
99
621
240
11 800,00

11 800,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
05
05
05
7
03
99
621
241
11 800,00

11 800,00
Государственная программа Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области"
200
000
05
05
07
0
00
00
000
000
123 000,00
1 700,00
121 300,00
Подпрограмма "Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области"
200
000
05
05
07
2
00
00
000
000
123 000,00
1 700,00
121 300,00
Организация проведения специальной оценки условий труда на территории Омской области
200
000
05
05
07
2
06
00
000
000
97 500,00

97 500,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
05
05
07
2
06
99
000
000
97 500,00

97 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
05
05
07
2
06
99
200
000
97 500,00

97 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
05
05
07
2
06
99
240
000
97 500,00

97 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
05
05
07
2
06
99
244
000
97 500,00

97 500,00
Расходы
200
000
05
05
07
2
06
99
244
200
97 500,00

97 500,00
Оплата работ, услуг
200
000
05
05
07
2
06
99
244
220
97 500,00

97 500,00
Прочие работы, услуги
200
000
05
05
07
2
06
99
244
226
97 500,00

97 500,00
Координация обучения по охране труда на территории Омской области
200
000
05
05
07
2
07
00
000
000
25 500,00
1 700,00
23 800,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
05
05
07
2
07
99
000
000
25 500,00
1 700,00
23 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
05
05
07
2
07
99
200
000
25 500,00
1 700,00
23 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
05
05
07
2
07
99
240
000
25 500,00
1 700,00
23 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
05
05
07
2
07
99
244
000
25 500,00
1 700,00
23 800,00
Расходы
200
000
05
05
07
2
07
99
244
200
25 500,00
1 700,00
23 800,00
Оплата работ, услуг
200
000
05
05
07
2
07
99
244
220
25 500,00
1 700,00
23 800,00
Прочие работы, услуги
200
000
05
05
07
2
07
99
244
226
25 500,00
1 700,00
23 800,00
Охрана окружающей среды
200
000
06
00
00
0
00
00
000
000
73 001 380,38
29 813 694,04
43 187 686,34
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
200
000
06
02
00
0
00
00
000
000
555 340,00
555 340,00

Непрограммные расходы
200
000
06
02
99
0
00
00
000
000
555 340,00
555 340,00

Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
06
02
99
1
00
00
000
000
555 340,00
555 340,00

Мероприятия в сфере государственного управления
200
000
06
02
99
1
01
00
000
000
555 340,00
555 340,00

Резервный фонд Правительства Омской области
200
000
06
02
99
1
01
97
000
000
555 340,00
555 340,00

Межбюджетные трансферты
200
000
06
02
99
1
01
97
500
000
555 340,00
555 340,00

Иные межбюджетные трансферты
200
000
06
02
99
1
01
97
540
000
555 340,00
555 340,00

Расходы
200
000
06
02
99
1
01
97
540
200
555 340,00
555 340,00

Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
06
02
99
1
01
97
540
250
555 340,00
555 340,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
06
02
99
1
01
97
540
251
555 340,00
555 340,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
200
000
06
03
00
0
00
00
000
000
72 406 040,38
29 258 354,04
43 147 686,34
Государственная программа Омской области "Охрана окружающей среды Омской области"
200
000
06
03
12
0
00
00
000
000
72 406 040,38
29 258 354,04
43 147 686,34
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды и биологического разнообразия"
200
000
06
03
12
1
00
00
000
000
72 406 040,38
29 258 354,04
43 147 686,34
Осуществление государственного экологического мониторинга на территории Омской области и обеспечение функционирования наблюдательной сети
200
000
06
03
12
1
02
00
000
000
3 076 000,00
811 150,54
2 264 849,46
Реализация прочих мероприятий
200
000
06
03
12
1
02
99
000
000
3 076 000,00
811 150,54
2 264 849,46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
02
99
200
000
3 076 000,00
811 150,54
2 264 849,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
02
99
240
000
3 076 000,00
811 150,54
2 264 849,46
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
06
03
12
1
02
99
242
000
12 000,00
3 700,00
8 300,00
Расходы
200
000
06
03
12
1
02
99
242
200
12 000,00
3 700,00
8 300,00
Оплата работ, услуг
200
000
06
03
12
1
02
99
242
220
12 000,00
3 700,00
8 300,00
Услуги связи
200
000
06
03
12
1
02
99
242
221
12 000,00
3 700,00
8 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
02
99
244
000
3 064 000,00
807 450,54
2 256 549,46
Расходы
200
000
06
03
12
1
02
99
244
200
3 042 288,00
807 450,54
2 234 837,46
Оплата работ, услуг
200
000
06
03
12
1
02
99
244
220
3 042 288,00
807 450,54
2 234 837,46
Коммунальные услуги
200
000
06
03
12
1
02
99
244
223
33 000,00
14 891,34
18 108,66
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
06
03
12
1
02
99
244
225
335 008,52
335 008,52

Прочие работы, услуги
200
000
06
03
12
1
02
99
244
226
2 674 279,48
457 550,68
2 216 728,80
Поступление нефинансовых активов
200
000
06
03
12
1
02
99
244
300
21 712,00

21 712,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
06
03
12
1
02
99
244
340
21 712,00

21 712,00
Формирование экологической культуры населения Омской области
200
000
06
03
12
1
05
00
000
000
1 300 000,00
751 000,00
549 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
06
03
12
1
05
99
000
000
1 300 000,00
751 000,00
549 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
05
99
200
000
900 000,00
351 000,00
549 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
05
99
240
000
900 000,00
351 000,00
549 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
05
99
244
000
900 000,00
351 000,00
549 000,00
Расходы
200
000
06
03
12
1
05
99
244
200
800 000,00
351 000,00
449 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
06
03
12
1
05
99
244
220
800 000,00
351 000,00
449 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
06
03
12
1
05
99
244
226
800 000,00
351 000,00
449 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
06
03
12
1
05
99
244
300
100 000,00

100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
06
03
12
1
05
99
244
340
100 000,00

100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
06
03
12
1
05
99
600
000
400 000,00
400 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
06
03
12
1
05
99
630
000
400 000,00
400 000,00

Расходы
200
000
06
03
12
1
05
99
630
200
400 000,00
400 000,00

Безвозмездные перечисления организациям
200
000
06
03
12
1
05
99
630
240
400 000,00
400 000,00

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
06
03
12
1
05
99
630
242
400 000,00
400 000,00

Развитие и обеспечение функционирования системы особо охраняемых природных территорий регионального значения
200
000
06
03
12
1
06
00
000
000
3 160 000,00
562 122,61
2 597 877,39
Реализация прочих мероприятий
200
000
06
03
12
1
06
99
000
000
3 160 000,00
562 122,61
2 597 877,39
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
06
99
200
000
200 000,00
66 589,20
133 410,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
06
99
240
000
200 000,00
66 589,20
133 410,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
06
99
244
000
200 000,00
66 589,20
133 410,80
Расходы
200
000
06
03
12
1
06
99
244
200
200 000,00
66 589,20
133 410,80
Оплата работ, услуг
200
000
06
03
12
1
06
99
244
220
200 000,00
66 589,20
133 410,80
Прочие работы, услуги
200
000
06
03
12
1
06
99
244
226
200 000,00
66 589,20
133 410,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
06
03
12
1
06
99
600
000
2 960 000,00
495 533,41
2 464 466,59
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
06
03
12
1
06
99
610
000
2 960 000,00
495 533,41
2 464 466,59
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
06
03
12
1
06
99
612
000
2 960 000,00
495 533,41
2 464 466,59
Расходы
200
000
06
03
12
1
06
99
612
200
2 960 000,00
495 533,41
2 464 466,59
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
06
03
12
1
06
99
612
240
2 960 000,00
495 533,41
2 464 466,59
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
06
03
12
1
06
99
612
241
2 960 000,00
495 533,41
2 464 466,59
Ведение Красной книги Омской области и разработка Красной книги почв Омской области
200
000
06
03
12
1
07
00
000
000
950 000,00

950 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
06
03
12
1
07
99
000
000
950 000,00

950 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
07
99
200
000
950 000,00

950 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
07
99
240
000
950 000,00

950 000,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
200
000
06
03
12
1
07
99
241
000
500 000,00

500 000,00
Расходы
200
000
06
03
12
1
07
99
241
200
500 000,00

500 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
06
03
12
1
07
99
241
220
500 000,00

500 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
06
03
12
1
07
99
241
226
500 000,00

500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
07
99
244
000
450 000,00

450 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
06
03
12
1
07
99
244
300
450 000,00

450 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
06
03
12
1
07
99
244
340
450 000,00

450 000,00
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области"
200
000
06
03
12
1
08
00
000
000
53 227 548,05
22 238 028,44
30 989 519,61
Реализация прочих мероприятий
200
000
06
03
12
1
08
99
000
000
53 227 548,05
22 238 028,44
30 989 519,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
06
03
12
1
08
99
600
000
53 227 548,05
22 238 028,44
30 989 519,61
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
06
03
12
1
08
99
610
000
53 227 548,05
22 238 028,44
30 989 519,61
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
06
03
12
1
08
99
611
000
53 227 548,05
22 238 028,44
30 989 519,61
Расходы
200
000
06
03
12
1
08
99
611
200
53 227 548,05
22 238 028,44
30 989 519,61
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
06
03
12
1
08
99
611
240
53 227 548,05
22 238 028,44
30 989 519,61
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
06
03
12
1
08
99
611
241
53 227 548,05
22 238 028,44
30 989 519,61
Ведомственная целевая программа "Обеспечение охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания"
200
000
06
03
12
1
09
00
000
000
10 692 492,33
4 896 052,45
5 796 439,88
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)
200
000
06
03
12
1
59
20
000
000
100 400,00

100 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
59
20
200
000
100 400,00

100 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
59
20
240
000
100 400,00

100 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
59
20
244
000
100 400,00

100 400,00
Расходы
200
000
06
03
12
1
59
20
244
200
100 400,00

100 400,00
Оплата работ, услуг
200
000
06
03
12
1
59
20
244
220
100 400,00

100 400,00
Прочие работы, услуги
200
000
06
03
12
1
59
20
244
226
100 400,00

100 400,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений
200
000
06
03
12
1
59
80
000
000
10 365 692,33
4 683 180,45
5 682 511,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
06
03
12
1
59
80
100
000
9 406 340,74
4 299 179,59
5 107 161,15
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
06
03
12
1
59
80
120
000
9 406 340,74
4 299 179,59
5 107 161,15
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
06
03
12
1
59
80
121
000
9 351 340,74
4 298 489,59
5 052 851,15
Расходы
200
000
06
03
12
1
59
80
121
200
9 351 340,74
4 298 489,59
5 052 851,15
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
06
03
12
1
59
80
121
210
9 351 340,74
4 298 489,59
5 052 851,15
Заработная плата
200
000
06
03
12
1
59
80
121
211
7 182 289,36
3 305 297,92
3 876 991,44
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
06
03
12
1
59
80
121
213
2 169 051,38
993 191,67
1 175 859,71
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
06
03
12
1
59
80
122
000
55 000,00
690,00
54 310,00
Расходы
200
000
06
03
12
1
59
80
122
200
55 000,00
690,00
54 310,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
06
03
12
1
59
80
122
210
5 000,00
690,00
4 310,00
Прочие выплаты
200
000
06
03
12
1
59
80
122
212
5 000,00
690,00
4 310,00
Оплата работ, услуг
200
000
06
03
12
1
59
80
122
220
50 000,00

50 000,00
Транспортные услуги
200
000
06
03
12
1
59
80
122
222
40 000,00

40 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
06
03
12
1
59
80
122
226
10 000,00

10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
59
80
200
000
959 351,59
384 000,86
575 350,73
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
59
80
240
000
959 351,59
384 000,86
575 350,73
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
06
03
12
1
59
80
242
000
165 000,00
50 109,81
114 890,19
Расходы
200
000
06
03
12
1
59
80
242
200
165 000,00
50 109,81
114 890,19
Оплата работ, услуг
200
000
06
03
12
1
59
80
242
220
165 000,00
50 109,81
114 890,19
Услуги связи
200
000
06
03
12
1
59
80
242
221
15 000,00
5 109,81
9 890,19
Прочие работы, услуги
200
000
06
03
12
1
59
80
242
226
150 000,00
45 000,00
105 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
59
80
244
000
794 351,59
333 891,05
460 460,54
Расходы
200
000
06
03
12
1
59
80
244
200
320 000,00
248 602,85
71 397,15
Оплата работ, услуг
200
000
06
03
12
1
59
80
244
220
320 000,00
248 602,85
71 397,15
Услуги связи
200
000
06
03
12
1
59
80
244
221
30 000,00
25 006,80
4 993,20
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
06
03
12
1
59
80
244
225
2 210,00
2 210,00

Прочие работы, услуги
200
000
06
03
12
1
59
80
244
226
287 790,00
221 386,05
66 403,95
Поступление нефинансовых активов
200
000
06
03
12
1
59
80
244
300
474 351,59
85 288,20
389 063,39
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
06
03
12
1
59
80
244
340
474 351,59
85 288,20
389 063,39
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)
200
000
06
03
12
1
59
90
000
000
226 400,00
212 872,00
13 528,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
59
90
200
000
226 400,00
212 872,00
13 528,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
59
90
240
000
226 400,00
212 872,00
13 528,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
03
12
1
59
90
244
000
226 400,00
212 872,00
13 528,00
Расходы
200
000
06
03
12
1
59
90
244
200
226 400,00
212 872,00
13 528,00
Оплата работ, услуг
200
000
06
03
12
1
59
90
244
220
226 400,00
212 872,00
13 528,00
Прочие работы, услуги
200
000
06
03
12
1
59
90
244
226
226 400,00
212 872,00
13 528,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
200
000
06
05
00
0
00
00
000
000
40 000,00

40 000,00
Непрограммные расходы
200
000
06
05
99
0
00
00
000
000
40 000,00

40 000,00
Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
06
05
99
1
00
00
000
000
40 000,00

40 000,00
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды
200
000
06
05
99
1
06
00
000
000
40 000,00

40 000,00
Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня
200
000
06
05
99
1
06
01
000
000
40 000,00

40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
05
99
1
06
01
200
000
40 000,00

40 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
05
99
1
06
01
240
000
40 000,00

40 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
06
05
99
1
06
01
244
000
40 000,00

40 000,00
Расходы
200
000
06
05
99
1
06
01
244
200
40 000,00

40 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
06
05
99
1
06
01
244
220
40 000,00

40 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
06
05
99
1
06
01
244
226
40 000,00

40 000,00
Образование
200
000
07
00
00
0
00
00
000
000
18 609 022 618,85
9 431 183 105,50
9 177 839 513,35
Дошкольное образование
200
000
07
01
00
0
00
00
000
000
3 975 470 519,00
1 499 450 242,18
2 476 020 276,82
Государственная программа Омской области "Развитие системы образования Омской области"
200
000
07
01
02
0
00
00
000
000
3 975 470 519,00
1 499 450 242,18
2 476 020 276,82
Подпрограмма "Доступность качественного образования на территории Омской области"
200
000
07
01
02
1
00
00
000
000
3 975 470 519,00
1 499 450 242,18
2 476 020 276,82
Создание новых мест дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
200
000
07
01
02
1
01
00
000
000
1 352 842 093,00
123 243 936,18
1 229 598 156,82
Строительство детского сада по ул. Краснознаменная, Центральный административный округ, г. Омск
200
000
07
01
02
1
01
11
000
000
41 207 050,61

41 207 050,61
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
01
02
1
01
11
400
000
41 207 050,61

41 207 050,61
Бюджетные инвестиции
200
000
07
01
02
1
01
11
410
000
41 207 050,61

41 207 050,61
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
01
02
1
01
11
414
000
41 207 050,61

41 207 050,61
Расходы
200
000
07
01
02
1
01
11
414
200
368 260,01

368 260,01
Оплата работ, услуг
200
000
07
01
02
1
01
11
414
220
368 260,01

368 260,01
Прочие работы, услуги
200
000
07
01
02
1
01
11
414
226
368 260,01

368 260,01
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
01
02
1
01
11
414
300
40 838 790,60

40 838 790,60
Увеличение стоимости основных средств
200
000
07
01
02
1
01
11
414
310
40 838 790,60

40 838 790,60
Строительство детского сада в микрорайоне № 13, Кировский административный округ, г. Омск
200
000
07
01
02
1
01
12
000
000
56 000 000,00

56 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
01
02
1
01
12
400
000
56 000 000,00

56 000 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
07
01
02
1
01
12
410
000
56 000 000,00

56 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
01
02
1
01
12
414
000
56 000 000,00

56 000 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
01
02
1
01
12
414
300
56 000 000,00

56 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
07
01
02
1
01
12
414
310
56 000 000,00

56 000 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
01
02
1
01
99
000
000
2 100 000,00
780 210,86
1 319 789,14
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
01
02
1
01
99
600
000
2 100 000,00
780 210,86
1 319 789,14
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
07
01
02
1
01
99
630
000
2 100 000,00
780 210,86
1 319 789,14
Расходы
200
000
07
01
02
1
01
99
630
200
2 100 000,00
780 210,86
1 319 789,14
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
01
02
1
01
99
630
240
2 100 000,00
780 210,86
1 319 789,14
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
07
01
02
1
01
99
630
242
2 100 000,00
780 210,86
1 319 789,14
Модернизация региональных систем дошкольного образования
200
000
07
01
02
1
50
59
000
000
177 140 193,00

177 140 193,00
Межбюджетные трансферты
200
000
07
01
02
1
50
59
500
000
177 140 193,00

177 140 193,00
Субсидии
200
000
07
01
02
1
50
59
520
000
177 140 193,00

177 140 193,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
01
02
1
50
59
522
000
177 140 193,00

177 140 193,00
Расходы
200
000
07
01
02
1
50
59
522
200
177 140 193,00

177 140 193,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
01
02
1
50
59
522
250
177 140 193,00

177 140 193,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
01
02
1
50
59
522
251
177 140 193,00

177 140 193,00
Модернизация муниципальных систем дошкольного образования, за исключением субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
200
000
07
01
02
1
71
07
000
000
361 668 900,00

361 668 900,00
Межбюджетные трансферты
200
000
07
01
02
1
71
07
500
000
361 668 900,00

361 668 900,00
Субсидии
200
000
07
01
02
1
71
07
520
000
361 668 900,00

361 668 900,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
01
02
1
71
07
521
000
361 668 900,00

361 668 900,00
Расходы
200
000
07
01
02
1
71
07
521
200
361 668 900,00

361 668 900,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
01
02
1
71
07
521
250
361 668 900,00

361 668 900,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
01
02
1
71
07
521
251
361 668 900,00

361 668 900,00
Реконструкция зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования
200
000
07
01
02
1
71
16
000
000
320 007 980,37
64 060 502,35
255 947 478,02
Межбюджетные трансферты
200
000
07
01
02
1
71
16
500
000
320 007 980,37
64 060 502,35
255 947 478,02
Субсидии
200
000
07
01
02
1
71
16
520
000
320 007 980,37
64 060 502,35
255 947 478,02
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
01
02
1
71
16
522
000
320 007 980,37
64 060 502,35
255 947 478,02
Расходы
200
000
07
01
02
1
71
16
522
200
320 007 980,37
64 060 502,35
255 947 478,02
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
01
02
1
71
16
522
250
320 007 980,37
64 060 502,35
255 947 478,02
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
01
02
1
71
16
522
251
320 007 980,37
64 060 502,35
255 947 478,02
Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования
200
000
07
01
02
1
71
52
000
000
394 717 969,02
58 403 222,97
336 314 746,05
Межбюджетные трансферты
200
000
07
01
02
1
71
52
500
000
394 717 969,02
58 403 222,97
336 314 746,05
Субсидии
200
000
07
01
02
1
71
52
520
000
394 717 969,02
58 403 222,97
336 314 746,05
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
01
02
1
71
52
522
000
394 717 969,02
58 403 222,97
336 314 746,05
Расходы
200
000
07
01
02
1
71
52
522
200
394 717 969,02
58 403 222,97
336 314 746,05
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
01
02
1
71
52
522
250
394 717 969,02
58 403 222,97
336 314 746,05
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
01
02
1
71
52
522
251
394 717 969,02
58 403 222,97
336 314 746,05
Создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности и охраны здоровья обучающихся в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования
200
000
07
01
02
1
02
00
000
000
2 622 628 426,00
1 376 206 306,00
1 246 422 120,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
01
02
1
02
99
000
000
59 359 257,00
27 218 628,00
32 140 629,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
01
02
1
02
99
600
000
59 359 257,00
27 218 628,00
32 140 629,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
07
01
02
1
02
99
630
000
59 359 257,00
27 218 628,00
32 140 629,00
Расходы
200
000
07
01
02
1
02
99
630
200
59 359 257,00
27 218 628,00
32 140 629,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
01
02
1
02
99
630
240
59 359 257,00
27 218 628,00
32 140 629,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
07
01
02
1
02
99
630
242
59 359 257,00
27 218 628,00
32 140 629,00
Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях
200
000
07
01
02
1
72
04
000
000
282 659,00

282 659,00
Межбюджетные трансферты
200
000
07
01
02
1
72
04
500
000
282 659,00

282 659,00
Субсидии
200
000
07
01
02
1
72
04
520
000
282 659,00

282 659,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
01
02
1
72
04
521
000
282 659,00

282 659,00
Расходы
200
000
07
01
02
1
72
04
521
200
282 659,00

282 659,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
01
02
1
72
04
521
250
282 659,00

282 659,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
01
02
1
72
04
521
251
282 659,00

282 659,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с законодательством
200
000
07
01
02
1
72
08
000
000
2 562 986 510,00
1 348 987 678,00
1 213 998 832,00
Межбюджетные трансферты
200
000
07
01
02
1
72
08
500
000
2 562 986 510,00
1 348 987 678,00
1 213 998 832,00
Субвенции
200
000
07
01
02
1
72
08
530
000
2 562 986 510,00
1 348 987 678,00
1 213 998 832,00
Расходы
200
000
07
01
02
1
72
08
530
200
2 562 986 510,00
1 348 987 678,00
1 213 998 832,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
01
02
1
72
08
530
250
2 562 986 510,00
1 348 987 678,00
1 213 998 832,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
01
02
1
72
08
530
251
2 562 986 510,00
1 348 987 678,00
1 213 998 832,00
Общее образование
200
000
07
02
00
0
00
00
000
000
10 967 576 859,80
5 975 602 255,59
4 991 974 604,21
Государственная программа Омской области "Развитие системы образования Омской области"
200
000
07
02
02
0
00
00
000
000
10 777 355 072,39
5 889 043 502,43
4 888 311 569,96
Подпрограмма "Доступность качественного образования на территории Омской области"
200
000
07
02
02
1
00
00
000
000
10 555 741 819,24
5 785 311 909,78
4 770 429 909,46
Создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности и охраны здоровья обучающихся в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования
200
000
07
02
02
1
02
00
000
000
10 551 863 440,24
5 782 121 924,78
4 769 741 515,46
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
02
02
1
02
99
000
000
1 396 855 302,44
704 541 156,98
692 314 145,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
07
02
02
1
02
99
100
000
949 572 040,88
504 381 012,85
445 191 028,03
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
07
02
02
1
02
99
110
000
949 572 040,88
504 381 012,85
445 191 028,03
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
07
02
02
1
02
99
111
000
949 532 206,57
504 367 351,38
445 164 855,19
Расходы
200
000
07
02
02
1
02
99
111
200
949 532 206,57
504 367 351,38
445 164 855,19
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
02
02
1
02
99
111
210
949 532 206,57
504 367 351,38
445 164 855,19
Заработная плата
200
000
07
02
02
1
02
99
111
211
728 162 355,62
386 592 163,87
341 570 191,75
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
02
02
1
02
99
111
213
221 369 850,95
117 775 187,51
103 594 663,44
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
07
02
02
1
02
99
112
000
39 834,31
13 661,47
26 172,84
Расходы
200
000
07
02
02
1
02
99
112
200
39 834,31
13 661,47
26 172,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
02
02
1
02
99
112
210
39 834,31
13 661,47
26 172,84
Прочие выплаты
200
000
07
02
02
1
02
99
112
212
39 834,31
13 661,47
26 172,84
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
02
1
02
99
200
000
274 231 962,22
111 505 364,48
162 726 597,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
02
1
02
99
240
000
274 231 962,22
111 505 364,48
162 726 597,74
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
07
02
02
1
02
99
242
000
3 913 896,46
1 679 415,26
2 234 481,20
Расходы
200
000
07
02
02
1
02
99
242
200
3 670 526,46
1 500 713,26
2 169 813,20
Оплата работ, услуг
200
000
07
02
02
1
02
99
242
220
3 670 526,46
1 500 713,26
2 169 813,20
Услуги связи
200
000
07
02
02
1
02
99
242
221
2 149 895,01
818 992,40
1 330 902,61
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
07
02
02
1
02
99
242
225
451 688,84
239 566,11
212 122,73
Прочие работы, услуги
200
000
07
02
02
1
02
99
242
226
1 068 942,61
442 154,75
626 787,86
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
02
02
1
02
99
242
300
243 370,00
178 702,00
64 668,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
07
02
02
1
02
99
242
310
96 480,00
96 480,00

Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
07
02
02
1
02
99
242
340
146 890,00
82 222,00
64 668,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
02
1
02
99
244
000
270 318 065,76
109 825 949,22
160 492 116,54
Расходы
200
000
07
02
02
1
02
99
244
200
103 187 193,57
40 134 796,23
63 052 397,34
Оплата работ, услуг
200
000
07
02
02
1
02
99
244
220
103 187 193,57
40 134 796,23
63 052 397,34
Услуги связи
200
000
07
02
02
1
02
99
244
221
5 280,00

5 280,00
Транспортные услуги
200
000
07
02
02
1
02
99
244
222
31 500,00
31 500,00

Коммунальные услуги
200
000
07
02
02
1
02
99
244
223
70 038 702,85
31 924 957,42
38 113 745,43
Арендная плата за пользование имуществом
200
000
07
02
02
1
02
99
244
224
72 712,68
23 738,20
48 974,48
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
07
02
02
1
02
99
244
225
21 780 662,08
4 485 710,34
17 294 951,74
Прочие работы, услуги
200
000
07
02
02
1
02
99
244
226
11 258 335,96
3 668 890,27
7 589 445,69
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
02
02
1
02
99
244
300
167 130 872,19
69 691 152,99
97 439 719,20
Увеличение стоимости основных средств
200
000
07
02
02
1
02
99
244
310
3 395 145,00
493 006,00
2 902 139,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
07
02
02
1
02
99
244
340
163 735 727,19
69 198 146,99
94 537 580,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
02
02
1
02
99
600
000
150 728 343,84
76 709 087,01
74 019 256,83
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
02
02
1
02
99
610
000
105 859 751,84
54 805 523,01
51 054 228,83
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
07
02
02
1
02
99
611
000
103 766 181,84
54 805 523,01
48 960 658,83
Расходы
200
000
07
02
02
1
02
99
611
200
103 766 181,84
54 805 523,01
48 960 658,83
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
02
02
1
02
99
611
240
103 766 181,84
54 805 523,01
48 960 658,83
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
02
02
1
02
99
611
241
103 766 181,84
54 805 523,01
48 960 658,83
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
02
02
1
02
99
612
000
2 093 570,00

2 093 570,00
Расходы
200
000
07
02
02
1
02
99
612
200
2 093 570,00

2 093 570,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
02
02
1
02
99
612
240
2 093 570,00

2 093 570,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
02
02
1
02
99
612
241
2 093 570,00

2 093 570,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
07
02
02
1
02
99
630
000
44 868 592,00
21 903 564,00
22 965 028,00
Расходы
200
000
07
02
02
1
02
99
630
200
44 868 592,00
21 903 564,00
22 965 028,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
02
02
1
02
99
630
240
44 868 592,00
21 903 564,00
22 965 028,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
07
02
02
1
02
99
630
242
44 868 592,00
21 903 564,00
22 965 028,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
07
02
02
1
02
99
800
000
22 322 955,50
11 945 692,64
10 377 262,86
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
07
02
02
1
02
99
850
000
22 322 955,50
11 945 692,64
10 377 262,86
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
07
02
02
1
02
99
851
000
21 681 951,25
11 742 060,48
9 939 890,77
Расходы
200
000
07
02
02
1
02
99
851
200
21 681 951,25
11 742 060,48
9 939 890,77
Прочие расходы
200
000
07
02
02
1
02
99
851
290
21 681 951,25
11 742 060,48
9 939 890,77
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
07
02
02
1
02
99
852
000
547 301,21
141 239,74
406 061,47
Расходы
200
000
07
02
02
1
02
99
852
200
547 301,21
141 239,74
406 061,47
Прочие расходы
200
000
07
02
02
1
02
99
852
290
547 301,21
141 239,74
406 061,47
Уплата иных платежей
200
000
07
02
02
1
02
99
853
000
93 703,04
62 392,42
31 310,62
Расходы
200
000
07
02
02
1
02
99
853
200
93 703,04
62 392,42
31 310,62
Прочие расходы
200
000
07
02
02
1
02
99
853
290
93 703,04
62 392,42
31 310,62
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
200
000
07
02
02
1
50
97
000
000
35 857 200,00

35 857 200,00
Межбюджетные трансферты
200
000
07
02
02
1
50
97
500
000
35 857 200,00

35 857 200,00
Субсидии
200
000
07
02
02
1
50
97
520
000
35 857 200,00

35 857 200,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
02
02
1
50
97
521
000
35 857 200,00

35 857 200,00
Расходы
200
000
07
02
02
1
50
97
521
200
35 857 200,00

35 857 200,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
02
02
1
50
97
521
250
35 857 200,00

35 857 200,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
02
02
1
50
97
521
251
35 857 200,00

35 857 200,00
Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях
200
000
07
02
02
1
72
04
000
000
6 277 341,00

6 277 341,00
Межбюджетные трансферты
200
000
07
02
02
1
72
04
500
000
6 277 341,00

6 277 341,00
Субсидии
200
000
07
02
02
1
72
04
520
000
6 277 341,00

6 277 341,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
02
02
1
72
04
521
000
6 277 341,00

6 277 341,00
Расходы
200
000
07
02
02
1
72
04
521
200
6 277 341,00

6 277 341,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
02
02
1
72
04
521
250
6 277 341,00

6 277 341,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
02
02
1
72
04
521
251
6 277 341,00

6 277 341,00
Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)
200
000
07
02
02
1
72
07
000
000
78 103 336,00
37 925 151,00
40 178 185,00
Межбюджетные трансферты
200
000
07
02
02
1
72
07
500
000
78 103 336,00
37 925 151,00
40 178 185,00
Субсидии
200
000
07
02
02
1
72
07
520
000
78 103 336,00
37 925 151,00
40 178 185,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
02
02
1
72
07
521
000
78 103 336,00
37 925 151,00
40 178 185,00
Расходы
200
000
07
02
02
1
72
07
521
200
78 103 336,00
37 925 151,00
40 178 185,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
02
02
1
72
07
521
250
78 103 336,00
37 925 151,00
40 178 185,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
02
02
1
72
07
521
251
78 103 336,00
37 925 151,00
40 178 185,00
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с законодательством
200
000
07
02
02
1
72
08
000
000
8 693 344 058,80
4 857 612 198,00
3 835 731 860,80
Межбюджетные трансферты
200
000
07
02
02
1
72
08
500
000
8 693 344 058,80
4 857 612 198,00
3 835 731 860,80
Субвенции
200
000
07
02
02
1
72
08
530
000
8 693 344 058,80
4 857 612 198,00
3 835 731 860,80
Расходы
200
000
07
02
02
1
72
08
530
200
8 693 344 058,80
4 857 612 198,00
3 835 731 860,80
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
02
02
1
72
08
530
250
8 693 344 058,80
4 857 612 198,00
3 835 731 860,80
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
02
02
1
72
08
530
251
8 693 344 058,80
4 857 612 198,00
3 835 731 860,80
Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций
200
000
07
02
02
1
72
10
000
000
270 421 284,00
152 868 897,00
117 552 387,00
Межбюджетные трансферты
200
000
07
02
02
1
72
10
500
000
270 421 284,00
152 868 897,00
117 552 387,00
Субсидии
200
000
07
02
02
1
72
10
520
000
270 421 284,00
152 868 897,00
117 552 387,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
02
02
1
72
10
521
000
270 421 284,00
152 868 897,00
117 552 387,00
Расходы
200
000
07
02
02
1
72
10
521
200
270 421 284,00
152 868 897,00
117 552 387,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
02
02
1
72
10
521
250
270 421 284,00
152 868 897,00
117 552 387,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
02
02
1
72
10
521
251
270 421 284,00
152 868 897,00
117 552 387,00
Строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций
200
000
07
02
02
1
72
38
000
000
55 180 000,00
29 174 521,80
26 005 478,20
Межбюджетные трансферты
200
000
07
02
02
1
72
38
500
000
55 180 000,00
29 174 521,80
26 005 478,20
Субсидии
200
000
07
02
02
1
72
38
520
000
55 180 000,00
29 174 521,80
26 005 478,20
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
02
02
1
72
38
522
000
55 180 000,00
29 174 521,80
26 005 478,20
Расходы
200
000
07
02
02
1
72
38
522
200
55 180 000,00
29 174 521,80
26 005 478,20
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
02
02
1
72
38
522
250
55 180 000,00
29 174 521,80
26 005 478,20
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
02
02
1
72
38
522
251
55 180 000,00
29 174 521,80
26 005 478,20
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
200
000
07
02
02
1
72
43
000
000
5 605 918,00

5 605 918,00
Межбюджетные трансферты
200
000
07
02
02
1
72
43
500
000
5 605 918,00

5 605 918,00
Субсидии
200
000
07
02
02
1
72
43
520
000
5 605 918,00

5 605 918,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
02
02
1
72
43
521
000
5 605 918,00

5 605 918,00
Расходы
200
000
07
02
02
1
72
43
521
200
5 605 918,00

5 605 918,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
02
02
1
72
43
521
250
5 605 918,00

5 605 918,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
02
02
1
72
43
521
251
5 605 918,00

5 605 918,00
Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей
200
000
07
02
02
Я
50
26
000
000
10 219 000,00

10 219 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
07
02
02
Я
50
26
100
000
499 820,00

499 820,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
07
02
02
Я
50
26
110
000
499 820,00

499 820,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
07
02
02
Я
50
26
112
000
499 820,00

499 820,00
Расходы
200
000
07
02
02
Я
50
26
112
200
499 820,00

499 820,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
02
02
Я
50
26
112
210
13 000,00

13 000,00
Прочие выплаты
200
000
07
02
02
Я
50
26
112
212
13 000,00

13 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
02
02
Я
50
26
112
220
486 820,00

486 820,00
Транспортные услуги
200
000
07
02
02
Я
50
26
112
222
418 070,00

418 070,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
02
02
Я
50
26
112
226
68 750,00

68 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
02
Я
50
26
200
000
7 973 180,00

7 973 180,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
02
Я
50
26
240
000
7 973 180,00

7 973 180,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
07
02
02
Я
50
26
242
000
4 180 796,00

4 180 796,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
02
02
Я
50
26
242
300
4 180 796,00

4 180 796,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
07
02
02
Я
50
26
242
310
4 180 796,00

4 180 796,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
02
Я
50
26
244
000
3 792 384,00

3 792 384,00
Расходы
200
000
07
02
02
Я
50
26
244
200
532 000,00

532 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
02
02
Я
50
26
244
220
532 000,00

532 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
02
02
Я
50
26
244
226
532 000,00

532 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
02
02
Я
50
26
244
300
3 260 384,00

3 260 384,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
07
02
02
Я
50
26
244
310
3 260 384,00

3 260 384,00
Межбюджетные трансферты
200
000
07
02
02
Я
50
26
500
000
1 746 000,00

1 746 000,00
Субсидии
200
000
07
02
02
Я
50
26
520
000
1 746 000,00

1 746 000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
02
02
Я
50
26
521
000
1 746 000,00

1 746 000,00
Расходы
200
000
07
02
02
Я
50
26
521
200
1 746 000,00

1 746 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
02
02
Я
50
26
521
250
1 746 000,00

1 746 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
02
02
Я
50
26
521
251
1 746 000,00

1 746 000,00
Организация и проведение конкурсных мероприятий в сфере дополнительного образования детей
200
000
07
02
02
1
03
00
000
000
851 800,00
599 200,00
252 600,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
02
02
1
03
99
000
000
851 800,00
599 200,00
252 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
02
02
1
03
99
600
000
851 800,00
599 200,00
252 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
02
02
1
03
99
610
000
851 800,00
599 200,00
252 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
02
02
1
03
99
612
000
851 800,00
599 200,00
252 600,00
Расходы
200
000
07
02
02
1
03
99
612
200
851 800,00
599 200,00
252 600,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
02
02
1
03
99
612
240
851 800,00
599 200,00
252 600,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
02
02
1
03
99
612
241
851 800,00
599 200,00
252 600,00
Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи
200
000
07
02
02
1
05
00
000
000
3 026 579,00
2 590 785,00
435 794,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
02
02
1
05
99
000
000
3 026 579,00
2 590 785,00
435 794,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
02
02
1
05
99
600
000
3 026 579,00
2 590 785,00
435 794,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
02
02
1
05
99
610
000
3 026 579,00
2 590 785,00
435 794,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
02
02
1
05
99
612
000
3 026 579,00
2 590 785,00
435 794,00
Расходы
200
000
07
02
02
1
05
99
612
200
3 026 579,00
2 590 785,00
435 794,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
02
02
1
05
99
612
240
3 026 579,00
2 590 785,00
435 794,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
02
02
1
05
99
612
241
3 026 579,00
2 590 785,00
435 794,00
Подпрограмма "Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей"
200
000
07
02
02
2
00
00
000
000
217 024 253,15
103 662 592,65
113 361 660,50
Организация социального обслуживания, государственное обеспечение, реализация мер социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в организации для детей-сирот
200
000
07
02
02
2
01
00
000
000
217 024 253,15
103 662 592,65
113 361 660,50
Государственное обеспечение детей, проживающих в организациях для детей-сирот
200
000
07
02
02
2
01
01
000
000
1 081 600,00
369 800,00
711 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
07
02
02
2
01
01
300
000
1 081 600,00
369 800,00
711 800,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
07
02
02
2
01
01
320
000
1 081 600,00
369 800,00
711 800,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
200
000
07
02
02
2
01
01
321
000
1 081 600,00
369 800,00
711 800,00
Расходы
200
000
07
02
02
2
01
01
321
200
1 081 600,00
369 800,00
711 800,00
Социальное обеспечение
200
000
07
02
02
2
01
01
321
260
1 081 600,00
369 800,00
711 800,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
07
02
02
2
01
01
321
262
1 081 600,00
369 800,00
711 800,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
02
02
2
01
99
000
000
215 942 653,15
103 292 792,65
112 649 860,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
07
02
02
2
01
99
100
000
134 841 315,50
72 706 095,33
62 135 220,17
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
07
02
02
2
01
99
110
000
134 841 315,50
72 706 095,33
62 135 220,17
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
07
02
02
2
01
99
111
000
134 826 423,00
72 699 409,62
62 127 013,38
Расходы
200
000
07
02
02
2
01
99
111
200
134 826 423,00
72 699 409,62
62 127 013,38
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
02
02
2
01
99
111
210
134 826 423,00
72 699 409,62
62 127 013,38
Заработная плата
200
000
07
02
02
2
01
99
111
211
104 600 337,28
57 089 159,68
47 511 177,60
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
02
02
2
01
99
111
213
30 226 085,72
15 610 249,94
14 615 835,78
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
07
02
02
2
01
99
112
000
14 892,50
6 685,71
8 206,79
Расходы
200
000
07
02
02
2
01
99
112
200
14 892,50
6 685,71
8 206,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
02
02
2
01
99
112
210
14 892,50
6 685,71
8 206,79
Прочие выплаты
200
000
07
02
02
2
01
99
112
212
14 892,50
6 685,71
8 206,79
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
02
2
01
99
200
000
77 577 342,24
29 160 270,65
48 417 071,59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
02
2
01
99
240
000
77 577 342,24
29 160 270,65
48 417 071,59
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
07
02
02
2
01
99
242
000
1 549 905,33
733 581,51
816 323,82
Расходы
200
000
07
02
02
2
01
99
242
200
1 549 905,33
733 581,51
816 323,82
Оплата работ, услуг
200
000
07
02
02
2
01
99
242
220
1 549 905,33
733 581,51
816 323,82
Услуги связи
200
000
07
02
02
2
01
99
242
221
848 041,35
357 477,15
490 564,20
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
07
02
02
2
01
99
242
225
78 000,00
10 000,00
68 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
02
02
2
01
99
242
226
623 863,98
366 104,36
257 759,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
02
2
01
99
244
000
76 027 436,91
28 426 689,14
47 600 747,77
Расходы
200
000
07
02
02
2
01
99
244
200
30 522 435,83
12 967 755,93
17 554 679,90
Оплата работ, услуг
200
000
07
02
02
2
01
99
244
220
30 522 435,83
12 967 755,93
17 554 679,90
Коммунальные услуги
200
000
07
02
02
2
01
99
244
223
21 030 278,99
10 950 701,28
10 079 577,71
Арендная плата за пользование имуществом
200
000
07
02
02
2
01
99
244
224
79 795,07
32 653,45
47 141,62
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
07
02
02
2
01
99
244
225
6 529 815,18
1 166 441,37
5 363 373,81
Прочие работы, услуги
200
000
07
02
02
2
01
99
244
226
2 882 546,59
817 959,83
2 064 586,76
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
02
02
2
01
99
244
300
45 505 001,08
15 458 933,21
30 046 067,87
Увеличение стоимости основных средств
200
000
07
02
02
2
01
99
244
310
170 600,00
134 390,00
36 210,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
07
02
02
2
01
99
244
340
45 334 401,08
15 324 543,21
30 009 857,87
Иные бюджетные ассигнования
200
000
07
02
02
2
01
99
800
000
3 523 995,41
1 426 426,67
2 097 568,74
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
07
02
02
2
01
99
850
000
3 523 995,41
1 426 426,67
2 097 568,74
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
07
02
02
2
01
99
851
000
3 395 311,36
1 385 280,54
2 010 030,82
Расходы
200
000
07
02
02
2
01
99
851
200
3 395 311,36
1 385 280,54
2 010 030,82
Прочие расходы
200
000
07
02
02
2
01
99
851
290
3 395 311,36
1 385 280,54
2 010 030,82
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
07
02
02
2
01
99
852
000
128 556,58
41 018,66
87 537,92
Расходы
200
000
07
02
02
2
01
99
852
200
128 556,58
41 018,66
87 537,92
Прочие расходы
200
000
07
02
02
2
01
99
852
290
128 556,58
41 018,66
87 537,92
Уплата иных платежей
200
000
07
02
02
2
01
99
853
000
127,47
127,47

Расходы
200
000
07
02
02
2
01
99
853
200
127,47
127,47

Прочие расходы
200
000
07
02
02
2
01
99
853
290
127,47
127,47

Подпрограмма "Государственное управление и кадровое обеспечение в сфере образования"
200
000
07
02
02
3
00
00
000
000
4 589 000,00
69 000,00
4 520 000,00
Создание условий для непрерывного профессионального развития работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
200
000
07
02
02
3
02
00
000
000
4 589 000,00
69 000,00
4 520 000,00
Поощрение лучших учителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
200
000
07
02
02
3
02
03
000
000
1 680 000,00

1 680 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
07
02
02
3
02
03
300
000
1 680 000,00

1 680 000,00
Премии и гранты
200
000
07
02
02
3
02
03
350
000
1 680 000,00

1 680 000,00
Расходы
200
000
07
02
02
3
02
03
350
200
1 680 000,00

1 680 000,00
Прочие расходы
200
000
07
02
02
3
02
03
350
290
1 680 000,00

1 680 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
02
02
3
02
99
000
000
109 000,00
69 000,00
40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
02
02
3
02
99
600
000
109 000,00
69 000,00
40 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
02
02
3
02
99
610
000
109 000,00
69 000,00
40 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
02
02
3
02
99
612
000
109 000,00
69 000,00
40 000,00
Расходы
200
000
07
02
02
3
02
99
612
200
109 000,00
69 000,00
40 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
02
02
3
02
99
612
240
109 000,00
69 000,00
40 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
02
02
3
02
99
612
241
109 000,00
69 000,00
40 000,00
Поощрение лучших учителей
200
000
07
02
02
3
50
88
000
000
2 800 000,00

2 800 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
07
02
02
3
50
88
300
000
2 800 000,00

2 800 000,00
Премии и гранты
200
000
07
02
02
3
50
88
350
000
2 800 000,00

2 800 000,00
Расходы
200
000
07
02
02
3
50
88
350
200
2 800 000,00

2 800 000,00
Прочие расходы
200
000
07
02
02
3
50
88
350
290
2 800 000,00

2 800 000,00
Государственная программа Омской области "Доступная среда"
200
000
07
02
04
0
00
00
000
000
35 934 800,00

35 934 800,00
Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов
200
000
07
02
04
0
02
00
000
000
35 934 800,00

35 934 800,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
02
04
0
02
99
000
000
4 700 286,00

4 700 286,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
04
0
02
99
200
000
4 700 286,00

4 700 286,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
04
0
02
99
240
000
4 700 286,00

4 700 286,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
04
0
02
99
244
000
4 700 286,00

4 700 286,00
Расходы
200
000
07
02
04
0
02
99
244
200
2 444 286,00

2 444 286,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
02
04
0
02
99
244
220
2 444 286,00

2 444 286,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
07
02
04
0
02
99
244
225
2 444 286,00

2 444 286,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
02
04
0
02
99
244
300
2 256 000,00

2 256 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
07
02
04
0
02
99
244
310
2 256 000,00

2 256 000,00
Создание сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития
200
000
07
02
04
0
72
41
000
000
9 799 714,00

9 799 714,00
Межбюджетные трансферты
200
000
07
02
04
0
72
41
500
000
9 799 714,00

9 799 714,00
Субсидии
200
000
07
02
04
0
72
41
520
000
9 799 714,00

9 799 714,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
02
04
0
72
41
521
000
9 799 714,00

9 799 714,00
Расходы
200
000
07
02
04
0
72
41
521
200
9 799 714,00

9 799 714,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
02
04
0
72
41
521
250
9 799 714,00

9 799 714,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
02
04
0
72
41
521
251
9 799 714,00

9 799 714,00
Реализация мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
200
000
07
02
04
У
50
27
000
000
21 434 800,00

21 434 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
04
У
50
27
200
000
6 948 502,00

6 948 502,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
04
У
50
27
240
000
6 948 502,00

6 948 502,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
04
У
50
27
244
000
6 948 502,00

6 948 502,00
Расходы
200
000
07
02
04
У
50
27
244
200
6 948 502,00

6 948 502,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
02
04
У
50
27
244
220
6 948 502,00

6 948 502,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
07
02
04
У
50
27
244
225
6 948 502,00

6 948 502,00
Межбюджетные трансферты
200
000
07
02
04
У
50
27
500
000
14 486 298,00

14 486 298,00
Субсидии
200
000
07
02
04
У
50
27
520
000
14 486 298,00

14 486 298,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
02
04
У
50
27
521
000
14 486 298,00

14 486 298,00
Расходы
200
000
07
02
04
У
50
27
521
200
14 486 298,00

14 486 298,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
02
04
У
50
27
521
250
14 486 298,00

14 486 298,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
02
04
У
50
27
521
251
14 486 298,00

14 486 298,00
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
200
000
07
02
06
0
00
00
000
000
16 600 000,00
580 000,00
16 020 000,00
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
200
000
07
02
06
4
00
00
000
000
16 600 000,00
580 000,00
16 020 000,00
Повышение уровня социально-инженерного обустройства села
200
000
07
02
06
4
02
00
000
000
16 600 000,00
580 000,00
16 020 000,00
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных организаций
200
000
07
02
06
4
72
35
000
000
5 000 000,00
580 000,00
4 420 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
07
02
06
4
72
35
500
000
5 000 000,00
580 000,00
4 420 000,00
Субсидии
200
000
07
02
06
4
72
35
520
000
5 000 000,00
580 000,00
4 420 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
02
06
4
72
35
522
000
5 000 000,00
580 000,00
4 420 000,00
Расходы
200
000
07
02
06
4
72
35
522
200
5 000 000,00
580 000,00
4 420 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
02
06
4
72
35
522
250
5 000 000,00
580 000,00
4 420 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
02
06
4
72
35
522
251
5 000 000,00
580 000,00
4 420 000,00
Обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности
200
000
07
02
06
Я
50
18
000
000
11 600 000,00

11 600 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
07
02
06
Я
50
18
500
000
11 600 000,00

11 600 000,00
Субсидии
200
000
07
02
06
Я
50
18
520
000
11 600 000,00

11 600 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
02
06
Я
50
18
522
000
11 600 000,00

11 600 000,00
Расходы
200
000
07
02
06
Я
50
18
522
200
11 600 000,00

11 600 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
02
06
Я
50
18
522
250
11 600 000,00

11 600 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
02
06
Я
50
18
522
251
11 600 000,00

11 600 000,00
Государственная программа Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области"
200
000
07
02
07
0
00
00
000
000
110 700,00

110 700,00
Подпрограмма "Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области"
200
000
07
02
07
2
00
00
000
000
110 700,00

110 700,00
Организация проведения специальной оценки условий труда на территории Омской области
200
000
07
02
07
2
06
00
000
000
110 700,00

110 700,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
02
07
2
06
99
000
000
110 700,00

110 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
07
2
06
99
200
000
110 700,00

110 700,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
07
2
06
99
240
000
110 700,00

110 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
07
2
06
99
244
000
110 700,00

110 700,00
Расходы
200
000
07
02
07
2
06
99
244
200
110 700,00

110 700,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
02
07
2
06
99
244
220
110 700,00

110 700,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
02
07
2
06
99
244
226
110 700,00

110 700,00
Государственная программа Омской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области"
200
000
07
02
10
0
00
00
000
000
614 510,00
382 965,00
231 545,00
Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму"
200
000
07
02
10
1
00
00
000
000
614 510,00
382 965,00
231 545,00
Общие организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в Омской области
200
000
07
02
10
1
01
00
000
000
614 510,00
382 965,00
231 545,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
02
10
1
01
99
000
000
614 510,00
382 965,00
231 545,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
02
10
1
01
99
600
000
614 510,00
382 965,00
231 545,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
02
10
1
01
99
610
000
614 510,00
382 965,00
231 545,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
02
10
1
01
99
612
000
614 510,00
382 965,00
231 545,00
Расходы
200
000
07
02
10
1
01
99
612
200
614 510,00
382 965,00
231 545,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
02
10
1
01
99
612
240
614 510,00
382 965,00
231 545,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
02
10
1
01
99
612
241
614 510,00
382 965,00
231 545,00
Государственная программа Омской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
200
000
07
02
11
0
00
00
000
000
132 148 277,41
85 358 288,16
46 789 989,25
Подпрограмма "Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры"
200
000
07
02
11
5
00
00
000
000
124 990 582,32
81 118 842,16
43 871 740,16
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области
200
000
07
02
11
5
01
00
000
000
124 990 582,32
81 118 842,16
43 871 740,16
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам на осуществление государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
200
000
07
02
11
5
51
47
000
000
100 000,00

100 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
07
02
11
5
51
47
500
000
100 000,00

100 000,00
Иные межбюджетные трансферты
200
000
07
02
11
5
51
47
540
000
100 000,00

100 000,00
Расходы
200
000
07
02
11
5
51
47
540
200
100 000,00

100 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
02
11
5
51
47
540
250
100 000,00

100 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
02
11
5
51
47
540
251
100 000,00

100 000,00
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам на осуществление государственной поддержки лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
200
000
07
02
11
5
51
48
000
000
50 000,00

50 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
07
02
11
5
51
48
500
000
50 000,00

50 000,00
Иные межбюджетные трансферты
200
000
07
02
11
5
51
48
540
000
50 000,00

50 000,00
Расходы
200
000
07
02
11
5
51
48
540
200
50 000,00

50 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
02
11
5
51
48
540
250
50 000,00

50 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
02
11
5
51
48
540
251
50 000,00

50 000,00
Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области
200
000
07
02
11
5
71
24
000
000
124 840 582,32
81 118 842,16
43 721 740,16
Межбюджетные трансферты
200
000
07
02
11
5
71
24
500
000
124 840 582,32
81 118 842,16
43 721 740,16
Субсидии
200
000
07
02
11
5
71
24
520
000
124 840 582,32
81 118 842,16
43 721 740,16
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
02
11
5
71
24
521
000
124 840 582,32
81 118 842,16
43 721 740,16
Расходы
200
000
07
02
11
5
71
24
521
200
124 840 582,32
81 118 842,16
43 721 740,16
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
02
11
5
71
24
521
250
124 840 582,32
81 118 842,16
43 721 740,16
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
02
11
5
71
24
521
251
124 840 582,32
81 118 842,16
43 721 740,16
Подпрограмма "Развитие системы управления и кадрового потенциала"
200
000
07
02
11
6
00
00
000
000
7 157 695,09
4 239 446,00
2 918 249,09
Кадровое обеспечение отрасли культуры
200
000
07
02
11
6
02
00
000
000
7 157 695,09
4 239 446,00
2 918 249,09
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
02
11
6
02
99
000
000
7 157 695,09
4 239 446,00
2 918 249,09
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
02
11
6
02
99
600
000
7 157 695,09
4 239 446,00
2 918 249,09
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
02
11
6
02
99
610
000
7 157 695,09
4 239 446,00
2 918 249,09
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
07
02
11
6
02
99
611
000
7 157 695,09
4 239 446,00
2 918 249,09
Расходы
200
000
07
02
11
6
02
99
611
200
7 157 695,09
4 239 446,00
2 918 249,09
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
02
11
6
02
99
611
240
7 157 695,09
4 239 446,00
2 918 249,09
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
02
11
6
02
99
611
241
7 157 695,09
4 239 446,00
2 918 249,09
Государственная программа Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области"
200
000
07
02
17
0
00
00
000
000
4 576 000,00

4 576 000,00
Подпрограмма "Сокращение энергетических издержек в государственном секторе экономики Омской области"
200
000
07
02
17
1
00
00
000
000
4 576 000,00

4 576 000,00
Внедрение энергоэффективных технологий в государственных учреждениях и органах исполнительной власти Омской области
200
000
07
02
17
1
02
00
000
000
4 576 000,00

4 576 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
02
17
1
02
99
000
000
4 576 000,00

4 576 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
17
1
02
99
200
000
4 076 000,00

4 076 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
17
1
02
99
240
000
4 076 000,00

4 076 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
02
17
1
02
99
244
000
4 076 000,00

4 076 000,00
Расходы
200
000
07
02
17
1
02
99
244
200
4 076 000,00

4 076 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
02
17
1
02
99
244
220
4 076 000,00

4 076 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
07
02
17
1
02
99
244
225
4 076 000,00

4 076 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
02
17
1
02
99
600
000
500 000,00

500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
02
17
1
02
99
610
000
500 000,00

500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
02
17
1
02
99
612
000
500 000,00

500 000,00
Расходы
200
000
07
02
17
1
02
99
612
200
500 000,00

500 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
02
17
1
02
99
612
240
500 000,00

500 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
02
17
1
02
99
612
241
500 000,00

500 000,00
Непрограммные расходы
200
000
07
02
99
0
00
00
000
000
237 500,00
237 500,00

Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
07
02
99
1
00
00
000
000
237 500,00
237 500,00

Мероприятия в сфере государственного управления
200
000
07
02
99
1
01
00
000
000
237 500,00
237 500,00

Резервный фонд Правительства Омской области
200
000
07
02
99
1
01
97
000
000
237 500,00
237 500,00

Межбюджетные трансферты
200
000
07
02
99
1
01
97
500
000
237 500,00
237 500,00

Иные межбюджетные трансферты
200
000
07
02
99
1
01
97
540
000
237 500,00
237 500,00

Расходы
200
000
07
02
99
1
01
97
540
200
237 500,00
237 500,00

Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
02
99
1
01
97
540
250
237 500,00
237 500,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
02
99
1
01
97
540
251
237 500,00
237 500,00

Среднее профессиональное образование
200
000
07
04
00
0
00
00
000
000
2 343 779 232,01
1 258 273 395,81
1 085 505 836,20
Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области"
200
000
07
04
01
0
00
00
000
000
86 145 200,62
49 733 084,51
36 412 116,11
Подпрограмма "Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области"
200
000
07
04
01
7
00
00
000
000
76 860 652,30
45 747 557,72
31 113 094,58
Подготовка работников для государственных учреждений здравоохранения Омской области, повышение уровня заработной платы медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Омской области
200
000
07
04
01
7
01
00
000
000
76 860 652,30
45 747 557,72
31 113 094,58
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
04
01
7
01
99
000
000
76 860 652,30
45 747 557,72
31 113 094,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
01
7
01
99
600
000
76 860 652,30
45 747 557,72
31 113 094,58
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
01
7
01
99
610
000
76 860 652,30
45 747 557,72
31 113 094,58
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
07
04
01
7
01
99
611
000
76 860 652,30
45 747 557,72
31 113 094,58
Расходы
200
000
07
04
01
7
01
99
611
200
76 860 652,30
45 747 557,72
31 113 094,58
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
01
7
01
99
611
240
76 860 652,30
45 747 557,72
31 113 094,58
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
01
7
01
99
611
241
76 860 652,30
45 747 557,72
31 113 094,58
Подпрограмма "Эффективное управление отраслью здравоохранения"
200
000
07
04
01
Б
00
00
000
000
9 284 548,32
3 985 526,79
5 299 021,53
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
200
000
07
04
01
Б
03
00
000
000
9 284 548,32
3 985 526,79
5 299 021,53
Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в бюджетных образовательных организациях Омской области среднего профессионального образования
200
000
07
04
01
Б
03
03
000
000
4 629 623,20
2 314 800,00
2 314 823,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
01
Б
03
03
600
000
4 629 623,20
2 314 800,00
2 314 823,20
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
01
Б
03
03
610
000
4 629 623,20
2 314 800,00
2 314 823,20
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
01
Б
03
03
612
000
4 629 623,20
2 314 800,00
2 314 823,20
Расходы
200
000
07
04
01
Б
03
03
612
200
4 629 623,20
2 314 800,00
2 314 823,20
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
01
Б
03
03
612
240
4 629 623,20
2 314 800,00
2 314 823,20
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
01
Б
03
03
612
241
4 629 623,20
2 314 800,00
2 314 823,20
Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детям-сиротам - выпускникам бюджетных образовательных организаций Омской области среднего профессионального образования, а также мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря детям-сиротам, обучающимся в бюджетных образовательных организациях Омской области среднего профессионального образования
200
000
07
04
01
Б
03
04
000
000
2 293 065,12
530 724,79
1 762 340,33
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
01
Б
03
04
600
000
2 293 065,12
530 724,79
1 762 340,33
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
01
Б
03
04
610
000
2 293 065,12
530 724,79
1 762 340,33
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
01
Б
03
04
612
000
2 293 065,12
530 724,79
1 762 340,33
Расходы
200
000
07
04
01
Б
03
04
612
200
2 293 065,12
530 724,79
1 762 340,33
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
01
Б
03
04
612
240
2 293 065,12
530 724,79
1 762 340,33
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
01
Б
03
04
612
241
2 293 065,12
530 724,79
1 762 340,33
Предоставление ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам, обучающимся в бюджетных образовательных организациях Омской области среднего профессионального образования
200
000
07
04
01
Б
03
05
000
000
161 364,00
13 000,00
148 364,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
01
Б
03
05
600
000
161 364,00
13 000,00
148 364,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
01
Б
03
05
610
000
161 364,00
13 000,00
148 364,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
01
Б
03
05
612
000
161 364,00
13 000,00
148 364,00
Расходы
200
000
07
04
01
Б
03
05
612
200
161 364,00
13 000,00
148 364,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
01
Б
03
05
612
240
161 364,00
13 000,00
148 364,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
01
Б
03
05
612
241
161 364,00
13 000,00
148 364,00
Предоставление мер социальной поддержки по единовременному денежному пособию детям-сиротам - выпускникам государственных образовательных организаций Омской области среднего профессионального образования
200
000
07
04
01
Б
03
06
000
000
10 096,00
4 602,00
5 494,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
01
Б
03
06
600
000
10 096,00
4 602,00
5 494,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
01
Б
03
06
610
000
10 096,00
4 602,00
5 494,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
01
Б
03
06
612
000
10 096,00
4 602,00
5 494,00
Расходы
200
000
07
04
01
Б
03
06
612
200
10 096,00
4 602,00
5 494,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
01
Б
03
06
612
240
10 096,00
4 602,00
5 494,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
01
Б
03
06
612
241
10 096,00
4 602,00
5 494,00
Предоставление мер социальной поддержки по ежемесячной денежной выплате на личные нужды обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области
200
000
07
04
01
Б
03
07
000
000
1 920 000,00
960 000,00
960 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
01
Б
03
07
600
000
1 920 000,00
960 000,00
960 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
01
Б
03
07
610
000
1 920 000,00
960 000,00
960 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
01
Б
03
07
612
000
1 920 000,00
960 000,00
960 000,00
Расходы
200
000
07
04
01
Б
03
07
612
200
1 920 000,00
960 000,00
960 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
01
Б
03
07
612
240
1 920 000,00
960 000,00
960 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
01
Б
03
07
612
241
1 920 000,00
960 000,00
960 000,00
Предоставление мер социальной поддержки по единовременной денежной выплате на личные нужды обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
200
000
07
04
01
Б
03
08
000
000
54 400,00
54 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
01
Б
03
08
600
000
54 400,00
54 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
01
Б
03
08
610
000
54 400,00
54 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
01
Б
03
08
612
000
54 400,00
54 400,00

Расходы
200
000
07
04
01
Б
03
08
612
200
54 400,00
54 400,00

Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
01
Б
03
08
612
240
54 400,00
54 400,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
01
Б
03
08
612
241
54 400,00
54 400,00

Предоставление мер социальной поддержки по материальной помощи обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Омской области
200
000
07
04
01
Б
03
09
000
000
216 000,00
108 000,00
108 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
01
Б
03
09
600
000
216 000,00
108 000,00
108 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
01
Б
03
09
610
000
216 000,00
108 000,00
108 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
01
Б
03
09
612
000
216 000,00
108 000,00
108 000,00
Расходы
200
000
07
04
01
Б
03
09
612
200
216 000,00
108 000,00
108 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
01
Б
03
09
612
240
216 000,00
108 000,00
108 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
01
Б
03
09
612
241
216 000,00
108 000,00
108 000,00
Государственная программа Омской области "Развитие системы образования Омской области"
200
000
07
04
02
0
00
00
000
000
2 098 010 978,87
1 126 807 568,78
971 203 410,09
Подпрограмма "Доступность качественного образования на территории Омской области"
200
000
07
04
02
1
00
00
000
000
2 098 010 978,87
1 126 807 568,78
971 203 410,09
Создание условий для организации образовательного процесса в профессиональных организациях
200
000
07
04
02
1
04
00
000
000
2 097 908 128,87
1 126 725 568,78
971 182 560,09
Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в профессиональных организациях
200
000
07
04
02
1
04
01
000
000
267 564 091,77
88 673 900,70
178 890 191,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
02
1
04
01
600
000
267 564 091,77
88 673 900,70
178 890 191,07
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
02
1
04
01
610
000
267 564 091,77
88 673 900,70
178 890 191,07
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
02
1
04
01
612
000
267 564 091,77
88 673 900,70
178 890 191,07
Расходы
200
000
07
04
02
1
04
01
612
200
267 564 091,77
88 673 900,70
178 890 191,07
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
02
1
04
01
612
240
267 564 091,77
88 673 900,70
178 890 191,07
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
02
1
04
01
612
241
267 564 091,77
88 673 900,70
178 890 191,07
Стипендиальное обеспечение обучающихся в профессиональных организациях
200
000
07
04
02
1
04
02
000
000
91 061 831,00
41 241 766,48
49 820 064,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
02
1
04
02
600
000
91 061 831,00
41 241 766,48
49 820 064,52
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
02
1
04
02
610
000
91 061 831,00
41 241 766,48
49 820 064,52
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
02
1
04
02
612
000
91 061 831,00
41 241 766,48
49 820 064,52
Расходы
200
000
07
04
02
1
04
02
612
200
91 061 831,00
41 241 766,48
49 820 064,52
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
02
1
04
02
612
240
91 061 831,00
41 241 766,48
49 820 064,52
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
02
1
04
02
612
241
91 061 831,00
41 241 766,48
49 820 064,52
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
04
02
1
04
99
000
000
1 697 238 706,10
995 305 901,60
701 932 804,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
02
1
04
99
600
000
1 697 238 706,10
995 305 901,60
701 932 804,50
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
02
1
04
99
610
000
1 697 238 706,10
995 305 901,60
701 932 804,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
07
04
02
1
04
99
611
000
1 667 113 616,10
980 013 760,42
687 099 855,68
Расходы
200
000
07
04
02
1
04
99
611
200
1 667 113 616,10
980 013 760,42
687 099 855,68
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
02
1
04
99
611
240
1 667 113 616,10
980 013 760,42
687 099 855,68
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
02
1
04
99
611
241
1 667 113 616,10
980 013 760,42
687 099 855,68
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
02
1
04
99
612
000
30 125 090,00
15 292 141,18
14 832 948,82
Расходы
200
000
07
04
02
1
04
99
612
200
30 125 090,00
15 292 141,18
14 832 948,82
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
02
1
04
99
612
240
30 125 090,00
15 292 141,18
14 832 948,82
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
02
1
04
99
612
241
30 125 090,00
15 292 141,18
14 832 948,82
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации
200
000
07
04
02
1
38
93
000
000
1 504 000,00
1 504 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
07
04
02
1
38
93
300
000
1 504 000,00
1 504 000,00

Стипендии
200
000
07
04
02
1
38
93
340
000
1 504 000,00
1 504 000,00

Расходы
200
000
07
04
02
1
38
93
340
200
1 504 000,00
1 504 000,00

Прочие расходы
200
000
07
04
02
1
38
93
340
290
1 504 000,00
1 504 000,00

Разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования
200
000
07
04
02
Ю
50
26
000
000
40 539 500,00

40 539 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
02
Ю
50
26
600
000
40 539 500,00

40 539 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
02
Ю
50
26
610
000
40 539 500,00

40 539 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
02
Ю
50
26
612
000
40 539 500,00

40 539 500,00
Расходы
200
000
07
04
02
Ю
50
26
612
200
40 539 500,00

40 539 500,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
02
Ю
50
26
612
240
40 539 500,00

40 539 500,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
02
Ю
50
26
612
241
40 539 500,00

40 539 500,00
Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи
200
000
07
04
02
1
05
00
000
000
102 850,00
82 000,00
20 850,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
04
02
1
05
99
000
000
102 850,00
82 000,00
20 850,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
02
1
05
99
600
000
102 850,00
82 000,00
20 850,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
02
1
05
99
610
000
102 850,00
82 000,00
20 850,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
02
1
05
99
612
000
102 850,00
82 000,00
20 850,00
Расходы
200
000
07
04
02
1
05
99
612
200
102 850,00
82 000,00
20 850,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
02
1
05
99
612
240
102 850,00
82 000,00
20 850,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
02
1
05
99
612
241
102 850,00
82 000,00
20 850,00
Государственная программа Омской области "Доступная среда"
200
000
07
04
04
0
00
00
000
000
19 937 520,00
851 648,00
19 085 872,00
Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов
200
000
07
04
04
0
02
00
000
000
18 937 520,00
851 648,00
18 085 872,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
04
04
0
02
99
000
000
7 618 760,00
851 648,00
6 767 112,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
04
0
02
99
600
000
7 618 760,00
851 648,00
6 767 112,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
04
0
02
99
610
000
7 618 760,00
851 648,00
6 767 112,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
04
0
02
99
612
000
7 618 760,00
851 648,00
6 767 112,00
Расходы
200
000
07
04
04
0
02
99
612
200
7 618 760,00
851 648,00
6 767 112,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
04
0
02
99
612
240
7 618 760,00
851 648,00
6 767 112,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
04
0
02
99
612
241
7 618 760,00
851 648,00
6 767 112,00
Реализация мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
200
000
07
04
04
Ю
50
27
000
000
11 318 760,00

11 318 760,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
04
Ю
50
27
600
000
11 318 760,00

11 318 760,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
04
Ю
50
27
610
000
11 318 760,00

11 318 760,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
04
Ю
50
27
612
000
11 318 760,00

11 318 760,00
Расходы
200
000
07
04
04
Ю
50
27
612
200
11 318 760,00

11 318 760,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
04
Ю
50
27
612
240
11 318 760,00

11 318 760,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
04
Ю
50
27
612
241
11 318 760,00

11 318 760,00
Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств областного бюджета
200
000
07
04
04
0
04
00
000
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
04
04
0
04
99
000
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
04
0
04
99
600
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
04
0
04
99
610
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
04
0
04
99
612
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Расходы
200
000
07
04
04
0
04
99
612
200
1 000 000,00

1 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
04
0
04
99
612
240
1 000 000,00

1 000 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
04
0
04
99
612
241
1 000 000,00

1 000 000,00
Государственная программа Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области"
200
000
07
04
07
0
00
00
000
000
980 800,00

980 800,00
Подпрограмма "Содействие занятости населения Омской области"
200
000
07
04
07
1
00
00
000
000
461 500,00

461 500,00
Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными
200
000
07
04
07
1
01
00
000
000
461 500,00

461 500,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
04
07
1
01
99
000
000
461 500,00

461 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
07
1
01
99
600
000
461 500,00

461 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
07
1
01
99
610
000
461 500,00

461 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
07
1
01
99
612
000
461 500,00

461 500,00
Расходы
200
000
07
04
07
1
01
99
612
200
461 500,00

461 500,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
07
1
01
99
612
240
461 500,00

461 500,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
07
1
01
99
612
241
461 500,00

461 500,00
Подпрограмма "Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области"
200
000
07
04
07
2
00
00
000
000
519 300,00

519 300,00
Организация проведения специальной оценки условий труда на территории Омской области
200
000
07
04
07
2
06
00
000
000
519 300,00

519 300,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
04
07
2
06
99
000
000
519 300,00

519 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
07
2
06
99
600
000
519 300,00

519 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
07
2
06
99
610
000
519 300,00

519 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
07
2
06
99
612
000
519 300,00

519 300,00
Расходы
200
000
07
04
07
2
06
99
612
200
519 300,00

519 300,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
07
2
06
99
612
240
519 300,00

519 300,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
07
2
06
99
612
241
519 300,00

519 300,00
Государственная программа Омской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области"
200
000
07
04
10
0
00
00
000
000
141 000,00
141 000,00

Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму"
200
000
07
04
10
1
00
00
000
000
141 000,00
141 000,00

Общие организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в Омской области
200
000
07
04
10
1
01
00
000
000
141 000,00
141 000,00

Реализация прочих мероприятий
200
000
07
04
10
1
01
99
000
000
141 000,00
141 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
10
1
01
99
600
000
141 000,00
141 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
10
1
01
99
610
000
141 000,00
141 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
10
1
01
99
612
000
141 000,00
141 000,00

Расходы
200
000
07
04
10
1
01
99
612
200
141 000,00
141 000,00

Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
10
1
01
99
612
240
141 000,00
141 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
10
1
01
99
612
241
141 000,00
141 000,00

Государственная программа Омской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
200
000
07
04
11
0
00
00
000
000
137 139 732,52
80 740 094,52
56 399 638,00
Подпрограмма "Наследие"
200
000
07
04
11
1
00
00
000
000
1 500 000,00
800 000,00
700 000,00
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
200
000
07
04
11
1
01
00
000
000
1 500 000,00
800 000,00
700 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
04
11
1
01
99
000
000
1 500 000,00
800 000,00
700 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
11
1
01
99
600
000
1 500 000,00
800 000,00
700 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
11
1
01
99
610
000
1 500 000,00
800 000,00
700 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
07
04
11
1
01
99
611
000
1 500 000,00
800 000,00
700 000,00
Расходы
200
000
07
04
11
1
01
99
611
200
1 500 000,00
800 000,00
700 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
11
1
01
99
611
240
1 500 000,00
800 000,00
700 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
11
1
01
99
611
241
1 500 000,00
800 000,00
700 000,00
Подпрограмма "Искусство"
200
000
07
04
11
2
00
00
000
000
1 494 999,95
848 999,95
646 000,00
Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи
200
000
07
04
11
2
03
00
000
000
1 494 999,95
848 999,95
646 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
04
11
2
03
99
000
000
1 494 999,95
848 999,95
646 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
11
2
03
99
600
000
1 494 999,95
848 999,95
646 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
11
2
03
99
610
000
1 494 999,95
848 999,95
646 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
07
04
11
2
03
99
611
000
1 069 999,95
848 999,95
221 000,00
Расходы
200
000
07
04
11
2
03
99
611
200
1 069 999,95
848 999,95
221 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
11
2
03
99
611
240
1 069 999,95
848 999,95
221 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
11
2
03
99
611
241
1 069 999,95
848 999,95
221 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
11
2
03
99
612
000
425 000,00

425 000,00
Расходы
200
000
07
04
11
2
03
99
612
200
425 000,00

425 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
11
2
03
99
612
240
425 000,00

425 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
11
2
03
99
612
241
425 000,00

425 000,00
Подпрограмма "Этносфера. Творчество. Досуг"
200
000
07
04
11
3
00
00
000
000
250 000,00
250 000,00

Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества
200
000
07
04
11
3
02
00
000
000
250 000,00
250 000,00

Реализация прочих мероприятий
200
000
07
04
11
3
02
99
000
000
250 000,00
250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
11
3
02
99
600
000
250 000,00
250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
11
3
02
99
610
000
250 000,00
250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
07
04
11
3
02
99
611
000
250 000,00
250 000,00

Расходы
200
000
07
04
11
3
02
99
611
200
250 000,00
250 000,00

Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
11
3
02
99
611
240
250 000,00
250 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
11
3
02
99
611
241
250 000,00
250 000,00

Подпрограмма "Развитие системы управления и кадрового потенциала"
200
000
07
04
11
6
00
00
000
000
133 894 732,57
78 841 094,57
55 053 638,00
Кадровое обеспечение отрасли культуры
200
000
07
04
11
6
02
00
000
000
133 894 732,57
78 841 094,57
55 053 638,00
Предоставление мер социальной поддержки студентам образовательных учреждений
200
000
07
04
11
6
02
01
000
000
11 146 696,53
4 925 750,26
6 220 946,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
11
6
02
01
600
000
11 146 696,53
4 925 750,26
6 220 946,27
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
11
6
02
01
610
000
11 146 696,53
4 925 750,26
6 220 946,27
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
11
6
02
01
612
000
11 146 696,53
4 925 750,26
6 220 946,27
Расходы
200
000
07
04
11
6
02
01
612
200
11 146 696,53
4 925 750,26
6 220 946,27
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
11
6
02
01
612
240
11 146 696,53
4 925 750,26
6 220 946,27
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
11
6
02
01
612
241
11 146 696,53
4 925 750,26
6 220 946,27
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
04
11
6
02
99
000
000
122 748 036,04
73 915 344,31
48 832 691,73
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
11
6
02
99
600
000
122 748 036,04
73 915 344,31
48 832 691,73
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
11
6
02
99
610
000
122 748 036,04
73 915 344,31
48 832 691,73
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
07
04
11
6
02
99
611
000
122 548 036,04
73 915 344,31
48 632 691,73
Расходы
200
000
07
04
11
6
02
99
611
200
122 548 036,04
73 915 344,31
48 632 691,73
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
11
6
02
99
611
240
122 548 036,04
73 915 344,31
48 632 691,73
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
11
6
02
99
611
241
122 548 036,04
73 915 344,31
48 632 691,73
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
11
6
02
99
612
000
200 000,00

200 000,00
Расходы
200
000
07
04
11
6
02
99
612
200
200 000,00

200 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
11
6
02
99
612
240
200 000,00

200 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
11
6
02
99
612
241
200 000,00

200 000,00
Государственная программа Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области"
200
000
07
04
17
0
00
00
000
000
1 424 000,00

1 424 000,00
Подпрограмма "Сокращение энергетических издержек в государственном секторе экономики Омской области"
200
000
07
04
17
1
00
00
000
000
1 424 000,00

1 424 000,00
Внедрение энергоэффективных технологий в государственных учреждениях и органах исполнительной власти Омской области
200
000
07
04
17
1
02
00
000
000
1 424 000,00

1 424 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
04
17
1
02
99
000
000
1 424 000,00

1 424 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
04
17
1
02
99
600
000
1 424 000,00

1 424 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
04
17
1
02
99
610
000
1 424 000,00

1 424 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
04
17
1
02
99
612
000
1 424 000,00

1 424 000,00
Расходы
200
000
07
04
17
1
02
99
612
200
1 424 000,00

1 424 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
04
17
1
02
99
612
240
1 424 000,00

1 424 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
04
17
1
02
99
612
241
1 424 000,00

1 424 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
200
000
07
05
00
0
00
00
000
000
88 707 988,88
50 611 678,02
38 096 310,86
Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области"
200
000
07
05
01
0
00
00
000
000
31 157 936,31
17 188 504,86
13 969 431,45
Подпрограмма "Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области"
200
000
07
05
01
7
00
00
000
000
31 157 936,31
17 188 504,86
13 969 431,45
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников
200
000
07
05
01
7
02
00
000
000
31 157 936,31
17 188 504,86
13 969 431,45
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
05
01
7
02
99
000
000
31 157 936,31
17 188 504,86
13 969 431,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
05
01
7
02
99
600
000
31 157 936,31
17 188 504,86
13 969 431,45
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
05
01
7
02
99
610
000
31 157 936,31
17 188 504,86
13 969 431,45
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
07
05
01
7
02
99
611
000
31 157 936,31
17 188 504,86
13 969 431,45
Расходы
200
000
07
05
01
7
02
99
611
200
31 157 936,31
17 188 504,86
13 969 431,45
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
05
01
7
02
99
611
240
31 157 936,31
17 188 504,86
13 969 431,45
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
05
01
7
02
99
611
241
31 157 936,31
17 188 504,86
13 969 431,45
Государственная программа Омской области "Развитие системы образования Омской области"
200
000
07
05
02
0
00
00
000
000
30 142 166,45
19 863 456,96
10 278 709,49
Подпрограмма "Доступность качественного образования на территории Омской области"
200
000
07
05
02
1
00
00
000
000
30 102 166,45
19 863 456,96
10 238 709,49
Создание условий для организации образовательного процесса в профессиональных организациях
200
000
07
05
02
1
04
00
000
000
28 035 766,45
18 080 056,96
9 955 709,49
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
05
02
1
04
99
000
000
27 535 766,45
18 080 056,96
9 455 709,49
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
05
02
1
04
99
600
000
27 535 766,45
18 080 056,96
9 455 709,49
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
05
02
1
04
99
610
000
27 535 766,45
18 080 056,96
9 455 709,49
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
07
05
02
1
04
99
611
000
27 535 766,45
18 080 056,96
9 455 709,49
Расходы
200
000
07
05
02
1
04
99
611
200
27 535 766,45
18 080 056,96
9 455 709,49
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
05
02
1
04
99
611
240
27 535 766,45
18 080 056,96
9 455 709,49
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
05
02
1
04
99
611
241
27 535 766,45
18 080 056,96
9 455 709,49
Разработка и внедрение программ модернизации систем профессионального образования
200
000
07
05
02
Ю
50
26
000
000
500 000,00

500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
05
02
Ю
50
26
600
000
500 000,00

500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
05
02
Ю
50
26
610
000
500 000,00

500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
05
02
Ю
50
26
612
000
500 000,00

500 000,00
Расходы
200
000
07
05
02
Ю
50
26
612
200
500 000,00

500 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
05
02
Ю
50
26
612
240
500 000,00

500 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
05
02
Ю
50
26
612
241
500 000,00

500 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи
200
000
07
05
02
1
05
00
000
000
2 066 400,00
1 783 400,00
283 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
05
02
1
05
99
000
000
2 066 400,00
1 783 400,00
283 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
05
02
1
05
99
600
000
2 066 400,00
1 783 400,00
283 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
05
02
1
05
99
610
000
2 066 400,00
1 783 400,00
283 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
05
02
1
05
99
612
000
2 066 400,00
1 783 400,00
283 000,00
Расходы
200
000
07
05
02
1
05
99
612
200
2 066 400,00
1 783 400,00
283 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
05
02
1
05
99
612
240
2 066 400,00
1 783 400,00
283 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
05
02
1
05
99
612
241
2 066 400,00
1 783 400,00
283 000,00
Подпрограмма "Государственное управление и кадровое обеспечение в сфере образования"
200
000
07
05
02
3
00
00
000
000
40 000,00

40 000,00
Создание условий для непрерывного профессионального развития работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
200
000
07
05
02
3
02
00
000
000
40 000,00

40 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
05
02
3
02
99
000
000
40 000,00

40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
05
02
3
02
99
600
000
40 000,00

40 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
05
02
3
02
99
610
000
40 000,00

40 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
05
02
3
02
99
612
000
40 000,00

40 000,00
Расходы
200
000
07
05
02
3
02
99
612
200
40 000,00

40 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
05
02
3
02
99
612
240
40 000,00

40 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
05
02
3
02
99
612
241
40 000,00

40 000,00
Государственная программа Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области"
200
000
07
05
07
0
00
00
000
000
14 091 057,00
8 376 800,00
5 714 257,00
Подпрограмма "Содействие занятости населения Омской области"
200
000
07
05
07
1
00
00
000
000
14 091 057,00
8 376 800,00
5 714 257,00
Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными
200
000
07
05
07
1
01
00
000
000
14 091 057,00
8 376 800,00
5 714 257,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
05
07
1
01
99
000
000
14 091 057,00
8 376 800,00
5 714 257,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
05
07
1
01
99
600
000
14 091 057,00
8 376 800,00
5 714 257,00
Субсидии автономным учреждениям
200
000
07
05
07
1
01
99
620
000
14 091 057,00
8 376 800,00
5 714 257,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
07
05
07
1
01
99
621
000
2 017 412,00

2 017 412,00
Расходы
200
000
07
05
07
1
01
99
621
200
2 017 412,00

2 017 412,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
05
07
1
01
99
621
240
2 017 412,00

2 017 412,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
05
07
1
01
99
621
241
2 017 412,00

2 017 412,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
200
000
07
05
07
1
01
99
622
000
12 073 645,00
8 376 800,00
3 696 845,00
Расходы
200
000
07
05
07
1
01
99
622
200
12 073 645,00
8 376 800,00
3 696 845,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
05
07
1
01
99
622
240
12 073 645,00
8 376 800,00
3 696 845,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
05
07
1
01
99
622
241
12 073 645,00
8 376 800,00
3 696 845,00
Государственная программа Омской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области"
200
000
07
05
10
0
00
00
000
000
7 769 000,00
4 167 000,00
3 602 000,00
Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму"
200
000
07
05
10
1
00
00
000
000
35 000,00

35 000,00
Общие организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в Омской области
200
000
07
05
10
1
01
00
000
000
35 000,00

35 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
05
10
1
01
99
000
000
35 000,00

35 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
05
10
1
01
99
600
000
35 000,00

35 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
05
10
1
01
99
610
000
35 000,00

35 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
07
05
10
1
01
99
612
000
35 000,00

35 000,00
Расходы
200
000
07
05
10
1
01
99
612
200
35 000,00

35 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
05
10
1
01
99
612
240
35 000,00

35 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
05
10
1
01
99
612
241
35 000,00

35 000,00
Подпрограмма "Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны"
200
000
07
05
10
2
00
00
000
000
7 734 000,00
4 167 000,00
3 567 000,00
Ведомственная целевая программа "Совершенствование механизмов организации и проведения мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера"
200
000
07
05
10
2
06
00
000
000
7 734 000,00
4 167 000,00
3 567 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
05
10
2
06
99
000
000
7 734 000,00
4 167 000,00
3 567 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
05
10
2
06
99
600
000
7 734 000,00
4 167 000,00
3 567 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
05
10
2
06
99
610
000
7 734 000,00
4 167 000,00
3 567 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
07
05
10
2
06
99
611
000
7 734 000,00
4 167 000,00
3 567 000,00
Расходы
200
000
07
05
10
2
06
99
611
200
7 734 000,00
4 167 000,00
3 567 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
05
10
2
06
99
611
240
7 734 000,00
4 167 000,00
3 567 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
05
10
2
06
99
611
241
7 734 000,00
4 167 000,00
3 567 000,00
Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
200
000
07
05
14
0
00
00
000
000
5 219 929,12
934 016,20
4 285 912,92
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области"
200
000
07
05
14
3
00
00
000
000
5 219 929,12
934 016,20
4 285 912,92
Совершенствование системы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и муниципальных служащих в Омской области
200
000
07
05
14
3
02
00
000
000
5 219 929,12
934 016,20
4 285 912,92
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
05
14
3
02
99
000
000
5 219 929,12
934 016,20
4 285 912,92
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
05
14
3
02
99
200
000
5 219 929,12
934 016,20
4 285 912,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
05
14
3
02
99
240
000
5 219 929,12
934 016,20
4 285 912,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
05
14
3
02
99
244
000
5 219 929,12
934 016,20
4 285 912,92
Расходы
200
000
07
05
14
3
02
99
244
200
5 219 929,12
934 016,20
4 285 912,92
Оплата работ, услуг
200
000
07
05
14
3
02
99
244
220
5 219 929,12
934 016,20
4 285 912,92
Прочие работы, услуги
200
000
07
05
14
3
02
99
244
226
5 219 929,12
934 016,20
4 285 912,92
Непрограммные расходы
200
000
07
05
99
0
00
00
000
000
327 900,00
81 900,00
246 000,00
Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
07
05
99
1
00
00
000
000
327 900,00
81 900,00
246 000,00
Мероприятия в сфере государственного управления
200
000
07
05
99
1
01
00
000
000
327 900,00
81 900,00
246 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
05
99
1
01
99
000
000
327 900,00
81 900,00
246 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
05
99
1
01
99
200
000
327 900,00
81 900,00
246 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
05
99
1
01
99
240
000
327 900,00
81 900,00
246 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
05
99
1
01
99
244
000
327 900,00
81 900,00
246 000,00
Расходы
200
000
07
05
99
1
01
99
244
200
327 900,00
81 900,00
246 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
05
99
1
01
99
244
220
327 900,00
81 900,00
246 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
05
99
1
01
99
244
226
327 900,00
81 900,00
246 000,00
Высшее и послевузовское профессиональное образование
200
000
07
06
00
0
00
00
000
000
4 970 000,00
467 045,40
4 502 954,60
Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
200
000
07
06
14
0
00
00
000
000
4 970 000,00
467 045,40
4 502 954,60
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления"
200
000
07
06
14
4
00
00
000
000
4 970 000,00
467 045,40
4 502 954,60
Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области"
200
000
07
06
14
4
02
00
000
000
4 970 000,00
467 045,40
4 502 954,60
Обучение специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области
200
000
07
06
14
4
02
02
000
000
3 330 000,00

3 330 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
06
14
4
02
02
200
000
3 330 000,00

3 330 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
06
14
4
02
02
240
000
3 330 000,00

3 330 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
06
14
4
02
02
244
000
3 330 000,00

3 330 000,00
Расходы
200
000
07
06
14
4
02
02
244
200
3 330 000,00

3 330 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
06
14
4
02
02
244
220
3 330 000,00

3 330 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
06
14
4
02
02
244
226
3 330 000,00

3 330 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
06
14
4
02
99
000
000
1 640 000,00
467 045,40
1 172 954,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
06
14
4
02
99
200
000
1 640 000,00
467 045,40
1 172 954,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
06
14
4
02
99
240
000
1 640 000,00
467 045,40
1 172 954,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
06
14
4
02
99
244
000
1 640 000,00
467 045,40
1 172 954,60
Расходы
200
000
07
06
14
4
02
99
244
200
1 640 000,00
467 045,40
1 172 954,60
Оплата работ, услуг
200
000
07
06
14
4
02
99
244
220
1 640 000,00
467 045,40
1 172 954,60
Прочие работы, услуги
200
000
07
06
14
4
02
99
244
226
1 640 000,00
467 045,40
1 172 954,60
Молодежная политика и оздоровление детей
200
000
07
07
00
0
00
00
000
000
655 856 724,78
382 941 888,86
272 914 835,92
Государственная программа Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области"
200
000
07
07
13
0
00
00
000
000
639 596 942,28
374 624 657,06
264 972 285,22
Подпрограмма "Новое поколение"
200
000
07
07
13
2
00
00
000
000
639 596 942,28
374 624 657,06
264 972 285,22
Реализация комплекса мер по созданию условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Омской области
200
000
07
07
13
2
01
00
000
000
4 360 000,00
2 471 142,60
1 888 857,40
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
07
13
2
01
99
000
000
4 360 000,00
2 471 142,60
1 888 857,40
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
07
13
2
01
99
200
000
4 256 500,00
2 381 142,60
1 875 357,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
07
13
2
01
99
240
000
4 256 500,00
2 381 142,60
1 875 357,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
07
13
2
01
99
244
000
4 256 500,00
2 381 142,60
1 875 357,40
Расходы
200
000
07
07
13
2
01
99
244
200
4 256 500,00
2 381 142,60
1 875 357,40
Оплата работ, услуг
200
000
07
07
13
2
01
99
244
220
3 800 000,00
2 261 142,60
1 538 857,40
Транспортные услуги
200
000
07
07
13
2
01
99
244
222
1 000 000,00
11 142,60
988 857,40
Прочие работы, услуги
200
000
07
07
13
2
01
99
244
226
2 800 000,00
2 250 000,00
550 000,00
Прочие расходы
200
000
07
07
13
2
01
99
244
290
456 500,00
120 000,00
336 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
07
07
13
2
01
99
300
000
103 500,00
90 000,00
13 500,00
Премии и гранты
200
000
07
07
13
2
01
99
350
000
103 500,00
90 000,00
13 500,00
Расходы
200
000
07
07
13
2
01
99
350
200
103 500,00
90 000,00
13 500,00
Прочие расходы
200
000
07
07
13
2
01
99
350
290
103 500,00
90 000,00
13 500,00
Ведомственная целевая программа "Информационное обеспечение молодежной политики. Совершенствование деятельности учреждений, некоммерческих организаций, работающих в сфере молодежной политики"
200
000
07
07
13
2
02
00
000
000
126 420 580,00
63 582 555,52
62 838 024,48
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
07
13
2
02
99
000
000
54 056 527,00
27 275 884,38
26 780 642,62
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
07
13
2
02
99
200
000
10 190 000,00
150 000,00
10 040 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
07
13
2
02
99
240
000
10 190 000,00
150 000,00
10 040 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
07
13
2
02
99
244
000
10 190 000,00
150 000,00
10 040 000,00
Расходы
200
000
07
07
13
2
02
99
244
200
10 190 000,00
150 000,00
10 040 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
07
13
2
02
99
244
220
10 190 000,00
150 000,00
10 040 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
07
13
2
02
99
244
226
10 190 000,00
150 000,00
10 040 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
07
13
2
02
99
600
000
43 866 527,00
27 125 884,38
16 740 642,62
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
07
13
2
02
99
610
000
15 566 527,00
8 113 884,38
7 452 642,62
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
07
07
13
2
02
99
611
000
15 566 527,00
8 113 884,38
7 452 642,62
Расходы
200
000
07
07
13
2
02
99
611
200
15 566 527,00
8 113 884,38
7 452 642,62
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
07
13
2
02
99
611
240
15 566 527,00
8 113 884,38
7 452 642,62
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
07
13
2
02
99
611
241
15 566 527,00
8 113 884,38
7 452 642,62
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
07
07
13
2
02
99
630
000
28 300 000,00
19 012 000,00
9 288 000,00
Расходы
200
000
07
07
13
2
02
99
630
200
28 300 000,00
19 012 000,00
9 288 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
07
13
2
02
99
630
240
28 300 000,00
19 012 000,00
9 288 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
07
07
13
2
02
99
630
242
28 300 000,00
19 012 000,00
9 288 000,00
Субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики
200
000
07
07
13
2
72
20
000
000
72 214 053,00
36 306 671,14
35 907 381,86
Межбюджетные трансферты
200
000
07
07
13
2
72
20
500
000
72 214 053,00
36 306 671,14
35 907 381,86
Субсидии
200
000
07
07
13
2
72
20
520
000
72 214 053,00
36 306 671,14
35 907 381,86
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
07
13
2
72
20
521
000
72 214 053,00
36 306 671,14
35 907 381,86
Расходы
200
000
07
07
13
2
72
20
521
200
72 214 053,00
36 306 671,14
35 907 381,86
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
07
13
2
72
20
521
250
72 214 053,00
36 306 671,14
35 907 381,86
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
07
13
2
72
20
521
251
72 214 053,00
36 306 671,14
35 907 381,86
Поощрение за лучшую организацию деятельности учреждений сферы молодежной политики муниципальных районов Омской области
200
000
07
07
13
2
72
47
000
000
150 000,00

150 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
07
07
13
2
72
47
500
000
150 000,00

150 000,00
Иные межбюджетные трансферты
200
000
07
07
13
2
72
47
540
000
150 000,00

150 000,00
Расходы
200
000
07
07
13
2
72
47
540
200
150 000,00

150 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
07
13
2
72
47
540
250
150 000,00

150 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
07
13
2
72
47
540
251
150 000,00

150 000,00
Ведомственная целевая программа "Организация оздоровления и отдыха детей в Омской области"
200
000
07
07
13
2
03
00
000
000
508 816 362,28
308 570 958,94
200 245 403,34
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
07
13
2
03
99
000
000
375 536 362,28
175 290 958,94
200 245 403,34
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
07
07
13
2
03
99
600
000
375 536 362,28
175 290 958,94
200 245 403,34
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
07
07
13
2
03
99
610
000
375 536 362,28
175 290 958,94
200 245 403,34
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
07
07
13
2
03
99
611
000
375 536 362,28
175 290 958,94
200 245 403,34
Расходы
200
000
07
07
13
2
03
99
611
200
375 536 362,28
175 290 958,94
200 245 403,34
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
07
07
13
2
03
99
611
240
375 536 362,28
175 290 958,94
200 245 403,34
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
07
07
13
2
03
99
611
241
375 536 362,28
175 290 958,94
200 245 403,34
Субсидия на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
200
000
07
07
13
2
73
05
000
000
133 280 000,00
133 280 000,00

Межбюджетные трансферты
200
000
07
07
13
2
73
05
500
000
133 280 000,00
133 280 000,00

Субсидии
200
000
07
07
13
2
73
05
520
000
133 280 000,00
133 280 000,00

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
07
13
2
73
05
521
000
133 280 000,00
133 280 000,00

Расходы
200
000
07
07
13
2
73
05
521
200
133 280 000,00
133 280 000,00

Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
07
13
2
73
05
521
250
133 280 000,00
133 280 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
07
13
2
73
05
521
251
133 280 000,00
133 280 000,00

Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
200
000
07
07
14
0
00
00
000
000
16 214 782,50
8 317 231,80
7 897 550,70
Подпрограмма "Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления"
200
000
07
07
14
4
00
00
000
000
16 214 782,50
8 317 231,80
7 897 550,70
Ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области"
200
000
07
07
14
4
02
00
000
000
16 214 782,50
8 317 231,80
7 897 550,70
Осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
200
000
07
07
14
4
72
51
000
000
16 214 782,50
8 317 231,80
7 897 550,70
Межбюджетные трансферты
200
000
07
07
14
4
72
51
500
000
16 214 782,50
8 317 231,80
7 897 550,70
Субвенции
200
000
07
07
14
4
72
51
530
000
16 214 782,50
8 317 231,80
7 897 550,70
Расходы
200
000
07
07
14
4
72
51
530
200
16 214 782,50
8 317 231,80
7 897 550,70
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
07
14
4
72
51
530
250
16 214 782,50
8 317 231,80
7 897 550,70
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
07
14
4
72
51
530
251
16 214 782,50
8 317 231,80
7 897 550,70
Непрограммные расходы
200
000
07
07
99
0
00
00
000
000
45 000,00

45 000,00
Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
07
07
99
1
00
00
000
000
45 000,00

45 000,00
Мероприятия в сфере государственного управления
200
000
07
07
99
1
01
00
000
000
45 000,00

45 000,00
Резервный фонд Правительства Омской области
200
000
07
07
99
1
01
97
000
000
45 000,00

45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
07
99
1
01
97
200
000
45 000,00

45 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
07
99
1
01
97
240
000
45 000,00

45 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
07
99
1
01
97
244
000
45 000,00

45 000,00
Расходы
200
000
07
07
99
1
01
97
244
200
45 000,00

45 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
07
99
1
01
97
244
220
45 000,00

45 000,00
Транспортные услуги
200
000
07
07
99
1
01
97
244
222
20 000,00

20 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
07
99
1
01
97
244
226
25 000,00

25 000,00
Прикладные научные исследования в области образования
200
000
07
08
00
0
00
00
000
000
8 665 000,00

8 665 000,00
Государственная программа Омской области "Развитие системы образования Омской области"
200
000
07
08
02
0
00
00
000
000
8 665 000,00

8 665 000,00
Подпрограмма "Государственное управление и кадровое обеспечение в сфере образования"
200
000
07
08
02
3
00
00
000
000
8 665 000,00

8 665 000,00
Исполнительно-распорядительная и контрольно-надзорная деятельность в сфере образования
200
000
07
08
02
3
01
00
000
000
8 665 000,00

8 665 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
08
02
3
01
99
000
000
8 665 000,00

8 665 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
08
02
3
01
99
200
000
8 665 000,00

8 665 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
08
02
3
01
99
240
000
8 665 000,00

8 665 000,00
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
200
000
07
08
02
3
01
99
241
000
8 665 000,00

8 665 000,00
Расходы
200
000
07
08
02
3
01
99
241
200
8 665 000,00

8 665 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
08
02
3
01
99
241
220
8 665 000,00

8 665 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
08
02
3
01
99
241
226
8 665 000,00

8 665 000,00
Другие вопросы в области образования
200
000
07
09
00
0
00
00
000
000
563 996 294,38
263 836 599,64
300 159 694,74
Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области"
200
000
07
09
01
0
00
00
000
000
27 000,00
19 139,00
7 861,00
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
200
000
07
09
01
1
00
00
000
000
27 000,00
19 139,00
7 861,00
Внедрение комплекса мер по развитию системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Омской области, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, в том числе у детей
200
000
07
09
01
1
01
00
000
000
27 000,00
19 139,00
7 861,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
09
01
1
01
99
000
000
27 000,00
19 139,00
7 861,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
01
1
01
99
200
000
27 000,00
19 139,00
7 861,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
01
1
01
99
240
000
27 000,00
19 139,00
7 861,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
01
1
01
99
244
000
27 000,00
19 139,00
7 861,00
Расходы
200
000
07
09
01
1
01
99
244
200
12 000,00
11 519,00
481,00
Прочие расходы
200
000
07
09
01
1
01
99
244
290
12 000,00
11 519,00
481,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
09
01
1
01
99
244
300
15 000,00
7 620,00
7 380,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
07
09
01
1
01
99
244
340
15 000,00
7 620,00
7 380,00
Государственная программа Омской области "Развитие системы образования Омской области"
200
000
07
09
02
0
00
00
000
000
546 775 567,15
256 233 733,41
290 541 833,74
Подпрограмма "Доступность качественного образования на территории Омской области"
200
000
07
09
02
1
00
00
000
000
364 493 933,20
171 438 839,19
193 055 094,01
Создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности и охраны здоровья обучающихся в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования
200
000
07
09
02
1
02
00
000
000
328 659 700,20
168 757 827,35
159 901 872,85
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
09
02
1
02
99
000
000
42 249 396,20
18 642 057,35
23 607 338,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
07
09
02
1
02
99
100
000
16 864 671,34
9 886 779,50
6 977 891,84
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
07
09
02
1
02
99
110
000
16 864 671,34
9 886 779,50
6 977 891,84
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
07
09
02
1
02
99
111
000
16 740 495,54
9 816 174,50
6 924 321,04
Расходы
200
000
07
09
02
1
02
99
111
200
16 740 495,54
9 816 174,50
6 924 321,04
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
09
02
1
02
99
111
210
16 740 495,54
9 816 174,50
6 924 321,04
Заработная плата
200
000
07
09
02
1
02
99
111
211
12 878 262,88
7 558 877,35
5 319 385,53
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
09
02
1
02
99
111
213
3 862 232,66
2 257 297,15
1 604 935,51
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
07
09
02
1
02
99
112
000
124 175,80
70 605,00
53 570,80
Расходы
200
000
07
09
02
1
02
99
112
200
124 175,80
70 605,00
53 570,80
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
09
02
1
02
99
112
210
19 780,00
18 745,00
1 035,00
Прочие выплаты
200
000
07
09
02
1
02
99
112
212
19 780,00
18 745,00
1 035,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
1
02
99
112
220
104 395,80
51 860,00
52 535,80
Транспортные услуги
200
000
07
09
02
1
02
99
112
222
82 500,80
47 510,00
34 990,80
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
1
02
99
112
226
21 895,00
4 350,00
17 545,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
1
02
99
200
000
25 284 036,97
8 708 408,47
16 575 628,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
1
02
99
240
000
25 284 036,97
8 708 408,47
16 575 628,50
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
07
09
02
1
02
99
242
000
23 013 577,34
8 032 729,86
14 980 847,48
Расходы
200
000
07
09
02
1
02
99
242
200
23 013 577,34
8 032 729,86
14 980 847,48
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
1
02
99
242
220
23 013 577,34
8 032 729,86
14 980 847,48
Услуги связи
200
000
07
09
02
1
02
99
242
221
22 666 357,34
7 959 914,86
14 706 442,48
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
07
09
02
1
02
99
242
225
39 720,00
19 720,00
20 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
1
02
99
242
226
307 500,00
53 095,00
254 405,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
1
02
99
244
000
2 270 459,63
675 678,61
1 594 781,02
Расходы
200
000
07
09
02
1
02
99
244
200
1 772 959,63
577 553,61
1 195 406,02
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
1
02
99
244
220
1 772 959,63
577 553,61
1 195 406,02
Коммунальные услуги
200
000
07
09
02
1
02
99
244
223
1 180 177,41
424 674,89
755 502,52
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
07
09
02
1
02
99
244
225
347 134,76
125 772,72
221 362,04
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
1
02
99
244
226
245 647,46
27 106,00
218 541,46
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
09
02
1
02
99
244
300
497 500,00
98 125,00
399 375,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
07
09
02
1
02
99
244
340
497 500,00
98 125,00
399 375,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
07
09
02
1
02
99
800
000
100 687,89
46 869,38
53 818,51
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
07
09
02
1
02
99
850
000
100 687,89
46 869,38
53 818,51
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
07
09
02
1
02
99
851
000
85 232,00
41 705,00
43 527,00
Расходы
200
000
07
09
02
1
02
99
851
200
85 232,00
41 705,00
43 527,00
Прочие расходы
200
000
07
09
02
1
02
99
851
290
85 232,00
41 705,00
43 527,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
07
09
02
1
02
99
852
000
9 572,34
5 164,38
4 407,96
Расходы
200
000
07
09
02
1
02
99
852
200
9 572,34
5 164,38
4 407,96
Прочие расходы
200
000
07
09
02
1
02
99
852
290
9 572,34
5 164,38
4 407,96
Уплата иных платежей
200
000
07
09
02
1
02
99
853
000
5 883,55

5 883,55
Расходы
200
000
07
09
02
1
02
99
853
200
5 883,55

5 883,55
Прочие расходы
200
000
07
09
02
1
02
99
853
290
5 883,55

5 883,55
Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций
200
000
07
09
02
1
72
10
000
000
286 410 304,00
150 115 770,00
136 294 534,00
Межбюджетные трансферты
200
000
07
09
02
1
72
10
500
000
286 410 304,00
150 115 770,00
136 294 534,00
Субсидии
200
000
07
09
02
1
72
10
520
000
286 410 304,00
150 115 770,00
136 294 534,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
07
09
02
1
72
10
521
000
286 410 304,00
150 115 770,00
136 294 534,00
Расходы
200
000
07
09
02
1
72
10
521
200
286 410 304,00
150 115 770,00
136 294 534,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
07
09
02
1
72
10
521
250
286 410 304,00
150 115 770,00
136 294 534,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
07
09
02
1
72
10
521
251
286 410 304,00
150 115 770,00
136 294 534,00
Организация и проведение конкурсных мероприятий в сфере дополнительного образования детей
200
000
07
09
02
1
03
00
000
000
470 300,00
413 196,00
57 104,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
09
02
1
03
99
000
000
470 300,00
413 196,00
57 104,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
1
03
99
200
000
470 300,00
413 196,00
57 104,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
1
03
99
240
000
470 300,00
413 196,00
57 104,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
1
03
99
244
000
470 300,00
413 196,00
57 104,00
Расходы
200
000
07
09
02
1
03
99
244
200
470 300,00
413 196,00
57 104,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
1
03
99
244
220
430 300,00
413 196,00
17 104,00
Транспортные услуги
200
000
07
09
02
1
03
99
244
222
65 100,00
65 100,00

Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
1
03
99
244
226
365 200,00
348 096,00
17 104,00
Прочие расходы
200
000
07
09
02
1
03
99
244
290
40 000,00

40 000,00
Создание условий для организации образовательного процесса в профессиональных организациях
200
000
07
09
02
1
04
00
000
000
563 400,00
230 000,00
333 400,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
09
02
1
04
99
000
000
563 400,00
230 000,00
333 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
1
04
99
200
000
563 400,00
230 000,00
333 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
1
04
99
240
000
563 400,00
230 000,00
333 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
1
04
99
244
000
563 400,00
230 000,00
333 400,00
Расходы
200
000
07
09
02
1
04
99
244
200
563 400,00
230 000,00
333 400,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
1
04
99
244
220
555 400,00
230 000,00
325 400,00
Транспортные услуги
200
000
07
09
02
1
04
99
244
222
92 000,00

92 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
1
04
99
244
226
463 400,00
230 000,00
233 400,00
Прочие расходы
200
000
07
09
02
1
04
99
244
290
8 000,00

8 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи
200
000
07
09
02
1
05
00
000
000
3 030 650,00
1 524 316,90
1 506 333,10
Поощрение талантливых детей и молодежи стипендией Губернатора Омской области
200
000
07
09
02
1
05
01
000
000
438 150,00
293 250,00
144 900,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
07
09
02
1
05
01
300
000
438 150,00
293 250,00
144 900,00
Стипендии
200
000
07
09
02
1
05
01
340
000
438 150,00
293 250,00
144 900,00
Расходы
200
000
07
09
02
1
05
01
340
200
438 150,00
293 250,00
144 900,00
Прочие расходы
200
000
07
09
02
1
05
01
340
290
438 150,00
293 250,00
144 900,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
09
02
1
05
99
000
000
2 592 500,00
1 231 066,90
1 361 433,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
1
05
99
200
000
1 414 500,00
1 195 066,90
219 433,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
1
05
99
240
000
1 414 500,00
1 195 066,90
219 433,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
1
05
99
244
000
1 414 500,00
1 195 066,90
219 433,10
Расходы
200
000
07
09
02
1
05
99
244
200
1 347 500,00
1 150 466,90
197 033,10
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
1
05
99
244
220
896 000,00
800 391,90
95 608,10
Транспортные услуги
200
000
07
09
02
1
05
99
244
222
70 000,00
69 960,00
40,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
1
05
99
244
226
826 000,00
730 431,90
95 568,10
Прочие расходы
200
000
07
09
02
1
05
99
244
290
451 500,00
350 075,00
101 425,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
09
02
1
05
99
244
300
67 000,00
44 600,00
22 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
07
09
02
1
05
99
244
340
67 000,00
44 600,00
22 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
07
09
02
1
05
99
300
000
1 178 000,00
36 000,00
1 142 000,00
Стипендии
200
000
07
09
02
1
05
99
340
000
396 000,00

396 000,00
Расходы
200
000
07
09
02
1
05
99
340
200
396 000,00

396 000,00
Прочие расходы
200
000
07
09
02
1
05
99
340
290
396 000,00

396 000,00
Премии и гранты
200
000
07
09
02
1
05
99
350
000
782 000,00
36 000,00
746 000,00
Расходы
200
000
07
09
02
1
05
99
350
200
782 000,00
36 000,00
746 000,00
Прочие расходы
200
000
07
09
02
1
05
99
350
290
782 000,00
36 000,00
746 000,00
Создание системы мониторинговых исследований качества образования
200
000
07
09
02
1
06
00
000
000
31 769 883,00
513 498,94
31 256 384,06
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
09
02
1
06
99
000
000
31 769 883,00
513 498,94
31 256 384,06
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
1
06
99
200
000
31 769 883,00
513 498,94
31 256 384,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
1
06
99
240
000
31 769 883,00
513 498,94
31 256 384,06
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
07
09
02
1
06
99
242
000
1 607 294,00
34 552,00
1 572 742,00
Расходы
200
000
07
09
02
1
06
99
242
200
1 307 294,00

1 307 294,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
1
06
99
242
220
1 307 294,00

1 307 294,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
1
06
99
242
226
1 307 294,00

1 307 294,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
09
02
1
06
99
242
300
300 000,00
34 552,00
265 448,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
07
09
02
1
06
99
242
310
120 000,00
9 604,00
110 396,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
07
09
02
1
06
99
242
340
180 000,00
24 948,00
155 052,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
1
06
99
244
000
30 162 589,00
478 946,94
29 683 642,06
Расходы
200
000
07
09
02
1
06
99
244
200
29 574 247,00
195 031,94
29 379 215,06
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
1
06
99
244
220
21 745 119,00
195 031,94
21 550 087,06
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
07
09
02
1
06
99
244
225
70 000,00

70 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
1
06
99
244
226
21 675 119,00
195 031,94
21 480 087,06
Прочие расходы
200
000
07
09
02
1
06
99
244
290
7 829 128,00

7 829 128,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
09
02
1
06
99
244
300
588 342,00
283 915,00
304 427,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
07
09
02
1
06
99
244
310
300 000,00
28 800,00
271 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
07
09
02
1
06
99
244
340
288 342,00
255 115,00
33 227,00
Подпрограмма "Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей"
200
000
07
09
02
2
00
00
000
000
15 253 841,64
7 113 812,86
8 140 028,78
Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников образовательных организаций
200
000
07
09
02
2
03
00
000
000
14 601 601,64
6 967 948,36
7 633 653,28
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
09
02
2
03
99
000
000
14 601 601,64
6 967 948,36
7 633 653,28
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
07
09
02
2
03
99
100
000
12 627 693,61
6 588 803,64
6 038 889,97
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
07
09
02
2
03
99
110
000
12 627 693,61
6 588 803,64
6 038 889,97
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
07
09
02
2
03
99
111
000
12 596 803,61
6 572 397,64
6 024 405,97
Расходы
200
000
07
09
02
2
03
99
111
200
12 596 803,61
6 572 397,64
6 024 405,97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
09
02
2
03
99
111
210
12 596 803,61
6 572 397,64
6 024 405,97
Заработная плата
200
000
07
09
02
2
03
99
111
211
9 690 698,51
5 069 663,27
4 621 035,24
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
09
02
2
03
99
111
213
2 906 105,10
1 502 734,37
1 403 370,73
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
07
09
02
2
03
99
112
000
30 890,00
16 406,00
14 484,00
Расходы
200
000
07
09
02
2
03
99
112
200
30 890,00
16 406,00
14 484,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
09
02
2
03
99
112
210
10 890,00
2 070,00
8 820,00
Прочие выплаты
200
000
07
09
02
2
03
99
112
212
10 890,00
2 070,00
8 820,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
2
03
99
112
220
20 000,00
14 336,00
5 664,00
Транспортные услуги
200
000
07
09
02
2
03
99
112
222
20 000,00
14 336,00
5 664,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
2
03
99
200
000
1 888 137,00
341 688,40
1 546 448,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
2
03
99
240
000
1 888 137,00
341 688,40
1 546 448,60
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
07
09
02
2
03
99
242
000
119 410,24
46 214,95
73 195,29
Расходы
200
000
07
09
02
2
03
99
242
200
119 410,24
46 214,95
73 195,29
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
2
03
99
242
220
119 410,24
46 214,95
73 195,29
Услуги связи
200
000
07
09
02
2
03
99
242
221
85 326,24
30 265,95
55 060,29
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
07
09
02
2
03
99
242
225
15 949,00
15 949,00

Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
2
03
99
242
226
18 135,00

18 135,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
2
03
99
244
000
1 768 726,76
295 473,45
1 473 253,31
Расходы
200
000
07
09
02
2
03
99
244
200
1 637 845,45
235 603,95
1 402 241,50
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
2
03
99
244
220
1 637 845,45
235 603,95
1 402 241,50
Коммунальные услуги
200
000
07
09
02
2
03
99
244
223
1 364 760,54
185 591,32
1 179 169,22
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
07
09
02
2
03
99
244
225
105 824,01
26 762,63
79 061,38
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
2
03
99
244
226
167 260,90
23 250,00
144 010,90
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
09
02
2
03
99
244
300
130 881,31
59 869,50
71 011,81
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
07
09
02
2
03
99
244
340
130 881,31
59 869,50
71 011,81
Иные бюджетные ассигнования
200
000
07
09
02
2
03
99
800
000
85 771,03
37 456,32
48 314,71
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
07
09
02
2
03
99
850
000
85 771,03
37 456,32
48 314,71
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
07
09
02
2
03
99
851
000
79 551,38
34 659,32
44 892,06
Расходы
200
000
07
09
02
2
03
99
851
200
79 551,38
34 659,32
44 892,06
Прочие расходы
200
000
07
09
02
2
03
99
851
290
79 551,38
34 659,32
44 892,06
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
07
09
02
2
03
99
852
000
6 219,65
2 797,00
3 422,65
Расходы
200
000
07
09
02
2
03
99
852
200
6 219,65
2 797,00
3 422,65
Прочие расходы
200
000
07
09
02
2
03
99
852
290
6 219,65
2 797,00
3 422,65
Создание условий для успешной социализации и адаптации детей, оставшихся без попечения родителей
200
000
07
09
02
2
04
00
000
000
652 240,00
145 864,50
506 375,50
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
09
02
2
04
99
000
000
652 240,00
145 864,50
506 375,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
07
09
02
2
04
99
100
000
9 431,20

9 431,20
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
07
09
02
2
04
99
110
000
9 431,20

9 431,20
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
200
000
07
09
02
2
04
99
113
000
9 431,20

9 431,20
Расходы
200
000
07
09
02
2
04
99
113
200
9 431,20

9 431,20
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
2
04
99
113
220
9 431,20

9 431,20
Транспортные услуги
200
000
07
09
02
2
04
99
113
222
9 431,20

9 431,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
2
04
99
200
000
642 808,80
145 864,50
496 944,30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
2
04
99
240
000
642 808,80
145 864,50
496 944,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
2
04
99
244
000
642 808,80
145 864,50
496 944,30
Расходы
200
000
07
09
02
2
04
99
244
200
515 158,80
109 690,50
405 468,30
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
2
04
99
244
220
225 772,80
24 000,00
201 772,80
Транспортные услуги
200
000
07
09
02
2
04
99
244
222
148 272,80

148 272,80
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
2
04
99
244
226
77 500,00
24 000,00
53 500,00
Прочие расходы
200
000
07
09
02
2
04
99
244
290
289 386,00
85 690,50
203 695,50
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
09
02
2
04
99
244
300
127 650,00
36 174,00
91 476,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
07
09
02
2
04
99
244
340
127 650,00
36 174,00
91 476,00
Подпрограмма "Государственное управление и кадровое обеспечение в сфере образования"
200
000
07
09
02
3
00
00
000
000
167 027 792,31
77 681 081,36
89 346 710,95
Исполнительно-распорядительная и контрольно-надзорная деятельность в сфере образования
200
000
07
09
02
3
01
00
000
000
157 198 746,53
76 092 858,64
81 105 887,89
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
07
09
02
3
01
98
000
000
79 014 729,32
38 302 640,36
40 712 088,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
07
09
02
3
01
98
100
000
68 515 145,43
34 492 373,12
34 022 772,31
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
07
09
02
3
01
98
120
000
68 515 145,43
34 492 373,12
34 022 772,31
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
07
09
02
3
01
98
121
000
67 521 864,93
34 079 492,22
33 442 372,71
Расходы
200
000
07
09
02
3
01
98
121
200
67 521 864,93
34 079 492,22
33 442 372,71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
09
02
3
01
98
121
210
67 521 864,93
34 079 492,22
33 442 372,71
Заработная плата
200
000
07
09
02
3
01
98
121
211
51 860 111,31
26 299 999,07
25 560 112,24
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
09
02
3
01
98
121
213
15 661 753,62
7 779 493,15
7 882 260,47
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
07
09
02
3
01
98
122
000
993 280,50
412 880,90
580 399,60
Расходы
200
000
07
09
02
3
01
98
122
200
993 280,50
412 880,90
580 399,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
09
02
3
01
98
122
210
93 280,50
37 950,00
55 330,50
Прочие выплаты
200
000
07
09
02
3
01
98
122
212
93 280,50
37 950,00
55 330,50
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
3
01
98
122
220
900 000,00
374 930,90
525 069,10
Транспортные услуги
200
000
07
09
02
3
01
98
122
222
600 000,00
251 110,90
348 889,10
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
3
01
98
122
226
300 000,00
123 820,00
176 180,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
3
01
98
200
000
8 485 043,93
2 926 064,28
5 558 979,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
3
01
98
240
000
8 485 043,93
2 926 064,28
5 558 979,65
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
07
09
02
3
01
98
242
000
2 211 983,00
598 170,77
1 613 812,23
Расходы
200
000
07
09
02
3
01
98
242
200
1 956 150,00
598 170,77
1 357 979,23
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
3
01
98
242
220
1 956 150,00
598 170,77
1 357 979,23
Услуги связи
200
000
07
09
02
3
01
98
242
221
745 350,00
339 102,67
406 247,33
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
07
09
02
3
01
98
242
225
371 500,00
74 509,00
296 991,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
3
01
98
242
226
839 300,00
184 559,10
654 740,90
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
09
02
3
01
98
242
300
255 833,00

255 833,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
07
09
02
3
01
98
242
310
105 833,00

105 833,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
07
09
02
3
01
98
242
340
150 000,00

150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
3
01
98
244
000
6 273 060,93
2 327 893,51
3 945 167,42
Расходы
200
000
07
09
02
3
01
98
244
200
5 360 253,65
1 634 322,98
3 725 930,67
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
3
01
98
244
220
5 360 253,65
1 634 322,98
3 725 930,67
Услуги связи
200
000
07
09
02
3
01
98
244
221
196 480,00
161 109,50
35 370,50
Коммунальные услуги
200
000
07
09
02
3
01
98
244
223
154 040,06
65 551,97
88 488,09
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
07
09
02
3
01
98
244
225
328 367,44
143 307,70
185 059,74
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
3
01
98
244
226
4 681 366,15
1 264 353,81
3 417 012,34
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
09
02
3
01
98
244
300
912 807,28
693 570,53
219 236,75
Увеличение стоимости основных средств
200
000
07
09
02
3
01
98
244
310
144 733,41
144 733,41

Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
07
09
02
3
01
98
244
340
768 073,87
548 837,12
219 236,75
Иные бюджетные ассигнования
200
000
07
09
02
3
01
98
800
000
2 014 539,96
884 202,96
1 130 337,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
07
09
02
3
01
98
850
000
2 014 539,96
884 202,96
1 130 337,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
07
09
02
3
01
98
851
000
4 529,96
4 529,96

Расходы
200
000
07
09
02
3
01
98
851
200
4 529,96
4 529,96

Прочие расходы
200
000
07
09
02
3
01
98
851
290
4 529,96
4 529,96

Уплата прочих налогов, сборов
200
000
07
09
02
3
01
98
852
000
109 995,75
7 558,75
102 437,00
Расходы
200
000
07
09
02
3
01
98
852
200
109 995,75
7 558,75
102 437,00
Прочие расходы
200
000
07
09
02
3
01
98
852
290
109 995,75
7 558,75
102 437,00
Уплата иных платежей
200
000
07
09
02
3
01
98
853
000
1 900 014,25
872 114,25
1 027 900,00
Расходы
200
000
07
09
02
3
01
98
853
200
1 900 014,25
872 114,25
1 027 900,00
Прочие расходы
200
000
07
09
02
3
01
98
853
290
1 900 014,25
872 114,25
1 027 900,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
09
02
3
01
99
000
000
63 670 434,10
30 019 873,61
33 650 560,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
07
09
02
3
01
99
100
000
54 274 610,70
27 757 171,99
26 517 438,71
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
07
09
02
3
01
99
110
000
54 274 610,70
27 757 171,99
26 517 438,71
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
07
09
02
3
01
99
111
000
54 090 212,70
27 640 457,99
26 449 754,71
Расходы
200
000
07
09
02
3
01
99
111
200
54 090 212,70
27 640 457,99
26 449 754,71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
09
02
3
01
99
111
210
54 090 212,70
27 640 457,99
26 449 754,71
Заработная плата
200
000
07
09
02
3
01
99
111
211
41 679 717,46
21 343 583,88
20 336 133,58
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
09
02
3
01
99
111
213
12 410 495,24
6 296 874,11
6 113 621,13
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
07
09
02
3
01
99
112
000
184 398,00
116 714,00
67 684,00
Расходы
200
000
07
09
02
3
01
99
112
200
184 398,00
116 714,00
67 684,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
09
02
3
01
99
112
210
4 170,00
1 500,00
2 670,00
Прочие выплаты
200
000
07
09
02
3
01
99
112
212
4 170,00
1 500,00
2 670,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
3
01
99
112
220
180 228,00
115 214,00
65 014,00
Транспортные услуги
200
000
07
09
02
3
01
99
112
222
150 478,00
109 214,00
41 264,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
3
01
99
112
226
29 750,00
6 000,00
23 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
3
01
99
200
000
8 358 313,28
1 749 124,76
6 609 188,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
3
01
99
240
000
8 358 313,28
1 749 124,76
6 609 188,52
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
07
09
02
3
01
99
242
000
4 549 921,30
468 909,70
4 081 011,60
Расходы
200
000
07
09
02
3
01
99
242
200
4 184 361,16
468 909,70
3 715 451,46
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
3
01
99
242
220
4 184 361,16
468 909,70
3 715 451,46
Услуги связи
200
000
07
09
02
3
01
99
242
221
443 011,44
137 080,28
305 931,16
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
07
09
02
3
01
99
242
225
100 000,00
27 246,00
72 754,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
3
01
99
242
226
3 641 349,72
304 583,42
3 336 766,30
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
09
02
3
01
99
242
300
365 560,14

365 560,14
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
07
09
02
3
01
99
242
340
365 560,14

365 560,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
3
01
99
244
000
3 808 391,98
1 280 215,06
2 528 176,92
Расходы
200
000
07
09
02
3
01
99
244
200
2 607 751,20
664 708,54
1 943 042,66
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
3
01
99
244
220
2 607 751,20
664 708,54
1 943 042,66
Коммунальные услуги
200
000
07
09
02
3
01
99
244
223
935 969,17
362 420,58
573 548,59
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
07
09
02
3
01
99
244
225
450 315,13
146 845,24
303 469,89
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
3
01
99
244
226
1 221 466,90
155 442,72
1 066 024,18
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
09
02
3
01
99
244
300
1 200 640,78
615 506,52
585 134,26
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
07
09
02
3
01
99
244
340
1 200 640,78
615 506,52
585 134,26
Иные бюджетные ассигнования
200
000
07
09
02
3
01
99
800
000
1 037 510,12
513 576,86
523 933,26
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
07
09
02
3
01
99
850
000
1 037 510,12
513 576,86
523 933,26
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
07
09
02
3
01
99
851
000
993 519,00
489 757,00
503 762,00
Расходы
200
000
07
09
02
3
01
99
851
200
993 519,00
489 757,00
503 762,00
Прочие расходы
200
000
07
09
02
3
01
99
851
290
993 519,00
489 757,00
503 762,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
07
09
02
3
01
99
852
000
43 991,12
23 819,86
20 171,26
Расходы
200
000
07
09
02
3
01
99
852
200
43 991,12
23 819,86
20 171,26
Прочие расходы
200
000
07
09
02
3
01
99
852
290
43 991,12
23 819,86
20 171,26
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования
200
000
07
09
02
3
59
Г0
000
000
14 513 583,11
7 770 344,67
6 743 238,44
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
07
09
02
3
59
Г0
100
000
14 513 583,11
7 770 344,67
6 743 238,44
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
07
09
02
3
59
Г0
120
000
14 513 583,11
7 770 344,67
6 743 238,44
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
07
09
02
3
59
Г0
121
000
14 513 583,11
7 770 344,67
6 743 238,44
Расходы
200
000
07
09
02
3
59
Г0
121
200
14 513 583,11
7 770 344,67
6 743 238,44
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
09
02
3
59
Г0
121
210
14 513 583,11
7 770 344,67
6 743 238,44
Заработная плата
200
000
07
09
02
3
59
Г0
121
211
11 141 291,24
6 030 000,00
5 111 291,24
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
07
09
02
3
59
Г0
121
213
3 372 291,87
1 740 344,67
1 631 947,20
Создание условий для непрерывного профессионального развития работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
200
000
07
09
02
3
02
00
000
000
9 829 045,78
1 588 222,72
8 240 823,06
Адресная поддержка в строительстве или приобретении жилья, хозяйственном обзаведении молодых специалистов, поступивших на работу в государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность
200
000
07
09
02
3
02
01
000
000
5 924 000,00
700 000,00
5 224 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
07
09
02
3
02
01
300
000
5 924 000,00
700 000,00
5 224 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
07
09
02
3
02
01
320
000
5 924 000,00
700 000,00
5 224 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
200
000
07
09
02
3
02
01
321
000
4 196 000,00
160 000,00
4 036 000,00
Расходы
200
000
07
09
02
3
02
01
321
200
4 196 000,00
160 000,00
4 036 000,00
Социальное обеспечение
200
000
07
09
02
3
02
01
321
260
4 196 000,00
160 000,00
4 036 000,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
07
09
02
3
02
01
321
262
4 196 000,00
160 000,00
4 036 000,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья
200
000
07
09
02
3
02
01
322
000
1 728 000,00
540 000,00
1 188 000,00
Расходы
200
000
07
09
02
3
02
01
322
200
1 728 000,00
540 000,00
1 188 000,00
Социальное обеспечение
200
000
07
09
02
3
02
01
322
260
1 728 000,00
540 000,00
1 188 000,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
07
09
02
3
02
01
322
262
1 728 000,00
540 000,00
1 188 000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
07
09
02
3
02
98
000
000
1 054 492,78
479 944,17
574 548,61
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
3
02
98
200
000
1 054 492,78
479 944,17
574 548,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
3
02
98
240
000
1 054 492,78
479 944,17
574 548,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
3
02
98
244
000
1 054 492,78
479 944,17
574 548,61
Расходы
200
000
07
09
02
3
02
98
244
200
1 054 492,78
479 944,17
574 548,61
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
3
02
98
244
220
1 054 492,78
479 944,17
574 548,61
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
3
02
98
244
226
1 054 492,78
479 944,17
574 548,61
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
09
02
3
02
99
000
000
2 850 553,00
408 278,55
2 442 274,45
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
07
09
02
3
02
99
100
000
246 000,00

246 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
07
09
02
3
02
99
110
000
246 000,00

246 000,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
200
000
07
09
02
3
02
99
113
000
246 000,00

246 000,00
Расходы
200
000
07
09
02
3
02
99
113
200
246 000,00

246 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
3
02
99
113
220
246 000,00

246 000,00
Транспортные услуги
200
000
07
09
02
3
02
99
113
222
93 000,00

93 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
3
02
99
113
226
153 000,00

153 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
3
02
99
200
000
2 604 553,00
408 278,55
2 196 274,45
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
3
02
99
240
000
2 604 553,00
408 278,55
2 196 274,45
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
02
3
02
99
244
000
2 604 553,00
408 278,55
2 196 274,45
Расходы
200
000
07
09
02
3
02
99
244
200
2 406 226,00
408 278,55
1 997 947,45
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
02
3
02
99
244
220
1 698 736,00
90 886,00
1 607 850,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
02
3
02
99
244
226
1 698 736,00
90 886,00
1 607 850,00
Прочие расходы
200
000
07
09
02
3
02
99
244
290
707 490,00
317 392,55
390 097,45
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
09
02
3
02
99
244
300
198 327,00

198 327,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
07
09
02
3
02
99
244
340
198 327,00

198 327,00
Государственная программа Омской области "Социальная поддержка населения"
200
000
07
09
03
0
00
00
000
000
30 000,00

30 000,00
Подпрограмма "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми"
200
000
07
09
03
2
00
00
000
000
30 000,00

30 000,00
Информационно-методическое сопровождение работы по профилактике социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
200
000
07
09
03
2
02
00
000
000
30 000,00

30 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
09
03
2
02
99
000
000
30 000,00

30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
03
2
02
99
200
000
30 000,00

30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
03
2
02
99
240
000
30 000,00

30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
03
2
02
99
244
000
30 000,00

30 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
07
09
03
2
02
99
244
300
30 000,00

30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
07
09
03
2
02
99
244
340
30 000,00

30 000,00
Государственная программа Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"
200
000
07
09
09
0
00
00
000
000
9 550 000,00

9 550 000,00
Подпрограмма "Электронное Правительство Омской области"
200
000
07
09
09
1
00
00
000
000
9 550 000,00

9 550 000,00
Повышение эффективности и внутренней организации деятельности органов государственной власти Омской области
200
000
07
09
09
1
04
00
000
000
9 550 000,00

9 550 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
09
09
1
04
99
000
000
9 550 000,00

9 550 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
09
1
04
99
200
000
9 550 000,00

9 550 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
09
1
04
99
240
000
9 550 000,00

9 550 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
07
09
09
1
04
99
242
000
9 550 000,00

9 550 000,00
Расходы
200
000
07
09
09
1
04
99
242
200
9 550 000,00

9 550 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
09
1
04
99
242
220
9 550 000,00

9 550 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
09
1
04
99
242
226
9 550 000,00

9 550 000,00
Государственная программа Омской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области"
200
000
07
09
10
0
00
00
000
000
30 000,00

30 000,00
Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму"
200
000
07
09
10
1
00
00
000
000
30 000,00

30 000,00
Общие организационные меры по профилактике наркомании и предупреждению экстремизма и терроризма в Омской области
200
000
07
09
10
1
01
00
000
000
30 000,00

30 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
07
09
10
1
01
99
000
000
30 000,00

30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
10
1
01
99
200
000
30 000,00

30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
10
1
01
99
240
000
30 000,00

30 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
10
1
01
99
244
000
30 000,00

30 000,00
Расходы
200
000
07
09
10
1
01
99
244
200
30 000,00

30 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
07
09
10
1
01
99
244
220
30 000,00

30 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
07
09
10
1
01
99
244
226
30 000,00

30 000,00
Непрограммные расходы
200
000
07
09
99
0
00
00
000
000
7 583 727,23
7 583 727,23

Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
07
09
99
1
00
00
000
000
7 583 727,23
7 583 727,23

Мероприятия в сфере образования
200
000
07
09
99
1
07
00
000
000
7 583 727,23
7 583 727,23

Реализация прочих мероприятий
200
000
07
09
99
1
07
99
000
000
7 583 727,23
7 583 727,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
99
1
07
99
200
000
7 408 186,17
7 408 186,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
99
1
07
99
240
000
7 408 186,17
7 408 186,17

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
07
09
99
1
07
99
244
000
7 408 186,17
7 408 186,17

Расходы
200
000
07
09
99
1
07
99
244
200
3 632 646,49
3 632 646,49

Оплата работ, услуг
200
000
07
09
99
1
07
99
244
220
3 632 646,49
3 632 646,49

Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
07
09
99
1
07
99
244
225
3 632 646,49
3 632 646,49

Поступление нефинансовых активов
200
000
07
09
99
1
07
99
244
300
3 775 539,68
3 775 539,68

Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
07
09
99
1
07
99
244
340
3 775 539,68
3 775 539,68

Иные бюджетные ассигнования
200
000
07
09
99
1
07
99
800
000
175 541,06
175 541,06

Исполнение судебных актов
200
000
07
09
99
1
07
99
830
000
175 541,06
175 541,06

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
200
000
07
09
99
1
07
99
831
000
175 541,06
175 541,06

Расходы
200
000
07
09
99
1
07
99
831
200
175 541,06
175 541,06

Прочие расходы
200
000
07
09
99
1
07
99
831
290
175 541,06
175 541,06

Культура, кинематография
200
000
08
00
00
0
00
00
000
000
2 205 395 135,72
961 502 425,76
1 243 892 709,96
Культура
200
000
08
01
00
0
00
00
000
000
2 009 178 545,35
851 727 007,27
1 157 451 538,08
Государственная программа Омской области "Доступная среда"
200
000
08
01
04
0
00
00
000
000
8 013 650,00

8 013 650,00
Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов
200
000
08
01
04
0
02
00
000
000
8 013 650,00

8 013 650,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
08
01
04
0
02
99
000
000
2 450 000,00

2 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
08
01
04
0
02
99
600
000
2 450 000,00

2 450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
08
01
04
0
02
99
610
000
2 450 000,00

2 450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
08
01
04
0
02
99
612
000
2 450 000,00

2 450 000,00
Расходы
200
000
08
01
04
0
02
99
612
200
2 450 000,00

2 450 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
08
01
04
0
02
99
612
240
2 450 000,00

2 450 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
08
01
04
0
02
99
612
241
2 450 000,00

2 450 000,00
Реализация мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
200
000
08
01
04
Ю
50
27
000
000
5 563 650,00

5 563 650,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
08
01
04
Ю
50
27
600
000
5 563 650,00

5 563 650,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
08
01
04
Ю
50
27
610
000
5 563 650,00

5 563 650,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
08
01
04
Ю
50
27
612
000
5 563 650,00

5 563 650,00
Расходы
200
000
08
01
04
Ю
50
27
612
200
5 563 650,00

5 563 650,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
08
01
04
Ю
50
27
612
240
5 563 650,00

5 563 650,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
08
01
04
Ю
50
27
612
241
5 563 650,00

5 563 650,00
Государственная программа Омской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
200
000
08
01
11
0
00
00
000
000
1 740 431 234,35
837 727 007,27
902 704 227,08
Подпрограмма "Наследие"
200
000
08
01
11
1
00
00
000
000
387 061 937,25
140 251 989,85
246 809 947,40
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
200
000
08
01
11
1
01
00
000
000
122 196 292,90
5 207 145,39
116 989 147,51
Реконструкция объекта культурного наследия "Здание страхового товарищества "Саламандра", 1913 - 1914 годы" для размещения бюджетного учреждения культуры Омской области "Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля", ул. Музейная, д. 4, г. Омск
200
000
08
01
11
1
01
02
000
000
29 440 531,39
82 602,39
29 357 929,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
08
01
11
1
01
02
400
000
29 440 531,39
82 602,39
29 357 929,00
Бюджетные инвестиции
200
000
08
01
11
1
01
02
410
000
29 440 531,39
82 602,39
29 357 929,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
08
01
11
1
01
02
414
000
29 440 531,39
82 602,39
29 357 929,00
Расходы
200
000
08
01
11
1
01
02
414
200
4 440 531,39
82 602,39
4 357 929,00
Оплата работ, услуг
200
000
08
01
11
1
01
02
414
220
4 440 531,39
82 602,39
4 357 929,00
Прочие работы, услуги
200
000
08
01
11
1
01
02
414
226
4 440 531,39
82 602,39
4 357 929,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
08
01
11
1
01
02
414
300
25 000 000,00

25 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
08
01
11
1
01
02
414
310
25 000 000,00

25 000 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
08
01
11
1
01
99
000
000
10 335 761,51
5 124 543,00
5 211 218,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
08
01
11
1
01
99
600
000
10 335 761,51
5 124 543,00
5 211 218,51
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
08
01
11
1
01
99
610
000
10 335 761,51
5 124 543,00
5 211 218,51
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
08
01
11
1
01
99
611
000
10 335 761,51
5 124 543,00
5 211 218,51
Расходы
200
000
08
01
11
1
01
99
611
200
10 335 761,51
5 124 543,00
5 211 218,51
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
08
01
11
1
01
99
611
240
10 335 761,51
5 124 543,00
5 211 218,51
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
08
01
11
1
01
99
611
241
10 335 761,51
5 124 543,00
5 211 218,51
Реализация мероприятий в сфере культуры за счет средств федерального бюджета
200
000
08
01
11
1
50
14
000
000
82 420 000,00

82 420 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
08
01
11
1
50
14
400
000
82 420 000,00

82 420 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
08
01
11
1
50
14
410
000
82 420 000,00

82 420 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
08
01
11
1
50
14
414
000
82 420 000,00

82 420 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
08
01
11
1
50
14
414
300
82 420 000,00

82 420 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
08
01
11
1
50
14
414
310
82 420 000,00

82 420 000,00
Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Омской области
200
000
08
01
11
1
02
00
000
000
84 348 352,14
42 917 796,83
41 430 555,31
Реализация прочих мероприятий
200
000
08
01
11
1
02
99
000
000
84 348 352,14
42 917 796,83
41 430 555,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
08
01
11
1
02
99
600
000
84 348 352,14
42 917 796,83
41 430 555,31
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
08
01
11
1
02
99
610
000
84 348 352,14
42 917 796,83
41 430 555,31
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
08
01
11
1
02
99
611
000
83 848 352,14
42 417 796,83
41 430 555,31
Расходы
200
000
08
01
11
1
02
99
611
200
83 848 352,14
42 417 796,83
41 430 555,31
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
08
01
11
1
02
99
611
240
83 848 352,14
42 417 796,83
41 430 555,31
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
08
01
11
1
02
99
611
241
83 848 352,14
42 417 796,83
41 430 555,31
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
08
01
11
1
02
99
612
000
500 000,00
500 000,00

Расходы
200
000
08
01
11
1
02
99
612
200
500 000,00
500 000,00

Безвозмездные перечисления организациям
200
000
08
01
11
1
02
99
612
240
500 000,00
500 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
08
01
11
1
02
99
612
241
500 000,00
500 000,00

Развитие музейного и архивного дел на территории Омской области
200
000
08
01
11
1
03
00
000
000
180 517 292,21
92 127 047,63
88 390 244,58
Строительство (воссоздание) объекта культуры "Воскресенский собор" - музей истории на пересечении ул. Партизанская и ул. Спартаковская в г. Омске
200
000
08
01
11
1
03
01
000
000
4 090 966,63
843 963,58
3 247 003,05
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
08
01
11
1
03
01
400
000
4 090 966,63
843 963,58
3 247 003,05
Бюджетные инвестиции
200
000
08
01
11
1
03
01
410
000
4 090 966,63
843 963,58
3 247 003,05
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
08
01
11
1
03
01
414
000
4 090 966,63
843 963,58
3 247 003,05
Расходы
200
000
08
01
11
1
03
01
414
200
4 090 966,63
843 963,58
3 247 003,05
Оплата работ, услуг
200
000
08
01
11
1
03
01
414
220
4 090 966,63
843 963,58
3 247 003,05
Прочие работы, услуги
200
000
08
01
11
1
03
01
414
226
4 090 966,63
843 963,58
3 247 003,05
Реализация прочих мероприятий
200
000
08
01
11
1
03
99
000
000
176 426 325,58
91 283 084,05
85 143 241,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
08
01
11
1
03
99
100
000
43 816 759,25
22 275 647,23
21 541 112,02
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
08
01
11
1
03
99
110
000
43 816 759,25
22 275 647,23
21 541 112,02
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
08
01
11
1
03
99
111
000
43 767 779,25
22 252 683,23
21 515 096,02
Расходы
200
000
08
01
11
1
03
99
111
200
43 767 779,25
22 252 683,23
21 515 096,02
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
08
01
11
1
03
99
111
210
43 767 779,25
22 252 683,23
21 515 096,02
Заработная плата
200
000
08
01
11
1
03
99
111
211
33 615 807,00
17 118 787,18
16 497 019,82
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
08
01
11
1
03
99
111
213
10 151 972,25
5 133 896,05
5 018 076,20
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
08
01
11
1
03
99
112
000
48 980,00
22 964,00
26 016,00
Расходы
200
000
08
01
11
1
03
99
112
200
48 980,00
22 964,00
26 016,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
08
01
11
1
03
99
112
210
2 000,00
1 000,00
1 000,00
Прочие выплаты
200
000
08
01
11
1
03
99
112
212
2 000,00
1 000,00
1 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
08
01
11
1
03
99
112
220
46 980,00
21 964,00
25 016,00
Транспортные услуги
200
000
08
01
11
1
03
99
112
222
27 980,00
16 940,00
11 040,00
Прочие работы, услуги
200
000
08
01
11
1
03
99
112
226
19 000,00
5 024,00
13 976,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
08
01
11
1
03
99
200
000
10 296 684,36
4 731 635,14
5 565 049,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
08
01
11
1
03
99
240
000
10 296 684,36
4 731 635,14
5 565 049,22
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
08
01
11
1
03
99
242
000
1 024 645,16
486 839,32
537 805,84
Расходы
200
000
08
01
11
1
03
99
242
200
894 609,16
431 954,41
462 654,75
Оплата работ, услуг
200
000
08
01
11
1
03
99
242
220
894 609,16
431 954,41
462 654,75
Услуги связи
200
000
08
01
11
1
03
99
242
221
508 504,63
229 926,61
278 578,02
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
08
01
11
1
03
99
242
225
69 114,40
29 930,00
39 184,40
Прочие работы, услуги
200
000
08
01
11
1
03
99
242
226
316 990,13
172 097,80
144 892,33
Поступление нефинансовых активов
200
000
08
01
11
1
03
99
242
300
130 036,00
54 884,91
75 151,09
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
08
01
11
1
03
99
242
340
130 036,00
54 884,91
75 151,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
08
01
11
1
03
99
244
000
9 272 039,20
4 244 795,82
5 027 243,38
Расходы
200
000
08
01
11
1
03
99
244
200
8 720 596,64
4 040 020,66
4 680 575,98
Оплата работ, услуг
200
000
08
01
11
1
03
99
244
220
8 688 596,64
4 040 020,66
4 648 575,98
Услуги связи
200
000
08
01
11
1
03
99
244
221
122 510,00
122 510,00

Транспортные услуги
200
000
08
01
11
1
03
99
244
222
4 320,00
4 320,00

Коммунальные услуги
200
000
08
01
11
1
03
99
244
223
3 462 857,71
1 648 259,84
1 814 597,87
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
08
01
11
1
03
99
244
225
1 214 736,06
486 390,00
728 346,06
Прочие работы, услуги
200
000
08
01
11
1
03
99
244
226
3 884 172,87
1 778 540,82
2 105 632,05
Прочие расходы
200
000
08
01
11
1
03
99
244
290
32 000,00

32 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
08
01
11
1
03
99
244
300
551 442,56
204 775,16
346 667,40
Увеличение стоимости основных средств
200
000
08
01
11
1
03
99
244
310
560,00

560,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
08
01
11
1
03
99
244
340
550 882,56
204 775,16
346 107,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
08
01
11
1
03
99
600
000
115 170 695,97
59 104 376,81
56 066 319,16
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
08
01
11
1
03
99
610
000
115 170 695,97
59 104 376,81
56 066 319,16
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
08
01
11
1
03
99
611
000
115 020 695,97
59 104 376,81
55 916 319,16
Расходы
200
000
08
01
11
1
03
99
611
200
115 020 695,97
59 104 376,81
55 916 319,16
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
08
01
11
1
03
99
611
240
115 020 695,97
59 104 376,81
55 916 319,16
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
08
01
11
1
03
99
611
241
115 020 695,97
59 104 376,81
55 916 319,16
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
08
01
11
1
03
99
612
000
150 000,00

150 000,00
Расходы
200
000
08
01
11
1
03
99
612
200
150 000,00

150 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
08
01
11
1
03
99
612
240
150 000,00

150 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
08
01
11
1
03
99
612
241
150 000,00

150 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
08
01
11
1
03
99
800
000
7 142 186,00
5 171 424,87
1 970 761,13
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
08
01
11
1
03
99
850
000
7 142 186,00
5 171 424,87
1 970 761,13
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
08
01
11
1
03
99
851
000
6 934 117,00
5 067 972,87
1 866 144,13
Расходы
200
000
08
01
11
1
03
99
851
200
6 934 117,00
5 067 972,87
1 866 144,13
Прочие расходы
200
000
08
01
11
1
03
99
851
290
6 934 117,00
5 067 972,87
1 866 144,13
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
08
01
11
1
03
99
852
000
7 469,00
3 152,00
4 317,00
Расходы
200
000
08
01
11
1
03
99
852
200
7 469,00
3 152,00
4 317,00
Прочие расходы
200
000
08
01
11
1
03
99
852
290
7 469,00
3 152,00
4 317,00
Уплата иных платежей
200
000
08
01
11
1
03
99
853
000
200 600,00
100 300,00
100 300,00
Расходы
200
000
08
01
11
1
03
99
853
200
200 600,00
100 300,00
100 300,00
Прочие расходы
200
000
08
01
11
1
03
99
853
290
200 600,00
100 300,00
100 300,00
Подпрограмма "Искусство"
200
000
08
01
11
2
00
00
000
000
574 831 069,10
327 025 574,64
247 805 494,46
Популяризация среди населения Омской области достижений в сфере театрального и музыкального искусства
200
000
08
01
11
2
01
00
000
000
566 534 893,82
323 223 024,70
243 311 869,12
Реализация прочих мероприятий
200
000
08
01
11
2
01
99
000
000
540 284 893,82
305 283 724,70
235 001 169,12
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
08
01
11
2
01
99
200
000
70 000,00

70 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
08
01
11
2
01
99
240
000
70 000,00

70 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
08
01
11
2
01
99
244
000
70 000,00

70 000,00
Расходы
200
000
08
01
11
2
01
99
244
200
70 000,00

70 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
08
01
11
2
01
99
244
220
70 000,00

70 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
08
01
11
2
01
99
244
226
70 000,00

70 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
08
01
11
2
01
99
300
000
230 000,00
229 998,00
2,00
Премии и гранты
200
000
08
01
11
2
01
99
350
000
230 000,00
229 998,00
2,00
Расходы
200
000
08
01
11
2
01
99
350
200
230 000,00
229 998,00
2,00
Прочие расходы
200
000
08
01
11
2
01
99
350
290
230 000,00
229 998,00
2,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
08
01
11
2
01
99
600
000
539 984 893,82
305 053 726,70
234 931 167,12
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
08
01
11
2
01
99
610
000
539 984 893,82
305 053 726,70
234 931 167,12
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
08
01
11
2
01
99
611
000
539 792 137,82
304 860 970,70
234 931 167,12
Расходы
200
000
08
01
11
2
01
99
611
200
539 792 137,82
304 860 970,70
234 931 167,12
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
08
01
11
2
01
99
611
240
539 792 137,82
304 860 970,70
234 931 167,12
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
08
01
11
2
01
99
611
241
539 792 137,82
304 860 970,70
234 931 167,12
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
08
01
11
2
01
99
612
000
192 756,00
192 756,00

Расходы
200
000
08
01
11
2
01
99
612
200
192 756,00
192 756,00

Безвозмездные перечисления организациям
200
000
08
01
11
2
01
99
612
240
192 756,00
192 756,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
08
01
11
2
01
99
612
241
192 756,00
192 756,00

Гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации
200
000
08
01
11
2
51
50
000
000
26 250 000,00
17 939 300,00
8 310 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
08
01
11
2
51
50
600
000
26 250 000,00
17 939 300,00
8 310 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
08
01
11
2
51
50
610
000
26 250 000,00
17 939 300,00
8 310 700,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
08
01
11
2
51
50
612
000
26 250 000,00
17 939 300,00
8 310 700,00
Расходы
200
000
08
01
11
2
51
50
612
200
26 250 000,00
17 939 300,00
8 310 700,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
08
01
11
2
51
50
612
240
26 250 000,00
17 939 300,00
8 310 700,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
08
01
11
2
51
50
612
241
26 250 000,00
17 939 300,00
8 310 700,00
Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи
200
000
08
01
11
2
03
00
000
000
8 296 175,28
3 802 549,94
4 493 625,34
Реализация прочих мероприятий
200
000
08
01
11
2
03
99
000
000
8 296 175,28
3 802 549,94
4 493 625,34
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
08
01
11
2
03
99
100
000
7 128 711,96
3 425 495,71
3 703 216,25
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
08
01
11
2
03
99
110
000
7 128 711,96
3 425 495,71
3 703 216,25
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
08
01
11
2
03
99
111
000
7 128 711,96
3 425 495,71
3 703 216,25
Расходы
200
000
08
01
11
2
03
99
111
200
7 128 711,96
3 425 495,71
3 703 216,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
08
01
11
2
03
99
111
210
7 128 711,96
3 425 495,71
3 703 216,25
Заработная плата
200
000
08
01
11
2
03
99
111
211
5 475 200,76
2 637 050,70
2 838 150,06
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
08
01
11
2
03
99
111
213
1 653 511,20
788 445,01
865 066,19
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
08
01
11
2
03
99
200
000
1 056 263,32
361 687,23
694 576,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
08
01
11
2
03
99
240
000
1 056 263,32
361 687,23
694 576,09
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
08
01
11
2
03
99
242
000
157 944,27
60 387,60
97 556,67
Расходы
200
000
08
01
11
2
03
99
242
200
156 744,27
59 187,60
97 556,67
Оплата работ, услуг
200
000
08
01
11
2
03
99
242
220
156 744,27
59 187,60
97 556,67
Услуги связи
200
000
08
01
11
2
03
99
242
221
42 414,84
12 776,30
29 638,54
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
08
01
11
2
03
99
242
225
12 000,00
4 810,00
7 190,00
Прочие работы, услуги
200
000
08
01
11
2
03
99
242
226
102 329,43
41 601,30
60 728,13
Поступление нефинансовых активов
200
000
08
01
11
2
03
99
242
300
1 200,00
1 200,00

Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
08
01
11
2
03
99
242
340
1 200,00
1 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
08
01
11
2
03
99
244
000
898 319,05
301 299,63
597 019,42
Расходы
200
000
08
01
11
2
03
99
244
200
445 749,17
154 696,57
291 052,60
Оплата работ, услуг
200
000
08
01
11
2
03
99
244
220
445 749,17
154 696,57
291 052,60
Транспортные услуги
200
000
08
01
11
2
03
99
244
222
74 412,24
42 900,00
31 512,24
Коммунальные услуги
200
000
08
01
11
2
03
99
244
223
169 123,00
57 321,15
111 801,85
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
08
01
11
2
03
99
244
225
125 248,74
15 875,42
109 373,32
Прочие работы, услуги
200
000
08
01
11
2
03
99
244
226
76 965,19
38 600,00
38 365,19
Поступление нефинансовых активов
200
000
08
01
11
2
03
99
244
300
452 569,88
146 603,06
305 966,82
Увеличение стоимости основных средств
200
000
08
01
11
2
03
99
244
310
152 000,00

152 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
08
01
11
2
03
99
244
340
300 569,88
146 603,06
153 966,82
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
08
01
11
2
03
99
600
000
80 000,00

80 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
08
01
11
2
03
99
610
000
80 000,00

80 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
08
01
11
2
03
99
611
000
80 000,00

80 000,00
Расходы
200
000
08
01
11
2
03
99
611
200
80 000,00

80 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
08
01
11
2
03
99
611
240
80 000,00

80 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
08
01
11
2
03
99
611
241
80 000,00

80 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
08
01
11
2
03
99
800
000
31 200,00
15 367,00
15 833,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
08
01
11
2
03
99
850
000
31 200,00
15 367,00
15 833,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
08
01
11
2
03
99
851
000
28 600,00
14 067,00
14 533,00
Расходы
200
000
08
01
11
2
03
99
851
200
28 600,00
14 067,00
14 533,00
Прочие расходы
200
000
08
01
11
2
03
99
851
290
28 600,00
14 067,00
14 533,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
08
01
11
2
03
99
852
000
2 600,00
1 300,00
1 300,00
Расходы
200
000
08
01
11
2
03
99
852
200
2 600,00
1 300,00
1 300,00
Прочие расходы
200
000
08
01
11
2
03
99
852
290
2 600,00
1 300,00
1 300,00
Подпрограмма "Этносфера. Творчество. Досуг"
200
000
08
01
11
3
00
00
000
000
216 326 569,22
85 321 421,04
131 005 148,18
Проведение мероприятий по сохранению и популяризации этнокультурного и духовно-нравственного развития народов, проживающих на территории Омской области
200
000
08
01
11
3
01
00
000
000
1 240 000,00
644 087,92
595 912,08
Реализация прочих мероприятий
200
000
08
01
11
3
01
99
000
000
1 240 000,00
644 087,92
595 912,08
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
08
01
11
3
01
99
600
000
1 240 000,00
644 087,92
595 912,08
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
08
01
11
3
01
99
610
000
1 240 000,00
644 087,92
595 912,08
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
08
01
11
3
01
99
611
000
1 240 000,00
644 087,92
595 912,08
Расходы
200
000
08
01
11
3
01
99
611
200
1 240 000,00
644 087,92
595 912,08
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
08
01
11
3
01
99
611
240
1 240 000,00
644 087,92
595 912,08
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
08
01
11
3
01
99
611
241
1 240 000,00
644 087,92
595 912,08
Проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества
200
000
08
01
11
3
02
00
000
000
13 231 000,00
11 838 245,53
1 392 754,47
Реализация прочих мероприятий
200
000
08
01
11
3
02
99
000
000
13 231 000,00
11 838 245,53
1 392 754,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
08
01
11
3
02
99
600
000
13 231 000,00
11 838 245,53
1 392 754,47
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
08
01
11
3
02
99
610
000
13 231 000,00
11 838 245,53
1 392 754,47
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
08
01
11
3
02
99
611
000
13 231 000,00
11 838 245,53
1 392 754,47
Расходы
200
000
08
01
11
3
02
99
611
200
13 231 000,00
11 838 245,53
1 392 754,47
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
08
01
11
3
02
99
611
240
13 231 000,00
11 838 245,53
1 392 754,47
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
08
01
11
3
02
99
611
241
13 231 000,00
11 838 245,53
1 392 754,47
Создание условий для организации досуга населения
200
000
08
01
11
3
03
00
000
000
201 855 569,22
72 839 087,59
129 016 481,63
Строительство центра культурного развития по адресу: Омская область, г. Калачинск, ул. Михаила Зябкина, 2
200
000
08
01
11
3
03
01
000
000
24 880 000,00

24 880 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
08
01
11
3
03
01
400
000
24 880 000,00

24 880 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
08
01
11
3
03
01
410
000
24 880 000,00

24 880 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
08
01
11
3
03
01
414
000
24 880 000,00

24 880 000,00
Расходы
200
000
08
01
11
3
03
01
414
200
2 800 000,00

2 800 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
08
01
11
3
03
01
414
220
2 800 000,00

2 800 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
08
01
11
3
03
01
414
226
2 800 000,00

2 800 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
08
01
11
3
03
01
414
300
22 080 000,00

22 080 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
08
01
11
3
03
01
414
310
22 080 000,00

22 080 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
08
01
11
3
03
99
000
000
126 975 569,22
72 839 087,59
54 136 481,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
08
01
11
3
03
99
600
000
126 975 569,22
72 839 087,59
54 136 481,63
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
08
01
11
3
03
99
610
000
126 975 569,22
72 839 087,59
54 136 481,63
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
08
01
11
3
03
99
611
000
126 919 569,22
72 839 087,59
54 080 481,63
Расходы
200
000
08
01
11
3
03
99
611
200
126 919 569,22
72 839 087,59
54 080 481,63
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
08
01
11
3
03
99
611
240
126 919 569,22
72 839 087,59
54 080 481,63
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
08
01
11
3
03
99
611
241
126 919 569,22
72 839 087,59
54 080 481,63
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
08
01
11
3
03
99
612
000
56 000,00

56 000,00
Расходы
200
000
08
01
11
3
03
99
612
200
56 000,00

56 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
08
01
11
3
03
99
612
240
56 000,00

56 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
08
01
11
3
03
99
612
241
56 000,00

56 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в сфере культуры, осуществляемые за счет средств федерального бюджета
200
000
08
01
11
3
51
11
000
000
50 000 000,00

50 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
08
01
11
3
51
11
400
000
50 000 000,00

50 000 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
08
01
11
3
51
11
410
000
50 000 000,00

50 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
08
01
11
3
51
11
414
000
50 000 000,00

50 000 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
08
01
11
3
51
11
414
300
50 000 000,00

50 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
08
01
11
3
51
11
414
310
50 000 000,00

50 000 000,00
Подпрограмма "Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры"
200
000
08
01
11
5
00
00
000
000
462 627 002,28
233 844 237,29
228 782 764,99
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области
200
000
08
01
11
5
01
00
000
000
462 627 002,28
233 844 237,29
228 782 764,99
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Омской области
200
000
08
01
11
5
51
44
000
000
608 400,00

608 400,00
Межбюджетные трансферты
200
000
08
01
11
5
51
44
500
000
608 400,00

608 400,00
Иные межбюджетные трансферты
200
000
08
01
11
5
51
44
540
000
608 400,00

608 400,00
Расходы
200
000
08
01
11
5
51
44
540
200
608 400,00

608 400,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
08
01
11
5
51
44
540
250
608 400,00

608 400,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
08
01
11
5
51
44
540
251
608 400,00

608 400,00
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам на осуществление государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
200
000
08
01
11
5
51
47
000
000
2 300 000,00

2 300 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
08
01
11
5
51
47
500
000
2 300 000,00

2 300 000,00
Иные межбюджетные трансферты
200
000
08
01
11
5
51
47
540
000
2 300 000,00

2 300 000,00
Расходы
200
000
08
01
11
5
51
47
540
200
2 300 000,00

2 300 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
08
01
11
5
51
47
540
250
2 300 000,00

2 300 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
08
01
11
5
51
47
540
251
2 300 000,00

2 300 000,00
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам на осуществление государственной поддержки лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
200
000
08
01
11
5
51
48
000
000
600 000,00

600 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
08
01
11
5
51
48
500
000
600 000,00

600 000,00
Иные межбюджетные трансферты
200
000
08
01
11
5
51
48
540
000
600 000,00

600 000,00
Расходы
200
000
08
01
11
5
51
48
540
200
600 000,00

600 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
08
01
11
5
51
48
540
250
600 000,00

600 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
08
01
11
5
51
48
540
251
600 000,00

600 000,00
Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области
200
000
08
01
11
5
71
24
000
000
455 118 602,28
233 844 237,29
221 274 364,99
Межбюджетные трансферты
200
000
08
01
11
5
71
24
500
000
455 118 602,28
233 844 237,29
221 274 364,99
Субсидии
200
000
08
01
11
5
71
24
520
000
455 118 602,28
233 844 237,29
221 274 364,99
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
08
01
11
5
71
24
521
000
455 118 602,28
233 844 237,29
221 274 364,99
Расходы
200
000
08
01
11
5
71
24
521
200
455 118 602,28
233 844 237,29
221 274 364,99
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
08
01
11
5
71
24
521
250
455 118 602,28
233 844 237,29
221 274 364,99
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
08
01
11
5
71
24
521
251
455 118 602,28
233 844 237,29
221 274 364,99
Софинансирование расходов муниципальных библиотек на обеспечение широкополосным доступом к сети "Интернет"
200
000
08
01
11
5
71
44
000
000
4 000 000,00

4 000 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
08
01
11
5
71
44
500
000
4 000 000,00

4 000 000,00
Субсидии
200
000
08
01
11
5
71
44
520
000
4 000 000,00

4 000 000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
08
01
11
5
71
44
521
000
4 000 000,00

4 000 000,00
Расходы
200
000
08
01
11
5
71
44
521
200
4 000 000,00

4 000 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
08
01
11
5
71
44
521
250
4 000 000,00

4 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
08
01
11
5
71
44
521
251
4 000 000,00

4 000 000,00
Подпрограмма "Развитие системы управления и кадрового потенциала"
200
000
08
01
11
6
00
00
000
000
99 584 656,50
51 283 784,45
48 300 872,05
Развитие системы управления сфер культуры и туризма
200
000
08
01
11
6
01
00
000
000
99 164 656,50
51 253 784,45
47 910 872,05
Реализация прочих мероприятий
200
000
08
01
11
6
01
99
000
000
99 164 656,50
51 253 784,45
47 910 872,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
08
01
11
6
01
99
100
000
86 037 583,80
46 404 246,27
39 633 337,53
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
08
01
11
6
01
99
110
000
86 037 583,80
46 404 246,27
39 633 337,53
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
08
01
11
6
01
99
111
000
86 029 923,80
46 401 411,27
39 628 512,53
Расходы
200
000
08
01
11
6
01
99
111
200
86 029 923,80
46 401 411,27
39 628 512,53
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
08
01
11
6
01
99
111
210
86 029 923,80
46 401 411,27
39 628 512,53
Заработная плата
200
000
08
01
11
6
01
99
111
211
66 195 966,00
35 725 470,09
30 470 495,91
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
08
01
11
6
01
99
111
213
19 833 957,80
10 675 941,18
9 158 016,62
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
08
01
11
6
01
99
112
000
7 660,00
2 835,00
4 825,00
Расходы
200
000
08
01
11
6
01
99
112
200
7 660,00
2 835,00
4 825,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
08
01
11
6
01
99
112
210
7 660,00
2 835,00
4 825,00
Прочие выплаты
200
000
08
01
11
6
01
99
112
212
7 660,00
2 835,00
4 825,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
08
01
11
6
01
99
200
000
12 551 572,70
4 609 307,08
7 942 265,62
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
08
01
11
6
01
99
240
000
12 551 572,70
4 609 307,08
7 942 265,62
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
200
000
08
01
11
6
01
99
241
000
17 380,00

17 380,00
Расходы
200
000
08
01
11
6
01
99
241
200
17 380,00

17 380,00
Оплата работ, услуг
200
000
08
01
11
6
01
99
241
220
17 380,00

17 380,00
Прочие работы, услуги
200
000
08
01
11
6
01
99
241
226
17 380,00

17 380,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
08
01
11
6
01
99
242
000
3 106 450,00
556 007,64
2 550 442,36
Расходы
200
000
08
01
11
6
01
99
242
200
1 721 450,00
556 007,64
1 165 442,36
Оплата работ, услуг
200
000
08
01
11
6
01
99
242
220
1 721 450,00
556 007,64
1 165 442,36
Услуги связи
200
000
08
01
11
6
01
99
242
221
901 150,00
390 137,37
511 012,63
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
08
01
11
6
01
99
242
225
230 000,00
56 000,00
174 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
08
01
11
6
01
99
242
226
590 300,00
109 870,27
480 429,73
Поступление нефинансовых активов
200
000
08
01
11
6
01
99
242
300
1 385 000,00

1 385 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
08
01
11
6
01
99
242
310
885 000,00

885 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
08
01
11
6
01
99
242
340
500 000,00

500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
08
01
11
6
01
99
244
000
9 427 742,70
4 053 299,44
5 374 443,26
Расходы
200
000
08
01
11
6
01
99
244
200
5 974 939,37
2 711 133,67
3 263 805,70
Оплата работ, услуг
200
000
08
01
11
6
01
99
244
220
5 357 439,37
2 550 918,73
2 806 520,64
Услуги связи
200
000
08
01
11
6
01
99
244
221
130 200,00
5 000,00
125 200,00
Транспортные услуги
200
000
08
01
11
6
01
99
244
222
75 000,00

75 000,00
Коммунальные услуги
200
000
08
01
11
6
01
99
244
223
2 712 331,00
1 441 330,28
1 271 000,72
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
08
01
11
6
01
99
244
225
1 200 546,30
644 051,49
556 494,81
Прочие работы, услуги
200
000
08
01
11
6
01
99
244
226
1 239 362,07
460 536,96
778 825,11
Прочие расходы
200
000
08
01
11
6
01
99
244
290
617 500,00
160 214,94
457 285,06
Поступление нефинансовых активов
200
000
08
01
11
6
01
99
244
300
3 452 803,33
1 342 165,77
2 110 637,56
Увеличение стоимости основных средств
200
000
08
01
11
6
01
99
244
310
340 010,00
121 894,70
218 115,30
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
08
01
11
6
01
99
244
340
3 112 793,33
1 220 271,07
1 892 522,26
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
08
01
11
6
01
99
300
000
150 000,00
150 000,00

Премии и гранты
200
000
08
01
11
6
01
99
350
000
150 000,00
150 000,00

Расходы
200
000
08
01
11
6
01
99
350
200
150 000,00
150 000,00

Прочие расходы
200
000
08
01
11
6
01
99
350
290
150 000,00
150 000,00

Иные бюджетные ассигнования
200
000
08
01
11
6
01
99
800
000
425 500,00
90 231,10
335 268,90
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
08
01
11
6
01
99
850
000
425 500,00
90 231,10
335 268,90
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
08
01
11
6
01
99
851
000
390 000,00
80 803,77
309 196,23
Расходы
200
000
08
01
11
6
01
99
851
200
390 000,00
80 803,77
309 196,23
Прочие расходы
200
000
08
01
11
6
01
99
851
290
390 000,00
80 803,77
309 196,23
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
08
01
11
6
01
99
852
000
35 500,00
9 427,33
26 072,67
Расходы
200
000
08
01
11
6
01
99
852
200
35 500,00
9 427,33
26 072,67
Прочие расходы
200
000
08
01
11
6
01
99
852
290
35 500,00
9 427,33
26 072,67
Кадровое обеспечение отрасли культуры
200
000
08
01
11
6
02
00
000
000
420 000,00
30 000,00
390 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
08
01
11
6
02
99
000
000
420 000,00
30 000,00
390 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
08
01
11
6
02
99
300
000
420 000,00
30 000,00
390 000,00
Премии и гранты
200
000
08
01
11
6
02
99
350
000
420 000,00
30 000,00
390 000,00
Расходы
200
000
08
01
11
6
02
99
350
200
420 000,00
30 000,00
390 000,00
Прочие расходы
200
000
08
01
11
6
02
99
350
290
420 000,00
30 000,00
390 000,00
Непрограммные расходы
200
000
08
01
99
0
00
00
000
000
260 733 661,00
14 000 000,00
246 733 661,00
Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
08
01
99
1
00
00
000
000
260 733 661,00
14 000 000,00
246 733 661,00
Мероприятия в сферах культуры и кинематографии
200
000
08
01
99
1
08
00
000
000
260 733 661,00
14 000 000,00
246 733 661,00
Реконструкция здания театра с пристройкой дополнительных помещений и надстройкой этажа по ул. Б. Хмельницкого, 236 в Октябрьском административном округе, г. Омск
200
000
08
01
99
1
08
01
000
000
733 661,00

733 661,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
08
01
99
1
08
01
400
000
733 661,00

733 661,00
Бюджетные инвестиции
200
000
08
01
99
1
08
01
410
000
733 661,00

733 661,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
08
01
99
1
08
01
414
000
733 661,00

733 661,00
Расходы
200
000
08
01
99
1
08
01
414
200
733 661,00

733 661,00
Оплата работ, услуг
200
000
08
01
99
1
08
01
414
220
733 661,00

733 661,00
Прочие работы, услуги
200
000
08
01
99
1
08
01
414
226
733 661,00

733 661,00
Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, осуществляемые за счет средств федерального бюджета
200
000
08
01
99
1
51
11
000
000
260 000 000,00
14 000 000,00
246 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
08
01
99
1
51
11
400
000
260 000 000,00
14 000 000,00
246 000 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
08
01
99
1
51
11
410
000
260 000 000,00
14 000 000,00
246 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
08
01
99
1
51
11
414
000
260 000 000,00
14 000 000,00
246 000 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
08
01
99
1
51
11
414
300
260 000 000,00
14 000 000,00
246 000 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
08
01
99
1
51
11
414
310
260 000 000,00
14 000 000,00
246 000 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
200
000
08
04
00
0
00
00
000
000
196 216 590,37
109 775 418,49
86 441 171,88
Государственная программа Омской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
200
000
08
04
11
0
00
00
000
000
196 216 590,37
109 775 418,49
86 441 171,88
Подпрограмма "Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры"
200
000
08
04
11
5
00
00
000
000
148 876 712,40
84 338 087,00
64 538 625,40
Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области
200
000
08
04
11
5
01
00
000
000
148 876 712,40
84 338 087,00
64 538 625,40
Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области
200
000
08
04
11
5
71
24
000
000
148 876 712,40
84 338 087,00
64 538 625,40
Межбюджетные трансферты
200
000
08
04
11
5
71
24
500
000
148 876 712,40
84 338 087,00
64 538 625,40
Субсидии
200
000
08
04
11
5
71
24
520
000
148 876 712,40
84 338 087,00
64 538 625,40
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
08
04
11
5
71
24
521
000
148 876 712,40
84 338 087,00
64 538 625,40
Расходы
200
000
08
04
11
5
71
24
521
200
148 876 712,40
84 338 087,00
64 538 625,40
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
08
04
11
5
71
24
521
250
148 876 712,40
84 338 087,00
64 538 625,40
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
08
04
11
5
71
24
521
251
148 876 712,40
84 338 087,00
64 538 625,40
Подпрограмма "Развитие системы управления и кадрового потенциала"
200
000
08
04
11
6
00
00
000
000
47 339 877,97
25 437 331,49
21 902 546,48
Развитие системы управления сфер культуры и туризма
200
000
08
04
11
6
01
00
000
000
47 339 877,97
25 437 331,49
21 902 546,48
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
08
04
11
6
01
98
000
000
46 694 667,83
25 139 611,44
21 555 056,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
08
04
11
6
01
98
100
000
44 109 647,83
24 465 309,32
19 644 338,51
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
08
04
11
6
01
98
120
000
44 109 647,83
24 465 309,32
19 644 338,51
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
08
04
11
6
01
98
121
000
43 244 177,25
24 247 801,62
18 996 375,63
Расходы
200
000
08
04
11
6
01
98
121
200
43 244 177,25
24 247 801,62
18 996 375,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
08
04
11
6
01
98
121
210
43 244 177,25
24 247 801,62
18 996 375,63
Заработная плата
200
000
08
04
11
6
01
98
121
211
33 409 177,61
18 702 673,07
14 706 504,54
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
08
04
11
6
01
98
121
213
9 834 999,64
5 545 128,55
4 289 871,09
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
08
04
11
6
01
98
122
000
865 470,58
217 507,70
647 962,88
Расходы
200
000
08
04
11
6
01
98
122
200
865 470,58
217 507,70
647 962,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
08
04
11
6
01
98
122
210
71 746,67
15 027,50
56 719,17
Прочие выплаты
200
000
08
04
11
6
01
98
122
212
71 746,67
15 027,50
56 719,17
Оплата работ, услуг
200
000
08
04
11
6
01
98
122
220
793 723,91
202 480,20
591 243,71
Транспортные услуги
200
000
08
04
11
6
01
98
122
222
443 723,91
160 480,20
283 243,71
Прочие работы, услуги
200
000
08
04
11
6
01
98
122
226
350 000,00
42 000,00
308 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
08
04
11
6
01
98
200
000
2 549 520,00
654 302,12
1 895 217,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
08
04
11
6
01
98
240
000
2 549 520,00
654 302,12
1 895 217,88
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
08
04
11
6
01
98
242
000
1 604 062,00
419 484,76
1 184 577,24
Расходы
200
000
08
04
11
6
01
98
242
200
1 321 462,00
379 486,76
941 975,24
Оплата работ, услуг
200
000
08
04
11
6
01
98
242
220
1 321 462,00
379 486,76
941 975,24
Услуги связи
200
000
08
04
11
6
01
98
242
221
1 950,00
1 590,00
360,00
Прочие работы, услуги
200
000
08
04
11
6
01
98
242
226
1 319 512,00
377 896,76
941 615,24
Поступление нефинансовых активов
200
000
08
04
11
6
01
98
242
300
282 600,00
39 998,00
242 602,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
08
04
11
6
01
98
242
310
282 600,00
39 998,00
242 602,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
08
04
11
6
01
98
244
000
945 458,00
234 817,36
710 640,64
Расходы
200
000
08
04
11
6
01
98
244
200
849 458,00
175 617,36
673 840,64
Оплата работ, услуг
200
000
08
04
11
6
01
98
244
220
849 458,00
175 617,36
673 840,64
Прочие работы, услуги
200
000
08
04
11
6
01
98
244
226
849 458,00
175 617,36
673 840,64
Поступление нефинансовых активов
200
000
08
04
11
6
01
98
244
300
96 000,00
59 200,00
36 800,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
08
04
11
6
01
98
244
310
36 000,00

36 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
08
04
11
6
01
98
244
340
60 000,00
59 200,00
800,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
08
04
11
6
01
98
800
000
35 500,00
20 000,00
15 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
08
04
11
6
01
98
850
000
35 500,00
20 000,00
15 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
08
04
11
6
01
98
851
000
30 000,00
20 000,00
10 000,00
Расходы
200
000
08
04
11
6
01
98
851
200
30 000,00
20 000,00
10 000,00
Прочие расходы
200
000
08
04
11
6
01
98
851
290
30 000,00
20 000,00
10 000,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
08
04
11
6
01
98
852
000
5 500,00

5 500,00
Расходы
200
000
08
04
11
6
01
98
852
200
5 500,00

5 500,00
Прочие расходы
200
000
08
04
11
6
01
98
852
290
5 500,00

5 500,00
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
200
000
08
04
11
6
59
50
000
000
645 210,14
297 720,05
347 490,09
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
08
04
11
6
59
50
100
000
645 210,14
297 720,05
347 490,09
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
08
04
11
6
59
50
120
000
645 210,14
297 720,05
347 490,09
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
08
04
11
6
59
50
121
000
645 210,14
297 720,05
347 490,09
Расходы
200
000
08
04
11
6
59
50
121
200
645 210,14
297 720,05
347 490,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
08
04
11
6
59
50
121
210
645 210,14
297 720,05
347 490,09
Заработная плата
200
000
08
04
11
6
59
50
121
211
488 738,66
229 591,44
259 147,22
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
08
04
11
6
59
50
121
213
156 471,48
68 128,61
88 342,87
Здравоохранение
200
000
09
00
00
0
00
00
000
000
14 194 394 577,67
6 530 652 781,63
7 663 741 796,04
Стационарная медицинская помощь
200
000
09
01
00
0
00
00
000
000
2 808 594 204,50
1 035 873 634,25
1 772 720 570,25
Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области"
200
000
09
01
01
0
00
00
000
000
2 808 594 204,50
1 035 873 634,25
1 772 720 570,25
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
200
000
09
01
01
1
00
00
000
000
457 920 987,67
200 750 875,13
257 170 112,54
Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику
200
000
09
01
01
1
02
00
000
000
20 750 228,51
9 432 707,60
11 317 520,91
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
01
01
1
02
99
000
000
20 750 228,51
9 432 707,60
11 317 520,91
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
01
01
1
02
99
600
000
20 750 228,51
9 432 707,60
11 317 520,91
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
01
01
1
02
99
610
000
20 750 228,51
9 432 707,60
11 317 520,91
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
09
01
01
1
02
99
611
000
20 750 228,51
9 432 707,60
11 317 520,91
Расходы
200
000
09
01
01
1
02
99
611
200
20 750 228,51
9 432 707,60
11 317 520,91
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
01
01
1
02
99
611
240
20 750 228,51
9 432 707,60
11 317 520,91
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
01
01
1
02
99
611
241
20 750 228,51
9 432 707,60
11 317 520,91
Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи в государственных учреждениях здравоохранения Омской области
200
000
09
01
01
1
05
00
000
000
437 170 759,16
191 318 167,53
245 852 591,63
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
01
01
1
05
99
000
000
437 170 759,16
191 318 167,53
245 852 591,63
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
01
01
1
05
99
600
000
437 170 759,16
191 318 167,53
245 852 591,63
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
01
01
1
05
99
610
000
437 170 759,16
191 318 167,53
245 852 591,63
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
09
01
01
1
05
99
611
000
434 193 448,31
189 656 693,04
244 536 755,27
Расходы
200
000
09
01
01
1
05
99
611
200
434 193 448,31
189 656 693,04
244 536 755,27
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
01
01
1
05
99
611
240
434 193 448,31
189 656 693,04
244 536 755,27
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
01
01
1
05
99
611
241
434 193 448,31
189 656 693,04
244 536 755,27
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
01
01
1
05
99
612
000
2 977 310,85
1 661 474,49
1 315 836,36
Расходы
200
000
09
01
01
1
05
99
612
200
2 977 310,85
1 661 474,49
1 315 836,36
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
01
01
1
05
99
612
240
2 977 310,85
1 661 474,49
1 315 836,36
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
01
01
1
05
99
612
241
2 977 310,85
1 661 474,49
1 315 836,36
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
200
000
09
01
01
2
00
00
000
000
1 818 032 600,49
697 589 822,77
1 120 442 777,72
Совершенствование оказания фтизиатрической помощи населению
200
000
09
01
01
2
02
00
000
000
617 130 406,16
270 915 782,77
346 214 623,39
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
01
01
2
02
99
000
000
617 130 406,16
270 915 782,77
346 214 623,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
09
01
01
2
02
99
100
000
388 364 868,38
200 560 180,66
187 804 687,72
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
09
01
01
2
02
99
110
000
388 364 868,38
200 560 180,66
187 804 687,72
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
09
01
01
2
02
99
111
000
387 868 634,87
200 421 712,09
187 446 922,78
Расходы
200
000
09
01
01
2
02
99
111
200
387 868 634,87
200 421 712,09
187 446 922,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
09
01
01
2
02
99
111
210
387 868 634,87
200 421 712,09
187 446 922,78
Заработная плата
200
000
09
01
01
2
02
99
111
211
293 223 270,16
153 213 456,51
140 009 813,65
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
09
01
01
2
02
99
111
213
94 645 364,71
47 208 255,58
47 437 109,13
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
09
01
01
2
02
99
112
000
496 233,51
138 468,57
357 764,94
Расходы
200
000
09
01
01
2
02
99
112
200
496 233,51
138 468,57
357 764,94
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
09
01
01
2
02
99
112
210
101 468,51
38 917,68
62 550,83
Прочие выплаты
200
000
09
01
01
2
02
99
112
212
101 468,51
38 917,68
62 550,83
Оплата работ, услуг
200
000
09
01
01
2
02
99
112
220
394 765,00
99 550,89
295 214,11
Транспортные услуги
200
000
09
01
01
2
02
99
112
222
269 925,00
88 822,89
181 102,11
Прочие работы, услуги
200
000
09
01
01
2
02
99
112
226
124 840,00
10 728,00
114 112,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
01
01
2
02
99
200
000
221 549 328,56
66 990 619,63
154 558 708,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
01
01
2
02
99
240
000
221 549 328,56
66 990 619,63
154 558 708,93
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
09
01
01
2
02
99
242
000
8 323 955,11
1 356 273,21
6 967 681,90
Расходы
200
000
09
01
01
2
02
99
242
200
6 616 009,63
975 773,21
5 640 236,42
Оплата работ, услуг
200
000
09
01
01
2
02
99
242
220
6 616 009,63
975 773,21
5 640 236,42
Услуги связи
200
000
09
01
01
2
02
99
242
221
1 392 924,26
428 437,20
964 487,06
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
09
01
01
2
02
99
242
225
181 823,94
100 622,00
81 201,94
Прочие работы, услуги
200
000
09
01
01
2
02
99
242
226
5 041 261,43
446 714,01
4 594 547,42
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
01
01
2
02
99
242
300
1 707 945,48
380 500,00
1 327 445,48
Увеличение стоимости основных средств
200
000
09
01
01
2
02
99
242
310
1 024 945,48

1 024 945,48
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
09
01
01
2
02
99
242
340
683 000,00
380 500,00
302 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
01
01
2
02
99
244
000
213 225 373,45
65 634 346,42
147 591 027,03
Расходы
200
000
09
01
01
2
02
99
244
200
59 700 204,02
20 465 984,98
39 234 219,04
Оплата работ, услуг
200
000
09
01
01
2
02
99
244
220
59 700 204,02
20 465 984,98
39 234 219,04
Услуги связи
200
000
09
01
01
2
02
99
244
221
20 000,00
12 940,00
7 060,00
Транспортные услуги
200
000
09
01
01
2
02
99
244
222
75 913,94
54 496,00
21 417,94
Коммунальные услуги
200
000
09
01
01
2
02
99
244
223
24 572 051,61
8 893 088,93
15 678 962,68
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
09
01
01
2
02
99
244
225
17 388 546,91
5 099 672,58
12 288 874,33
Прочие работы, услуги
200
000
09
01
01
2
02
99
244
226
17 643 691,56
6 405 787,47
11 237 904,09
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
01
01
2
02
99
244
300
153 525 169,43
45 168 361,44
108 356 807,99
Увеличение стоимости основных средств
200
000
09
01
01
2
02
99
244
310
7 477 144,99

7 477 144,99
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
09
01
01
2
02
99
244
340
146 048 024,44
45 168 361,44
100 879 663,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
09
01
01
2
02
99
800
000
7 216 209,22
3 364 982,48
3 851 226,74
Исполнение судебных актов
200
000
09
01
01
2
02
99
830
000
164 000,00

164 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
200
000
09
01
01
2
02
99
831
000
164 000,00

164 000,00
Расходы
200
000
09
01
01
2
02
99
831
200
164 000,00

164 000,00
Прочие расходы
200
000
09
01
01
2
02
99
831
290
164 000,00

164 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
09
01
01
2
02
99
850
000
7 052 209,22
3 364 982,48
3 687 226,74
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
09
01
01
2
02
99
851
000
5 777 624,06
2 789 239,01
2 988 385,05
Расходы
200
000
09
01
01
2
02
99
851
200
5 777 624,06
2 789 239,01
2 988 385,05
Прочие расходы
200
000
09
01
01
2
02
99
851
290
5 777 624,06
2 789 239,01
2 988 385,05
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
09
01
01
2
02
99
852
000
230 800,97
99 251,18
131 549,79
Расходы
200
000
09
01
01
2
02
99
852
200
230 800,97
99 251,18
131 549,79
Прочие расходы
200
000
09
01
01
2
02
99
852
290
230 800,97
99 251,18
131 549,79
Уплата иных платежей
200
000
09
01
01
2
02
99
853
000
1 043 784,19
476 492,29
567 291,90
Расходы
200
000
09
01
01
2
02
99
853
200
1 043 784,19
476 492,29
567 291,90
Прочие расходы
200
000
09
01
01
2
02
99
853
290
1 043 784,19
476 492,29
567 291,90
Организация работы по выявлению и лечению наркологических больных
200
000
09
01
01
2
05
00
000
000
126 268 855,47
66 255 010,69
60 013 844,78
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
01
01
2
05
99
000
000
126 268 855,47
66 255 010,69
60 013 844,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
01
01
2
05
99
600
000
126 268 855,47
66 255 010,69
60 013 844,78
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
01
01
2
05
99
610
000
126 268 855,47
66 255 010,69
60 013 844,78
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
09
01
01
2
05
99
611
000
126 268 855,47
66 255 010,69
60 013 844,78
Расходы
200
000
09
01
01
2
05
99
611
200
126 268 855,47
66 255 010,69
60 013 844,78
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
01
01
2
05
99
611
240
126 268 855,47
66 255 010,69
60 013 844,78
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
01
01
2
05
99
611
241
126 268 855,47
66 255 010,69
60 013 844,78
Повышение качества оказания психиатрической помощи
200
000
09
01
01
2
08
00
000
000
675 884 238,86
307 491 243,00
368 392 995,86
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
01
01
2
08
99
000
000
675 884 238,86
307 491 243,00
368 392 995,86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
01
01
2
08
99
600
000
675 884 238,86
307 491 243,00
368 392 995,86
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
01
01
2
08
99
610
000
675 884 238,86
307 491 243,00
368 392 995,86
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
09
01
01
2
08
99
611
000
675 884 238,86
307 491 243,00
368 392 995,86
Расходы
200
000
09
01
01
2
08
99
611
200
675 884 238,86
307 491 243,00
368 392 995,86
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
01
01
2
08
99
611
240
675 884 238,86
307 491 243,00
368 392 995,86
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
01
01
2
08
99
611
241
675 884 238,86
307 491 243,00
368 392 995,86
Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилям
200
000
09
01
01
2
15
00
000
000
398 749 100,00
52 927 786,31
345 821 313,69
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
01
01
2
15
99
000
000
316 135 500,00
52 927 786,31
263 207 713,69
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
01
01
2
15
99
600
000
316 135 500,00
52 927 786,31
263 207 713,69
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
01
01
2
15
99
610
000
316 135 500,00
52 927 786,31
263 207 713,69
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
09
01
01
2
15
99
611
000
316 135 500,00
52 927 786,31
263 207 713,69
Расходы
200
000
09
01
01
2
15
99
611
200
316 135 500,00
52 927 786,31
263 207 713,69
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
01
01
2
15
99
611
240
316 135 500,00
52 927 786,31
263 207 713,69
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
01
01
2
15
99
611
241
316 135 500,00
52 927 786,31
263 207 713,69
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
200
000
09
01
01
2
54
02
000
000
82 613 600,00

82 613 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
01
01
2
54
02
600
000
82 613 600,00

82 613 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
01
01
2
54
02
610
000
82 613 600,00

82 613 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
09
01
01
2
54
02
611
000
82 613 600,00

82 613 600,00
Расходы
200
000
09
01
01
2
54
02
611
200
82 613 600,00

82 613 600,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
01
01
2
54
02
611
240
82 613 600,00

82 613 600,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
01
01
2
54
02
611
241
82 613 600,00

82 613 600,00
Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства"
200
000
09
01
01
3
00
00
000
000
50 000 000,00

50 000 000,00
Внедрение аутсорсинга и развитие конкурентных рынков в сфере здравоохранения
200
000
09
01
01
3
01
00
000
000
50 000 000,00

50 000 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
01
01
3
01
99
000
000
50 000 000,00

50 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
09
01
01
3
01
99
800
000
50 000 000,00

50 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
09
01
01
3
01
99
810
000
50 000 000,00

50 000 000,00
Расходы
200
000
09
01
01
3
01
99
810
200
50 000 000,00

50 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
01
01
3
01
99
810
240
50 000 000,00

50 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
09
01
01
3
01
99
810
242
50 000 000,00

50 000 000,00
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
200
000
09
01
01
4
00
00
000
000
281 048 277,17
48 471 226,99
232 577 050,18
Совершенствование деятельности государственных учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов, послеродовой период и детям на территории Омской области, путем формирования 3-уровневой системы оказания медицинской помощи
200
000
09
01
01
4
01
00
000
000
214 847 542,00
14 600 727,80
200 246 814,20
Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская детская клиническая больница № 3". Проектно-изыскательские работы
200
000
09
01
01
4
01
03
000
000
6 915 000,00
2 202 712,80
4 712 287,20
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
01
01
4
01
03
400
000
6 915 000,00
2 202 712,80
4 712 287,20
Бюджетные инвестиции
200
000
09
01
01
4
01
03
410
000
6 915 000,00
2 202 712,80
4 712 287,20
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
01
01
4
01
03
414
000
6 915 000,00
2 202 712,80
4 712 287,20
Расходы
200
000
09
01
01
4
01
03
414
200
6 915 000,00
2 202 712,80
4 712 287,20
Оплата работ, услуг
200
000
09
01
01
4
01
03
414
220
6 915 000,00
2 202 712,80
4 712 287,20
Прочие работы, услуги
200
000
09
01
01
4
01
03
414
226
6 915 000,00
2 202 712,80
4 712 287,20
Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская детская клиническая больница № 3". 1 очередь. Реконструкция хирургического стационара № 1
200
000
09
01
01
4
01
09
000
000
74 240 000,00
4 398 015,00
69 841 985,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
01
01
4
01
09
400
000
74 240 000,00
4 398 015,00
69 841 985,00
Бюджетные инвестиции
200
000
09
01
01
4
01
09
410
000
74 240 000,00
4 398 015,00
69 841 985,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
01
01
4
01
09
414
000
74 240 000,00
4 398 015,00
69 841 985,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
01
01
4
01
09
414
300
74 240 000,00
4 398 015,00
69 841 985,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
09
01
01
4
01
09
414
310
74 240 000,00
4 398 015,00
69 841 985,00
Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская детская клиническая больница № 3". 4 очередь. Реконструкция административного корпуса с производственной аптекой и контрольно-пропускного пункта
200
000
09
01
01
4
01
12
000
000
4 585 000,00

4 585 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
01
01
4
01
12
400
000
4 585 000,00

4 585 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
09
01
01
4
01
12
410
000
4 585 000,00

4 585 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
01
01
4
01
12
414
000
4 585 000,00

4 585 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
01
01
4
01
12
414
300
4 585 000,00

4 585 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
09
01
01
4
01
12
414
310
4 585 000,00

4 585 000,00
Реконструкция объектов бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская детская клиническая больница № 3". 3 очередь. Реконструкция педиатрического стационара
200
000
09
01
01
4
01
13
000
000
33 797 922,00
8 000 000,00
25 797 922,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
01
01
4
01
13
400
000
33 797 922,00
8 000 000,00
25 797 922,00
Бюджетные инвестиции
200
000
09
01
01
4
01
13
410
000
33 797 922,00
8 000 000,00
25 797 922,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
01
01
4
01
13
414
000
33 797 922,00
8 000 000,00
25 797 922,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
01
01
4
01
13
414
300
33 797 922,00
8 000 000,00
25 797 922,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
09
01
01
4
01
13
414
310
33 797 922,00
8 000 000,00
25 797 922,00
Капитальные вложения в объекты здравоохранения Омской области за счет средств федерального бюджета в сфере охраны здоровья матери и ребенка
200
000
09
01
01
4
51
11
000
000
95 309 620,00

95 309 620,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
01
01
4
51
11
400
000
95 309 620,00

95 309 620,00
Бюджетные инвестиции
200
000
09
01
01
4
51
11
410
000
95 309 620,00

95 309 620,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
01
01
4
51
11
414
000
95 309 620,00

95 309 620,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
01
01
4
51
11
414
300
95 309 620,00

95 309 620,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
09
01
01
4
51
11
414
310
95 309 620,00

95 309 620,00
Мероприятия по развитию специализированной медицинской помощи женскому и детскому населению
200
000
09
01
01
4
07
00
000
000
66 200 735,17
33 870 499,19
32 330 235,98
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
01
01
4
07
99
000
000
66 200 735,17
33 870 499,19
32 330 235,98
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
01
01
4
07
99
600
000
66 200 735,17
33 870 499,19
32 330 235,98
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
01
01
4
07
99
610
000
66 200 735,17
33 870 499,19
32 330 235,98
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
09
01
01
4
07
99
611
000
66 200 735,17
33 870 499,19
32 330 235,98
Расходы
200
000
09
01
01
4
07
99
611
200
66 200 735,17
33 870 499,19
32 330 235,98
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
01
01
4
07
99
611
240
66 200 735,17
33 870 499,19
32 330 235,98
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
01
01
4
07
99
611
241
66 200 735,17
33 870 499,19
32 330 235,98
Подпрограмма "Эффективное управление отраслью здравоохранения"
200
000
09
01
01
Б
00
00
000
000
201 592 339,17
89 061 709,36
112 530 629,81
Повышение качества отдельных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области
200
000
09
01
01
Б
01
00
000
000
201 592 339,17
89 061 709,36
112 530 629,81
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
01
01
Б
01
99
000
000
201 592 339,17
89 061 709,36
112 530 629,81
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
01
01
Б
01
99
600
000
201 592 339,17
89 061 709,36
112 530 629,81
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
01
01
Б
01
99
610
000
201 592 339,17
89 061 709,36
112 530 629,81
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
09
01
01
Б
01
99
611
000
201 592 339,17
89 061 709,36
112 530 629,81
Расходы
200
000
09
01
01
Б
01
99
611
200
201 592 339,17
89 061 709,36
112 530 629,81
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
01
01
Б
01
99
611
240
201 592 339,17
89 061 709,36
112 530 629,81
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
01
01
Б
01
99
611
241
201 592 339,17
89 061 709,36
112 530 629,81
Амбулаторная помощь
200
000
09
02
00
0
00
00
000
000
374 063 980,35
73 698 289,40
300 365 690,95
Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области"
200
000
09
02
01
0
00
00
000
000
368 993 980,35
73 698 289,40
295 295 690,95
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
200
000
09
02
01
1
00
00
000
000
226 679 526,41
5 782 275,60
220 897 250,81
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
200
000
09
02
01
1
03
00
000
000
215 375 900,00
148 873,29
215 227 026,71
Строительство поликлиники на 1000 посещений в смену по ул. 70 лет Октября - проспект Комарова, г. Омск
200
000
09
02
01
1
03
01
000
000
122 166 680,00
148 873,29
122 017 806,71
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
02
01
1
03
01
400
000
122 166 680,00
148 873,29
122 017 806,71
Бюджетные инвестиции
200
000
09
02
01
1
03
01
410
000
122 166 680,00
148 873,29
122 017 806,71
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
02
01
1
03
01
414
000
122 166 680,00
148 873,29
122 017 806,71
Расходы
200
000
09
02
01
1
03
01
414
200
18 504 140,05
148 873,29
18 355 266,76
Оплата работ, услуг
200
000
09
02
01
1
03
01
414
220
18 504 140,05
148 873,29
18 355 266,76
Прочие работы, услуги
200
000
09
02
01
1
03
01
414
226
18 504 140,05
148 873,29
18 355 266,76
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
02
01
1
03
01
414
300
103 662 539,95

103 662 539,95
Увеличение стоимости основных средств
200
000
09
02
01
1
03
01
414
310
103 662 539,95

103 662 539,95
Капитальные вложения в объекты здравоохранения Омской области за счет средств федерального бюджета в области профилактики заболеваний, формирования здорового образа жизни, развития первичной медико-санитарной помощи
200
000
09
02
01
1
51
11
000
000
93 209 220,00

93 209 220,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
02
01
1
51
11
400
000
93 209 220,00

93 209 220,00
Бюджетные инвестиции
200
000
09
02
01
1
51
11
410
000
93 209 220,00

93 209 220,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
02
01
1
51
11
414
000
93 209 220,00

93 209 220,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
02
01
1
51
11
414
300
93 209 220,00

93 209 220,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
09
02
01
1
51
11
414
310
93 209 220,00

93 209 220,00
Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи в государственных учреждениях здравоохранения Омской области
200
000
09
02
01
1
05
00
000
000
11 303 626,41
5 633 402,31
5 670 224,10
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
02
01
1
05
99
000
000
11 303 626,41
5 633 402,31
5 670 224,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
02
01
1
05
99
600
000
11 303 626,41
5 633 402,31
5 670 224,10
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
02
01
1
05
99
610
000
11 303 626,41
5 633 402,31
5 670 224,10
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
09
02
01
1
05
99
611
000
10 860 133,41
5 633 402,31
5 226 731,10
Расходы
200
000
09
02
01
1
05
99
611
200
10 860 133,41
5 633 402,31
5 226 731,10
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
02
01
1
05
99
611
240
10 860 133,41
5 633 402,31
5 226 731,10
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
02
01
1
05
99
611
241
10 860 133,41
5 633 402,31
5 226 731,10
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
02
01
1
05
99
612
000
443 493,00

443 493,00
Расходы
200
000
09
02
01
1
05
99
612
200
443 493,00

443 493,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
02
01
1
05
99
612
240
443 493,00

443 493,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
02
01
1
05
99
612
241
443 493,00

443 493,00
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
200
000
09
02
01
5
00
00
000
000
75 099 059,44
37 427 522,42
37 671 537,02
Оказание медицинской реабилитационной помощи, санаторно-курортного лечения, проведение мониторинга эффективности реабилитационных мероприятий
200
000
09
02
01
5
02
00
000
000
75 099 059,44
37 427 522,42
37 671 537,02
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
02
01
5
02
99
000
000
75 099 059,44
37 427 522,42
37 671 537,02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
02
01
5
02
99
600
000
75 099 059,44
37 427 522,42
37 671 537,02
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
02
01
5
02
99
610
000
75 099 059,44
37 427 522,42
37 671 537,02
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
09
02
01
5
02
99
611
000
75 099 059,44
37 427 522,42
37 671 537,02
Расходы
200
000
09
02
01
5
02
99
611
200
75 099 059,44
37 427 522,42
37 671 537,02
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
02
01
5
02
99
611
240
75 099 059,44
37 427 522,42
37 671 537,02
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
02
01
5
02
99
611
241
75 099 059,44
37 427 522,42
37 671 537,02
Подпрограмма "Эффективное управление отраслью здравоохранения"
200
000
09
02
01
Б
00
00
000
000
67 215 394,50
30 488 491,38
36 726 903,12
Повышение качества отдельных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области
200
000
09
02
01
Б
01
00
000
000
67 215 394,50
30 488 491,38
36 726 903,12
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
02
01
Б
01
99
000
000
67 215 394,50
30 488 491,38
36 726 903,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
02
01
Б
01
99
600
000
67 215 394,50
30 488 491,38
36 726 903,12
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
02
01
Б
01
99
610
000
67 156 400,10
30 464 893,55
36 691 506,55
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
09
02
01
Б
01
99
611
000
67 156 400,10
30 464 893,55
36 691 506,55
Расходы
200
000
09
02
01
Б
01
99
611
200
67 156 400,10
30 464 893,55
36 691 506,55
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
02
01
Б
01
99
611
240
67 156 400,10
30 464 893,55
36 691 506,55
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
02
01
Б
01
99
611
241
67 156 400,10
30 464 893,55
36 691 506,55
Субсидии автономным учреждениям
200
000
09
02
01
Б
01
99
620
000
58 994,40
23 597,83
35 396,57
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
09
02
01
Б
01
99
621
000
58 994,40
23 597,83
35 396,57
Расходы
200
000
09
02
01
Б
01
99
621
200
58 994,40
23 597,83
35 396,57
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
02
01
Б
01
99
621
240
58 994,40
23 597,83
35 396,57
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
02
01
Б
01
99
621
241
58 994,40
23 597,83
35 396,57
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
200
000
09
02
06
0
00
00
000
000
5 070 000,00

5 070 000,00
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
200
000
09
02
06
4
00
00
000
000
5 070 000,00

5 070 000,00
Повышение уровня социально-инженерного обустройства села
200
000
09
02
06
4
02
00
000
000
5 070 000,00

5 070 000,00
Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Коренево Тарского муниципального района
200
000
09
02
06
4
02
10
000
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
02
06
4
02
10
400
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
09
02
06
4
02
10
410
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
02
06
4
02
10
414
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Расходы
200
000
09
02
06
4
02
10
414
200
200 000,00

200 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
09
02
06
4
02
10
414
220
200 000,00

200 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
09
02
06
4
02
10
414
226
200 000,00

200 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
02
06
4
02
10
414
300
800 000,00

800 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
09
02
06
4
02
10
414
310
800 000,00

800 000,00
Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, деревня Ивановка Саргатского муниципального района
200
000
09
02
06
4
02
20
000
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
02
06
4
02
20
400
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
09
02
06
4
02
20
410
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
02
06
4
02
20
414
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Расходы
200
000
09
02
06
4
02
20
414
200
200 000,00

200 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
09
02
06
4
02
20
414
220
200 000,00

200 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
09
02
06
4
02
20
414
226
200 000,00

200 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
02
06
4
02
20
414
300
800 000,00

800 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
09
02
06
4
02
20
414
310
800 000,00

800 000,00
Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, с. Ганновка Одесского муниципального района
200
000
09
02
06
4
02
65
000
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
02
06
4
02
65
400
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
09
02
06
4
02
65
410
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
02
06
4
02
65
414
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Расходы
200
000
09
02
06
4
02
65
414
200
200 000,00

200 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
09
02
06
4
02
65
414
220
200 000,00

200 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
09
02
06
4
02
65
414
226
200 000,00

200 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
02
06
4
02
65
414
300
800 000,00

800 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
09
02
06
4
02
65
414
310
800 000,00

800 000,00
Обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности
200
000
09
02
06
Я
50
18
000
000
2 070 000,00

2 070 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
02
06
Я
50
18
400
000
2 070 000,00

2 070 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
09
02
06
Я
50
18
410
000
2 070 000,00

2 070 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
09
02
06
Я
50
18
414
000
2 070 000,00

2 070 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
02
06
Я
50
18
414
300
2 070 000,00

2 070 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
09
02
06
Я
50
18
414
310
2 070 000,00

2 070 000,00
Санаторно-оздоровительная помощь
200
000
09
05
00
0
00
00
000
000
130 593 675,11
57 561 314,03
73 032 361,08
Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области"
200
000
09
05
01
0
00
00
000
000
130 593 675,11
57 561 314,03
73 032 361,08
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
200
000
09
05
01
2
00
00
000
000
46 475 049,28
20 829 505,64
25 645 543,64
Совершенствование оказания фтизиатрической помощи населению
200
000
09
05
01
2
02
00
000
000
46 475 049,28
20 829 505,64
25 645 543,64
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
05
01
2
02
99
000
000
46 475 049,28
20 829 505,64
25 645 543,64
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
09
05
01
2
02
99
100
000
33 229 461,00
16 750 041,98
16 479 419,02
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
09
05
01
2
02
99
110
000
33 229 461,00
16 750 041,98
16 479 419,02
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
09
05
01
2
02
99
111
000
33 019 301,00
16 665 514,48
16 353 786,52
Расходы
200
000
09
05
01
2
02
99
111
200
33 019 301,00
16 665 514,48
16 353 786,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
09
05
01
2
02
99
111
210
33 019 301,00
16 665 514,48
16 353 786,52
Заработная плата
200
000
09
05
01
2
02
99
111
211
24 803 140,81
12 693 553,29
12 109 587,52
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
09
05
01
2
02
99
111
213
8 216 160,19
3 971 961,19
4 244 199,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
09
05
01
2
02
99
112
000
210 160,00
84 527,50
125 632,50
Расходы
200
000
09
05
01
2
02
99
112
200
210 160,00
84 527,50
125 632,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
09
05
01
2
02
99
112
210
39 080,00
22 812,50
16 267,50
Прочие выплаты
200
000
09
05
01
2
02
99
112
212
39 080,00
22 812,50
16 267,50
Оплата работ, услуг
200
000
09
05
01
2
02
99
112
220
171 080,00
61 715,00
109 365,00
Транспортные услуги
200
000
09
05
01
2
02
99
112
222
1 680,00
1 463,00
217,00
Прочие работы, услуги
200
000
09
05
01
2
02
99
112
226
169 400,00
60 252,00
109 148,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
05
01
2
02
99
200
000
12 802 938,28
3 968 769,54
8 834 168,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
05
01
2
02
99
240
000
12 802 938,28
3 968 769,54
8 834 168,74
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
09
05
01
2
02
99
242
000
240 340,00
58 179,61
182 160,39
Расходы
200
000
09
05
01
2
02
99
242
200
220 340,00
58 179,61
162 160,39
Оплата работ, услуг
200
000
09
05
01
2
02
99
242
220
220 340,00
58 179,61
162 160,39
Услуги связи
200
000
09
05
01
2
02
99
242
221
86 940,00
26 605,96
60 334,04
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
09
05
01
2
02
99
242
225
10 000,00

10 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
09
05
01
2
02
99
242
226
123 400,00
31 573,65
91 826,35
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
05
01
2
02
99
242
300
20 000,00

20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
09
05
01
2
02
99
242
340
20 000,00

20 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
05
01
2
02
99
244
000
12 562 598,28
3 910 589,93
8 652 008,35
Расходы
200
000
09
05
01
2
02
99
244
200
2 308 484,00
746 185,61
1 562 298,39
Оплата работ, услуг
200
000
09
05
01
2
02
99
244
220
2 308 484,00
746 185,61
1 562 298,39
Коммунальные услуги
200
000
09
05
01
2
02
99
244
223
783 640,00
429 880,00
353 760,00
Арендная плата за пользование имуществом
200
000
09
05
01
2
02
99
244
224
312 500,00

312 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
09
05
01
2
02
99
244
225
850 964,00
262 149,40
588 814,60
Прочие работы, услуги
200
000
09
05
01
2
02
99
244
226
361 380,00
54 156,21
307 223,79
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
05
01
2
02
99
244
300
10 254 114,28
3 164 404,32
7 089 709,96
Увеличение стоимости основных средств
200
000
09
05
01
2
02
99
244
310
441 065,18

441 065,18
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
09
05
01
2
02
99
244
340
9 813 049,10
3 164 404,32
6 648 644,78
Иные бюджетные ассигнования
200
000
09
05
01
2
02
99
800
000
442 650,00
110 694,12
331 955,88
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
09
05
01
2
02
99
850
000
442 650,00
110 694,12
331 955,88
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
09
05
01
2
02
99
851
000
406 380,00
85 000,00
321 380,00
Расходы
200
000
09
05
01
2
02
99
851
200
406 380,00
85 000,00
321 380,00
Прочие расходы
200
000
09
05
01
2
02
99
851
290
406 380,00
85 000,00
321 380,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
09
05
01
2
02
99
852
000
16 270,00
5 694,12
10 575,88
Расходы
200
000
09
05
01
2
02
99
852
200
16 270,00
5 694,12
10 575,88
Прочие расходы
200
000
09
05
01
2
02
99
852
290
16 270,00
5 694,12
10 575,88
Уплата иных платежей
200
000
09
05
01
2
02
99
853
000
20 000,00
20 000,00

Расходы
200
000
09
05
01
2
02
99
853
200
20 000,00
20 000,00

Прочие расходы
200
000
09
05
01
2
02
99
853
290
20 000,00
20 000,00

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
200
000
09
05
01
5
00
00
000
000
84 118 625,83
36 731 808,39
47 386 817,44
Оказание медицинской реабилитационной помощи, санаторно-курортного лечения, проведение мониторинга эффективности реабилитационных мероприятий
200
000
09
05
01
5
02
00
000
000
84 118 625,83
36 731 808,39
47 386 817,44
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
05
01
5
02
99
000
000
84 118 625,83
36 731 808,39
47 386 817,44
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
05
01
5
02
99
600
000
84 118 625,83
36 731 808,39
47 386 817,44
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
05
01
5
02
99
610
000
84 118 625,83
36 731 808,39
47 386 817,44
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
09
05
01
5
02
99
611
000
84 118 625,83
36 731 808,39
47 386 817,44
Расходы
200
000
09
05
01
5
02
99
611
200
84 118 625,83
36 731 808,39
47 386 817,44
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
05
01
5
02
99
611
240
84 118 625,83
36 731 808,39
47 386 817,44
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
05
01
5
02
99
611
241
84 118 625,83
36 731 808,39
47 386 817,44
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
200
000
09
06
00
0
00
00
000
000
179 825 437,60
106 226 792,00
73 598 645,60
Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области"
200
000
09
06
01
0
00
00
000
000
179 825 437,60
106 226 792,00
73 598 645,60
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
200
000
09
06
01
2
00
00
000
000
179 825 437,60
106 226 792,00
73 598 645,60
Обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов на этапах заготовки, переработки и хранения, поддержание неснижаемого запаса донорской крови и ее компонентов, реализация комплекса мероприятий, направленных на пропаганду добровольного и безвозмездного донорства
200
000
09
06
01
2
17
00
000
000
179 825 437,60
106 226 792,00
73 598 645,60
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
06
01
2
17
99
000
000
179 825 437,60
106 226 792,00
73 598 645,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
06
01
2
17
99
600
000
179 825 437,60
106 226 792,00
73 598 645,60
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
06
01
2
17
99
610
000
179 825 437,60
106 226 792,00
73 598 645,60
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
09
06
01
2
17
99
611
000
179 825 437,60
106 226 792,00
73 598 645,60
Расходы
200
000
09
06
01
2
17
99
611
200
179 825 437,60
106 226 792,00
73 598 645,60
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
06
01
2
17
99
611
240
179 825 437,60
106 226 792,00
73 598 645,60
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
06
01
2
17
99
611
241
179 825 437,60
106 226 792,00
73 598 645,60
Другие вопросы в области здравоохранения
200
000
09
09
00
0
00
00
000
000
10 701 317 280,11
5 257 292 751,95
5 444 024 528,16
Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области"
200
000
09
09
01
0
00
00
000
000
10 682 683 540,11
5 257 206 527,95
5 425 477 012,16
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
200
000
09
09
01
1
00
00
000
000
65 861 269,38
11 461 105,64
54 400 163,74
Внедрение комплекса мер по развитию системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Омской области, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств, в том числе у детей
200
000
09
09
01
1
01
00
000
000
6 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
1
01
99
000
000
6 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
1
01
99
600
000
6 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
1
01
99
610
000
6 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
1
01
99
612
000
6 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Расходы
200
000
09
09
01
1
01
99
612
200
6 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
1
01
99
612
240
6 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
1
01
99
612
241
6 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику
200
000
09
09
01
1
02
00
000
000
54 768 300,00
8 054 300,00
46 714 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
1
02
99
000
000
30 600 000,00
7 330 000,00
23 270 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
1
02
99
600
000
30 600 000,00
7 330 000,00
23 270 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
1
02
99
610
000
30 600 000,00
7 330 000,00
23 270 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
1
02
99
612
000
30 600 000,00
7 330 000,00
23 270 000,00
Расходы
200
000
09
09
01
1
02
99
612
200
30 600 000,00
7 330 000,00
23 270 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
1
02
99
612
240
30 600 000,00
7 330 000,00
23 270 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
1
02
99
612
241
30 600 000,00
7 330 000,00
23 270 000,00
Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
200
000
09
09
01
1
51
79
000
000
5 028 100,00
724 300,00
4 303 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
1
51
79
600
000
5 028 100,00
724 300,00
4 303 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
1
51
79
610
000
5 028 100,00
724 300,00
4 303 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
1
51
79
612
000
5 028 100,00
724 300,00
4 303 800,00
Расходы
200
000
09
09
01
1
51
79
612
200
5 028 100,00
724 300,00
4 303 800,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
1
51
79
612
240
5 028 100,00
724 300,00
4 303 800,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
1
51
79
612
241
5 028 100,00
724 300,00
4 303 800,00
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
200
000
09
09
01
1
53
82
000
000
19 140 200,00

19 140 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
1
53
82
600
000
19 140 200,00

19 140 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
1
53
82
610
000
19 140 200,00

19 140 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
1
53
82
612
000
19 140 200,00

19 140 200,00
Расходы
200
000
09
09
01
1
53
82
612
200
19 140 200,00

19 140 200,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
1
53
82
612
240
19 140 200,00

19 140 200,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
1
53
82
612
241
19 140 200,00

19 140 200,00
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
200
000
09
09
01
1
03
00
000
000
406 805,64
406 805,64

Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
1
03
99
000
000
406 805,64
406 805,64

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
1
03
99
600
000
406 805,64
406 805,64

Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
1
03
99
610
000
406 805,64
406 805,64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
1
03
99
612
000
406 805,64
406 805,64

Расходы
200
000
09
09
01
1
03
99
612
200
406 805,64
406 805,64

Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
1
03
99
612
240
406 805,64
406 805,64

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
1
03
99
612
241
406 805,64
406 805,64

Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи в государственных учреждениях здравоохранения Омской области
200
000
09
09
01
1
05
00
000
000
4 686 163,74

4 686 163,74
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
1
05
99
000
000
4 686 163,74

4 686 163,74
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
1
05
99
600
000
4 686 163,74

4 686 163,74
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
1
05
99
610
000
4 686 163,74

4 686 163,74
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
1
05
99
612
000
4 686 163,74

4 686 163,74
Расходы
200
000
09
09
01
1
05
99
612
200
4 686 163,74

4 686 163,74
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
1
05
99
612
240
4 686 163,74

4 686 163,74
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
1
05
99
612
241
4 686 163,74

4 686 163,74
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
200
000
09
09
01
2
00
00
000
000
514 916 508,12
244 841 709,00
270 074 799,12
Совершенствование оказания фтизиатрической помощи населению
200
000
09
09
01
2
02
00
000
000
77 310 368,14
51 989,00
77 258 379,14
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
2
02
99
000
000
10 000 000,00
51 989,00
9 948 011,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
2
02
99
200
000
10 000 000,00
51 989,00
9 948 011,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
2
02
99
240
000
10 000 000,00
51 989,00
9 948 011,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
2
02
99
244
000
10 000 000,00
51 989,00
9 948 011,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
09
01
2
02
99
244
300
10 000 000,00
51 989,00
9 948 011,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
09
09
01
2
02
99
244
340
10 000 000,00
51 989,00
9 948 011,00
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
200
000
09
09
01
2
51
74
000
000
67 310 368,14

67 310 368,14
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
2
51
74
200
000
67 310 368,14

67 310 368,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
2
51
74
240
000
67 310 368,14

67 310 368,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
2
51
74
244
000
67 310 368,14

67 310 368,14
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
09
01
2
51
74
244
300
67 310 368,14

67 310 368,14
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
09
09
01
2
51
74
244
340
67 310 368,14

67 310 368,14
Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В и С
200
000
09
09
01
2
04
00
000
000
202 576 883,19
148 466 385,00
54 110 498,19
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
2
04
99
000
000
54 405 383,19
28 466 385,00
25 938 998,19
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
2
04
99
600
000
54 405 383,19
28 466 385,00
25 938 998,19
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
2
04
99
610
000
54 405 383,19
28 466 385,00
25 938 998,19
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
09
09
01
2
04
99
611
000
50 405 383,19
24 466 385,00
25 938 998,19
Расходы
200
000
09
09
01
2
04
99
611
200
50 405 383,19
24 466 385,00
25 938 998,19
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
2
04
99
611
240
50 405 383,19
24 466 385,00
25 938 998,19
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
2
04
99
611
241
50 405 383,19
24 466 385,00
25 938 998,19
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
2
04
99
612
000
4 000 000,00
4 000 000,00

Расходы
200
000
09
09
01
2
04
99
612
200
4 000 000,00
4 000 000,00

Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
2
04
99
612
240
4 000 000,00
4 000 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
2
04
99
612
241
4 000 000,00
4 000 000,00

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
200
000
09
09
01
2
50
72
000
000
148 171 500,00
120 000 000,00
28 171 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
2
50
72
600
000
148 171 500,00
120 000 000,00
28 171 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
2
50
72
610
000
148 171 500,00
120 000 000,00
28 171 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
2
50
72
612
000
148 171 500,00
120 000 000,00
28 171 500,00
Расходы
200
000
09
09
01
2
50
72
612
200
148 171 500,00
120 000 000,00
28 171 500,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
2
50
72
612
240
148 171 500,00
120 000 000,00
28 171 500,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
2
50
72
612
241
148 171 500,00
120 000 000,00
28 171 500,00
Повышение качества оказания психиатрической помощи
200
000
09
09
01
2
08
00
000
000
6 500 000,00
5 000 000,00
1 500 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
2
08
99
000
000
6 500 000,00
5 000 000,00
1 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
2
08
99
600
000
6 500 000,00
5 000 000,00
1 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
2
08
99
610
000
6 500 000,00
5 000 000,00
1 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
2
08
99
612
000
6 500 000,00
5 000 000,00
1 500 000,00
Расходы
200
000
09
09
01
2
08
99
612
200
6 500 000,00
5 000 000,00
1 500 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
2
08
99
612
240
6 500 000,00
5 000 000,00
1 500 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
2
08
99
612
241
6 500 000,00
5 000 000,00
1 500 000,00
Повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
200
000
09
09
01
2
09
00
000
000
7 500 000,00
2 500 000,00
5 000 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
2
09
99
000
000
7 500 000,00
2 500 000,00
5 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
2
09
99
600
000
7 500 000,00
2 500 000,00
5 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
2
09
99
610
000
7 500 000,00
2 500 000,00
5 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
2
09
99
612
000
7 500 000,00
2 500 000,00
5 000 000,00
Расходы
200
000
09
09
01
2
09
99
612
200
7 500 000,00
2 500 000,00
5 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
2
09
99
612
240
7 500 000,00
2 500 000,00
5 000 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
2
09
99
612
241
7 500 000,00
2 500 000,00
5 000 000,00
Повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
200
000
09
09
01
2
11
00
000
000
97 500 000,00
50 000 000,00
47 500 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
2
11
99
000
000
97 500 000,00
50 000 000,00
47 500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
2
11
99
600
000
97 500 000,00
50 000 000,00
47 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
2
11
99
610
000
97 500 000,00
50 000 000,00
47 500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
2
11
99
612
000
97 500 000,00
50 000 000,00
47 500 000,00
Расходы
200
000
09
09
01
2
11
99
612
200
97 500 000,00
50 000 000,00
47 500 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
2
11
99
612
240
97 500 000,00
50 000 000,00
47 500 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
2
11
99
612
241
97 500 000,00
50 000 000,00
47 500 000,00
Повышение готовности государственных учреждений здравоохранения Омской области для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
200
000
09
09
01
2
13
00
000
000
36 029 256,79
17 973 335,00
18 055 921,79
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
2
13
99
000
000
36 029 256,79
17 973 335,00
18 055 921,79
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
2
13
99
600
000
36 029 256,79
17 973 335,00
18 055 921,79
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
2
13
99
610
000
36 029 256,79
17 973 335,00
18 055 921,79
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
09
09
01
2
13
99
611
000
35 534 586,79
17 478 665,00
18 055 921,79
Расходы
200
000
09
09
01
2
13
99
611
200
35 534 586,79
17 478 665,00
18 055 921,79
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
2
13
99
611
240
35 534 586,79
17 478 665,00
18 055 921,79
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
2
13
99
611
241
35 534 586,79
17 478 665,00
18 055 921,79
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
2
13
99
612
000
494 670,00
494 670,00

Расходы
200
000
09
09
01
2
13
99
612
200
494 670,00
494 670,00

Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
2
13
99
612
240
494 670,00
494 670,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
2
13
99
612
241
494 670,00
494 670,00

Совершенствование оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями
200
000
09
09
01
2
14
00
000
000
65 000 000,00
18 350 000,00
46 650 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
2
14
99
000
000
65 000 000,00
18 350 000,00
46 650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
2
14
99
600
000
65 000 000,00
18 350 000,00
46 650 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
2
14
99
610
000
65 000 000,00
18 350 000,00
46 650 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
2
14
99
612
000
65 000 000,00
18 350 000,00
46 650 000,00
Расходы
200
000
09
09
01
2
14
99
612
200
65 000 000,00
18 350 000,00
46 650 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
2
14
99
612
240
65 000 000,00
18 350 000,00
46 650 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
2
14
99
612
241
65 000 000,00
18 350 000,00
46 650 000,00
Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилям
200
000
09
09
01
2
15
00
000
000
22 500 000,00
2 500 000,00
20 000 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
2
15
99
000
000
22 500 000,00
2 500 000,00
20 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
2
15
99
600
000
22 500 000,00
2 500 000,00
20 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
2
15
99
610
000
22 500 000,00
2 500 000,00
20 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
2
15
99
612
000
22 500 000,00
2 500 000,00
20 000 000,00
Расходы
200
000
09
09
01
2
15
99
612
200
22 500 000,00
2 500 000,00
20 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
2
15
99
612
240
22 500 000,00
2 500 000,00
20 000 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
2
15
99
612
241
22 500 000,00
2 500 000,00
20 000 000,00
Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства"
200
000
09
09
01
3
00
00
000
000
3 500 000,00
274 590,00
3 225 410,00
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения Омской области
200
000
09
09
01
3
02
00
000
000
3 500 000,00
274 590,00
3 225 410,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
3
02
99
000
000
3 500 000,00
274 590,00
3 225 410,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
3
02
99
200
000
499 240,00

499 240,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
3
02
99
240
000
499 240,00

499 240,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
3
02
99
244
000
499 240,00

499 240,00
Расходы
200
000
09
09
01
3
02
99
244
200
155 220,00

155 220,00
Оплата работ, услуг
200
000
09
09
01
3
02
99
244
220
155 220,00

155 220,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
09
09
01
3
02
99
244
225
35 670,00

35 670,00
Прочие работы, услуги
200
000
09
09
01
3
02
99
244
226
119 550,00

119 550,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
09
01
3
02
99
244
300
344 020,00

344 020,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
09
09
01
3
02
99
244
310
344 020,00

344 020,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
3
02
99
600
000
3 000 760,00
274 590,00
2 726 170,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
3
02
99
610
000
3 000 760,00
274 590,00
2 726 170,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
3
02
99
612
000
3 000 760,00
274 590,00
2 726 170,00
Расходы
200
000
09
09
01
3
02
99
612
200
3 000 760,00
274 590,00
2 726 170,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
3
02
99
612
240
3 000 760,00
274 590,00
2 726 170,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
3
02
99
612
241
3 000 760,00
274 590,00
2 726 170,00
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
200
000
09
09
01
4
00
00
000
000
265 271 109,31
115 766 537,66
149 504 571,65
Совершенствование деятельности государственных учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов, послеродовой период и детям на территории Омской области, путем формирования 3-уровневой системы оказания медицинской помощи
200
000
09
09
01
4
01
00
000
000
1 877 878,00
1 877 878,00

Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
4
01
99
000
000
1 877 878,00
1 877 878,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
4
01
99
600
000
1 877 878,00
1 877 878,00

Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
4
01
99
610
000
1 877 878,00
1 877 878,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
4
01
99
612
000
1 877 878,00
1 877 878,00

Расходы
200
000
09
09
01
4
01
99
612
200
1 877 878,00
1 877 878,00

Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
4
01
99
612
240
1 877 878,00
1 877 878,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
4
01
99
612
241
1 877 878,00
1 877 878,00

Мероприятия по профилактике заболеваний детей раннего возраста и профилактике осложнений беременности и лактации в послеродовом периоде
200
000
09
09
01
4
03
00
000
000
177 093 231,31
76 145 534,83
100 947 696,48
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
4
03
99
000
000
177 093 231,31
76 145 534,83
100 947 696,48
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
09
09
01
4
03
99
100
000
143 140 237,55
68 114 511,56
75 025 725,99
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
09
09
01
4
03
99
110
000
143 140 237,55
68 114 511,56
75 025 725,99
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
09
09
01
4
03
99
111
000
142 949 643,59
68 095 210,24
74 854 433,35
Расходы
200
000
09
09
01
4
03
99
111
200
142 949 643,59
68 095 210,24
74 854 433,35
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
09
09
01
4
03
99
111
210
142 949 643,59
68 095 210,24
74 854 433,35
Заработная плата
200
000
09
09
01
4
03
99
111
211
107 145 684,93
51 329 280,94
55 816 403,99
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
09
09
01
4
03
99
111
213
35 803 958,66
16 765 929,30
19 038 029,36
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
09
09
01
4
03
99
112
000
190 593,96
19 301,32
171 292,64
Расходы
200
000
09
09
01
4
03
99
112
200
190 593,96
19 301,32
171 292,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
09
09
01
4
03
99
112
210
30 000,00
11 034,12
18 965,88
Прочие выплаты
200
000
09
09
01
4
03
99
112
212
30 000,00
11 034,12
18 965,88
Оплата работ, услуг
200
000
09
09
01
4
03
99
112
220
160 593,96
8 267,20
152 326,76
Транспортные услуги
200
000
09
09
01
4
03
99
112
222
60 593,96
6 467,20
54 126,76
Прочие работы, услуги
200
000
09
09
01
4
03
99
112
226
100 000,00
1 800,00
98 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
4
03
99
200
000
31 455 149,76
6 778 892,36
24 676 257,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
4
03
99
240
000
31 455 149,76
6 778 892,36
24 676 257,40
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
09
09
01
4
03
99
242
000
970 597,79
170 398,77
800 199,02
Расходы
200
000
09
09
01
4
03
99
242
200
618 097,79
170 398,77
447 699,02
Оплата работ, услуг
200
000
09
09
01
4
03
99
242
220
618 097,79
170 398,77
447 699,02
Услуги связи
200
000
09
09
01
4
03
99
242
221
255 000,00
89 307,03
165 692,97
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
09
09
01
4
03
99
242
225
128 676,00
22 025,00
106 651,00
Прочие работы, услуги
200
000
09
09
01
4
03
99
242
226
234 421,79
59 066,74
175 355,05
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
09
01
4
03
99
242
300
352 500,00

352 500,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
09
09
01
4
03
99
242
310
202 500,00

202 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
09
09
01
4
03
99
242
340
150 000,00

150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
4
03
99
244
000
30 484 551,97
6 608 493,59
23 876 058,38
Расходы
200
000
09
09
01
4
03
99
244
200
11 282 844,51
2 382 542,64
8 900 301,87
Оплата работ, услуг
200
000
09
09
01
4
03
99
244
220
11 282 844,51
2 382 542,64
8 900 301,87
Транспортные услуги
200
000
09
09
01
4
03
99
244
222
200 000,00
21 840,00
178 160,00
Коммунальные услуги
200
000
09
09
01
4
03
99
244
223
5 000 000,00
1 714 179,30
3 285 820,70
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
09
09
01
4
03
99
244
225
2 382 844,51
435 000,00
1 947 844,51
Прочие работы, услуги
200
000
09
09
01
4
03
99
244
226
3 700 000,00
211 523,34
3 488 476,66
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
09
01
4
03
99
244
300
19 201 707,46
4 225 950,95
14 975 756,51
Увеличение стоимости основных средств
200
000
09
09
01
4
03
99
244
310
500 000,00

500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
09
09
01
4
03
99
244
340
18 701 707,46
4 225 950,95
14 475 756,51
Иные бюджетные ассигнования
200
000
09
09
01
4
03
99
800
000
2 497 844,00
1 252 130,91
1 245 713,09
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
09
09
01
4
03
99
850
000
2 497 844,00
1 252 130,91
1 245 713,09
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
09
09
01
4
03
99
851
000
1 390 404,00
698 048,87
692 355,13
Расходы
200
000
09
09
01
4
03
99
851
200
1 390 404,00
698 048,87
692 355,13
Прочие расходы
200
000
09
09
01
4
03
99
851
290
1 390 404,00
698 048,87
692 355,13
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
09
09
01
4
03
99
852
000
2 092,00
1 046,00
1 046,00
Расходы
200
000
09
09
01
4
03
99
852
200
2 092,00
1 046,00
1 046,00
Прочие расходы
200
000
09
09
01
4
03
99
852
290
2 092,00
1 046,00
1 046,00
Уплата иных платежей
200
000
09
09
01
4
03
99
853
000
1 105 348,00
553 036,04
552 311,96
Расходы
200
000
09
09
01
4
03
99
853
200
1 105 348,00
553 036,04
552 311,96
Прочие расходы
200
000
09
09
01
4
03
99
853
290
1 105 348,00
553 036,04
552 311,96
Мероприятия по созданию системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
200
000
09
09
01
4
05
00
000
000
71 000 000,00
31 656 124,83
39 343 875,17
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
4
05
99
000
000
71 000 000,00
31 656 124,83
39 343 875,17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
4
05
99
600
000
71 000 000,00
31 656 124,83
39 343 875,17
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
4
05
99
610
000
71 000 000,00
31 656 124,83
39 343 875,17
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
4
05
99
612
000
71 000 000,00
31 656 124,83
39 343 875,17
Расходы
200
000
09
09
01
4
05
99
612
200
71 000 000,00
31 656 124,83
39 343 875,17
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
4
05
99
612
240
71 000 000,00
31 656 124,83
39 343 875,17
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
4
05
99
612
241
71 000 000,00
31 656 124,83
39 343 875,17
Мероприятия по развитию специализированной медицинской помощи женскому и детскому населению
200
000
09
09
01
4
07
00
000
000
15 300 000,00
6 087 000,00
9 213 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
4
07
99
000
000
15 300 000,00
6 087 000,00
9 213 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
4
07
99
600
000
15 300 000,00
6 087 000,00
9 213 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
4
07
99
610
000
15 300 000,00
6 087 000,00
9 213 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
4
07
99
612
000
15 300 000,00
6 087 000,00
9 213 000,00
Расходы
200
000
09
09
01
4
07
99
612
200
15 300 000,00
6 087 000,00
9 213 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
4
07
99
612
240
15 300 000,00
6 087 000,00
9 213 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
4
07
99
612
241
15 300 000,00
6 087 000,00
9 213 000,00
Подпрограмма "Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области"
200
000
09
09
01
7
00
00
000
000
8 818 036,26
6 669 436,26
2 148 600,00
Дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Омской области
200
000
09
09
01
7
03
00
000
000
8 818 036,26
6 669 436,26
2 148 600,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
7
03
99
000
000
8 818 036,26
6 669 436,26
2 148 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
7
03
99
200
000
1 526 836,26
1 069 436,26
457 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
7
03
99
240
000
1 526 836,26
1 069 436,26
457 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
7
03
99
244
000
1 526 836,26
1 069 436,26
457 400,00
Расходы
200
000
09
09
01
7
03
99
244
200
1 500 460,66
1 043 060,66
457 400,00
Оплата работ, услуг
200
000
09
09
01
7
03
99
244
220
902 400,00
445 000,00
457 400,00
Транспортные услуги
200
000
09
09
01
7
03
99
244
222
2 400,00

2 400,00
Прочие работы, услуги
200
000
09
09
01
7
03
99
244
226
900 000,00
445 000,00
455 000,00
Прочие расходы
200
000
09
09
01
7
03
99
244
290
598 060,66
598 060,66

Поступление нефинансовых активов
200
000
09
09
01
7
03
99
244
300
26 375,60
26 375,60

Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
09
09
01
7
03
99
244
340
26 375,60
26 375,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
09
09
01
7
03
99
300
000
7 291 200,00
5 600 000,00
1 691 200,00
Премии и гранты
200
000
09
09
01
7
03
99
350
000
7 291 200,00
5 600 000,00
1 691 200,00
Расходы
200
000
09
09
01
7
03
99
350
200
7 291 200,00
5 600 000,00
1 691 200,00
Прочие расходы
200
000
09
09
01
7
03
99
350
290
7 291 200,00
5 600 000,00
1 691 200,00
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
200
000
09
09
01
8
00
00
000
000
46 598 871,35
9 100 586,03
37 498 285,32
Совершенствование обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями населения Омской области в амбулаторных условиях
200
000
09
09
01
8
01
00
000
000
33 110 600,00
2 288 766,65
30 821 833,35
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
200
000
09
09
01
8
51
33
000
000
33 110 600,00
2 288 766,65
30 821 833,35
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
8
51
33
200
000
33 110 600,00
2 288 766,65
30 821 833,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
8
51
33
240
000
33 110 600,00
2 288 766,65
30 821 833,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
8
51
33
244
000
33 110 600,00
2 288 766,65
30 821 833,35
Расходы
200
000
09
09
01
8
51
33
244
200
33 110 600,00
2 288 766,65
30 821 833,35
Оплата работ, услуг
200
000
09
09
01
8
51
33
244
220
33 110 600,00
2 288 766,65
30 821 833,35
Прочие работы, услуги
200
000
09
09
01
8
51
33
244
226
33 110 600,00
2 288 766,65
30 821 833,35
Обеспечение качества и безопасности лекарственных средств, используемых на территории Омской области
200
000
09
09
01
8
02
00
000
000
13 488 271,35
6 811 819,38
6 676 451,97
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
8
02
99
000
000
13 488 271,35
6 811 819,38
6 676 451,97
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
8
02
99
600
000
13 488 271,35
6 811 819,38
6 676 451,97
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
8
02
99
610
000
13 488 271,35
6 811 819,38
6 676 451,97
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
09
09
01
8
02
99
611
000
13 488 271,35
6 811 819,38
6 676 451,97
Расходы
200
000
09
09
01
8
02
99
611
200
13 488 271,35
6 811 819,38
6 676 451,97
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
8
02
99
611
240
13 488 271,35
6 811 819,38
6 676 451,97
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
8
02
99
611
241
13 488 271,35
6 811 819,38
6 676 451,97
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"
200
000
09
09
01
9
00
00
000
000
48 511 708,04
14 677 954,00
33 833 754,04
Развитие сервисов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Омской области
200
000
09
09
01
9
01
00
000
000
48 511 708,04
14 677 954,00
33 833 754,04
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
9
01
99
000
000
48 511 708,04
14 677 954,00
33 833 754,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
9
01
99
600
000
48 511 708,04
14 677 954,00
33 833 754,04
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
9
01
99
610
000
48 511 708,04
14 677 954,00
33 833 754,04
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
09
09
01
9
01
99
611
000
44 511 708,04
14 677 954,00
29 833 754,04
Расходы
200
000
09
09
01
9
01
99
611
200
44 511 708,04
14 677 954,00
29 833 754,04
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
9
01
99
611
240
44 511 708,04
14 677 954,00
29 833 754,04
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
9
01
99
611
241
44 511 708,04
14 677 954,00
29 833 754,04
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
9
01
99
612
000
4 000 000,00

4 000 000,00
Расходы
200
000
09
09
01
9
01
99
612
200
4 000 000,00

4 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
9
01
99
612
240
4 000 000,00

4 000 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
9
01
99
612
241
4 000 000,00

4 000 000,00
Подпрограмма "Эффективное управление отраслью здравоохранения"
200
000
09
09
01
Б
00
00
000
000
9 729 206 037,65
4 854 414 609,36
4 874 791 428,29
Повышение качества отдельных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Омской области
200
000
09
09
01
Б
01
00
000
000
667 557 927,88
325 342 183,63
342 215 744,25
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
01
Б
01
99
000
000
667 557 927,88
325 342 183,63
342 215 744,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
09
09
01
Б
01
99
100
000
14 287 816,45
7 179 351,87
7 108 464,58
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
09
09
01
Б
01
99
110
000
14 287 816,45
7 179 351,87
7 108 464,58
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
09
09
01
Б
01
99
111
000
14 272 916,69
7 177 517,12
7 095 399,57
Расходы
200
000
09
09
01
Б
01
99
111
200
14 272 916,69
7 177 517,12
7 095 399,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
09
09
01
Б
01
99
111
210
14 272 916,69
7 177 517,12
7 095 399,57
Заработная плата
200
000
09
09
01
Б
01
99
111
211
10 935 608,06
5 503 397,55
5 432 210,51
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
09
09
01
Б
01
99
111
213
3 337 308,63
1 674 119,57
1 663 189,06
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
09
09
01
Б
01
99
112
000
14 899,76
1 834,75
13 065,01
Расходы
200
000
09
09
01
Б
01
99
112
200
14 899,76
1 834,75
13 065,01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
09
09
01
Б
01
99
112
210
1 650,00
194,75
1 455,25
Прочие выплаты
200
000
09
09
01
Б
01
99
112
212
1 650,00
194,75
1 455,25
Оплата работ, услуг
200
000
09
09
01
Б
01
99
112
220
13 249,76
1 640,00
11 609,76
Транспортные услуги
200
000
09
09
01
Б
01
99
112
222
10 634,76
1 640,00
8 994,76
Прочие работы, услуги
200
000
09
09
01
Б
01
99
112
226
2 615,00

2 615,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
Б
01
99
200
000
11 195 977,97
2 172 844,90
9 023 133,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
Б
01
99
240
000
11 195 977,97
2 172 844,90
9 023 133,07
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
09
09
01
Б
01
99
242
000
254 004,00
66 135,08
187 868,92
Расходы
200
000
09
09
01
Б
01
99
242
200
254 004,00
66 135,08
187 868,92
Оплата работ, услуг
200
000
09
09
01
Б
01
99
242
220
254 004,00
66 135,08
187 868,92
Услуги связи
200
000
09
09
01
Б
01
99
242
221
123 850,22
25 275,08
98 575,14
Прочие работы, услуги
200
000
09
09
01
Б
01
99
242
226
130 153,78
40 860,00
89 293,78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
Б
01
99
244
000
10 941 973,97
2 106 709,82
8 835 264,15
Расходы
200
000
09
09
01
Б
01
99
244
200
7 269 635,39
1 977 794,09
5 291 841,30
Оплата работ, услуг
200
000
09
09
01
Б
01
99
244
220
7 269 635,39
1 977 794,09
5 291 841,30
Услуги связи
200
000
09
09
01
Б
01
99
244
221
17 014,00
12 691,82
4 322,18
Коммунальные услуги
200
000
09
09
01
Б
01
99
244
223
839 632,67
378 208,79
461 423,88
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
09
09
01
Б
01
99
244
225
520 477,21
169 195,66
351 281,55
Прочие работы, услуги
200
000
09
09
01
Б
01
99
244
226
5 892 511,51
1 417 697,82
4 474 813,69
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
09
01
Б
01
99
244
300
3 672 338,58
128 915,73
3 543 422,85
Увеличение стоимости основных средств
200
000
09
09
01
Б
01
99
244
310
49 580,00

49 580,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
09
09
01
Б
01
99
244
340
3 622 758,58
128 915,73
3 493 842,85
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
01
Б
01
99
600
000
641 939 622,46
315 942 367,18
325 997 255,28
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
01
Б
01
99
610
000
641 939 622,46
315 942 367,18
325 997 255,28
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
09
09
01
Б
01
99
611
000
619 389 655,71
303 321 858,07
316 067 797,64
Расходы
200
000
09
09
01
Б
01
99
611
200
619 389 655,71
303 321 858,07
316 067 797,64
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
Б
01
99
611
240
619 389 655,71
303 321 858,07
316 067 797,64
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
Б
01
99
611
241
619 389 655,71
303 321 858,07
316 067 797,64
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
01
Б
01
99
612
000
22 549 966,75
12 620 509,11
9 929 457,64
Расходы
200
000
09
09
01
Б
01
99
612
200
22 549 966,75
12 620 509,11
9 929 457,64
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
01
Б
01
99
612
240
22 549 966,75
12 620 509,11
9 929 457,64
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
01
Б
01
99
612
241
22 549 966,75
12 620 509,11
9 929 457,64
Иные бюджетные ассигнования
200
000
09
09
01
Б
01
99
800
000
134 511,00
47 619,68
86 891,32
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
09
09
01
Б
01
99
850
000
134 511,00
47 619,68
86 891,32
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
09
09
01
Б
01
99
851
000
107 460,00
35 553,00
71 907,00
Расходы
200
000
09
09
01
Б
01
99
851
200
107 460,00
35 553,00
71 907,00
Прочие расходы
200
000
09
09
01
Б
01
99
851
290
107 460,00
35 553,00
71 907,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
09
09
01
Б
01
99
852
000
26 051,00
12 025,00
14 026,00
Расходы
200
000
09
09
01
Б
01
99
852
200
26 051,00
12 025,00
14 026,00
Прочие расходы
200
000
09
09
01
Б
01
99
852
290
26 051,00
12 025,00
14 026,00
Уплата иных платежей
200
000
09
09
01
Б
01
99
853
000
1 000,00
41,68
958,32
Расходы
200
000
09
09
01
Б
01
99
853
200
1 000,00
41,68
958,32
Прочие расходы
200
000
09
09
01
Б
01
99
853
290
1 000,00
41,68
958,32
Осуществление мероприятий по обеспечению реализации полномочий Министерства здравоохранения Омской области
200
000
09
09
01
Б
02
00
000
000
92 800 942,54
44 648 842,13
48 152 100,41
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
09
09
01
Б
02
98
000
000
90 322 072,01
43 314 400,59
47 007 671,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
09
09
01
Б
02
98
100
000
80 425 751,43
39 576 703,22
40 849 048,21
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
09
09
01
Б
02
98
120
000
80 425 751,43
39 576 703,22
40 849 048,21
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
09
09
01
Б
02
98
121
000
80 022 767,43
39 483 596,06
40 539 171,37
Расходы
200
000
09
09
01
Б
02
98
121
200
80 022 767,43
39 483 596,06
40 539 171,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
09
09
01
Б
02
98
121
210
80 022 767,43
39 483 596,06
40 539 171,37
Заработная плата
200
000
09
09
01
Б
02
98
121
211
61 461 418,92
30 804 960,97
30 656 457,95
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
09
09
01
Б
02
98
121
213
18 561 348,51
8 678 635,09
9 882 713,42
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
09
09
01
Б
02
98
122
000
402 984,00
93 107,16
309 876,84
Расходы
200
000
09
09
01
Б
02
98
122
200
402 984,00
93 107,16
309 876,84
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
09
09
01
Б
02
98
122
210
159 840,00
39 890,26
119 949,74
Прочие выплаты
200
000
09
09
01
Б
02
98
122
212
159 840,00
39 890,26
119 949,74
Оплата работ, услуг
200
000
09
09
01
Б
02
98
122
220
243 144,00
53 216,90
189 927,10
Транспортные услуги
200
000
09
09
01
Б
02
98
122
222
132 624,00
24 226,90
108 397,10
Прочие работы, услуги
200
000
09
09
01
Б
02
98
122
226
110 520,00
28 990,00
81 530,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
Б
02
98
200
000
9 680 840,58
3 652 017,37
6 028 823,21
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
Б
02
98
240
000
9 680 840,58
3 652 017,37
6 028 823,21
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
09
09
01
Б
02
98
242
000
2 498 386,44
869 395,19
1 628 991,25
Расходы
200
000
09
09
01
Б
02
98
242
200
2 032 386,44
671 275,19
1 361 111,25
Оплата работ, услуг
200
000
09
09
01
Б
02
98
242
220
2 032 386,44
671 275,19
1 361 111,25
Услуги связи
200
000
09
09
01
Б
02
98
242
221
1 093 370,44
291 631,96
801 738,48
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
09
09
01
Б
02
98
242
225
160 000,00
75 000,00
85 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
09
09
01
Б
02
98
242
226
779 016,00
304 643,23
474 372,77
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
09
01
Б
02
98
242
300
466 000,00
198 120,00
267 880,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
09
09
01
Б
02
98
242
310
216 000,00
93 120,00
122 880,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
09
09
01
Б
02
98
242
340
250 000,00
105 000,00
145 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
09
09
01
Б
02
98
244
000
7 182 454,14
2 782 622,18
4 399 831,96
Расходы
200
000
09
09
01
Б
02
98
244
200
6 187 422,23
2 562 506,98
3 624 915,25
Оплата работ, услуг
200
000
09
09
01
Б
02
98
244
220
6 077 422,23
2 542 548,58
3 534 873,65
Услуги связи
200
000
09
09
01
Б
02
98
244
221
158 400,00
29 019,43
129 380,57
Транспортные услуги
200
000
09
09
01
Б
02
98
244
222
810 000,00
365 939,90
444 060,10
Коммунальные услуги
200
000
09
09
01
Б
02
98
244
223
550 000,00
65 888,15
484 111,85
Арендная плата за пользование имуществом
200
000
09
09
01
Б
02
98
244
224
3 203 514,23
1 602 937,20
1 600 577,03
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
09
09
01
Б
02
98
244
225
307 760,00
18 763,90
288 996,10
Прочие работы, услуги
200
000
09
09
01
Б
02
98
244
226
1 047 748,00
460 000,00
587 748,00
Прочие расходы
200
000
09
09
01
Б
02
98
244
290
110 000,00
19 958,40
90 041,60
Поступление нефинансовых активов
200
000
09
09
01
Б
02
98
244
300
995 031,91
220 115,20
774 916,71
Увеличение стоимости основных средств
200
000
09
09
01
Б
02
98
244
310
314 300,00

314 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
09
09
01
Б
02
98
244
340
680 731,91
220 115,20
460 616,71
Иные бюджетные ассигнования
200
000
09
09
01
Б
02
98
800
000
215 480,00
85 680,00
129 800,00
Исполнение судебных актов
200
000
09
09
01
Б
02
98
830
000
85 480,00
85 480,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
200
000
09
09
01
Б
02
98
831
000
85 480,00
85 480,00

Расходы
200
000
09
09
01
Б
02
98
831
200
85 480,00
85 480,00

Прочие расходы
200
000
09
09
01
Б
02
98
831
290
85 480,00
85 480,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
09
09
01
Б
02
98
850
000
130 000,00
200,00
129 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
09
09
01
Б
02
98
851
000
79 800,00

79 800,00
Расходы
200
000
09
09
01
Б
02
98
851
200
79 800,00

79 800,00
Прочие расходы
200
000
09
09
01
Б
02
98
851
290
79 800,00

79 800,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
09
09
01
Б
02
98
852
000
50 000,00

50 000,00
Расходы
200
000
09
09
01
Б
02
98
852
200
50 000,00

50 000,00
Прочие расходы
200
000
09
09
01
Б
02
98
852
290
50 000,00

50 000,00
Уплата иных платежей
200
000
09
09
01
Б
02
98
853
000
200,00
200,00

Расходы
200
000
09
09
01
Б
02
98
853
200
200,00
200,00

Прочие расходы
200
000
09
09
01
Б
02
98
853
290
200,00
200,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
200
000
09
09
01
Б
59
Б0
000
000
2 478 870,53
1 334 441,54
1 144 428,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
09
09
01
Б
59
Б0
100
000
2 478 870,53
1 334 441,54
1 144 428,99
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
09
09
01
Б
59
Б0
120
000
2 478 870,53
1 334 441,54
1 144 428,99
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
09
09
01
Б
59
Б0
121
000
2 478 870,53
1 334 441,54
1 144 428,99
Расходы
200
000
09
09
01
Б
59
Б0
121
200
2 478 870,53
1 334 441,54
1 144 428,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
09
09
01
Б
59
Б0
121
210
2 478 870,53
1 334 441,54
1 144 428,99
Заработная плата
200
000
09
09
01
Б
59
Б0
121
211
1 903 856,53
1 057 749,37
846 107,16
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
09
09
01
Б
59
Б0
121
213
575 014,00
276 692,17
298 321,83
Осуществление финансового обеспечения государственных учреждений здравоохранения Омской области через систему обязательного медицинского страхования
200
000
09
09
01
Б
04
00
000
000
8 968 847 167,23
4 484 423 583,60
4 484 423 583,63
Совершенствование организации обязательного медицинского страхования неработающего населения Омской области
200
000
09
09
01
Б
04
02
000
000
8 968 847 167,23
4 484 423 583,60
4 484 423 583,63
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
09
09
01
Б
04
02
300
000
8 968 847 167,23
4 484 423 583,60
4 484 423 583,63
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
09
09
01
Б
04
02
320
000
8 968 847 167,23
4 484 423 583,60
4 484 423 583,63
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
200
000
09
09
01
Б
04
02
321
000
8 968 847 167,23
4 484 423 583,60
4 484 423 583,63
Расходы
200
000
09
09
01
Б
04
02
321
200
8 968 847 167,23
4 484 423 583,60
4 484 423 583,63
Социальное обеспечение
200
000
09
09
01
Б
04
02
321
260
8 968 847 167,23
4 484 423 583,60
4 484 423 583,63
Пособия по социальной помощи населению
200
000
09
09
01
Б
04
02
321
262
8 968 847 167,23
4 484 423 583,60
4 484 423 583,63
Государственная программа Омской области "Доступная среда"
200
000
09
09
04
0
00
00
000
000
18 110 016,00

18 110 016,00
Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов
200
000
09
09
04
0
02
00
000
000
18 110 016,00

18 110 016,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
04
0
02
99
000
000
6 791 256,00

6 791 256,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
04
0
02
99
600
000
6 791 256,00

6 791 256,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
04
0
02
99
610
000
6 791 256,00

6 791 256,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
04
0
02
99
612
000
6 791 256,00

6 791 256,00
Расходы
200
000
09
09
04
0
02
99
612
200
6 791 256,00

6 791 256,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
04
0
02
99
612
240
6 791 256,00

6 791 256,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
04
0
02
99
612
241
6 791 256,00

6 791 256,00
Реализация мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
200
000
09
09
04
Ю
50
27
000
000
11 318 760,00

11 318 760,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
04
Ю
50
27
600
000
11 318 760,00

11 318 760,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
04
Ю
50
27
610
000
11 318 760,00

11 318 760,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
04
Ю
50
27
612
000
11 318 760,00

11 318 760,00
Расходы
200
000
09
09
04
Ю
50
27
612
200
11 318 760,00

11 318 760,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
04
Ю
50
27
612
240
11 318 760,00

11 318 760,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
04
Ю
50
27
612
241
11 318 760,00

11 318 760,00
Государственная программа Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области"
200
000
09
09
07
0
00
00
000
000
437 500,00

437 500,00
Подпрограмма "Содействие занятости населения Омской области"
200
000
09
09
07
1
00
00
000
000
437 500,00

437 500,00
Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными
200
000
09
09
07
1
01
00
000
000
437 500,00

437 500,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
09
09
07
1
01
99
000
000
437 500,00

437 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
07
1
01
99
600
000
437 500,00

437 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
07
1
01
99
610
000
437 500,00

437 500,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
07
1
01
99
612
000
437 500,00

437 500,00
Расходы
200
000
09
09
07
1
01
99
612
200
437 500,00

437 500,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
07
1
01
99
612
240
437 500,00

437 500,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
07
1
01
99
612
241
437 500,00

437 500,00
Непрограммные расходы
200
000
09
09
99
0
00
00
000
000
86 224,00
86 224,00

Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
09
09
99
1
00
00
000
000
86 224,00
86 224,00

Мероприятия в сфере государственного управления
200
000
09
09
99
1
01
00
000
000
86 224,00
86 224,00

Резервный фонд Правительства Омской области
200
000
09
09
99
1
01
97
000
000
86 224,00
86 224,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
09
09
99
1
01
97
600
000
86 224,00
86 224,00

Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
09
09
99
1
01
97
610
000
86 224,00
86 224,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
09
09
99
1
01
97
612
000
86 224,00
86 224,00

Расходы
200
000
09
09
99
1
01
97
612
200
86 224,00
86 224,00

Безвозмездные перечисления организациям
200
000
09
09
99
1
01
97
612
240
86 224,00
86 224,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
09
09
99
1
01
97
612
241
86 224,00
86 224,00

Социальная политика
200
000
10
00
00
0
00
00
000
000
17 394 753 328,65
8 815 852 802,44
8 578 900 526,21
Пенсионное обеспечение
200
000
10
01
00
0
00
00
000
000
210 586 880,00
105 688 008,84
104 898 871,16
Государственная программа Омской области "Социальная поддержка населения"
200
000
10
01
03
0
00
00
000
000
165 386 880,00
75 219 556,67
90 167 323,33
Подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
200
000
10
01
03
5
00
00
000
000
165 386 880,00
75 219 556,67
90 167 323,33
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области"
200
000
10
01
03
5
01
00
000
000
165 386 880,00
75 219 556,67
90 167 323,33
Доплаты к пенсиям государственных служащих Омской области
200
000
10
01
03
5
01
15
000
000
165 386 880,00
75 219 556,67
90 167 323,33
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
01
03
5
01
15
300
000
165 386 880,00
75 219 556,67
90 167 323,33
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
01
03
5
01
15
320
000
165 386 880,00
75 219 556,67
90 167 323,33
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
200
000
10
01
03
5
01
15
321
000
165 386 880,00
75 219 556,67
90 167 323,33
Расходы
200
000
10
01
03
5
01
15
321
200
165 386 880,00
75 219 556,67
90 167 323,33
Социальное обеспечение
200
000
10
01
03
5
01
15
321
260
165 386 880,00
75 219 556,67
90 167 323,33
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
200
000
10
01
03
5
01
15
321
263
165 386 880,00
75 219 556,67
90 167 323,33
Государственная программа Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области"
200
000
10
01
07
0
00
00
000
000
45 200 000,00
30 468 452,17
14 731 547,83
Подпрограмма "Содействие занятости населения Омской области"
200
000
10
01
07
1
00
00
000
000
45 200 000,00
30 468 452,17
14 731 547,83
Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными
200
000
10
01
07
1
01
00
000
000
45 200 000,00
30 468 452,17
14 731 547,83
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"
200
000
10
01
07
1
52
90
000
000
45 200 000,00
30 468 452,17
14 731 547,83
Межбюджетные трансферты
200
000
10
01
07
1
52
90
500
000
45 200 000,00
30 468 452,17
14 731 547,83
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
200
000
10
01
07
1
52
90
570
000
45 200 000,00
30 468 452,17
14 731 547,83
Расходы
200
000
10
01
07
1
52
90
570
200
45 200 000,00
30 468 452,17
14 731 547,83
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
10
01
07
1
52
90
570
250
45 200 000,00
30 468 452,17
14 731 547,83
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
10
01
07
1
52
90
570
251
45 200 000,00
30 468 452,17
14 731 547,83
Социальное обслуживание населения
200
000
10
02
00
0
00
00
000
000
3 642 216 010,99
1 741 111 305,15
1 901 104 705,84
Государственная программа Омской области "Социальная поддержка населения"
200
000
10
02
03
0
00
00
000
000
3 583 899 963,65
1 722 506 369,51
1 861 393 594,14
Подпрограмма "Семья и демография Омской области"
200
000
10
02
03
1
00
00
000
000
1 310 000,00
563 445,00
746 555,00
Пропаганда семейных ценностей, формирование ответственного родительства
200
000
10
02
03
1
01
00
000
000
1 310 000,00
563 445,00
746 555,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
02
03
1
01
99
000
000
1 310 000,00
563 445,00
746 555,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
02
03
1
01
99
600
000
1 310 000,00
563 445,00
746 555,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
10
02
03
1
01
99
610
000
1 310 000,00
563 445,00
746 555,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
10
02
03
1
01
99
612
000
1 310 000,00
563 445,00
746 555,00
Расходы
200
000
10
02
03
1
01
99
612
200
1 310 000,00
563 445,00
746 555,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
03
1
01
99
612
240
1 310 000,00
563 445,00
746 555,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
03
1
01
99
612
241
1 310 000,00
563 445,00
746 555,00
Подпрограмма "Старшее поколение"
200
000
10
02
03
3
00
00
000
000
50 941 339,00
27 195 400,00
23 745 939,00
Организация досуга граждан пожилого возраста
200
000
10
02
03
3
02
00
000
000
200 000,00

200 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
02
03
3
02
99
000
000
200 000,00

200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
02
03
3
02
99
600
000
200 000,00

200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
10
02
03
3
02
99
610
000
200 000,00

200 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
10
02
03
3
02
99
612
000
200 000,00

200 000,00
Расходы
200
000
10
02
03
3
02
99
612
200
200 000,00

200 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
03
3
02
99
612
240
200 000,00

200 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
03
3
02
99
612
241
200 000,00

200 000,00
Совершенствование деятельности государственных учреждений, работающих с гражданами пожилого возраста
200
000
10
02
03
3
03
00
000
000
50 091 339,00
27 195 400,00
22 895 939,00
Реконструкция комплекса зданий бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Исилькульского района" под размещение Исилькульского дома-интерната для престарелых и инвалидов
200
000
10
02
03
3
03
12
000
000
45 895 939,00
25 000 000,00
20 895 939,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
10
02
03
3
03
12
400
000
45 895 939,00
25 000 000,00
20 895 939,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
200
000
10
02
03
3
03
12
460
000
45 895 939,00
25 000 000,00
20 895 939,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
200
000
10
02
03
3
03
12
464
000
45 895 939,00
25 000 000,00
20 895 939,00
Поступление финансовых активов
200
000
10
02
03
3
03
12
464
500
45 895 939,00
25 000 000,00
20 895 939,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
200
000
10
02
03
3
03
12
464
530
45 895 939,00
25 000 000,00
20 895 939,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
02
03
3
03
99
000
000
4 195 400,00
2 195 400,00
2 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
02
03
3
03
99
600
000
4 195 400,00
2 195 400,00
2 000 000,00
Субсидии автономным учреждениям
200
000
10
02
03
3
03
99
620
000
4 195 400,00
2 195 400,00
2 000 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
200
000
10
02
03
3
03
99
622
000
4 195 400,00
2 195 400,00
2 000 000,00
Расходы
200
000
10
02
03
3
03
99
622
200
4 195 400,00
2 195 400,00
2 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
03
3
03
99
622
240
4 195 400,00
2 195 400,00
2 000 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
03
3
03
99
622
241
4 195 400,00
2 195 400,00
2 000 000,00
Кадровое обеспечение государственных учреждений, работающих с гражданами пожилого возраста
200
000
10
02
03
3
04
00
000
000
650 000,00

650 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
02
03
3
04
99
000
000
650 000,00

650 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
02
03
3
04
99
600
000
650 000,00

650 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
10
02
03
3
04
99
610
000
400 000,00

400 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
10
02
03
3
04
99
612
000
400 000,00

400 000,00
Расходы
200
000
10
02
03
3
04
99
612
200
400 000,00

400 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
03
3
04
99
612
240
400 000,00

400 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
03
3
04
99
612
241
400 000,00

400 000,00
Субсидии автономным учреждениям
200
000
10
02
03
3
04
99
620
000
250 000,00

250 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
200
000
10
02
03
3
04
99
622
000
250 000,00

250 000,00
Расходы
200
000
10
02
03
3
04
99
622
200
250 000,00

250 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
03
3
04
99
622
240
250 000,00

250 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
03
3
04
99
622
241
250 000,00

250 000,00
Подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
200
000
10
02
03
5
00
00
000
000
3 531 648 624,65
1 694 747 524,51
1 836 901 100,14
Ведомственная целевая программа "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области"
200
000
10
02
03
5
02
00
000
000
675 249 237,78
331 199 782,62
344 049 455,16
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
02
03
5
02
99
000
000
675 249 237,78
331 199 782,62
344 049 455,16
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
10
02
03
5
02
99
100
000
541 117 544,35
271 285 886,44
269 831 657,91
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
10
02
03
5
02
99
110
000
541 117 544,35
271 285 886,44
269 831 657,91
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
10
02
03
5
02
99
111
000
540 546 737,78
271 115 417,72
269 431 320,06
Расходы
200
000
10
02
03
5
02
99
111
200
540 546 737,78
271 115 417,72
269 431 320,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
10
02
03
5
02
99
111
210
540 546 737,78
271 115 417,72
269 431 320,06
Заработная плата
200
000
10
02
03
5
02
99
111
211
415 166 484,97
209 683 195,03
205 483 289,94
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
10
02
03
5
02
99
111
213
125 380 252,81
61 432 222,69
63 948 030,12
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
10
02
03
5
02
99
112
000
570 806,57
170 468,72
400 337,85
Расходы
200
000
10
02
03
5
02
99
112
200
570 806,57
170 468,72
400 337,85
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
10
02
03
5
02
99
112
210
235 846,57
84 177,72
151 668,85
Прочие выплаты
200
000
10
02
03
5
02
99
112
212
235 846,57
84 177,72
151 668,85
Оплата работ, услуг
200
000
10
02
03
5
02
99
112
220
334 960,00
86 291,00
248 669,00
Транспортные услуги
200
000
10
02
03
5
02
99
112
222
143 888,00
58 008,00
85 880,00
Прочие работы, услуги
200
000
10
02
03
5
02
99
112
226
191 072,00
28 283,00
162 789,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
02
03
5
02
99
200
000
131 493 784,03
58 808 365,84
72 685 418,19
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
02
03
5
02
99
240
000
131 493 784,03
58 808 365,84
72 685 418,19
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
10
02
03
5
02
99
242
000
20 309 749,99
8 090 068,83
12 219 681,16
Расходы
200
000
10
02
03
5
02
99
242
200
17 083 014,19
6 563 467,89
10 519 546,30
Оплата работ, услуг
200
000
10
02
03
5
02
99
242
220
17 083 014,19
6 563 467,89
10 519 546,30
Услуги связи
200
000
10
02
03
5
02
99
242
221
5 454 420,80
2 186 696,72
3 267 724,08
Арендная плата за пользование имуществом
200
000
10
02
03
5
02
99
242
224
14,16
5,81
8,35
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
10
02
03
5
02
99
242
225
1 449 376,16
716 337,82
733 038,34
Прочие работы, услуги
200
000
10
02
03
5
02
99
242
226
10 179 203,07
3 660 427,54
6 518 775,53
Поступление нефинансовых активов
200
000
10
02
03
5
02
99
242
300
3 226 735,80
1 526 600,94
1 700 134,86
Увеличение стоимости основных средств
200
000
10
02
03
5
02
99
242
310
783 293,41

783 293,41
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
10
02
03
5
02
99
242
340
2 443 442,39
1 526 600,94
916 841,45
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
200
000
10
02
03
5
02
99
243
000
10 438 239,11
2 685 008,71
7 753 230,40
Расходы
200
000
10
02
03
5
02
99
243
200
10 438 239,11
2 685 008,71
7 753 230,40
Оплата работ, услуг
200
000
10
02
03
5
02
99
243
220
10 438 239,11
2 685 008,71
7 753 230,40
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
10
02
03
5
02
99
243
225
10 438 239,11
2 685 008,71
7 753 230,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
02
03
5
02
99
244
000
100 745 794,93
48 033 288,30
52 712 506,63
Расходы
200
000
10
02
03
5
02
99
244
200
91 769 743,46
43 373 726,37
48 396 017,09
Оплата работ, услуг
200
000
10
02
03
5
02
99
244
220
91 769 743,46
43 373 726,37
48 396 017,09
Услуги связи
200
000
10
02
03
5
02
99
244
221
456 963,20
321 161,70
135 801,50
Транспортные услуги
200
000
10
02
03
5
02
99
244
222
39 240,00
6 000,00
33 240,00
Коммунальные услуги
200
000
10
02
03
5
02
99
244
223
11 279 813,78
5 775 039,44
5 504 774,34
Арендная плата за пользование имуществом
200
000
10
02
03
5
02
99
244
224
67 284 652,17
33 106 818,91
34 177 833,26
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
10
02
03
5
02
99
244
225
7 128 199,84
1 948 010,90
5 180 188,94
Прочие работы, услуги
200
000
10
02
03
5
02
99
244
226
5 580 874,47
2 216 695,42
3 364 179,05
Поступление нефинансовых активов
200
000
10
02
03
5
02
99
244
300
8 976 051,47
4 659 561,93
4 316 489,54
Увеличение стоимости основных средств
200
000
10
02
03
5
02
99
244
310
664 388,46
355 051,00
309 337,46
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
10
02
03
5
02
99
244
340
8 311 663,01
4 304 510,93
4 007 152,08
Иные бюджетные ассигнования
200
000
10
02
03
5
02
99
800
000
2 637 909,40
1 105 530,34
1 532 379,06
Исполнение судебных актов
200
000
10
02
03
5
02
99
830
000
89 381,53
83 981,53
5 400,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
200
000
10
02
03
5
02
99
831
000
89 381,53
83 981,53
5 400,00
Расходы
200
000
10
02
03
5
02
99
831
200
89 381,53
83 981,53
5 400,00
Прочие расходы
200
000
10
02
03
5
02
99
831
290
89 381,53
83 981,53
5 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
10
02
03
5
02
99
850
000
2 548 527,87
1 021 548,81
1 526 979,06
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
10
02
03
5
02
99
851
000
1 861 261,27
840 550,30
1 020 710,97
Расходы
200
000
10
02
03
5
02
99
851
200
1 861 261,27
840 550,30
1 020 710,97
Прочие расходы
200
000
10
02
03
5
02
99
851
290
1 861 261,27
840 550,30
1 020 710,97
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
10
02
03
5
02
99
852
000
515 661,15
97 391,07
418 270,08
Расходы
200
000
10
02
03
5
02
99
852
200
515 661,15
97 391,07
418 270,08
Прочие расходы
200
000
10
02
03
5
02
99
852
290
515 661,15
97 391,07
418 270,08
Уплата иных платежей
200
000
10
02
03
5
02
99
853
000
171 605,45
83 607,44
87 998,01
Расходы
200
000
10
02
03
5
02
99
853
200
171 605,45
83 607,44
87 998,01
Прочие расходы
200
000
10
02
03
5
02
99
853
290
171 605,45
83 607,44
87 998,01
Ведомственная целевая программа "Развитие системы социального обслуживания Омской области"
200
000
10
02
03
5
03
00
000
000
2 755 761 314,36
1 357 497 257,25
1 398 264 057,11
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
02
03
5
03
99
000
000
2 755 761 314,36
1 357 497 257,25
1 398 264 057,11
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
10
02
03
5
03
99
100
000
185 384 225,29
92 191 930,24
93 192 295,05
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
10
02
03
5
03
99
110
000
185 384 225,29
92 191 930,24
93 192 295,05
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
10
02
03
5
03
99
111
000
184 834 556,92
91 965 502,74
92 869 054,18
Расходы
200
000
10
02
03
5
03
99
111
200
184 834 556,92
91 965 502,74
92 869 054,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
10
02
03
5
03
99
111
210
184 834 556,92
91 965 502,74
92 869 054,18
Заработная плата
200
000
10
02
03
5
03
99
111
211
140 754 148,54
71 076 753,73
69 677 394,81
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
10
02
03
5
03
99
111
213
44 080 408,38
20 888 749,01
23 191 659,37
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
10
02
03
5
03
99
112
000
549 668,37
226 427,50
323 240,87
Расходы
200
000
10
02
03
5
03
99
112
200
549 668,37
226 427,50
323 240,87
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
10
02
03
5
03
99
112
210
468 570,57
212 782,50
255 788,07
Прочие выплаты
200
000
10
02
03
5
03
99
112
212
468 570,57
212 782,50
255 788,07
Оплата работ, услуг
200
000
10
02
03
5
03
99
112
220
81 097,80
13 645,00
67 452,80
Транспортные услуги
200
000
10
02
03
5
03
99
112
222
25 280,00
11 389,00
13 891,00
Прочие работы, услуги
200
000
10
02
03
5
03
99
112
226
55 817,80
2 256,00
53 561,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
02
03
5
03
99
200
000
34 030 651,70
13 731 597,92
20 299 053,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
02
03
5
03
99
240
000
34 030 651,70
13 731 597,92
20 299 053,78
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
10
02
03
5
03
99
242
000
1 204 265,28
572 778,72
631 486,56
Расходы
200
000
10
02
03
5
03
99
242
200
1 135 943,25
545 643,20
590 300,05
Оплата работ, услуг
200
000
10
02
03
5
03
99
242
220
1 135 943,25
545 643,20
590 300,05
Услуги связи
200
000
10
02
03
5
03
99
242
221
456 941,60
181 830,10
275 111,50
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
10
02
03
5
03
99
242
225
199 442,00
120 571,00
78 871,00
Прочие работы, услуги
200
000
10
02
03
5
03
99
242
226
479 559,65
243 242,10
236 317,55
Поступление нефинансовых активов
200
000
10
02
03
5
03
99
242
300
68 322,03
27 135,52
41 186,51
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
10
02
03
5
03
99
242
340
68 322,03
27 135,52
41 186,51
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
02
03
5
03
99
244
000
32 826 386,42
13 158 819,20
19 667 567,22
Расходы
200
000
10
02
03
5
03
99
244
200
11 816 477,45
4 723 294,36
7 093 183,09
Оплата работ, услуг
200
000
10
02
03
5
03
99
244
220
11 816 477,45
4 723 294,36
7 093 183,09
Услуги связи
200
000
10
02
03
5
03
99
244
221
5 470,00
5 470,00

Коммунальные услуги
200
000
10
02
03
5
03
99
244
223
7 066 350,91
2 974 631,85
4 091 719,06
Арендная плата за пользование имуществом
200
000
10
02
03
5
03
99
244
224
252 000,00
124 200,00
127 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
10
02
03
5
03
99
244
225
2 020 401,67
681 950,43
1 338 451,24
Прочие работы, услуги
200
000
10
02
03
5
03
99
244
226
2 472 254,87
937 042,08
1 535 212,79
Поступление нефинансовых активов
200
000
10
02
03
5
03
99
244
300
21 009 908,97
8 435 524,84
12 574 384,13
Увеличение стоимости основных средств
200
000
10
02
03
5
03
99
244
310
399 400,00
170 190,00
229 210,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
10
02
03
5
03
99
244
340
20 610 508,97
8 265 334,84
12 345 174,13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
02
03
5
03
99
600
000
2 535 059 206,84
1 250 902 964,13
1 284 156 242,71
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
10
02
03
5
03
99
610
000
2 054 462 982,68
1 011 058 688,38
1 043 404 294,30
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
10
02
03
5
03
99
611
000
2 054 462 982,68
1 011 058 688,38
1 043 404 294,30
Расходы
200
000
10
02
03
5
03
99
611
200
2 054 462 982,68
1 011 058 688,38
1 043 404 294,30
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
03
5
03
99
611
240
2 054 462 982,68
1 011 058 688,38
1 043 404 294,30
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
03
5
03
99
611
241
2 054 462 982,68
1 011 058 688,38
1 043 404 294,30
Субсидии автономным учреждениям
200
000
10
02
03
5
03
99
620
000
480 596 224,16
239 844 275,75
240 751 948,41
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
10
02
03
5
03
99
621
000
480 596 224,16
239 844 275,75
240 751 948,41
Расходы
200
000
10
02
03
5
03
99
621
200
480 596 224,16
239 844 275,75
240 751 948,41
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
03
5
03
99
621
240
480 596 224,16
239 844 275,75
240 751 948,41
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
03
5
03
99
621
241
480 596 224,16
239 844 275,75
240 751 948,41
Иные бюджетные ассигнования
200
000
10
02
03
5
03
99
800
000
1 287 230,53
670 764,96
616 465,57
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
10
02
03
5
03
99
850
000
1 287 230,53
670 764,96
616 465,57
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
10
02
03
5
03
99
851
000
1 175 080,18
619 301,31
555 778,87
Расходы
200
000
10
02
03
5
03
99
851
200
1 175 080,18
619 301,31
555 778,87
Прочие расходы
200
000
10
02
03
5
03
99
851
290
1 175 080,18
619 301,31
555 778,87
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
10
02
03
5
03
99
852
000
112 150,35
51 463,65
60 686,70
Расходы
200
000
10
02
03
5
03
99
852
200
112 150,35
51 463,65
60 686,70
Прочие расходы
200
000
10
02
03
5
03
99
852
290
112 150,35
51 463,65
60 686,70
Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
200
000
10
02
03
5
04
00
000
000
100 638 072,51
6 050 484,64
94 587 587,87
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
02
03
5
04
99
000
000
30 000 000,00
6 050 484,64
23 949 515,36
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
02
03
5
04
99
200
000
30 000 000,00
6 050 484,64
23 949 515,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
02
03
5
04
99
240
000
30 000 000,00
6 050 484,64
23 949 515,36
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
10
02
03
5
04
99
242
000
442 716,27
145 274,89
297 441,38
Расходы
200
000
10
02
03
5
04
99
242
200
442 716,27
145 274,89
297 441,38
Оплата работ, услуг
200
000
10
02
03
5
04
99
242
220
442 716,27
145 274,89
297 441,38
Прочие работы, услуги
200
000
10
02
03
5
04
99
242
226
442 716,27
145 274,89
297 441,38
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
200
000
10
02
03
5
04
99
243
000
25 929 707,95
5 888 195,33
20 041 512,62
Расходы
200
000
10
02
03
5
04
99
243
200
25 929 707,95
5 888 195,33
20 041 512,62
Оплата работ, услуг
200
000
10
02
03
5
04
99
243
220
25 929 707,95
5 888 195,33
20 041 512,62
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
10
02
03
5
04
99
243
225
25 929 707,95
5 888 195,33
20 041 512,62
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
02
03
5
04
99
244
000
3 627 575,78
17 014,42
3 610 561,36
Расходы
200
000
10
02
03
5
04
99
244
200
3 510 765,78
17 014,42
3 493 751,36
Оплата работ, услуг
200
000
10
02
03
5
04
99
244
220
3 510 765,78
17 014,42
3 493 751,36
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
10
02
03
5
04
99
244
225
2 578 918,79

2 578 918,79
Прочие работы, услуги
200
000
10
02
03
5
04
99
244
226
931 846,99
17 014,42
914 832,57
Поступление нефинансовых активов
200
000
10
02
03
5
04
99
244
300
116 810,00

116 810,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
10
02
03
5
04
99
244
310
116 810,00

116 810,00
Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
200
000
10
02
03
Я
53
92
000
000
70 638 072,51

70 638 072,51
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
10
02
03
Я
53
92
400
000
70 638 072,51

70 638 072,51
Бюджетные инвестиции
200
000
10
02
03
Я
53
92
410
000
70 638 072,51

70 638 072,51
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
200
000
10
02
03
Я
53
92
412
000
70 638 072,51

70 638 072,51
Поступление нефинансовых активов
200
000
10
02
03
Я
53
92
412
300
70 638 072,51

70 638 072,51
Увеличение стоимости основных средств
200
000
10
02
03
Я
53
92
412
310
70 638 072,51

70 638 072,51
Государственная программа Омской области "Доступная среда"
200
000
10
02
04
0
00
00
000
000
26 261 360,00
1 994 150,00
24 267 210,00
Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов
200
000
10
02
04
0
02
00
000
000
12 453 274,00

12 453 274,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
02
04
0
02
99
000
000
4 442 538,00

4 442 538,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
02
04
0
02
99
200
000
1 532 904,51

1 532 904,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
02
04
0
02
99
240
000
1 532 904,51

1 532 904,51
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
200
000
10
02
04
0
02
99
243
000
1 532 904,51

1 532 904,51
Расходы
200
000
10
02
04
0
02
99
243
200
1 532 904,51

1 532 904,51
Оплата работ, услуг
200
000
10
02
04
0
02
99
243
220
1 532 904,51

1 532 904,51
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
10
02
04
0
02
99
243
225
1 532 904,51

1 532 904,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
02
04
0
02
99
600
000
2 909 633,49

2 909 633,49
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
10
02
04
0
02
99
610
000
2 129 633,49

2 129 633,49
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
10
02
04
0
02
99
612
000
2 129 633,49

2 129 633,49
Расходы
200
000
10
02
04
0
02
99
612
200
2 129 633,49

2 129 633,49
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
04
0
02
99
612
240
2 129 633,49

2 129 633,49
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
04
0
02
99
612
241
2 129 633,49

2 129 633,49
Субсидии автономным учреждениям
200
000
10
02
04
0
02
99
620
000
780 000,00

780 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
200
000
10
02
04
0
02
99
622
000
780 000,00

780 000,00
Расходы
200
000
10
02
04
0
02
99
622
200
780 000,00

780 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
04
0
02
99
622
240
780 000,00

780 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
04
0
02
99
622
241
780 000,00

780 000,00
Реализация мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
200
000
10
02
04
Ю
50
27
000
000
8 010 736,00

8 010 736,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
02
04
Ю
50
27
200
000
1 898 767,00

1 898 767,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
02
04
Ю
50
27
240
000
1 898 767,00

1 898 767,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
02
04
Ю
50
27
244
000
1 898 767,00

1 898 767,00
Расходы
200
000
10
02
04
Ю
50
27
244
200
1 898 767,00

1 898 767,00
Оплата работ, услуг
200
000
10
02
04
Ю
50
27
244
220
1 898 767,00

1 898 767,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
10
02
04
Ю
50
27
244
225
1 898 767,00

1 898 767,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
02
04
Ю
50
27
600
000
6 111 969,00

6 111 969,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
10
02
04
Ю
50
27
610
000
4 291 969,00

4 291 969,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
10
02
04
Ю
50
27
612
000
4 291 969,00

4 291 969,00
Расходы
200
000
10
02
04
Ю
50
27
612
200
4 291 969,00

4 291 969,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
04
Ю
50
27
612
240
4 291 969,00

4 291 969,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
04
Ю
50
27
612
241
4 291 969,00

4 291 969,00
Субсидии автономным учреждениям
200
000
10
02
04
Ю
50
27
620
000
1 820 000,00

1 820 000,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
200
000
10
02
04
Ю
50
27
622
000
1 820 000,00

1 820 000,00
Расходы
200
000
10
02
04
Ю
50
27
622
200
1 820 000,00

1 820 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
04
Ю
50
27
622
240
1 820 000,00

1 820 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
04
Ю
50
27
622
241
1 820 000,00

1 820 000,00
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Омской области
200
000
10
02
04
0
03
00
000
000
1 470 000,00
1 150 000,00
320 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
02
04
0
03
99
000
000
1 450 000,00
1 150 000,00
300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
02
04
0
03
99
600
000
1 450 000,00
1 150 000,00
300 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
10
02
04
0
03
99
610
000
1 450 000,00
1 150 000,00
300 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
10
02
04
0
03
99
612
000
1 450 000,00
1 150 000,00
300 000,00
Расходы
200
000
10
02
04
0
03
99
612
200
1 450 000,00
1 150 000,00
300 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
04
0
03
99
612
240
1 450 000,00
1 150 000,00
300 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
04
0
03
99
612
241
1 450 000,00
1 150 000,00
300 000,00
Реализация мероприятий по информационно-методическому и кадровому обеспечению системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Омской области за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
200
000
10
02
04
Я
50
27
000
000
20 000,00

20 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
02
04
Я
50
27
600
000
20 000,00

20 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
10
02
04
Я
50
27
610
000
20 000,00

20 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
10
02
04
Я
50
27
612
000
20 000,00

20 000,00
Расходы
200
000
10
02
04
Я
50
27
612
200
20 000,00

20 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
04
Я
50
27
612
240
20 000,00

20 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
04
Я
50
27
612
241
20 000,00

20 000,00
Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств областного бюджета
200
000
10
02
04
0
04
00
000
000
12 338 086,00
844 150,00
11 493 936,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
02
04
0
04
99
000
000
12 338 086,00
844 150,00
11 493 936,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
02
04
0
04
99
600
000
12 338 086,00
844 150,00
11 493 936,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
10
02
04
0
04
99
610
000
12 011 586,00
844 150,00
11 167 436,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
10
02
04
0
04
99
612
000
12 011 586,00
844 150,00
11 167 436,00
Расходы
200
000
10
02
04
0
04
99
612
200
12 011 586,00
844 150,00
11 167 436,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
04
0
04
99
612
240
12 011 586,00
844 150,00
11 167 436,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
04
0
04
99
612
241
12 011 586,00
844 150,00
11 167 436,00
Субсидии автономным учреждениям
200
000
10
02
04
0
04
99
620
000
326 500,00

326 500,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
200
000
10
02
04
0
04
99
622
000
326 500,00

326 500,00
Расходы
200
000
10
02
04
0
04
99
622
200
326 500,00

326 500,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
04
0
04
99
622
240
326 500,00

326 500,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
04
0
04
99
622
241
326 500,00

326 500,00
Государственная программа Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области"
200
000
10
02
07
0
00
00
000
000
32 054 687,34
16 610 785,64
15 443 901,70
Подпрограмма "Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области"
200
000
10
02
07
2
00
00
000
000
32 054 687,34
16 610 785,64
15 443 901,70
Распространение передового опыта по обеспечению здоровых и безопасных условий труда
200
000
10
02
07
2
03
00
000
000
9 102 535,80
5 295 216,19
3 807 319,61
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
02
07
2
03
99
000
000
9 102 535,80
5 295 216,19
3 807 319,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
02
07
2
03
99
600
000
9 102 535,80
5 295 216,19
3 807 319,61
Субсидии автономным учреждениям
200
000
10
02
07
2
03
99
620
000
9 102 535,80
5 295 216,19
3 807 319,61
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
10
02
07
2
03
99
621
000
9 052 535,80
5 295 216,19
3 757 319,61
Расходы
200
000
10
02
07
2
03
99
621
200
9 052 535,80
5 295 216,19
3 757 319,61
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
07
2
03
99
621
240
9 052 535,80
5 295 216,19
3 757 319,61
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
07
2
03
99
621
241
9 052 535,80
5 295 216,19
3 757 319,61
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
200
000
10
02
07
2
03
99
622
000
50 000,00

50 000,00
Расходы
200
000
10
02
07
2
03
99
622
200
50 000,00

50 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
07
2
03
99
622
240
50 000,00

50 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
07
2
03
99
622
241
50 000,00

50 000,00
Создание и развитие системы профилактики профессиональной заболеваемости и оказания медицинской помощи работникам
200
000
10
02
07
2
04
00
000
000
87 500,00

87 500,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
02
07
2
04
99
000
000
87 500,00

87 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
02
07
2
04
99
600
000
87 500,00

87 500,00
Субсидии автономным учреждениям
200
000
10
02
07
2
04
99
620
000
87 500,00

87 500,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
200
000
10
02
07
2
04
99
622
000
87 500,00

87 500,00
Расходы
200
000
10
02
07
2
04
99
622
200
87 500,00

87 500,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
07
2
04
99
622
240
87 500,00

87 500,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
07
2
04
99
622
241
87 500,00

87 500,00
Обеспечение психолого-профориентационного обслуживания различных категорий населения Омской области, реализация программ дополнительного профессионального образования
200
000
10
02
07
2
05
00
000
000
22 066 251,54
11 223 569,45
10 842 682,09
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
02
07
2
05
99
000
000
22 066 251,54
11 223 569,45
10 842 682,09
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
02
07
2
05
99
600
000
22 066 251,54
11 223 569,45
10 842 682,09
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
10
02
07
2
05
99
610
000
22 066 251,54
11 223 569,45
10 842 682,09
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
10
02
07
2
05
99
611
000
22 066 251,54
11 223 569,45
10 842 682,09
Расходы
200
000
10
02
07
2
05
99
611
200
22 066 251,54
11 223 569,45
10 842 682,09
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
07
2
05
99
611
240
22 066 251,54
11 223 569,45
10 842 682,09
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
07
2
05
99
611
241
22 066 251,54
11 223 569,45
10 842 682,09
Организация проведения специальной оценки условий труда на территории Омской области
200
000
10
02
07
2
06
00
000
000
798 400,00
92 000,00
706 400,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
02
07
2
06
99
000
000
798 400,00
92 000,00
706 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
02
07
2
06
99
200
000
324 800,00
55 200,00
269 600,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
02
07
2
06
99
240
000
324 800,00
55 200,00
269 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
02
07
2
06
99
244
000
324 800,00
55 200,00
269 600,00
Расходы
200
000
10
02
07
2
06
99
244
200
324 800,00
55 200,00
269 600,00
Оплата работ, услуг
200
000
10
02
07
2
06
99
244
220
324 800,00
55 200,00
269 600,00
Прочие работы, услуги
200
000
10
02
07
2
06
99
244
226
324 800,00
55 200,00
269 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
02
07
2
06
99
600
000
473 600,00
36 800,00
436 800,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
10
02
07
2
06
99
610
000
340 000,00
36 800,00
303 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
10
02
07
2
06
99
612
000
340 000,00
36 800,00
303 200,00
Расходы
200
000
10
02
07
2
06
99
612
200
340 000,00
36 800,00
303 200,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
07
2
06
99
612
240
340 000,00
36 800,00
303 200,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
07
2
06
99
612
241
340 000,00
36 800,00
303 200,00
Субсидии автономным учреждениям
200
000
10
02
07
2
06
99
620
000
133 600,00

133 600,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
200
000
10
02
07
2
06
99
622
000
133 600,00

133 600,00
Расходы
200
000
10
02
07
2
06
99
622
200
133 600,00

133 600,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
02
07
2
06
99
622
240
133 600,00

133 600,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
02
07
2
06
99
622
241
133 600,00

133 600,00
Социальное обеспечение населения
200
000
10
03
00
0
00
00
000
000
11 136 353 189,72
5 814 569 123,02
5 321 784 066,70
Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области"
200
000
10
03
01
0
00
00
000
000
1 524 894 600,00
785 159 508,31
739 735 091,69
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
200
000
10
03
01
2
00
00
000
000
40 055 000,00
15 672 900,28
24 382 099,72
Обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов на этапах заготовки, переработки и хранения, поддержание неснижаемого запаса донорской крови и ее компонентов, реализация комплекса мероприятий, направленных на пропаганду добровольного и безвозмездного донорства
200
000
10
03
01
2
17
00
000
000
40 055 000,00
15 672 900,28
24 382 099,72
Предоставление денежных выплат после сдачи крови донорам, бесплатно сдающим кровь и ее компоненты в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, а также денежной компенсации в установленных федеральным законодательством случаях замены бесплатного питания донора
200
000
10
03
01
2
17
01
000
000
40 055 000,00
15 672 900,28
24 382 099,72
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
01
2
17
01
300
000
40 055 000,00
15 672 900,28
24 382 099,72
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
01
2
17
01
310
000
40 055 000,00
15 672 900,28
24 382 099,72
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
01
2
17
01
313
000
40 055 000,00
15 672 900,28
24 382 099,72
Расходы
200
000
10
03
01
2
17
01
313
200
40 055 000,00
15 672 900,28
24 382 099,72
Социальное обеспечение
200
000
10
03
01
2
17
01
313
260
40 055 000,00
15 672 900,28
24 382 099,72
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
01
2
17
01
313
262
40 055 000,00
15 672 900,28
24 382 099,72
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"
200
000
10
03
01
4
00
00
000
000
51 600 000,00
37 862 014,43
13 737 985,57
Мероприятия по профилактике заболеваний детей раннего возраста и профилактике осложнений беременности и лактации в послеродовом периоде
200
000
10
03
01
4
03
00
000
000
50 000 000,00
37 111 750,45
12 888 249,55
Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием
200
000
10
03
01
4
03
02
000
000
50 000 000,00
37 111 750,45
12 888 249,55
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
01
4
03
02
300
000
50 000 000,00
37 111 750,45
12 888 249,55
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
01
4
03
02
320
000
50 000 000,00
37 111 750,45
12 888 249,55
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
200
000
10
03
01
4
03
02
323
000
50 000 000,00
37 111 750,45
12 888 249,55
Расходы
200
000
10
03
01
4
03
02
323
200
50 000 000,00
37 111 750,45
12 888 249,55
Оплата работ, услуг
200
000
10
03
01
4
03
02
323
220
1 098 648,80
416 122,45
682 526,35
Прочие работы, услуги
200
000
10
03
01
4
03
02
323
226
1 098 648,80
416 122,45
682 526,35
Социальное обеспечение
200
000
10
03
01
4
03
02
323
260
48 901 351,20
36 695 628,00
12 205 723,20
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
01
4
03
02
323
262
48 901 351,20
36 695 628,00
12 205 723,20
Мероприятия по созданию системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
200
000
10
03
01
4
05
00
000
000
1 600 000,00
750 263,98
849 736,02
Предоставление мер социальной поддержки детям, страдающим фенилкетонурией, по обеспечению специализированными продуктами лечебного питания
200
000
10
03
01
4
05
05
000
000
1 600 000,00
750 263,98
849 736,02
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
01
4
05
05
300
000
1 600 000,00
750 263,98
849 736,02
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
01
4
05
05
320
000
1 600 000,00
750 263,98
849 736,02
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
200
000
10
03
01
4
05
05
323
000
1 600 000,00
750 263,98
849 736,02
Расходы
200
000
10
03
01
4
05
05
323
200
1 600 000,00
750 263,98
849 736,02
Оплата работ, услуг
200
000
10
03
01
4
05
05
323
220
24 000,00

24 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
10
03
01
4
05
05
323
226
24 000,00

24 000,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
01
4
05
05
323
260
1 576 000,00
750 263,98
825 736,02
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
01
4
05
05
323
262
1 576 000,00
750 263,98
825 736,02
Подпрограмма "Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения Омской области"
200
000
10
03
01
7
00
00
000
000
116 100 000,00
19 146 634,35
96 953 365,65
Дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Омской области
200
000
10
03
01
7
03
00
000
000
116 100 000,00
19 146 634,35
96 953 365,65
Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
200
000
10
03
01
7
03
01
000
000
37 500 000,00
1 000 000,00
36 500 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
01
7
03
01
300
000
37 500 000,00
1 000 000,00
36 500 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
01
7
03
01
310
000
37 500 000,00
1 000 000,00
36 500 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
01
7
03
01
313
000
37 500 000,00
1 000 000,00
36 500 000,00
Расходы
200
000
10
03
01
7
03
01
313
200
37 500 000,00
1 000 000,00
36 500 000,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
01
7
03
01
313
260
37 500 000,00
1 000 000,00
36 500 000,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
01
7
03
01
313
262
37 500 000,00
1 000 000,00
36 500 000,00
Предоставление мер социальной поддержки в виде единовременных и ежемесячных денежных выплат медицинским работникам, впервые поступившим на работу по полученной специальности после 1 января 2012 года в государственные учреждения здравоохранения Омской области
200
000
10
03
01
7
03
05
000
000
41 100 000,00
16 646 634,35
24 453 365,65
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
01
7
03
05
300
000
41 100 000,00
16 646 634,35
24 453 365,65
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
01
7
03
05
310
000
40 300 000,00
16 273 291,85
24 026 708,15
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
01
7
03
05
313
000
40 300 000,00
16 273 291,85
24 026 708,15
Расходы
200
000
10
03
01
7
03
05
313
200
40 300 000,00
16 273 291,85
24 026 708,15
Социальное обеспечение
200
000
10
03
01
7
03
05
313
260
40 300 000,00
16 273 291,85
24 026 708,15
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
01
7
03
05
313
262
40 300 000,00
16 273 291,85
24 026 708,15
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
01
7
03
05
320
000
800 000,00
373 342,50
426 657,50
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
200
000
10
03
01
7
03
05
321
000
800 000,00
373 342,50
426 657,50
Расходы
200
000
10
03
01
7
03
05
321
200
800 000,00
373 342,50
426 657,50
Социальное обеспечение
200
000
10
03
01
7
03
05
321
260
800 000,00
373 342,50
426 657,50
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
01
7
03
05
321
262
800 000,00
373 342,50
426 657,50
Осуществление единовременных выплат медицинским работникам
200
000
10
03
01
7
51
36
000
000
37 500 000,00
1 500 000,00
36 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
01
7
51
36
300
000
37 500 000,00
1 500 000,00
36 000 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
01
7
51
36
310
000
37 500 000,00
1 500 000,00
36 000 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
01
7
51
36
313
000
37 500 000,00
1 500 000,00
36 000 000,00
Расходы
200
000
10
03
01
7
51
36
313
200
37 500 000,00
1 500 000,00
36 000 000,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
01
7
51
36
313
260
37 500 000,00
1 500 000,00
36 000 000,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
01
7
51
36
313
262
37 500 000,00
1 500 000,00
36 000 000,00
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
200
000
10
03
01
8
00
00
000
000
1 252 789 600,00
682 962 347,89
569 827 252,11
Совершенствование обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями населения Омской области в амбулаторных условиях
200
000
10
03
01
8
01
00
000
000
1 252 789 600,00
682 962 347,89
569 827 252,11
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, связанных с обеспечением лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (в том числе граждан с орфанными заболеваниями)
200
000
10
03
01
8
01
01
000
000
660 627 000,00
320 100 000,00
340 527 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
01
8
01
01
300
000
660 627 000,00
320 100 000,00
340 527 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
01
8
01
01
320
000
660 627 000,00
320 100 000,00
340 527 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
200
000
10
03
01
8
01
01
323
000
660 627 000,00
320 100 000,00
340 527 000,00
Расходы
200
000
10
03
01
8
01
01
323
200
660 627 000,00
320 100 000,00
340 527 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
10
03
01
8
01
01
323
220
600 000,00
100 000,00
500 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
10
03
01
8
01
01
323
226
600 000,00
100 000,00
500 000,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
01
8
01
01
323
260
660 027 000,00
320 000 000,00
340 027 000,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
01
8
01
01
323
262
660 027 000,00
320 000 000,00
340 027 000,00
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
200
000
10
03
01
8
30
93
000
000
411 363 700,00
182 063 447,89
229 300 252,11
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
01
8
30
93
300
000
411 363 700,00
182 063 447,89
229 300 252,11
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
01
8
30
93
320
000
411 363 700,00
182 063 447,89
229 300 252,11
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
200
000
10
03
01
8
30
93
323
000
411 363 700,00
182 063 447,89
229 300 252,11
Расходы
200
000
10
03
01
8
30
93
323
200
411 363 700,00
182 063 447,89
229 300 252,11
Оплата работ, услуг
200
000
10
03
01
8
30
93
323
220
40 000 000,00
5 000 000,00
35 000 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
10
03
01
8
30
93
323
226
40 000 000,00
5 000 000,00
35 000 000,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
01
8
30
93
323
260
371 363 700,00
177 063 447,89
194 300 252,11
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
01
8
30
93
323
262
371 363 700,00
177 063 447,89
194 300 252,11
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
200
000
10
03
01
8
51
61
000
000
180 798 900,00
180 798 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
01
8
51
61
300
000
180 798 900,00
180 798 900,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
01
8
51
61
320
000
180 798 900,00
180 798 900,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
200
000
10
03
01
8
51
61
323
000
180 798 900,00
180 798 900,00

Расходы
200
000
10
03
01
8
51
61
323
200
180 798 900,00
180 798 900,00

Оплата работ, услуг
200
000
10
03
01
8
51
61
323
220
20 000 000,00
20 000 000,00

Прочие работы, услуги
200
000
10
03
01
8
51
61
323
226
20 000 000,00
20 000 000,00

Социальное обеспечение
200
000
10
03
01
8
51
61
323
260
160 798 900,00
160 798 900,00

Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
01
8
51
61
323
262
160 798 900,00
160 798 900,00

Подпрограмма "Эффективное управление отраслью здравоохранения"
200
000
10
03
01
Б
00
00
000
000
64 350 000,00
29 515 611,36
34 834 388,64
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
200
000
10
03
01
Б
03
00
000
000
64 350 000,00
29 515 611,36
34 834 388,64
Предоставление мер социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области
200
000
10
03
01
Б
03
01
000
000
64 350 000,00
29 515 611,36
34 834 388,64
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
01
Б
03
01
300
000
64 350 000,00
29 515 611,36
34 834 388,64
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
01
Б
03
01
320
000
64 350 000,00
29 515 611,36
34 834 388,64
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
200
000
10
03
01
Б
03
01
323
000
64 350 000,00
29 515 611,36
34 834 388,64
Расходы
200
000
10
03
01
Б
03
01
323
200
64 350 000,00
29 515 611,36
34 834 388,64
Социальное обеспечение
200
000
10
03
01
Б
03
01
323
260
64 350 000,00
29 515 611,36
34 834 388,64
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
01
Б
03
01
323
262
64 350 000,00
29 515 611,36
34 834 388,64
Государственная программа Омской области "Развитие системы образования Омской области"
200
000
10
03
02
0
00
00
000
000
45 859 088,00
29 291 810,95
16 567 277,05
Подпрограмма "Доступность качественного образования на территории Омской области"
200
000
10
03
02
1
00
00
000
000
45 606 000,00
29 251 810,95
16 354 189,05
Создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности и охраны здоровья обучающихся в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования
200
000
10
03
02
1
02
00
000
000
45 606 000,00
29 251 810,95
16 354 189,05
Компенсация затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов, обучение которых по основным общеобразовательным программам организовано на дому
200
000
10
03
02
1
02
09
000
000
45 606 000,00
29 251 810,95
16 354 189,05
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
02
1
02
09
300
000
45 606 000,00
29 251 810,95
16 354 189,05
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
02
1
02
09
310
000
45 606 000,00
29 251 810,95
16 354 189,05
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
02
1
02
09
313
000
45 606 000,00
29 251 810,95
16 354 189,05
Расходы
200
000
10
03
02
1
02
09
313
200
45 606 000,00
29 251 810,95
16 354 189,05
Социальное обеспечение
200
000
10
03
02
1
02
09
313
260
45 606 000,00
29 251 810,95
16 354 189,05
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
02
1
02
09
313
262
45 606 000,00
29 251 810,95
16 354 189,05
Подпрограмма "Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей"
200
000
10
03
02
2
00
00
000
000
253 088,00
40 000,00
213 088,00
Социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников образовательных организаций
200
000
10
03
02
2
03
00
000
000
253 088,00
40 000,00
213 088,00
Предоставление единовременного денежного пособия выпускникам муниципальных образовательных организаций - детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
200
000
10
03
02
2
03
01
000
000
53 088,00

53 088,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
02
2
03
01
300
000
53 088,00

53 088,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
02
2
03
01
320
000
53 088,00

53 088,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
200
000
10
03
02
2
03
01
321
000
53 088,00

53 088,00
Расходы
200
000
10
03
02
2
03
01
321
200
53 088,00

53 088,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
02
2
03
01
321
260
53 088,00

53 088,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
02
2
03
01
321
262
53 088,00

53 088,00
Предоставление компенсации части затрат на ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
200
000
10
03
02
2
03
02
000
000
200 000,00
40 000,00
160 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
02
2
03
02
300
000
200 000,00
40 000,00
160 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
02
2
03
02
310
000
200 000,00
40 000,00
160 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
02
2
03
02
313
000
200 000,00
40 000,00
160 000,00
Расходы
200
000
10
03
02
2
03
02
313
200
200 000,00
40 000,00
160 000,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
02
2
03
02
313
260
200 000,00
40 000,00
160 000,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
02
2
03
02
313
262
200 000,00
40 000,00
160 000,00
Государственная программа Омской области "Социальная поддержка населения"
200
000
10
03
03
0
00
00
000
000
8 637 927 882,72
4 449 146 207,26
4 188 781 675,46
Подпрограмма "Старшее поколение"
200
000
10
03
03
3
00
00
000
000
35 637 840,00
13 933 736,02
21 704 103,98
Осуществление мер по совершенствованию коммуникационных связей граждан пожилого возраста, развитию их интеллектуального потенциала и укреплению их социальной защищенности
200
000
10
03
03
3
01
00
000
000
35 637 840,00
13 933 736,02
21 704 103,98
Предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными гражданами
200
000
10
03
03
3
01
01
000
000
35 637 840,00
13 933 736,02
21 704 103,98
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
3
01
01
300
000
35 637 840,00
13 933 736,02
21 704 103,98
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
3
01
01
310
000
35 637 840,00
13 933 736,02
21 704 103,98
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
3
01
01
313
000
35 637 840,00
13 933 736,02
21 704 103,98
Расходы
200
000
10
03
03
3
01
01
313
200
35 637 840,00
13 933 736,02
21 704 103,98
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
3
01
01
313
260
35 637 840,00
13 933 736,02
21 704 103,98
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
3
01
01
313
262
35 637 840,00
13 933 736,02
21 704 103,98
Подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
200
000
10
03
03
5
00
00
000
000
8 602 290 042,72
4 435 212 471,24
4 167 077 571,48
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области"
200
000
10
03
03
5
01
00
000
000
8 602 290 042,72
4 435 212 471,24
4 167 077 571,48
Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности в Омской области
200
000
10
03
03
5
01
01
000
000
5 900 000,00
2 657 674,09
3 242 325,91
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
01
300
000
5 900 000,00
2 657 674,09
3 242 325,91
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
01
310
000
5 900 000,00
2 657 674,09
3 242 325,91
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
01
313
000
5 900 000,00
2 657 674,09
3 242 325,91
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
01
313
200
5 900 000,00
2 657 674,09
3 242 325,91
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
01
313
260
5 900 000,00
2 657 674,09
3 242 325,91
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
01
313
262
5 900 000,00
2 657 674,09
3 242 325,91
Социальная поддержка граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Омской областью
200
000
10
03
03
5
01
02
000
000
31 000 000,00
14 581 295,54
16 418 704,46
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
02
300
000
31 000 000,00
14 581 295,54
16 418 704,46
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
02
310
000
31 000 000,00
14 581 295,54
16 418 704,46
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
02
313
000
31 000 000,00
14 581 295,54
16 418 704,46
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
02
313
200
31 000 000,00
14 581 295,54
16 418 704,46
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
02
313
260
31 000 000,00
14 581 295,54
16 418 704,46
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
02
313
262
31 000 000,00
14 581 295,54
16 418 704,46
Ежемесячная выплата к пенсии отдельным категориям граждан и прочие компенсационные выплаты
200
000
10
03
03
5
01
03
000
000
23 304 300,00
11 494 693,24
11 809 606,76
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
03
300
000
23 304 300,00
11 494 693,24
11 809 606,76
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
03
310
000
23 304 300,00
11 494 693,24
11 809 606,76
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
03
313
000
23 304 300,00
11 494 693,24
11 809 606,76
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
03
313
200
23 304 300,00
11 494 693,24
11 809 606,76
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
03
313
260
23 304 300,00
11 494 693,24
11 809 606,76
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
03
313
262
23 304 300,00
11 494 693,24
11 809 606,76
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации
200
000
10
03
03
5
01
05
000
000
25 070 800,00
11 834 252,53
13 236 547,47
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
05
300
000
25 070 800,00
11 834 252,53
13 236 547,47
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
05
310
000
22 370 800,00
10 661 978,05
11 708 821,95
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
05
313
000
22 370 800,00
10 661 978,05
11 708 821,95
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
05
313
200
22 370 800,00
10 661 978,05
11 708 821,95
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
05
313
260
22 370 800,00
10 661 978,05
11 708 821,95
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
05
313
262
22 370 800,00
10 661 978,05
11 708 821,95
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
03
5
01
05
320
000
2 700 000,00
1 172 274,48
1 527 725,52
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
200
000
10
03
03
5
01
05
323
000
2 700 000,00
1 172 274,48
1 527 725,52
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
05
323
200
2 700 000,00
1 172 274,48
1 527 725,52
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
05
323
260
2 700 000,00
1 172 274,48
1 527 725,52
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
05
323
262
2 700 000,00
1 172 274,48
1 527 725,52
Государственная социальная помощь малоимущим, материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и иная материальная помощь отдельным категориям граждан, в том числе единовременная материальная помощь неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности
200
000
10
03
03
5
01
06
000
000
91 000 000,00
65 946 460,00
25 053 540,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
06
300
000
91 000 000,00
65 946 460,00
25 053 540,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
06
310
000
91 000 000,00
65 946 460,00
25 053 540,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
06
313
000
91 000 000,00
65 946 460,00
25 053 540,00
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
06
313
200
91 000 000,00
65 946 460,00
25 053 540,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
06
313
260
91 000 000,00
65 946 460,00
25 053 540,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
06
313
262
91 000 000,00
65 946 460,00
25 053 540,00
Социальная поддержка отдельных категорий граждан по обеспечению протезными изделиями
200
000
10
03
03
5
01
07
000
000
50 000,00

50 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
07
300
000
50 000,00

50 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
03
5
01
07
320
000
50 000,00

50 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
200
000
10
03
03
5
01
07
323
000
50 000,00

50 000,00
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
07
323
200
50 000,00

50 000,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
07
323
260
50 000,00

50 000,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
07
323
262
50 000,00

50 000,00
Компенсация затрат, связанных с установкой телефона реабилитированным лицам
200
000
10
03
03
5
01
08
000
000
15 000,00
500,00
14 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
08
300
000
15 000,00
500,00
14 500,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
08
310
000
15 000,00
500,00
14 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
08
313
000
15 000,00
500,00
14 500,00
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
08
313
200
15 000,00
500,00
14 500,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
08
313
260
15 000,00
500,00
14 500,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
08
313
262
15 000,00
500,00
14 500,00
Ежемесячное пособие на ребенка
200
000
10
03
03
5
01
10
000
000
824 253 300,00
426 592 516,57
397 660 783,43
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
10
300
000
824 253 300,00
426 592 516,57
397 660 783,43
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
10
310
000
824 253 300,00
426 592 516,57
397 660 783,43
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
10
313
000
824 253 300,00
426 592 516,57
397 660 783,43
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
10
313
200
824 253 300,00
426 592 516,57
397 660 783,43
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
10
313
260
824 253 300,00
426 592 516,57
397 660 783,43
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
10
313
262
824 253 300,00
426 592 516,57
397 660 783,43
Социальная поддержка граждан, имеющих детей, и беременных женщин
200
000
10
03
03
5
01
11
000
000
85 800 000,00
43 671 807,71
42 128 192,29
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
11
300
000
85 800 000,00
43 671 807,71
42 128 192,29
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
11
310
000
85 800 000,00
43 671 807,71
42 128 192,29
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
11
313
000
85 800 000,00
43 671 807,71
42 128 192,29
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
11
313
200
85 800 000,00
43 671 807,71
42 128 192,29
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
11
313
260
85 800 000,00
43 671 807,71
42 128 192,29
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
11
313
262
85 800 000,00
43 671 807,71
42 128 192,29
Областной материнский (семейный) капитал
200
000
10
03
03
5
01
12
000
000
165 819 900,00
58 273 478,37
107 546 421,63
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
12
300
000
165 819 900,00
58 273 478,37
107 546 421,63
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
12
310
000
165 819 900,00
58 273 478,37
107 546 421,63
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
12
313
000
165 819 900,00
58 273 478,37
107 546 421,63
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
12
313
200
165 819 900,00
58 273 478,37
107 546 421,63
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
12
313
260
165 819 900,00
58 273 478,37
107 546 421,63
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
12
313
262
165 819 900,00
58 273 478,37
107 546 421,63
Обеспечение слуховыми аппаратами отдельных категорий граждан
200
000
10
03
03
5
01
13
000
000
3 000 000,00
243 778,42
2 756 221,58
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
13
300
000
3 000 000,00
243 778,42
2 756 221,58
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
13
310
000
900 000,00
243 778,42
656 221,58
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
13
313
000
900 000,00
243 778,42
656 221,58
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
13
313
200
900 000,00
243 778,42
656 221,58
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
13
313
260
900 000,00
243 778,42
656 221,58
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
13
313
262
900 000,00
243 778,42
656 221,58
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
03
5
01
13
320
000
2 100 000,00

2 100 000,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
200
000
10
03
03
5
01
13
323
000
2 100 000,00

2 100 000,00
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
13
323
200
2 100 000,00

2 100 000,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
13
323
260
2 100 000,00

2 100 000,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
13
323
262
2 100 000,00

2 100 000,00
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда
200
000
10
03
03
5
01
16
000
000
375 000 000,00
179 231 075,70
195 768 924,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
16
300
000
375 000 000,00
179 231 075,70
195 768 924,30
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
16
310
000
375 000 000,00
179 231 075,70
195 768 924,30
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
16
313
000
375 000 000,00
179 231 075,70
195 768 924,30
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
16
313
200
375 000 000,00
179 231 075,70
195 768 924,30
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
16
313
260
375 000 000,00
179 231 075,70
195 768 924,30
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
16
313
262
375 000 000,00
179 231 075,70
195 768 924,30
Ежемесячная денежная выплата ветеранам Омской области
200
000
10
03
03
5
01
17
000
000
502 487 000,00
248 923 340,98
253 563 659,02
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
17
300
000
502 487 000,00
248 923 340,98
253 563 659,02
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
17
310
000
502 487 000,00
248 923 340,98
253 563 659,02
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
17
313
000
502 487 000,00
248 923 340,98
253 563 659,02
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
17
313
200
502 487 000,00
248 923 340,98
253 563 659,02
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
17
313
260
502 487 000,00
248 923 340,98
253 563 659,02
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
17
313
262
502 487 000,00
248 923 340,98
253 563 659,02
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла
200
000
10
03
03
5
01
18
000
000
50 000 000,00
22 436 360,43
27 563 639,57
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
18
300
000
50 000 000,00
22 436 360,43
27 563 639,57
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
18
310
000
50 000 000,00
22 436 360,43
27 563 639,57
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
18
313
000
50 000 000,00
22 436 360,43
27 563 639,57
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
18
313
200
50 000 000,00
22 436 360,43
27 563 639,57
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
18
313
260
50 000 000,00
22 436 360,43
27 563 639,57
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
18
313
262
50 000 000,00
22 436 360,43
27 563 639,57
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий
200
000
10
03
03
5
01
19
000
000
46 082 600,00
21 774 650,26
24 307 949,74
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
19
300
000
46 082 600,00
21 774 650,26
24 307 949,74
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
19
310
000
46 082 600,00
21 774 650,26
24 307 949,74
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
19
313
000
46 082 600,00
21 774 650,26
24 307 949,74
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
19
313
200
46 082 600,00
21 774 650,26
24 307 949,74
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
19
313
260
46 082 600,00
21 774 650,26
24 307 949,74
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
19
313
262
46 082 600,00
21 774 650,26
24 307 949,74
Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям
200
000
10
03
03
5
01
21
000
000
87 420 000,00
42 875 480,60
44 544 519,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
21
300
000
87 420 000,00
42 875 480,60
44 544 519,40
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
21
310
000
87 420 000,00
42 875 480,60
44 544 519,40
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
21
313
000
87 420 000,00
42 875 480,60
44 544 519,40
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
21
313
200
87 420 000,00
42 875 480,60
44 544 519,40
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
21
313
260
87 420 000,00
42 875 480,60
44 544 519,40
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
21
313
262
87 420 000,00
42 875 480,60
44 544 519,40
Оплата услуг по доставке и пересылке гражданам ежемесячных денежных выплат и выплат социального характера
200
000
10
03
03
5
01
23
000
000
60 250 000,00
23 513 738,40
36 736 261,60
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
03
5
01
23
200
000
60 250 000,00
23 513 738,40
36 736 261,60
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
03
5
01
23
240
000
60 250 000,00
23 513 738,40
36 736 261,60
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
03
5
01
23
244
000
60 250 000,00
23 513 738,40
36 736 261,60
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
23
244
200
60 250 000,00
23 513 738,40
36 736 261,60
Оплата работ, услуг
200
000
10
03
03
5
01
23
244
220
60 250 000,00
23 513 738,40
36 736 261,60
Услуги связи
200
000
10
03
03
5
01
23
244
221
40 250 000,00
16 102 075,78
24 147 924,22
Прочие работы, услуги
200
000
10
03
03
5
01
23
244
226
20 000 000,00
7 411 662,62
12 588 337,38
Ежемесячное денежное вознаграждение за осуществление опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами
200
000
10
03
03
5
01
24
000
000
43 322 600,00
28 166 440,47
15 156 159,53
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
24
300
000
43 322 600,00
28 166 440,47
15 156 159,53
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
03
5
01
24
320
000
43 322 600,00
28 166 440,47
15 156 159,53
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
200
000
10
03
03
5
01
24
323
000
43 322 600,00
28 166 440,47
15 156 159,53
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
24
323
200
43 322 600,00
28 166 440,47
15 156 159,53
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
24
323
260
43 322 600,00
28 166 440,47
15 156 159,53
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
24
323
262
43 322 600,00
28 166 440,47
15 156 159,53
Предоставление ренты по договорам пожизненной ренты
200
000
10
03
03
5
01
25
000
000
5 344 800,00

5 344 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
03
5
01
25
200
000
250 000,00

250 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
03
5
01
25
240
000
250 000,00

250 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
03
5
01
25
244
000
250 000,00

250 000,00
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
25
244
200
250 000,00

250 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
10
03
03
5
01
25
244
220
200 000,00

200 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
10
03
03
5
01
25
244
226
200 000,00

200 000,00
Прочие расходы
200
000
10
03
03
5
01
25
244
290
50 000,00

50 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
25
300
000
5 094 800,00

5 094 800,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
25
310
000
5 094 800,00

5 094 800,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
25
313
000
5 094 800,00

5 094 800,00
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
25
313
200
5 094 800,00

5 094 800,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
25
313
260
5 094 800,00

5 094 800,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
25
313
262
5 094 800,00

5 094 800,00
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
200
000
10
03
03
5
01
40
000
000
1 072 201 500,00
469 455 466,70
602 746 033,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
40
300
000
1 072 201 500,00
469 455 466,70
602 746 033,30
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
03
5
01
40
320
000
1 072 201 500,00
469 455 466,70
602 746 033,30
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
200
000
10
03
03
5
01
40
323
000
1 072 201 500,00
469 455 466,70
602 746 033,30
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
40
323
200
1 072 201 500,00
469 455 466,70
602 746 033,30
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
40
323
260
1 072 201 500,00
469 455 466,70
602 746 033,30
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
40
323
262
1 072 201 500,00
469 455 466,70
602 746 033,30
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оплате услуг вневедомственной охраны Почетным гражданам Омской области
200
000
10
03
03
5
01
50
000
000
3 108 000,00
1 543 336,51
1 564 663,49
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
50
300
000
3 108 000,00
1 543 336,51
1 564 663,49
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
50
310
000
3 099 474,00
1 541 569,36
1 557 904,64
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
50
313
000
3 099 474,00
1 541 569,36
1 557 904,64
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
50
313
200
3 099 474,00
1 541 569,36
1 557 904,64
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
50
313
260
3 099 474,00
1 541 569,36
1 557 904,64
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
50
313
262
3 099 474,00
1 541 569,36
1 557 904,64
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
03
5
01
50
320
000
8 526,00
1 767,15
6 758,85
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
200
000
10
03
03
5
01
50
323
000
8 526,00
1 767,15
6 758,85
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
50
323
200
8 526,00
1 767,15
6 758,85
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
50
323
260
8 526,00
1 767,15
6 758,85
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
50
323
262
8 526,00
1 767,15
6 758,85
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам образовательных организаций, пенсионерам, уволенным в связи с выходом на пенсию из образовательных организаций
200
000
10
03
03
5
01
51
000
000
539 360 000,00
315 266 989,04
224 093 010,96
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
51
300
000
539 360 000,00
315 266 989,04
224 093 010,96
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
51
310
000
539 360 000,00
315 266 989,04
224 093 010,96
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
51
313
000
539 360 000,00
315 266 989,04
224 093 010,96
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
51
313
200
539 360 000,00
315 266 989,04
224 093 010,96
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
51
313
260
539 360 000,00
315 266 989,04
224 093 010,96
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
51
313
262
539 360 000,00
315 266 989,04
224 093 010,96
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям
200
000
10
03
03
5
01
52
000
000
394 901 000,00
249 981 253,40
144 919 746,60
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
52
300
000
394 901 000,00
249 981 253,40
144 919 746,60
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
52
310
000
394 901 000,00
249 981 253,40
144 919 746,60
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
52
313
000
394 901 000,00
249 981 253,40
144 919 746,60
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
52
313
200
394 901 000,00
249 981 253,40
144 919 746,60
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
52
313
260
394 901 000,00
249 981 253,40
144 919 746,60
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
52
313
262
394 901 000,00
249 981 253,40
144 919 746,60
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской области и неработающим пенсионерам, уволенным из медицинских организаций государственной или муниципальной системы здравоохранения Омской области
200
000
10
03
03
5
01
53
000
000
65 812 600,00
27 765 061,92
38 047 538,08
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
53
300
000
65 812 600,00
27 765 061,92
38 047 538,08
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
53
310
000
65 812 600,00
27 765 061,92
38 047 538,08
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
53
313
000
65 812 600,00
27 765 061,92
38 047 538,08
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
53
313
200
65 812 600,00
27 765 061,92
38 047 538,08
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
53
313
260
65 812 600,00
27 765 061,92
38 047 538,08
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
53
313
262
65 812 600,00
27 765 061,92
38 047 538,08
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Омской области, а также неработающим пенсионерам, уволенным из указанных организаций
200
000
10
03
03
5
01
55
000
000
8 532 780,00
2 471 795,68
6 060 984,32
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
55
300
000
8 532 780,00
2 471 795,68
6 060 984,32
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
55
310
000
8 532 780,00
2 471 795,68
6 060 984,32
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
55
313
000
8 532 780,00
2 471 795,68
6 060 984,32
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
55
313
200
8 532 780,00
2 471 795,68
6 060 984,32
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
55
313
260
8 532 780,00
2 471 795,68
6 060 984,32
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
55
313
262
8 532 780,00
2 471 795,68
6 060 984,32
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда
200
000
10
03
03
5
01
56
000
000
1 230 065 313,04
570 892 594,31
659 172 718,73
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
56
300
000
1 230 065 313,04
570 892 594,31
659 172 718,73
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
56
310
000
1 230 065 313,04
570 892 594,31
659 172 718,73
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
56
313
000
1 230 065 313,04
570 892 594,31
659 172 718,73
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
56
313
200
1 230 065 313,04
570 892 594,31
659 172 718,73
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
56
313
260
1 230 065 313,04
570 892 594,31
659 172 718,73
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
56
313
262
1 230 065 313,04
570 892 594,31
659 172 718,73
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
200
000
10
03
03
5
01
57
000
000
133 830 000,00
71 477 013,57
62 352 986,43
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
57
300
000
133 830 000,00
71 477 013,57
62 352 986,43
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
57
310
000
133 830 000,00
71 477 013,57
62 352 986,43
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
57
313
000
133 830 000,00
71 477 013,57
62 352 986,43
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
57
313
200
133 830 000,00
71 477 013,57
62 352 986,43
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
57
313
260
133 830 000,00
71 477 013,57
62 352 986,43
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
57
313
262
133 830 000,00
71 477 013,57
62 352 986,43
Предоставление гражданам мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг в целях соблюдения установленных предельных индексов
200
000
10
03
03
5
01
58
000
000
5 750 000,00
1 200 529,19
4 549 470,81
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
58
300
000
5 750 000,00
1 200 529,19
4 549 470,81
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
58
310
000
5 750 000,00
1 200 529,19
4 549 470,81
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
58
313
000
5 750 000,00
1 200 529,19
4 549 470,81
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
58
313
200
5 750 000,00
1 200 529,19
4 549 470,81
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
58
313
260
5 750 000,00
1 200 529,19
4 549 470,81
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
58
313
262
5 750 000,00
1 200 529,19
4 549 470,81
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
200
000
10
03
03
5
01
60
000
000
301 168 714,68
160 693 686,18
140 475 028,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
01
60
300
000
301 168 714,68
160 693 686,18
140 475 028,50
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
01
60
310
000
301 168 714,68
160 693 686,18
140 475 028,50
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
01
60
313
000
301 168 714,68
160 693 686,18
140 475 028,50
Расходы
200
000
10
03
03
5
01
60
313
200
301 168 714,68
160 693 686,18
140 475 028,50
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
01
60
313
260
301 168 714,68
160 693 686,18
140 475 028,50
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
01
60
313
262
301 168 714,68
160 693 686,18
140 475 028,50
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
200
000
10
03
03
5
30
09
000
000
35 450,00
35 450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
30
09
300
000
35 450,00
35 450,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
30
09
310
000
35 450,00
35 450,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
30
09
313
000
35 450,00
35 450,00

Расходы
200
000
10
03
03
5
30
09
313
200
35 450,00
35 450,00

Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
30
09
313
260
35 450,00
35 450,00

Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
30
09
313
262
35 450,00
35 450,00

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
200
000
10
03
03
5
51
37
000
000
15 838 900,00
7 827 558,33
8 011 341,67
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
03
5
51
37
200
000
25 000,00
7 950,64
17 049,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
03
5
51
37
240
000
25 000,00
7 950,64
17 049,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
03
5
51
37
244
000
25 000,00
7 950,64
17 049,36
Расходы
200
000
10
03
03
5
51
37
244
200
25 000,00
7 950,64
17 049,36
Оплата работ, услуг
200
000
10
03
03
5
51
37
244
220
25 000,00
7 950,64
17 049,36
Прочие работы, услуги
200
000
10
03
03
5
51
37
244
226
25 000,00
7 950,64
17 049,36
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
51
37
300
000
15 813 900,00
7 819 607,69
7 994 292,31
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
51
37
310
000
15 813 900,00
7 819 607,69
7 994 292,31
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
51
37
313
000
15 813 900,00
7 819 607,69
7 994 292,31
Расходы
200
000
10
03
03
5
51
37
313
200
15 813 900,00
7 819 607,69
7 994 292,31
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
51
37
313
260
15 813 900,00
7 819 607,69
7 994 292,31
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
51
37
313
262
15 813 900,00
7 819 607,69
7 994 292,31
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
200
000
10
03
03
5
51
98
000
000
70 583,00
70 582,52
0,48
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
51
98
300
000
70 583,00
70 582,52
0,48
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
51
98
310
000
70 583,00
70 582,52
0,48
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
51
98
313
000
70 583,00
70 582,52
0,48
Расходы
200
000
10
03
03
5
51
98
313
200
70 583,00
70 582,52
0,48
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
51
98
313
260
70 583,00
70 582,52
0,48
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
51
98
313
262
70 583,00
70 582,52
0,48
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
200
000
10
03
03
5
52
20
000
000
141 640 402,00
137 867 576,96
3 772 825,04
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
03
5
52
20
200
000
1 215 000,00
448 404,42
766 595,58
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
03
5
52
20
240
000
1 215 000,00
448 404,42
766 595,58
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
03
5
52
20
244
000
1 215 000,00
448 404,42
766 595,58
Расходы
200
000
10
03
03
5
52
20
244
200
1 215 000,00
448 404,42
766 595,58
Оплата работ, услуг
200
000
10
03
03
5
52
20
244
220
1 215 000,00
448 404,42
766 595,58
Услуги связи
200
000
10
03
03
5
52
20
244
221
265 000,00
107 281,08
157 718,92
Прочие работы, услуги
200
000
10
03
03
5
52
20
244
226
950 000,00
341 123,34
608 876,66
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
52
20
300
000
140 425 402,00
137 419 172,54
3 006 229,46
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
52
20
310
000
140 425 402,00
137 419 172,54
3 006 229,46
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
52
20
313
000
140 425 402,00
137 419 172,54
3 006 229,46
Расходы
200
000
10
03
03
5
52
20
313
200
140 425 402,00
137 419 172,54
3 006 229,46
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
52
20
313
260
140 425 402,00
137 419 172,54
3 006 229,46
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
52
20
313
262
140 425 402,00
137 419 172,54
3 006 229,46
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
200
000
10
03
03
5
52
40
000
000
105 800,00
39 734,78
66 065,22
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
52
40
300
000
105 800,00
39 734,78
66 065,22
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
52
40
310
000
105 800,00
39 734,78
66 065,22
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
52
40
313
000
105 800,00
39 734,78
66 065,22
Расходы
200
000
10
03
03
5
52
40
313
200
105 800,00
39 734,78
66 065,22
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
52
40
313
260
105 800,00
39 734,78
66 065,22
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
52
40
313
262
105 800,00
39 734,78
66 065,22
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
200
000
10
03
03
5
52
50
000
000
1 052 249 300,00
565 676 597,36
486 572 702,64
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
03
5
52
50
200
000
15 783 738,00
4 075 664,32
11 708 073,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
03
5
52
50
240
000
15 783 738,00
4 075 664,32
11 708 073,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
03
5
52
50
244
000
15 783 738,00
4 075 664,32
11 708 073,68
Расходы
200
000
10
03
03
5
52
50
244
200
15 783 738,00
4 075 664,32
11 708 073,68
Оплата работ, услуг
200
000
10
03
03
5
52
50
244
220
15 783 738,00
4 075 664,32
11 708 073,68
Услуги связи
200
000
10
03
03
5
52
50
244
221
10 543 534,00
3 553 378,78
6 990 155,22
Прочие работы, услуги
200
000
10
03
03
5
52
50
244
226
5 240 204,00
522 285,54
4 717 918,46
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
52
50
300
000
1 036 465 562,00
561 600 933,04
474 864 628,96
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
52
50
310
000
1 036 465 562,00
561 600 933,04
474 864 628,96
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
52
50
313
000
1 036 465 562,00
561 600 933,04
474 864 628,96
Расходы
200
000
10
03
03
5
52
50
313
200
1 036 465 562,00
561 600 933,04
474 864 628,96
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
52
50
313
260
1 036 465 562,00
561 600 933,04
474 864 628,96
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
52
50
313
262
1 036 465 562,00
561 600 933,04
474 864 628,96
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
200
000
10
03
03
5
52
80
000
000
704 900,00
43 814,09
661 085,91
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
52
80
300
000
704 900,00
43 814,09
661 085,91
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
52
80
310
000
704 900,00
43 814,09
661 085,91
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
52
80
313
000
704 900,00
43 814,09
661 085,91
Расходы
200
000
10
03
03
5
52
80
313
200
704 900,00
43 814,09
661 085,91
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
52
80
313
260
704 900,00
43 814,09
661 085,91
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
52
80
313
262
704 900,00
43 814,09
661 085,91
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
200
000
10
03
03
5
53
80
000
000
1 211 794 500,00
650 685 887,39
561 108 612,61
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
03
5
53
80
200
000
100 000,00
4 589,71
95 410,29
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
03
5
53
80
240
000
100 000,00
4 589,71
95 410,29
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
03
5
53
80
244
000
100 000,00
4 589,71
95 410,29
Расходы
200
000
10
03
03
5
53
80
244
200
100 000,00
4 589,71
95 410,29
Оплата работ, услуг
200
000
10
03
03
5
53
80
244
220
100 000,00
4 589,71
95 410,29
Услуги связи
200
000
10
03
03
5
53
80
244
221
100 000,00
4 589,71
95 410,29
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
03
5
53
80
300
000
1 211 694 500,00
650 681 297,68
561 013 202,32
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
03
5
53
80
310
000
1 211 694 500,00
650 681 297,68
561 013 202,32
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
03
5
53
80
313
000
1 211 694 500,00
650 681 297,68
561 013 202,32
Расходы
200
000
10
03
03
5
53
80
313
200
1 211 694 500,00
650 681 297,68
561 013 202,32
Социальное обеспечение
200
000
10
03
03
5
53
80
313
260
1 211 694 500,00
650 681 297,68
561 013 202,32
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
03
5
53
80
313
262
1 211 694 500,00
650 681 297,68
561 013 202,32
Государственная программа Омской области "Доступная среда"
200
000
10
03
04
0
00
00
000
000
19 702 000,00
3 832 313,03
15 869 686,97
Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов
200
000
10
03
04
0
02
00
000
000
4 000 000,00
2 698 713,03
1 301 286,97
Обустройство жилых помещений инвалидов в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации
200
000
10
03
04
0
02
01
000
000
4 000 000,00
2 698 713,03
1 301 286,97
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
04
0
02
01
300
000
4 000 000,00
2 698 713,03
1 301 286,97
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
04
0
02
01
310
000
4 000 000,00
2 698 713,03
1 301 286,97
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
04
0
02
01
313
000
4 000 000,00
2 698 713,03
1 301 286,97
Расходы
200
000
10
03
04
0
02
01
313
200
4 000 000,00
2 698 713,03
1 301 286,97
Социальное обеспечение
200
000
10
03
04
0
02
01
313
260
4 000 000,00
2 698 713,03
1 301 286,97
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
04
0
02
01
313
262
4 000 000,00
2 698 713,03
1 301 286,97
Иные мероприятия, реализация которых осуществляется за счет средств областного бюджета
200
000
10
03
04
0
04
00
000
000
15 702 000,00
1 133 600,00
14 568 400,00
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
200
000
10
03
04
0
04
02
000
000
15 702 000,00
1 133 600,00
14 568 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
04
0
04
02
300
000
15 702 000,00
1 133 600,00
14 568 400,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
04
0
04
02
320
000
15 702 000,00
1 133 600,00
14 568 400,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
200
000
10
03
04
0
04
02
323
000
15 702 000,00
1 133 600,00
14 568 400,00
Расходы
200
000
10
03
04
0
04
02
323
200
15 702 000,00
1 133 600,00
14 568 400,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
04
0
04
02
323
260
15 702 000,00
1 133 600,00
14 568 400,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
04
0
04
02
323
262
15 702 000,00
1 133 600,00
14 568 400,00
Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области"
200
000
10
03
05
0
00
00
000
000
441 874 800,00
241 745 408,00
200 129 392,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей и молодых учителей"
200
000
10
03
05
1
00
00
000
000
53 100 000,00

53 100 000,00
Оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья
200
000
10
03
05
1
01
00
000
000
53 100 000,00

53 100 000,00
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
200
000
10
03
05
1
71
12
000
000
52 500 000,00

52 500 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
10
03
05
1
71
12
500
000
52 500 000,00

52 500 000,00
Субсидии
200
000
10
03
05
1
71
12
520
000
52 500 000,00

52 500 000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
10
03
05
1
71
12
521
000
52 500 000,00

52 500 000,00
Расходы
200
000
10
03
05
1
71
12
521
200
52 500 000,00

52 500 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
10
03
05
1
71
12
521
250
52 500 000,00

52 500 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
10
03
05
1
71
12
521
251
52 500 000,00

52 500 000,00
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья
200
000
10
03
05
1
71
28
000
000
600 000,00

600 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
10
03
05
1
71
28
500
000
600 000,00

600 000,00
Субсидии
200
000
10
03
05
1
71
28
520
000
600 000,00

600 000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
10
03
05
1
71
28
521
000
600 000,00

600 000,00
Расходы
200
000
10
03
05
1
71
28
521
200
600 000,00

600 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
10
03
05
1
71
28
521
250
600 000,00

600 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
10
03
05
1
71
28
521
251
600 000,00

600 000,00
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства"
200
000
10
03
05
2
00
00
000
000
10 200 000,00
10 200 000,00

Оказание государственной поддержки на развитие индивидуального жилищного строительства
200
000
10
03
05
2
03
00
000
000
10 200 000,00
10 200 000,00

Предоставление социальных выплат семьям, имеющим трех и более детей, на строительство индивидуального жилого дома
200
000
10
03
05
2
03
01
000
000
10 200 000,00
10 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
03
05
2
03
01
600
000
10 200 000,00
10 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
10
03
05
2
03
01
610
000
10 200 000,00
10 200 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
10
03
05
2
03
01
612
000
10 200 000,00
10 200 000,00

Расходы
200
000
10
03
05
2
03
01
612
200
10 200 000,00
10 200 000,00

Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
03
05
2
03
01
612
240
10 200 000,00
10 200 000,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
03
05
2
03
01
612
241
10 200 000,00
10 200 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
200
000
10
03
05
3
00
00
000
000
293 574 800,00
211 857 008,00
81 717 792,00
Предоставление государственной поддержки категориям граждан, установленным федеральным и областным законодательством, в целях улучшения их жилищных условий
200
000
10
03
05
3
01
00
000
000
293 574 800,00
211 857 008,00
81 717 792,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
200
000
10
03
05
3
51
34
000
000
235 060 800,00
211 857 008,00
23 203 792,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
05
3
51
34
300
000
235 060 800,00
211 857 008,00
23 203 792,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
05
3
51
34
320
000
235 060 800,00
211 857 008,00
23 203 792,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья
200
000
10
03
05
3
51
34
322
000
235 060 800,00
211 857 008,00
23 203 792,00
Расходы
200
000
10
03
05
3
51
34
322
200
235 060 800,00
211 857 008,00
23 203 792,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
05
3
51
34
322
260
235 060 800,00
211 857 008,00
23 203 792,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
05
3
51
34
322
262
235 060 800,00
211 857 008,00
23 203 792,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
200
000
10
03
05
3
51
35
000
000
58 514 000,00

58 514 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
05
3
51
35
300
000
58 514 000,00

58 514 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
05
3
51
35
320
000
58 514 000,00

58 514 000,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья
200
000
10
03
05
3
51
35
322
000
58 514 000,00

58 514 000,00
Расходы
200
000
10
03
05
3
51
35
322
200
58 514 000,00

58 514 000,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
05
3
51
35
322
260
58 514 000,00

58 514 000,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
05
3
51
35
322
262
58 514 000,00

58 514 000,00
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области"
200
000
10
03
05
7
00
00
000
000
85 000 000,00
19 688 400,00
65 311 600,00
Развитие жилищно-коммунального комплекса
200
000
10
03
05
7
03
00
000
000
85 000 000,00
19 688 400,00
65 311 600,00
Компенсация выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, теплоснабжающих организаций на территории Омской области, возникших в результате установления льготных тарифов гражданам в целях соблюдения предельных индексов
200
000
10
03
05
7
03
06
000
000
85 000 000,00
19 688 400,00
65 311 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
05
7
03
06
300
000
85 000 000,00
19 688 400,00
65 311 600,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
05
7
03
06
320
000
85 000 000,00
19 688 400,00
65 311 600,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
200
000
10
03
05
7
03
06
323
000
85 000 000,00
19 688 400,00
65 311 600,00
Расходы
200
000
10
03
05
7
03
06
323
200
85 000 000,00
19 688 400,00
65 311 600,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
05
7
03
06
323
260
85 000 000,00
19 688 400,00
65 311 600,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
05
7
03
06
323
262
85 000 000,00
19 688 400,00
65 311 600,00
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
200
000
10
03
06
0
00
00
000
000
66 761 500,00
64 274 000,00
2 487 500,00
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
200
000
10
03
06
4
00
00
000
000
63 899 000,00
63 899 000,00

Улучшение жилищных условий сельского населения в Омской области
200
000
10
03
06
4
01
00
000
000
63 899 000,00
63 899 000,00

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
200
000
10
03
06
4
01
01
000
000
9 690 000,00
9 690 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
06
4
01
01
300
000
9 690 000,00
9 690 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
06
4
01
01
320
000
9 690 000,00
9 690 000,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья
200
000
10
03
06
4
01
01
322
000
9 690 000,00
9 690 000,00

Расходы
200
000
10
03
06
4
01
01
322
200
9 690 000,00
9 690 000,00

Социальное обеспечение
200
000
10
03
06
4
01
01
322
260
9 690 000,00
9 690 000,00

Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
06
4
01
01
322
262
9 690 000,00
9 690 000,00

Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
200
000
10
03
06
4
01
02
000
000
22 610 000,00
22 610 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
06
4
01
02
300
000
22 610 000,00
22 610 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
06
4
01
02
320
000
22 610 000,00
22 610 000,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья
200
000
10
03
06
4
01
02
322
000
22 610 000,00
22 610 000,00

Расходы
200
000
10
03
06
4
01
02
322
200
22 610 000,00
22 610 000,00

Социальное обеспечение
200
000
10
03
06
4
01
02
322
260
22 610 000,00
22 610 000,00

Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
06
4
01
02
322
262
22 610 000,00
22 610 000,00

Повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения
200
000
10
03
06
Ю
50
18
000
000
31 599 000,00
31 599 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
06
Ю
50
18
300
000
31 599 000,00
31 599 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
06
Ю
50
18
320
000
31 599 000,00
31 599 000,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья
200
000
10
03
06
Ю
50
18
322
000
31 599 000,00
31 599 000,00

Расходы
200
000
10
03
06
Ю
50
18
322
200
31 599 000,00
31 599 000,00

Социальное обеспечение
200
000
10
03
06
Ю
50
18
322
260
31 599 000,00
31 599 000,00

Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
06
Ю
50
18
322
262
31 599 000,00
31 599 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области"
200
000
10
03
06
5
00
00
000
000
2 862 500,00
375 000,00
2 487 500,00
Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса
200
000
10
03
06
5
02
00
000
000
2 862 500,00
375 000,00
2 487 500,00
Выплата единовременного подъемного пособия молодым специалистам агропромышленного комплекса
200
000
10
03
06
5
02
01
000
000
2 862 500,00
375 000,00
2 487 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
06
5
02
01
300
000
2 862 500,00
375 000,00
2 487 500,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
06
5
02
01
310
000
2 862 500,00
375 000,00
2 487 500,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
06
5
02
01
313
000
2 862 500,00
375 000,00
2 487 500,00
Расходы
200
000
10
03
06
5
02
01
313
200
2 862 500,00
375 000,00
2 487 500,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
06
5
02
01
313
260
2 862 500,00
375 000,00
2 487 500,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
06
5
02
01
313
262
2 862 500,00
375 000,00
2 487 500,00
Государственная программа Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области"
200
000
10
03
07
0
00
00
000
000
387 373 319,00
240 207 503,47
147 165 815,53
Подпрограмма "Содействие занятости населения Омской области"
200
000
10
03
07
1
00
00
000
000
387 373 319,00
240 207 503,47
147 165 815,53
Исполнение полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными
200
000
10
03
07
1
01
00
000
000
387 373 319,00
240 207 503,47
147 165 815,53
Поддержка безработных граждан при переезде и безработных граждан и членов их семей при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению государственной службы занятости населения
200
000
10
03
07
1
01
01
000
000
174 819,00
28 720,00
146 099,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
07
1
01
01
300
000
174 819,00
28 720,00
146 099,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
07
1
01
01
320
000
174 819,00
28 720,00
146 099,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
200
000
10
03
07
1
01
01
321
000
174 819,00
28 720,00
146 099,00
Расходы
200
000
10
03
07
1
01
01
321
200
174 819,00
28 720,00
146 099,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
07
1
01
01
321
260
174 819,00
28 720,00
146 099,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
07
1
01
01
321
262
174 819,00
28 720,00
146 099,00
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"
200
000
10
03
07
1
52
90
000
000
387 198 500,00
240 178 783,47
147 019 716,53
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
07
1
52
90
200
000
2 080 000,00
1 109 965,78
970 034,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
07
1
52
90
240
000
2 080 000,00
1 109 965,78
970 034,22
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
03
07
1
52
90
244
000
2 080 000,00
1 109 965,78
970 034,22
Расходы
200
000
10
03
07
1
52
90
244
200
2 080 000,00
1 109 965,78
970 034,22
Оплата работ, услуг
200
000
10
03
07
1
52
90
244
220
2 080 000,00
1 109 965,78
970 034,22
Прочие работы, услуги
200
000
10
03
07
1
52
90
244
226
2 080 000,00
1 109 965,78
970 034,22
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
07
1
52
90
300
000
385 118 500,00
239 068 817,69
146 049 682,31
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
07
1
52
90
320
000
357 765 500,00
227 709 257,45
130 056 242,55
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
200
000
10
03
07
1
52
90
321
000
357 765 500,00
227 709 257,45
130 056 242,55
Расходы
200
000
10
03
07
1
52
90
321
200
357 765 500,00
227 709 257,45
130 056 242,55
Социальное обеспечение
200
000
10
03
07
1
52
90
321
260
357 765 500,00
227 709 257,45
130 056 242,55
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
07
1
52
90
321
262
357 765 500,00
227 709 257,45
130 056 242,55
Стипендии
200
000
10
03
07
1
52
90
340
000
27 353 000,00
11 359 560,24
15 993 439,76
Расходы
200
000
10
03
07
1
52
90
340
200
27 353 000,00
11 359 560,24
15 993 439,76
Прочие расходы
200
000
10
03
07
1
52
90
340
290
27 353 000,00
11 359 560,24
15 993 439,76
Государственная программа Омской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области"
200
000
10
03
10
0
00
00
000
000
250 000,00
92 372,00
157 628,00
Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму"
200
000
10
03
10
1
00
00
000
000
250 000,00
92 372,00
157 628,00
Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой наркомании и предупреждением экстремизма и терроризма
200
000
10
03
10
1
03
00
000
000
250 000,00
92 372,00
157 628,00
Организация выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, в порядке и размерах, установленных Правительством Омской области
200
000
10
03
10
1
03
01
000
000
250 000,00
92 372,00
157 628,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
10
1
03
01
300
000
250 000,00
92 372,00
157 628,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
10
1
03
01
310
000
250 000,00
92 372,00
157 628,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
10
1
03
01
313
000
250 000,00
92 372,00
157 628,00
Расходы
200
000
10
03
10
1
03
01
313
200
250 000,00
92 372,00
157 628,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
10
1
03
01
313
260
250 000,00
92 372,00
157 628,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
10
1
03
01
313
262
250 000,00
92 372,00
157 628,00
Государственная программа Омской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
200
000
10
03
11
0
00
00
000
000
300 000,00
20 000,00
280 000,00
Подпрограмма "Развитие системы управления и кадрового потенциала"
200
000
10
03
11
6
00
00
000
000
300 000,00
20 000,00
280 000,00
Кадровое обеспечение отрасли культуры
200
000
10
03
11
6
02
00
000
000
300 000,00
20 000,00
280 000,00
Предоставление единовременного пособия молодым специалистам учреждений культуры, расположенных на территориях муниципальных районов Омской области
200
000
10
03
11
6
02
02
000
000
300 000,00
20 000,00
280 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
11
6
02
02
300
000
300 000,00
20 000,00
280 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
11
6
02
02
320
000
300 000,00
20 000,00
280 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
200
000
10
03
11
6
02
02
321
000
300 000,00
20 000,00
280 000,00
Расходы
200
000
10
03
11
6
02
02
321
200
300 000,00
20 000,00
280 000,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
11
6
02
02
321
260
300 000,00
20 000,00
280 000,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
11
6
02
02
321
262
300 000,00
20 000,00
280 000,00
Государственная программа Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области"
200
000
10
03
13
0
00
00
000
000
2 400 000,00

2 400 000,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Омской области"
200
000
10
03
13
1
00
00
000
000
2 400 000,00

2 400 000,00
Ведомственная целевая программа "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
200
000
10
03
13
1
02
00
000
000
2 400 000,00

2 400 000,00
Оказание государственной поддержки спортсменам высокого класса и их тренерам в приобретении жилья
200
000
10
03
13
1
02
01
000
000
2 400 000,00

2 400 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
13
1
02
01
300
000
2 400 000,00

2 400 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
200
000
10
03
13
1
02
01
320
000
2 400 000,00

2 400 000,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
200
000
10
03
13
1
02
01
321
000
2 400 000,00

2 400 000,00
Расходы
200
000
10
03
13
1
02
01
321
200
2 400 000,00

2 400 000,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
13
1
02
01
321
260
2 400 000,00

2 400 000,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
13
1
02
01
321
262
2 400 000,00

2 400 000,00
Непрограммные расходы
200
000
10
03
99
0
00
00
000
000
9 010 000,00
800 000,00
8 210 000,00
Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
10
03
99
1
00
00
000
000
9 010 000,00
800 000,00
8 210 000,00
Мероприятия в сфере государственного управления
200
000
10
03
99
1
01
00
000
000
9 010 000,00
800 000,00
8 210 000,00
Резервный фонд Правительства Омской области
200
000
10
03
99
1
01
97
000
000
9 010 000,00
800 000,00
8 210 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
03
99
1
01
97
300
000
9 010 000,00
800 000,00
8 210 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
03
99
1
01
97
310
000
9 010 000,00
800 000,00
8 210 000,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
03
99
1
01
97
313
000
9 010 000,00
800 000,00
8 210 000,00
Расходы
200
000
10
03
99
1
01
97
313
200
9 010 000,00
800 000,00
8 210 000,00
Социальное обеспечение
200
000
10
03
99
1
01
97
313
260
9 010 000,00
800 000,00
8 210 000,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
03
99
1
01
97
313
262
9 010 000,00
800 000,00
8 210 000,00
Охрана семьи и детства
200
000
10
04
00
0
00
00
000
000
1 958 211 620,45
924 951 782,69
1 033 259 837,76
Государственная программа Омской области "Развитие системы образования Омской области"
200
000
10
04
02
0
00
00
000
000
1 049 828 625,00
545 197 629,28
504 630 995,72
Подпрограмма "Доступность качественного образования на территории Омской области"
200
000
10
04
02
1
00
00
000
000
269 928 599,00
153 694 211,90
116 234 387,10
Создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности и охраны здоровья обучающихся в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования
200
000
10
04
02
1
02
00
000
000
269 928 599,00
153 694 211,90
116 234 387,10
Обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
200
000
10
04
02
1
02
12
000
000
1 487 535,00
588 139,90
899 395,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
04
02
1
02
12
300
000
1 487 535,00
588 139,90
899 395,10
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
04
02
1
02
12
310
000
1 487 535,00
588 139,90
899 395,10
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
04
02
1
02
12
313
000
1 487 535,00
588 139,90
899 395,10
Расходы
200
000
10
04
02
1
02
12
313
200
1 487 535,00
588 139,90
899 395,10
Социальное обеспечение
200
000
10
04
02
1
02
12
313
260
1 487 535,00
588 139,90
899 395,10
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
04
02
1
02
12
313
262
1 487 535,00
588 139,90
899 395,10
Обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, реализующих образовательные программы дошкольного образования
200
000
10
04
02
1
72
11
000
000
268 441 064,00
153 106 072,00
115 334 992,00
Межбюджетные трансферты
200
000
10
04
02
1
72
11
500
000
268 441 064,00
153 106 072,00
115 334 992,00
Субвенции
200
000
10
04
02
1
72
11
530
000
268 441 064,00
153 106 072,00
115 334 992,00
Расходы
200
000
10
04
02
1
72
11
530
200
268 441 064,00
153 106 072,00
115 334 992,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
10
04
02
1
72
11
530
250
268 441 064,00
153 106 072,00
115 334 992,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
10
04
02
1
72
11
530
251
268 441 064,00
153 106 072,00
115 334 992,00
Подпрограмма "Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей"
200
000
10
04
02
2
00
00
000
000
779 900 026,00
391 503 417,38
388 396 608,62
Организация опеки и попечительства над несовершеннолетними, социальной поддержки опекунов (попечителей) детей, оставшихся без попечения родителей
200
000
10
04
02
2
02
00
000
000
779 900 026,00
391 503 417,38
388 396 608,62
Предоставление опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, денежных средств на содержание подопечных детей
200
000
10
04
02
2
72
02
000
000
482 203 931,00
230 689 060,38
251 514 870,62
Межбюджетные трансферты
200
000
10
04
02
2
72
02
500
000
482 203 931,00
230 689 060,38
251 514 870,62
Субвенции
200
000
10
04
02
2
72
02
530
000
482 203 931,00
230 689 060,38
251 514 870,62
Расходы
200
000
10
04
02
2
72
02
530
200
482 203 931,00
230 689 060,38
251 514 870,62
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
10
04
02
2
72
02
530
250
482 203 931,00
230 689 060,38
251 514 870,62
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
10
04
02
2
72
02
530
251
482 203 931,00
230 689 060,38
251 514 870,62
Предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приемной семье
200
000
10
04
02
2
72
29
000
000
157 888 031,00
84 137 818,03
73 750 212,97
Межбюджетные трансферты
200
000
10
04
02
2
72
29
500
000
157 888 031,00
84 137 818,03
73 750 212,97
Субвенции
200
000
10
04
02
2
72
29
530
000
157 888 031,00
84 137 818,03
73 750 212,97
Расходы
200
000
10
04
02
2
72
29
530
200
157 888 031,00
84 137 818,03
73 750 212,97
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
10
04
02
2
72
29
530
250
157 888 031,00
84 137 818,03
73 750 212,97
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
10
04
02
2
72
29
530
251
157 888 031,00
84 137 818,03
73 750 212,97
Предоставление мер социальной поддержки приемным семьям
200
000
10
04
02
2
72
33
000
000
139 808 064,00
76 676 538,97
63 131 525,03
Межбюджетные трансферты
200
000
10
04
02
2
72
33
500
000
139 808 064,00
76 676 538,97
63 131 525,03
Субвенции
200
000
10
04
02
2
72
33
530
000
139 808 064,00
76 676 538,97
63 131 525,03
Расходы
200
000
10
04
02
2
72
33
530
200
139 808 064,00
76 676 538,97
63 131 525,03
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
10
04
02
2
72
33
530
250
139 808 064,00
76 676 538,97
63 131 525,03
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
10
04
02
2
72
33
530
251
139 808 064,00
76 676 538,97
63 131 525,03
Государственная программа Омской области "Социальная поддержка населения"
200
000
10
04
03
0
00
00
000
000
477 395 124,83
221 466 148,96
255 928 975,87
Подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
200
000
10
04
03
5
00
00
000
000
477 395 124,83
221 466 148,96
255 928 975,87
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области"
200
000
10
04
03
5
01
00
000
000
477 395 124,83
221 466 148,96
255 928 975,87
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
200
000
10
04
03
5
01
20
000
000
205 562 884,80
93 728 699,00
111 834 185,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
04
03
5
01
20
300
000
205 562 884,80
93 728 699,00
111 834 185,80
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
04
03
5
01
20
310
000
205 562 884,80
93 728 699,00
111 834 185,80
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
04
03
5
01
20
313
000
205 562 884,80
93 728 699,00
111 834 185,80
Расходы
200
000
10
04
03
5
01
20
313
200
205 562 884,80
93 728 699,00
111 834 185,80
Социальное обеспечение
200
000
10
04
03
5
01
20
313
260
205 562 884,80
93 728 699,00
111 834 185,80
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
04
03
5
01
20
313
262
205 562 884,80
93 728 699,00
111 834 185,80
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
200
000
10
04
03
5
50
84
000
000
226 291 900,00
108 216 095,00
118 075 805,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
04
03
5
50
84
300
000
226 291 900,00
108 216 095,00
118 075 805,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
04
03
5
50
84
310
000
226 291 900,00
108 216 095,00
118 075 805,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
04
03
5
50
84
313
000
226 291 900,00
108 216 095,00
118 075 805,00
Расходы
200
000
10
04
03
5
50
84
313
200
226 291 900,00
108 216 095,00
118 075 805,00
Социальное обеспечение
200
000
10
04
03
5
50
84
313
260
226 291 900,00
108 216 095,00
118 075 805,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
04
03
5
50
84
313
262
226 291 900,00
108 216 095,00
118 075 805,00
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
200
000
10
04
03
5
52
60
000
000
22 218 300,00
10 054 622,02
12 163 677,98
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
04
03
5
52
60
300
000
22 218 300,00
10 054 622,02
12 163 677,98
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
04
03
5
52
60
310
000
22 218 300,00
10 054 622,02
12 163 677,98
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
04
03
5
52
60
313
000
22 218 300,00
10 054 622,02
12 163 677,98
Расходы
200
000
10
04
03
5
52
60
313
200
22 218 300,00
10 054 622,02
12 163 677,98
Социальное обеспечение
200
000
10
04
03
5
52
60
313
260
22 218 300,00
10 054 622,02
12 163 677,98
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
04
03
5
52
60
313
262
22 218 300,00
10 054 622,02
12 163 677,98
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
200
000
10
04
03
5
52
70
000
000
23 186 500,00
9 447 286,44
13 739 213,56
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
04
03
5
52
70
300
000
23 186 500,00
9 447 286,44
13 739 213,56
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
200
000
10
04
03
5
52
70
310
000
23 186 500,00
9 447 286,44
13 739 213,56
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
200
000
10
04
03
5
52
70
313
000
23 186 500,00
9 447 286,44
13 739 213,56
Расходы
200
000
10
04
03
5
52
70
313
200
23 186 500,00
9 447 286,44
13 739 213,56
Социальное обеспечение
200
000
10
04
03
5
52
70
313
260
23 186 500,00
9 447 286,44
13 739 213,56
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
04
03
5
52
70
313
262
23 186 500,00
9 447 286,44
13 739 213,56
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
200
000
10
04
03
5
59
40
000
000
135 540,03
19 446,50
116 093,53
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
10
04
03
5
59
40
100
000
5 000,00
1 000,00
4 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
10
04
03
5
59
40
110
000
5 000,00
1 000,00
4 000,00
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200
000
10
04
03
5
59
40
112
000
5 000,00
1 000,00
4 000,00
Расходы
200
000
10
04
03
5
59
40
112
200
5 000,00
1 000,00
4 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
10
04
03
5
59
40
112
210
5 000,00
1 000,00
4 000,00
Прочие выплаты
200
000
10
04
03
5
59
40
112
212
5 000,00
1 000,00
4 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
04
03
5
59
40
200
000
130 540,03
18 446,50
112 093,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
04
03
5
59
40
240
000
130 540,03
18 446,50
112 093,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
04
03
5
59
40
244
000
130 540,03
18 446,50
112 093,53
Расходы
200
000
10
04
03
5
59
40
244
200
130 540,03
18 446,50
112 093,53
Оплата работ, услуг
200
000
10
04
03
5
59
40
244
220
130 540,03
18 446,50
112 093,53
Транспортные услуги
200
000
10
04
03
5
59
40
244
222
130 540,03
18 446,50
112 093,53
Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области"
200
000
10
04
05
0
00
00
000
000
430 987 870,62
158 288 004,45
272 699 866,17
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
200
000
10
04
05
3
00
00
000
000
430 987 870,62
158 288 004,45
272 699 866,17
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений специализированного жилищного фонда Омской области
200
000
10
04
05
3
02
00
000
000
430 987 870,62
158 288 004,45
272 699 866,17
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений специализированного жилищного фонда Омской области посредством приобретения в казну Омской области жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов, в том числе малоэтажных домов
200
000
10
04
05
3
02
01
000
000
114 918 870,62
34 847 173,20
80 071 697,42
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
10
04
05
3
02
01
400
000
114 918 870,62
34 847 173,20
80 071 697,42
Бюджетные инвестиции
200
000
10
04
05
3
02
01
410
000
114 918 870,62
34 847 173,20
80 071 697,42
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
200
000
10
04
05
3
02
01
412
000
114 918 870,62
34 847 173,20
80 071 697,42
Поступление нефинансовых активов
200
000
10
04
05
3
02
01
412
300
114 918 870,62
34 847 173,20
80 071 697,42
Увеличение стоимости основных средств
200
000
10
04
05
3
02
01
412
310
114 918 870,62
34 847 173,20
80 071 697,42
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений специализированного жилищного фонда Омской области посредством приобретения в казну Омской области жилых помещений по договорам купли-продажи
200
000
10
04
05
3
02
02
000
000
157 100 000,00
123 440 831,25
33 659 168,75
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
10
04
05
3
02
02
400
000
157 100 000,00
123 440 831,25
33 659 168,75
Бюджетные инвестиции
200
000
10
04
05
3
02
02
410
000
157 100 000,00
123 440 831,25
33 659 168,75
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
200
000
10
04
05
3
02
02
412
000
157 100 000,00
123 440 831,25
33 659 168,75
Поступление нефинансовых активов
200
000
10
04
05
3
02
02
412
300
157 100 000,00
123 440 831,25
33 659 168,75
Увеличение стоимости основных средств
200
000
10
04
05
3
02
02
412
310
157 100 000,00
123 440 831,25
33 659 168,75
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
200
000
10
04
05
3
50
82
000
000
158 969 000,00

158 969 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
10
04
05
3
50
82
400
000
158 969 000,00

158 969 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
10
04
05
3
50
82
410
000
158 969 000,00

158 969 000,00
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
200
000
10
04
05
3
50
82
412
000
158 969 000,00

158 969 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
10
04
05
3
50
82
412
300
158 969 000,00

158 969 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
10
04
05
3
50
82
412
310
158 969 000,00

158 969 000,00
Другие вопросы в области социальной политики
200
000
10
06
00
0
00
00
000
000
447 385 627,49
229 532 582,74
217 853 044,75
Государственная программа Омской области "Развитие системы образования Омской области"
200
000
10
06
02
0
00
00
000
000
78 548 102,00
41 012 042,46
37 536 059,54
Подпрограмма "Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей"
200
000
10
06
02
2
00
00
000
000
78 548 102,00
41 012 042,46
37 536 059,54
Организация опеки и попечительства над несовершеннолетними, социальной поддержки опекунов (попечителей) детей, оставшихся без попечения родителей
200
000
10
06
02
2
02
00
000
000
78 548 102,00
41 012 042,46
37 536 059,54
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними
200
000
10
06
02
2
72
01
000
000
78 548 102,00
41 012 042,46
37 536 059,54
Межбюджетные трансферты
200
000
10
06
02
2
72
01
500
000
78 548 102,00
41 012 042,46
37 536 059,54
Субвенции
200
000
10
06
02
2
72
01
530
000
78 548 102,00
41 012 042,46
37 536 059,54
Расходы
200
000
10
06
02
2
72
01
530
200
78 548 102,00
41 012 042,46
37 536 059,54
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
10
06
02
2
72
01
530
250
78 548 102,00
41 012 042,46
37 536 059,54
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
10
06
02
2
72
01
530
251
78 548 102,00
41 012 042,46
37 536 059,54
Государственная программа Омской области "Социальная поддержка населения"
200
000
10
06
03
0
00
00
000
000
361 153 425,49
187 752 355,28
173 401 070,21
Подпрограмма "Семья и демография Омской области"
200
000
10
06
03
1
00
00
000
000
490 000,00

490 000,00
Пропаганда семейных ценностей, формирование ответственного родительства
200
000
10
06
03
1
01
00
000
000
490 000,00

490 000,00
Премия Губернатора Омской области "Семья года"
200
000
10
06
03
1
01
01
000
000
490 000,00

490 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
06
03
1
01
01
300
000
490 000,00

490 000,00
Премии и гранты
200
000
10
06
03
1
01
01
350
000
490 000,00

490 000,00
Расходы
200
000
10
06
03
1
01
01
350
200
490 000,00

490 000,00
Прочие расходы
200
000
10
06
03
1
01
01
350
290
490 000,00

490 000,00
Подпрограмма "Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми"
200
000
10
06
03
2
00
00
000
000
500 000,00
499 550,00
450,00
Развитие государственных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной реабилитации детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения в результате преступных посягательств
200
000
10
06
03
2
04
00
000
000
500 000,00
499 550,00
450,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
06
03
2
04
99
000
000
500 000,00
499 550,00
450,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
03
2
04
99
200
000
500 000,00
499 550,00
450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
03
2
04
99
240
000
500 000,00
499 550,00
450,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
03
2
04
99
244
000
500 000,00
499 550,00
450,00
Расходы
200
000
10
06
03
2
04
99
244
200
500 000,00
499 550,00
450,00
Оплата работ, услуг
200
000
10
06
03
2
04
99
244
220
500 000,00
499 550,00
450,00
Прочие работы, услуги
200
000
10
06
03
2
04
99
244
226
500 000,00
499 550,00
450,00
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области"
200
000
10
06
03
4
00
00
000
000
43 345 000,00
36 381 356,72
6 963 643,28
Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания населения Омской области, реализацию социально значимых проектов (программ)
200
000
10
06
03
4
01
00
000
000
42 200 000,00
35 486 356,72
6 713 643,28
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
06
03
4
01
99
000
000
42 200 000,00
35 486 356,72
6 713 643,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
06
03
4
01
99
600
000
42 200 000,00
35 486 356,72
6 713 643,28
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
10
06
03
4
01
99
630
000
42 200 000,00
35 486 356,72
6 713 643,28
Расходы
200
000
10
06
03
4
01
99
630
200
42 200 000,00
35 486 356,72
6 713 643,28
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
06
03
4
01
99
630
240
42 200 000,00
35 486 356,72
6 713 643,28
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
10
06
03
4
01
99
630
242
42 200 000,00
35 486 356,72
6 713 643,28
Предоставление информационной и консультационной поддержки некоммерческим организациям, оказание содействия некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев некоммерческих организаций
200
000
10
06
03
4
02
00
000
000
1 145 000,00
895 000,00
250 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
06
03
4
02
99
000
000
1 145 000,00
895 000,00
250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
03
4
02
99
200
000
895 000,00
895 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
03
4
02
99
240
000
895 000,00
895 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
03
4
02
99
244
000
895 000,00
895 000,00

Расходы
200
000
10
06
03
4
02
99
244
200
895 000,00
895 000,00

Оплата работ, услуг
200
000
10
06
03
4
02
99
244
220
895 000,00
895 000,00

Прочие работы, услуги
200
000
10
06
03
4
02
99
244
226
895 000,00
895 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
06
03
4
02
99
600
000
250 000,00

250 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
10
06
03
4
02
99
630
000
250 000,00

250 000,00
Расходы
200
000
10
06
03
4
02
99
630
200
250 000,00

250 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
06
03
4
02
99
630
240
250 000,00

250 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
10
06
03
4
02
99
630
242
250 000,00

250 000,00
Подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
200
000
10
06
03
5
00
00
000
000
316 818 425,49
150 871 448,56
165 946 976,93
Ведомственная целевая программа "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области"
200
000
10
06
03
5
02
00
000
000
316 818 425,49
150 871 448,56
165 946 976,93
Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Омской области деятельность в сфере социальной политики
200
000
10
06
03
5
02
01
000
000
20 724 000,00
12 823 429,95
7 900 570,05
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
06
03
5
02
01
600
000
8 724 000,00
3 193 541,05
5 530 458,95
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
10
06
03
5
02
01
630
000
8 724 000,00
3 193 541,05
5 530 458,95
Расходы
200
000
10
06
03
5
02
01
630
200
8 724 000,00
3 193 541,05
5 530 458,95
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
06
03
5
02
01
630
240
8 724 000,00
3 193 541,05
5 530 458,95
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
10
06
03
5
02
01
630
242
8 724 000,00
3 193 541,05
5 530 458,95
Иные бюджетные ассигнования
200
000
10
06
03
5
02
01
800
000
12 000 000,00
9 629 888,90
2 370 111,10
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
10
06
03
5
02
01
810
000
12 000 000,00
9 629 888,90
2 370 111,10
Расходы
200
000
10
06
03
5
02
01
810
200
12 000 000,00
9 629 888,90
2 370 111,10
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
06
03
5
02
01
810
240
12 000 000,00
9 629 888,90
2 370 111,10
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
10
06
03
5
02
01
810
242
12 000 000,00
9 629 888,90
2 370 111,10
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
10
06
03
5
02
98
000
000
294 134 425,49
137 987 368,61
156 147 056,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
10
06
03
5
02
98
100
000
256 476 576,24
125 334 015,56
131 142 560,68
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
10
06
03
5
02
98
120
000
256 476 576,24
125 334 015,56
131 142 560,68
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
10
06
03
5
02
98
121
000
255 373 221,88
124 604 245,87
130 768 976,01
Расходы
200
000
10
06
03
5
02
98
121
200
255 373 221,88
124 604 245,87
130 768 976,01
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
10
06
03
5
02
98
121
210
255 373 221,88
124 604 245,87
130 768 976,01
Заработная плата
200
000
10
06
03
5
02
98
121
211
196 139 187,32
96 674 308,66
99 464 878,66
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
10
06
03
5
02
98
121
213
59 234 034,56
27 929 937,21
31 304 097,35
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
10
06
03
5
02
98
122
000
1 103 354,36
729 769,69
373 584,67
Расходы
200
000
10
06
03
5
02
98
122
200
1 103 354,36
729 769,69
373 584,67
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
10
06
03
5
02
98
122
210
114 345,36
51 570,45
62 774,91
Прочие выплаты
200
000
10
06
03
5
02
98
122
212
114 345,36
51 570,45
62 774,91
Оплата работ, услуг
200
000
10
06
03
5
02
98
122
220
989 009,00
678 199,24
310 809,76
Транспортные услуги
200
000
10
06
03
5
02
98
122
222
615 500,00
573 855,50
41 644,50
Прочие работы, услуги
200
000
10
06
03
5
02
98
122
226
373 509,00
104 343,74
269 165,26
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
03
5
02
98
200
000
34 628 696,65
11 812 399,43
22 816 297,22
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
03
5
02
98
240
000
34 628 696,65
11 812 399,43
22 816 297,22
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
10
06
03
5
02
98
242
000
20 379 961,26
7 181 868,58
13 198 092,68
Расходы
200
000
10
06
03
5
02
98
242
200
20 089 995,42
6 991 683,95
13 098 311,47
Оплата работ, услуг
200
000
10
06
03
5
02
98
242
220
20 089 995,42
6 991 683,95
13 098 311,47
Услуги связи
200
000
10
06
03
5
02
98
242
221
2 209 250,00
932 211,20
1 277 038,80
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
10
06
03
5
02
98
242
225
593 256,38
137 021,76
456 234,62
Прочие работы, услуги
200
000
10
06
03
5
02
98
242
226
17 287 489,04
5 922 450,99
11 365 038,05
Поступление нефинансовых активов
200
000
10
06
03
5
02
98
242
300
289 965,84
190 184,63
99 781,21
Увеличение стоимости основных средств
200
000
10
06
03
5
02
98
242
310
105 000,00
99 999,99
5 000,01
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
10
06
03
5
02
98
242
340
184 965,84
90 184,64
94 781,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
03
5
02
98
244
000
14 248 735,39
4 630 530,85
9 618 204,54
Расходы
200
000
10
06
03
5
02
98
244
200
13 483 735,39
4 316 410,99
9 167 324,40
Оплата работ, услуг
200
000
10
06
03
5
02
98
244
220
13 483 735,39
4 316 410,99
9 167 324,40
Услуги связи
200
000
10
06
03
5
02
98
244
221
236 252,00
119 327,80
116 924,20
Коммунальные услуги
200
000
10
06
03
5
02
98
244
223
4 604 057,25
1 473 797,22
3 130 260,03
Арендная плата за пользование имуществом
200
000
10
06
03
5
02
98
244
224
4 322 869,75
1 256 751,72
3 066 118,03
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
10
06
03
5
02
98
244
225
840 516,82
308 933,77
531 583,05
Прочие работы, услуги
200
000
10
06
03
5
02
98
244
226
3 480 039,57
1 157 600,48
2 322 439,09
Поступление нефинансовых активов
200
000
10
06
03
5
02
98
244
300
765 000,00
314 119,86
450 880,14
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
10
06
03
5
02
98
244
340
765 000,00
314 119,86
450 880,14
Иные бюджетные ассигнования
200
000
10
06
03
5
02
98
800
000
3 029 152,60
840 953,62
2 188 198,98
Исполнение судебных актов
200
000
10
06
03
5
02
98
830
000
139 889,28
75 194,28
64 695,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
200
000
10
06
03
5
02
98
831
000
139 889,28
75 194,28
64 695,00
Расходы
200
000
10
06
03
5
02
98
831
200
139 889,28
75 194,28
64 695,00
Социальное обеспечение
200
000
10
06
03
5
02
98
831
260
81 025,00
56 025,00
25 000,00
Пособия по социальной помощи населению
200
000
10
06
03
5
02
98
831
262
81 025,00
56 025,00
25 000,00
Прочие расходы
200
000
10
06
03
5
02
98
831
290
58 864,28
19 169,28
39 695,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
10
06
03
5
02
98
850
000
2 889 263,32
765 759,34
2 123 503,98
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
10
06
03
5
02
98
851
000
2 848 545,10
757 895,67
2 090 649,43
Расходы
200
000
10
06
03
5
02
98
851
200
2 848 545,10
757 895,67
2 090 649,43
Прочие расходы
200
000
10
06
03
5
02
98
851
290
2 848 545,10
757 895,67
2 090 649,43
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
10
06
03
5
02
98
852
000
36 818,00
5 976,70
30 841,30
Расходы
200
000
10
06
03
5
02
98
852
200
36 818,00
5 976,70
30 841,30
Прочие расходы
200
000
10
06
03
5
02
98
852
290
36 818,00
5 976,70
30 841,30
Уплата иных платежей
200
000
10
06
03
5
02
98
853
000
3 900,22
1 886,97
2 013,25
Расходы
200
000
10
06
03
5
02
98
853
200
3 900,22
1 886,97
2 013,25
Прочие расходы
200
000
10
06
03
5
02
98
853
290
3 900,22
1 886,97
2 013,25
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
06
03
5
02
99
000
000
1 960 000,00
60 650,00
1 899 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
03
5
02
99
200
000
1 960 000,00
60 650,00
1 899 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
03
5
02
99
240
000
1 960 000,00
60 650,00
1 899 350,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
03
5
02
99
244
000
1 960 000,00
60 650,00
1 899 350,00
Расходы
200
000
10
06
03
5
02
99
244
200
1 944 000,00
60 650,00
1 883 350,00
Оплата работ, услуг
200
000
10
06
03
5
02
99
244
220
648 028,80
5 000,00
643 028,80
Услуги связи
200
000
10
06
03
5
02
99
244
221
110 000,00

110 000,00
Транспортные услуги
200
000
10
06
03
5
02
99
244
222
238 028,80

238 028,80
Прочие работы, услуги
200
000
10
06
03
5
02
99
244
226
300 000,00
5 000,00
295 000,00
Прочие расходы
200
000
10
06
03
5
02
99
244
290
1 295 971,20
55 650,00
1 240 321,20
Поступление нефинансовых активов
200
000
10
06
03
5
02
99
244
300
16 000,00

16 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
10
06
03
5
02
99
244
340
16 000,00

16 000,00
Государственная программа Омской области "Доступная среда"
200
000
10
06
04
0
00
00
000
000
5 470 000,00
620 000,00
4 850 000,00
Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Омской области
200
000
10
06
04
0
01
00
000
000
50 000,00

50 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
06
04
0
01
99
000
000
50 000,00

50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
04
0
01
99
200
000
50 000,00

50 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
04
0
01
99
240
000
50 000,00

50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
04
0
01
99
244
000
50 000,00

50 000,00
Расходы
200
000
10
06
04
0
01
99
244
200
50 000,00

50 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
10
06
04
0
01
99
244
220
50 000,00

50 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
10
06
04
0
01
99
244
226
50 000,00

50 000,00
Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов
200
000
10
06
04
0
02
00
000
000
4 000 000,00

4 000 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
06
04
0
02
99
000
000
4 000 000,00

4 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
06
04
0
02
99
600
000
4 000 000,00

4 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
10
06
04
0
02
99
610
000
4 000 000,00

4 000 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
10
06
04
0
02
99
612
000
4 000 000,00

4 000 000,00
Расходы
200
000
10
06
04
0
02
99
612
200
4 000 000,00

4 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
06
04
0
02
99
612
240
4 000 000,00

4 000 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
10
06
04
0
02
99
612
241
4 000 000,00

4 000 000,00
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Омской области
200
000
10
06
04
0
03
00
000
000
1 420 000,00
620 000,00
800 000,00
Премия Губернатора Омской области одаренным детям-инвалидам "Мир открытых возможностей"
200
000
10
06
04
0
03
01
000
000
420 000,00
420 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
10
06
04
0
03
01
300
000
420 000,00
420 000,00

Премии и гранты
200
000
10
06
04
0
03
01
350
000
420 000,00
420 000,00

Расходы
200
000
10
06
04
0
03
01
350
200
420 000,00
420 000,00

Прочие расходы
200
000
10
06
04
0
03
01
350
290
420 000,00
420 000,00

Реализация прочих мероприятий
200
000
10
06
04
0
03
99
000
000
1 000 000,00
200 000,00
800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
04
0
03
99
200
000
1 000 000,00
200 000,00
800 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
04
0
03
99
240
000
1 000 000,00
200 000,00
800 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
04
0
03
99
244
000
1 000 000,00
200 000,00
800 000,00
Расходы
200
000
10
06
04
0
03
99
244
200
1 000 000,00
200 000,00
800 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
10
06
04
0
03
99
244
220
885 000,00
100 000,00
785 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
10
06
04
0
03
99
244
226
885 000,00
100 000,00
785 000,00
Прочие расходы
200
000
10
06
04
0
03
99
244
290
115 000,00
100 000,00
15 000,00
Государственная программа Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области"
200
000
10
06
07
0
00
00
000
000
1 914 100,00
148 185,00
1 765 915,00
Подпрограмма "Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области"
200
000
10
06
07
2
00
00
000
000
1 914 100,00
148 185,00
1 765 915,00
Распространение передового опыта по обеспечению здоровых и безопасных условий труда
200
000
10
06
07
2
03
00
000
000
1 872 500,00
134 585,00
1 737 915,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
06
07
2
03
99
000
000
1 872 500,00
134 585,00
1 737 915,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
07
2
03
99
200
000
1 872 500,00
134 585,00
1 737 915,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
07
2
03
99
240
000
1 872 500,00
134 585,00
1 737 915,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
07
2
03
99
244
000
1 872 500,00
134 585,00
1 737 915,00
Расходы
200
000
10
06
07
2
03
99
244
200
1 872 500,00
134 585,00
1 737 915,00
Оплата работ, услуг
200
000
10
06
07
2
03
99
244
220
1 652 500,00

1 652 500,00
Прочие работы, услуги
200
000
10
06
07
2
03
99
244
226
1 652 500,00

1 652 500,00
Прочие расходы
200
000
10
06
07
2
03
99
244
290
220 000,00
134 585,00
85 415,00
Организация проведения специальной оценки условий труда на территории Омской области
200
000
10
06
07
2
06
00
000
000
41 600,00
13 600,00
28 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
10
06
07
2
06
99
000
000
41 600,00
13 600,00
28 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
07
2
06
99
200
000
41 600,00
13 600,00
28 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
07
2
06
99
240
000
41 600,00
13 600,00
28 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
10
06
07
2
06
99
244
000
41 600,00
13 600,00
28 000,00
Расходы
200
000
10
06
07
2
06
99
244
200
41 600,00
13 600,00
28 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
10
06
07
2
06
99
244
220
41 600,00
13 600,00
28 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
10
06
07
2
06
99
244
226
41 600,00
13 600,00
28 000,00
Государственная программа Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области"
200
000
10
06
18
0
00
00
000
000
300 000,00

300 000,00
Подпрограмма "Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)"
200
000
10
06
18
2
00
00
000
000
300 000,00

300 000,00
Ведомственная целевая программа "Экономическое развитие Омской области"
200
000
10
06
18
2
01
00
000
000
300 000,00

300 000,00
Оказание помощи гражданам некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в области социальной политики
200
000
10
06
18
2
01
06
000
000
300 000,00

300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
10
06
18
2
01
06
600
000
300 000,00

300 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
10
06
18
2
01
06
630
000
300 000,00

300 000,00
Расходы
200
000
10
06
18
2
01
06
630
200
300 000,00

300 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
10
06
18
2
01
06
630
240
300 000,00

300 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
10
06
18
2
01
06
630
242
300 000,00

300 000,00
Физическая культура и спорт
200
000
11
00
00
0
00
00
000
000
761 576 477,53
444 011 006,63
317 565 470,90
Физическая культура
200
000
11
01
00
0
00
00
000
000
118 384 410,43
63 684 436,00
54 699 974,43
Государственная программа Омской области "Доступная среда"
200
000
11
01
04
0
00
00
000
000
900 000,00

900 000,00
Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов
200
000
11
01
04
0
02
00
000
000
900 000,00

900 000,00
Реализация мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
200
000
11
01
04
Ю
50
27
000
000
900 000,00

900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
11
01
04
Ю
50
27
600
000
900 000,00

900 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
11
01
04
Ю
50
27
610
000
900 000,00

900 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
11
01
04
Ю
50
27
612
000
900 000,00

900 000,00
Расходы
200
000
11
01
04
Ю
50
27
612
200
900 000,00

900 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
11
01
04
Ю
50
27
612
240
900 000,00

900 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
11
01
04
Ю
50
27
612
241
900 000,00

900 000,00
Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"
200
000
11
01
06
0
00
00
000
000
2 150 000,00

2 150 000,00
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
200
000
11
01
06
4
00
00
000
000
2 150 000,00

2 150 000,00
Повышение уровня социально-инженерного обустройства села
200
000
11
01
06
4
02
00
000
000
2 150 000,00

2 150 000,00
Субсидии местным бюджетам на строительство плоскостных спортивных сооружений
200
000
11
01
06
4
72
27
000
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
11
01
06
4
72
27
500
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Субсидии
200
000
11
01
06
4
72
27
520
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
11
01
06
4
72
27
522
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Расходы
200
000
11
01
06
4
72
27
522
200
1 000 000,00

1 000 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
11
01
06
4
72
27
522
250
1 000 000,00

1 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
11
01
06
4
72
27
522
251
1 000 000,00

1 000 000,00
Обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности
200
000
11
01
06
Я
50
18
000
000
1 150 000,00

1 150 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
11
01
06
Я
50
18
500
000
1 150 000,00

1 150 000,00
Субсидии
200
000
11
01
06
Я
50
18
520
000
1 150 000,00

1 150 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
11
01
06
Я
50
18
522
000
1 150 000,00

1 150 000,00
Расходы
200
000
11
01
06
Я
50
18
522
200
1 150 000,00

1 150 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
11
01
06
Я
50
18
522
250
1 150 000,00

1 150 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
11
01
06
Я
50
18
522
251
1 150 000,00

1 150 000,00
Государственная программа Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области"
200
000
11
01
13
0
00
00
000
000
115 334 410,43
63 684 436,00
51 649 974,43
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Омской области"
200
000
11
01
13
1
00
00
000
000
115 334 410,43
63 684 436,00
51 649 974,43
Ведомственная целевая программа "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
200
000
11
01
13
1
02
00
000
000
115 334 410,43
63 684 436,00
51 649 974,43
Реализация прочих мероприятий
200
000
11
01
13
1
02
99
000
000
115 334 410,43
63 684 436,00
51 649 974,43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
11
01
13
1
02
99
600
000
115 334 410,43
63 684 436,00
51 649 974,43
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
11
01
13
1
02
99
610
000
115 334 410,43
63 684 436,00
51 649 974,43
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
11
01
13
1
02
99
611
000
115 334 410,43
63 684 436,00
51 649 974,43
Расходы
200
000
11
01
13
1
02
99
611
200
115 334 410,43
63 684 436,00
51 649 974,43
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
11
01
13
1
02
99
611
240
115 334 410,43
63 684 436,00
51 649 974,43
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
11
01
13
1
02
99
611
241
115 334 410,43
63 684 436,00
51 649 974,43
Массовый спорт
200
000
11
02
00
0
00
00
000
000
255 242 816,17
120 348 276,08
134 894 540,09
Государственная программа Омской области "Доступная среда"
200
000
11
02
04
0
00
00
000
000
8 822 400,00

8 822 400,00
Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов
200
000
11
02
04
0
02
00
000
000
8 822 400,00

8 822 400,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
11
02
04
0
02
99
000
000
2 750 000,00

2 750 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
11
02
04
0
02
99
600
000
2 750 000,00

2 750 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
11
02
04
0
02
99
610
000
2 750 000,00

2 750 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
11
02
04
0
02
99
612
000
2 750 000,00

2 750 000,00
Расходы
200
000
11
02
04
0
02
99
612
200
2 750 000,00

2 750 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
11
02
04
0
02
99
612
240
2 750 000,00

2 750 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
11
02
04
0
02
99
612
241
2 750 000,00

2 750 000,00
Приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, установка пандусов, индукционных петель, информационных табло, устройство входных групп, оснащение зданий и сооружений подъемными устройствами с системой голосового оповещения, оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, расположенных на территории Омской области
200
000
11
02
04
0
72
48
000
000
1 083 400,00

1 083 400,00
Межбюджетные трансферты
200
000
11
02
04
0
72
48
500
000
1 083 400,00

1 083 400,00
Субсидии
200
000
11
02
04
0
72
48
520
000
1 083 400,00

1 083 400,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
11
02
04
0
72
48
521
000
1 083 400,00

1 083 400,00
Расходы
200
000
11
02
04
0
72
48
521
200
1 083 400,00

1 083 400,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
11
02
04
0
72
48
521
250
1 083 400,00

1 083 400,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
11
02
04
0
72
48
521
251
1 083 400,00

1 083 400,00
Реализация мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
200
000
11
02
04
Ю
50
27
000
000
4 989 000,00

4 989 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
11
02
04
Ю
50
27
500
000
2 489 000,00

2 489 000,00
Субсидии
200
000
11
02
04
Ю
50
27
520
000
2 489 000,00

2 489 000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
11
02
04
Ю
50
27
521
000
2 489 000,00

2 489 000,00
Расходы
200
000
11
02
04
Ю
50
27
521
200
2 489 000,00

2 489 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
11
02
04
Ю
50
27
521
250
2 489 000,00

2 489 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
11
02
04
Ю
50
27
521
251
2 489 000,00

2 489 000,00
Иные бюджетные ассигнования
200
000
11
02
04
Ю
50
27
800
000
2 500 000,00

2 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
11
02
04
Ю
50
27
810
000
2 500 000,00

2 500 000,00
Расходы
200
000
11
02
04
Ю
50
27
810
200
2 500 000,00

2 500 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
11
02
04
Ю
50
27
810
240
2 500 000,00

2 500 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
11
02
04
Ю
50
27
810
241
2 500 000,00

2 500 000,00
Государственная программа Омской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области"
200
000
11
02
10
0
00
00
000
000
500 000,00
413 000,00
87 000,00
Подпрограмма "Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны"
200
000
11
02
10
2
00
00
000
000
500 000,00
413 000,00
87 000,00
Обучение населения Омской области первичным способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий
200
000
11
02
10
2
03
00
000
000
500 000,00
413 000,00
87 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
11
02
10
2
03
99
000
000
500 000,00
413 000,00
87 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
02
10
2
03
99
200
000
500 000,00
413 000,00
87 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
02
10
2
03
99
240
000
500 000,00
413 000,00
87 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
02
10
2
03
99
244
000
500 000,00
413 000,00
87 000,00
Расходы
200
000
11
02
10
2
03
99
244
200
500 000,00
413 000,00
87 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
11
02
10
2
03
99
244
220
500 000,00
413 000,00
87 000,00
Транспортные услуги
200
000
11
02
10
2
03
99
244
222
87 000,00

87 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
11
02
10
2
03
99
244
226
413 000,00
413 000,00

Государственная программа Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области"
200
000
11
02
13
0
00
00
000
000
245 920 416,17
119 935 276,08
125 985 140,09
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Омской области"
200
000
11
02
13
1
00
00
000
000
245 920 416,17
119 935 276,08
125 985 140,09
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Омской области"
200
000
11
02
13
1
01
00
000
000
9 985 800,00
6 206 291,00
3 779 509,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
11
02
13
1
01
99
000
000
9 985 800,00
6 206 291,00
3 779 509,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
02
13
1
01
99
200
000
1 400 000,00
188 091,00
1 211 909,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
02
13
1
01
99
240
000
1 400 000,00
188 091,00
1 211 909,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
02
13
1
01
99
244
000
1 400 000,00
188 091,00
1 211 909,00
Расходы
200
000
11
02
13
1
01
99
244
200
500 000,00
88 145,00
411 855,00
Оплата работ, услуг
200
000
11
02
13
1
01
99
244
220
250 000,00
88 145,00
161 855,00
Прочие работы, услуги
200
000
11
02
13
1
01
99
244
226
250 000,00
88 145,00
161 855,00
Прочие расходы
200
000
11
02
13
1
01
99
244
290
250 000,00

250 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
11
02
13
1
01
99
244
300
900 000,00
99 946,00
800 054,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
11
02
13
1
01
99
244
340
900 000,00
99 946,00
800 054,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
11
02
13
1
01
99
600
000
8 585 800,00
6 018 200,00
2 567 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
11
02
13
1
01
99
610
000
8 585 800,00
6 018 200,00
2 567 600,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
11
02
13
1
01
99
611
000
8 585 800,00
6 018 200,00
2 567 600,00
Расходы
200
000
11
02
13
1
01
99
611
200
8 585 800,00
6 018 200,00
2 567 600,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
11
02
13
1
01
99
611
240
8 585 800,00
6 018 200,00
2 567 600,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
11
02
13
1
01
99
611
241
8 585 800,00
6 018 200,00
2 567 600,00
Ведомственная целевая программа "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
200
000
11
02
13
1
02
00
000
000
146 248 316,17
94 478 985,08
51 769 331,09
Реализация прочих мероприятий
200
000
11
02
13
1
02
99
000
000
146 248 316,17
94 478 985,08
51 769 331,09
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
02
13
1
02
99
200
000
250 000,00
110 967,08
139 032,92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
02
13
1
02
99
240
000
250 000,00
110 967,08
139 032,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
02
13
1
02
99
244
000
250 000,00
110 967,08
139 032,92
Расходы
200
000
11
02
13
1
02
99
244
200
250 000,00
110 967,08
139 032,92
Оплата работ, услуг
200
000
11
02
13
1
02
99
244
220
50 000,00

50 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
11
02
13
1
02
99
244
226
50 000,00

50 000,00
Прочие расходы
200
000
11
02
13
1
02
99
244
290
200 000,00
110 967,08
89 032,92
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
11
02
13
1
02
99
300
000
750 000,00
450 000,00
300 000,00
Премии и гранты
200
000
11
02
13
1
02
99
350
000
750 000,00
450 000,00
300 000,00
Расходы
200
000
11
02
13
1
02
99
350
200
750 000,00
450 000,00
300 000,00
Прочие расходы
200
000
11
02
13
1
02
99
350
290
750 000,00
450 000,00
300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
11
02
13
1
02
99
600
000
145 248 316,17
93 918 018,00
51 330 298,17
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
11
02
13
1
02
99
610
000
109 598 316,17
66 918 018,00
42 680 298,17
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
11
02
13
1
02
99
611
000
104 076 316,17
65 587 313,00
38 489 003,17
Расходы
200
000
11
02
13
1
02
99
611
200
104 076 316,17
65 587 313,00
38 489 003,17
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
11
02
13
1
02
99
611
240
104 076 316,17
65 587 313,00
38 489 003,17
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
11
02
13
1
02
99
611
241
104 076 316,17
65 587 313,00
38 489 003,17
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
11
02
13
1
02
99
612
000
5 522 000,00
1 330 705,00
4 191 295,00
Расходы
200
000
11
02
13
1
02
99
612
200
5 522 000,00
1 330 705,00
4 191 295,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
11
02
13
1
02
99
612
240
5 522 000,00
1 330 705,00
4 191 295,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
11
02
13
1
02
99
612
241
5 522 000,00
1 330 705,00
4 191 295,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
11
02
13
1
02
99
630
000
35 650 000,00
27 000 000,00
8 650 000,00
Расходы
200
000
11
02
13
1
02
99
630
200
35 650 000,00
27 000 000,00
8 650 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
11
02
13
1
02
99
630
240
35 650 000,00
27 000 000,00
8 650 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
11
02
13
1
02
99
630
242
35 650 000,00
27 000 000,00
8 650 000,00
Обеспечение дальнейшего развития материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта Омской области
200
000
11
02
13
1
06
00
000
000
89 686 300,00
19 250 000,00
70 436 300,00
Строительство крытого физкультурно-оздоровительного сооружения "Центр самбо Александра Пушницы" по ул. Ватутина в Кировском административном округе, г. Омск
200
000
11
02
13
1
06
02
000
000
2 290 000,00

2 290 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
11
02
13
1
06
02
400
000
2 290 000,00

2 290 000,00
Бюджетные инвестиции
200
000
11
02
13
1
06
02
410
000
2 290 000,00

2 290 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
200
000
11
02
13
1
06
02
414
000
2 290 000,00

2 290 000,00
Расходы
200
000
11
02
13
1
06
02
414
200
2 290 000,00

2 290 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
11
02
13
1
06
02
414
220
2 290 000,00

2 290 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
11
02
13
1
06
02
414
226
2 290 000,00

2 290 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
11
02
13
1
06
99
000
000
443 500,00

443 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
02
13
1
06
99
200
000
443 500,00

443 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
02
13
1
06
99
240
000
443 500,00

443 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
02
13
1
06
99
244
000
443 500,00

443 500,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
11
02
13
1
06
99
244
300
443 500,00

443 500,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
11
02
13
1
06
99
244
310
443 500,00

443 500,00
Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта
200
000
11
02
13
1
50
95
000
000
60 000 000,00

60 000 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
11
02
13
1
50
95
500
000
60 000 000,00

60 000 000,00
Субсидии
200
000
11
02
13
1
50
95
520
000
60 000 000,00

60 000 000,00
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
11
02
13
1
50
95
522
000
60 000 000,00

60 000 000,00
Расходы
200
000
11
02
13
1
50
95
522
200
60 000 000,00

60 000 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
11
02
13
1
50
95
522
250
60 000 000,00

60 000 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
11
02
13
1
50
95
522
251
60 000 000,00

60 000 000,00
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
200
000
11
02
13
1
51
27
000
000
1 952 800,00

1 952 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
02
13
1
51
27
200
000
1 952 800,00

1 952 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
02
13
1
51
27
240
000
1 952 800,00

1 952 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
02
13
1
51
27
244
000
1 952 800,00

1 952 800,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
11
02
13
1
51
27
244
300
1 952 800,00

1 952 800,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
11
02
13
1
51
27
244
310
1 952 800,00

1 952 800,00
Реконструкция физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных районах Омской области
200
000
11
02
13
1
76
01
000
000
3 280 000,00
3 280 000,00

Межбюджетные трансферты
200
000
11
02
13
1
76
01
500
000
3 280 000,00
3 280 000,00

Субсидии
200
000
11
02
13
1
76
01
520
000
3 280 000,00
3 280 000,00

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
11
02
13
1
76
01
522
000
3 280 000,00
3 280 000,00

Расходы
200
000
11
02
13
1
76
01
522
200
3 280 000,00
3 280 000,00

Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
11
02
13
1
76
01
522
250
3 280 000,00
3 280 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
11
02
13
1
76
01
522
251
3 280 000,00
3 280 000,00

Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений
200
000
11
02
13
1
76
02
000
000
21 720 000,00
15 970 000,00
5 750 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
11
02
13
1
76
02
500
000
21 720 000,00
15 970 000,00
5 750 000,00
Субсидии
200
000
11
02
13
1
76
02
520
000
21 720 000,00
15 970 000,00
5 750 000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
11
02
13
1
76
02
521
000
21 720 000,00
15 970 000,00
5 750 000,00
Расходы
200
000
11
02
13
1
76
02
521
200
21 720 000,00
15 970 000,00
5 750 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
11
02
13
1
76
02
521
250
21 720 000,00
15 970 000,00
5 750 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
11
02
13
1
76
02
521
251
21 720 000,00
15 970 000,00
5 750 000,00
Спорт высших достижений
200
000
11
03
00
0
00
00
000
000
340 419 274,69
233 757 363,63
106 661 911,06
Государственная программа Омской области "Доступная среда"
200
000
11
03
04
0
00
00
000
000
500 000,00

500 000,00
Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов
200
000
11
03
04
0
02
00
000
000
500 000,00

500 000,00
Реализация мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг для инвалидов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
200
000
11
03
04
Ю
50
27
000
000
500 000,00

500 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
11
03
04
Ю
50
27
600
000
500 000,00

500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
11
03
04
Ю
50
27
610
000
500 000,00

500 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
11
03
04
Ю
50
27
612
000
500 000,00

500 000,00
Расходы
200
000
11
03
04
Ю
50
27
612
200
500 000,00

500 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
11
03
04
Ю
50
27
612
240
500 000,00

500 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
11
03
04
Ю
50
27
612
241
500 000,00

500 000,00
Государственная программа Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области"
200
000
11
03
13
0
00
00
000
000
339 919 274,69
233 757 363,63
106 161 911,06
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Омской области"
200
000
11
03
13
1
00
00
000
000
339 919 274,69
233 757 363,63
106 161 911,06
Ведомственная целевая программа "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
200
000
11
03
13
1
02
00
000
000
339 919 274,69
233 757 363,63
106 161 911,06
Реализация прочих мероприятий
200
000
11
03
13
1
02
99
000
000
334 131 633,69
232 181 590,38
101 950 043,31
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
11
03
13
1
02
99
100
000
44 716 970,29
18 922 122,58
25 794 847,71
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
200
000
11
03
13
1
02
99
110
000
44 716 970,29
18 922 122,58
25 794 847,71
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
11
03
13
1
02
99
111
000
25 535 775,00
10 612 518,50
14 923 256,50
Расходы
200
000
11
03
13
1
02
99
111
200
25 535 775,00
10 612 518,50
14 923 256,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
11
03
13
1
02
99
111
210
25 535 775,00
10 612 518,50
14 923 256,50
Заработная плата
200
000
11
03
13
1
02
99
111
211
18 879 275,00
7 943 594,86
10 935 680,14
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
11
03
13
1
02
99
111
213
6 656 500,00
2 668 923,64
3 987 576,36
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
200
000
11
03
13
1
02
99
113
000
19 181 195,29
8 309 604,08
10 871 591,21
Расходы
200
000
11
03
13
1
02
99
113
200
19 181 195,29
8 309 604,08
10 871 591,21
Оплата работ, услуг
200
000
11
03
13
1
02
99
113
220
17 696 195,29
7 424 792,54
10 271 402,75
Транспортные услуги
200
000
11
03
13
1
02
99
113
222
9 996 195,29
4 549 733,67
5 446 461,62
Прочие работы, услуги
200
000
11
03
13
1
02
99
113
226
7 700 000,00
2 875 058,87
4 824 941,13
Прочие расходы
200
000
11
03
13
1
02
99
113
290
1 485 000,00
884 811,54
600 188,46
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
03
13
1
02
99
200
000
4 000 000,00
522 008,80
3 477 991,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
03
13
1
02
99
240
000
4 000 000,00
522 008,80
3 477 991,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
03
13
1
02
99
244
000
4 000 000,00
522 008,80
3 477 991,20
Расходы
200
000
11
03
13
1
02
99
244
200
3 500 000,00
252 008,80
3 247 991,20
Оплата работ, услуг
200
000
11
03
13
1
02
99
244
220
3 500 000,00
252 008,80
3 247 991,20
Транспортные услуги
200
000
11
03
13
1
02
99
244
222
3 200 000,00

3 200 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
11
03
13
1
02
99
244
226
300 000,00
252 008,80
47 991,20
Поступление нефинансовых активов
200
000
11
03
13
1
02
99
244
300
500 000,00
270 000,00
230 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
11
03
13
1
02
99
244
310
230 000,00

230 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
11
03
13
1
02
99
244
340
270 000,00
270 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
200
000
11
03
13
1
02
99
300
000
315 000,00
75 000,00
240 000,00
Премии и гранты
200
000
11
03
13
1
02
99
350
000
315 000,00
75 000,00
240 000,00
Расходы
200
000
11
03
13
1
02
99
350
200
315 000,00
75 000,00
240 000,00
Прочие расходы
200
000
11
03
13
1
02
99
350
290
315 000,00
75 000,00
240 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
11
03
13
1
02
99
600
000
285 099 663,40
212 662 459,00
72 437 204,40
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
11
03
13
1
02
99
610
000
184 099 663,40
112 662 459,00
71 437 204,40
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
11
03
13
1
02
99
611
000
184 099 663,40
112 662 459,00
71 437 204,40
Расходы
200
000
11
03
13
1
02
99
611
200
184 099 663,40
112 662 459,00
71 437 204,40
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
11
03
13
1
02
99
611
240
184 099 663,40
112 662 459,00
71 437 204,40
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
11
03
13
1
02
99
611
241
184 099 663,40
112 662 459,00
71 437 204,40
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
200
000
11
03
13
1
02
99
630
000
101 000 000,00
100 000 000,00
1 000 000,00
Расходы
200
000
11
03
13
1
02
99
630
200
101 000 000,00
100 000 000,00
1 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
11
03
13
1
02
99
630
240
101 000 000,00
100 000 000,00
1 000 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
11
03
13
1
02
99
630
242
101 000 000,00
100 000 000,00
1 000 000,00
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
200
000
11
03
13
1
50
81
000
000
5 787 641,00
1 575 773,25
4 211 867,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
11
03
13
1
50
81
600
000
5 787 641,00
1 575 773,25
4 211 867,75
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
11
03
13
1
50
81
610
000
5 787 641,00
1 575 773,25
4 211 867,75
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
200
000
11
03
13
1
50
81
612
000
5 787 641,00
1 575 773,25
4 211 867,75
Расходы
200
000
11
03
13
1
50
81
612
200
5 787 641,00
1 575 773,25
4 211 867,75
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
11
03
13
1
50
81
612
240
5 787 641,00
1 575 773,25
4 211 867,75
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
11
03
13
1
50
81
612
241
5 787 641,00
1 575 773,25
4 211 867,75
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
200
000
11
05
00
0
00
00
000
000
47 529 976,24
26 220 930,92
21 309 045,32
Государственная программа Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области"
200
000
11
05
13
0
00
00
000
000
47 529 976,24
26 220 930,92
21 309 045,32
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Омской области"
200
000
11
05
13
1
00
00
000
000
47 529 976,24
26 220 930,92
21 309 045,32
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области"
200
000
11
05
13
1
03
00
000
000
47 529 976,24
26 220 930,92
21 309 045,32
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
11
05
13
1
03
98
000
000
47 529 976,24
26 220 930,92
21 309 045,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
11
05
13
1
03
98
100
000
43 708 628,17
24 539 984,02
19 168 644,15
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
11
05
13
1
03
98
120
000
43 708 628,17
24 539 984,02
19 168 644,15
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
11
05
13
1
03
98
121
000
43 308 628,17
24 248 055,57
19 060 572,60
Расходы
200
000
11
05
13
1
03
98
121
200
43 308 628,17
24 248 055,57
19 060 572,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
11
05
13
1
03
98
121
210
43 308 628,17
24 248 055,57
19 060 572,60
Заработная плата
200
000
11
05
13
1
03
98
121
211
34 071 283,10
18 138 508,13
15 932 774,97
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
11
05
13
1
03
98
121
213
9 237 345,07
6 109 547,44
3 127 797,63
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
11
05
13
1
03
98
122
000
400 000,00
291 928,45
108 071,55
Расходы
200
000
11
05
13
1
03
98
122
200
400 000,00
291 928,45
108 071,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
11
05
13
1
03
98
122
210
45 000,00
13 977,57
31 022,43
Прочие выплаты
200
000
11
05
13
1
03
98
122
212
45 000,00
13 977,57
31 022,43
Оплата работ, услуг
200
000
11
05
13
1
03
98
122
220
355 000,00
277 950,88
77 049,12
Транспортные услуги
200
000
11
05
13
1
03
98
122
222
255 000,00
253 688,71
1 311,29
Прочие работы, услуги
200
000
11
05
13
1
03
98
122
226
100 000,00
24 262,17
75 737,83
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
05
13
1
03
98
200
000
3 163 748,07
1 441 869,65
1 721 878,42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
05
13
1
03
98
240
000
3 163 748,07
1 441 869,65
1 721 878,42
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
11
05
13
1
03
98
242
000
1 720 923,17
816 577,08
904 346,09
Расходы
200
000
11
05
13
1
03
98
242
200
1 670 923,17
816 577,08
854 346,09
Оплата работ, услуг
200
000
11
05
13
1
03
98
242
220
1 670 923,17
816 577,08
854 346,09
Услуги связи
200
000
11
05
13
1
03
98
242
221
291 163,17
104 038,88
187 124,29
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
11
05
13
1
03
98
242
225
210 000,00
68 816,00
141 184,00
Прочие работы, услуги
200
000
11
05
13
1
03
98
242
226
1 169 760,00
643 722,20
526 037,80
Поступление нефинансовых активов
200
000
11
05
13
1
03
98
242
300
50 000,00

50 000,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
11
05
13
1
03
98
242
310
50 000,00

50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
11
05
13
1
03
98
244
000
1 442 824,90
625 292,57
817 532,33
Расходы
200
000
11
05
13
1
03
98
244
200
1 015 527,40
354 367,47
661 159,93
Оплата работ, услуг
200
000
11
05
13
1
03
98
244
220
989 527,40
354 367,47
635 159,93
Услуги связи
200
000
11
05
13
1
03
98
244
221
20 000,00

20 000,00
Коммунальные услуги
200
000
11
05
13
1
03
98
244
223
455 215,74
53 449,50
401 766,24
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
11
05
13
1
03
98
244
225
352 104,00
202 017,50
150 086,50
Прочие работы, услуги
200
000
11
05
13
1
03
98
244
226
162 207,66
98 900,47
63 307,19
Прочие расходы
200
000
11
05
13
1
03
98
244
290
26 000,00

26 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
11
05
13
1
03
98
244
300
427 297,50
270 925,10
156 372,40
Увеличение стоимости основных средств
200
000
11
05
13
1
03
98
244
310
100 000,00
50 000,00
50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
11
05
13
1
03
98
244
340
327 297,50
220 925,10
106 372,40
Иные бюджетные ассигнования
200
000
11
05
13
1
03
98
800
000
657 600,00
239 077,25
418 522,75
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
11
05
13
1
03
98
850
000
657 600,00
239 077,25
418 522,75
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
11
05
13
1
03
98
851
000
634 000,00
233 168,00
400 832,00
Расходы
200
000
11
05
13
1
03
98
851
200
634 000,00
233 168,00
400 832,00
Прочие расходы
200
000
11
05
13
1
03
98
851
290
634 000,00
233 168,00
400 832,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
11
05
13
1
03
98
852
000
9 000,00
5 676,00
3 324,00
Расходы
200
000
11
05
13
1
03
98
852
200
9 000,00
5 676,00
3 324,00
Прочие расходы
200
000
11
05
13
1
03
98
852
290
9 000,00
5 676,00
3 324,00
Уплата иных платежей
200
000
11
05
13
1
03
98
853
000
14 600,00
233,25
14 366,75
Расходы
200
000
11
05
13
1
03
98
853
200
14 600,00
233,25
14 366,75
Прочие расходы
200
000
11
05
13
1
03
98
853
290
14 600,00
233,25
14 366,75
Средства массовой информации
200
000
12
00
00
0
00
00
000
000
326 189 979,25
136 947 788,86
189 242 190,39
Телевидение и радиовещание
200
000
12
01
00
0
00
00
000
000
187 926 111,68
74 229 479,20
113 696 632,48
Государственная программа Омской области "Доступная среда"
200
000
12
01
04
0
00
00
000
000
8 661 280,00
905 518,00
7 755 762,00
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Омской области
200
000
12
01
04
0
03
00
000
000
8 661 280,00
905 518,00
7 755 762,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
12
01
04
0
03
99
000
000
3 697 980,00
905 518,00
2 792 462,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
01
04
0
03
99
200
000
3 697 980,00
905 518,00
2 792 462,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
01
04
0
03
99
240
000
3 697 980,00
905 518,00
2 792 462,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
01
04
0
03
99
244
000
3 697 980,00
905 518,00
2 792 462,00
Расходы
200
000
12
01
04
0
03
99
244
200
3 697 980,00
905 518,00
2 792 462,00
Оплата работ, услуг
200
000
12
01
04
0
03
99
244
220
3 697 980,00
905 518,00
2 792 462,00
Прочие работы, услуги
200
000
12
01
04
0
03
99
244
226
3 697 980,00
905 518,00
2 792 462,00
Реализация мероприятий по информационно-методическому и кадровому обеспечению системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Омской области за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
200
000
12
01
04
Я
50
27
000
000
4 963 300,00

4 963 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
01
04
Я
50
27
200
000
4 963 300,00

4 963 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
01
04
Я
50
27
240
000
4 963 300,00

4 963 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
01
04
Я
50
27
244
000
4 963 300,00

4 963 300,00
Расходы
200
000
12
01
04
Я
50
27
244
200
4 963 300,00

4 963 300,00
Оплата работ, услуг
200
000
12
01
04
Я
50
27
244
220
4 963 300,00

4 963 300,00
Прочие работы, услуги
200
000
12
01
04
Я
50
27
244
226
4 963 300,00

4 963 300,00
Государственная программа Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"
200
000
12
01
09
0
00
00
000
000
178 224 831,68
73 323 961,20
104 900 870,48
Подпрограмма "Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций"
200
000
12
01
09
3
00
00
000
000
178 224 831,68
73 323 961,20
104 900 870,48
Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области"
200
000
12
01
09
3
02
00
000
000
178 224 831,68
73 323 961,20
104 900 870,48
Реализация прочих мероприятий
200
000
12
01
09
3
02
99
000
000
178 224 831,68
73 323 961,20
104 900 870,48
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
01
09
3
02
99
200
000
14 500 000,00
1 547 681,20
12 952 318,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
01
09
3
02
99
240
000
14 500 000,00
1 547 681,20
12 952 318,80
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
01
09
3
02
99
244
000
14 500 000,00
1 547 681,20
12 952 318,80
Расходы
200
000
12
01
09
3
02
99
244
200
14 500 000,00
1 547 681,20
12 952 318,80
Оплата работ, услуг
200
000
12
01
09
3
02
99
244
220
14 500 000,00
1 547 681,20
12 952 318,80
Прочие работы, услуги
200
000
12
01
09
3
02
99
244
226
14 500 000,00
1 547 681,20
12 952 318,80
Иные бюджетные ассигнования
200
000
12
01
09
3
02
99
800
000
163 724 831,68
71 776 280,00
91 948 551,68
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
200
000
12
01
09
3
02
99
810
000
163 724 831,68
71 776 280,00
91 948 551,68
Расходы
200
000
12
01
09
3
02
99
810
200
163 724 831,68
71 776 280,00
91 948 551,68
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
12
01
09
3
02
99
810
240
163 724 831,68
71 776 280,00
91 948 551,68
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
200
000
12
01
09
3
02
99
810
242
163 724 831,68
71 776 280,00
91 948 551,68
Государственная программа Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области"
200
000
12
01
13
0
00
00
000
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Омской области"
200
000
12
01
13
1
00
00
000
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Реализация мероприятий по информационному обеспечению развития физической культуры и спорта
200
000
12
01
13
1
05
00
000
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
12
01
13
1
05
99
000
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
01
13
1
05
99
200
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
01
13
1
05
99
240
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
01
13
1
05
99
244
000
1 000 000,00

1 000 000,00
Расходы
200
000
12
01
13
1
05
99
244
200
1 000 000,00

1 000 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
12
01
13
1
05
99
244
220
1 000 000,00

1 000 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
12
01
13
1
05
99
244
226
1 000 000,00

1 000 000,00
Государственная программа Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области"
200
000
12
01
17
0
00
00
000
000
40 000,00

40 000,00
Подпрограмма "Стимулирование и информационное сопровождение реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области"
200
000
12
01
17
2
00
00
000
000
40 000,00

40 000,00
Формирование механизмов информационного сопровождения реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области
200
000
12
01
17
2
01
00
000
000
40 000,00

40 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
12
01
17
2
01
99
000
000
40 000,00

40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
01
17
2
01
99
200
000
40 000,00

40 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
01
17
2
01
99
240
000
40 000,00

40 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
01
17
2
01
99
244
000
40 000,00

40 000,00
Расходы
200
000
12
01
17
2
01
99
244
200
40 000,00

40 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
12
01
17
2
01
99
244
220
40 000,00

40 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
12
01
17
2
01
99
244
226
40 000,00

40 000,00
Периодическая печать и издательства
200
000
12
02
00
0
00
00
000
000
105 715 922,53
48 485 571,90
57 230 350,63
Государственная программа Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"
200
000
12
02
09
0
00
00
000
000
105 175 922,53
48 485 571,90
56 690 350,63
Подпрограмма "Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций"
200
000
12
02
09
3
00
00
000
000
105 175 922,53
48 485 571,90
56 690 350,63
Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области"
200
000
12
02
09
3
02
00
000
000
105 175 922,53
48 485 571,90
56 690 350,63
Реализация прочих мероприятий
200
000
12
02
09
3
02
99
000
000
105 175 922,53
48 485 571,90
56 690 350,63
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
02
09
3
02
99
200
000
7 652 000,00
598 862,50
7 053 137,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
02
09
3
02
99
240
000
7 652 000,00
598 862,50
7 053 137,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
02
09
3
02
99
244
000
7 652 000,00
598 862,50
7 053 137,50
Расходы
200
000
12
02
09
3
02
99
244
200
7 652 000,00
598 862,50
7 053 137,50
Оплата работ, услуг
200
000
12
02
09
3
02
99
244
220
7 652 000,00
598 862,50
7 053 137,50
Прочие работы, услуги
200
000
12
02
09
3
02
99
244
226
7 652 000,00
598 862,50
7 053 137,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
12
02
09
3
02
99
600
000
97 523 922,53
47 886 709,40
49 637 213,13
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
12
02
09
3
02
99
610
000
97 523 922,53
47 886 709,40
49 637 213,13
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
12
02
09
3
02
99
611
000
97 523 922,53
47 886 709,40
49 637 213,13
Расходы
200
000
12
02
09
3
02
99
611
200
97 523 922,53
47 886 709,40
49 637 213,13
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
12
02
09
3
02
99
611
240
97 523 922,53
47 886 709,40
49 637 213,13
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
12
02
09
3
02
99
611
241
97 523 922,53
47 886 709,40
49 637 213,13
Государственная программа Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области"
200
000
12
02
13
0
00
00
000
000
500 000,00

500 000,00
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Омской области"
200
000
12
02
13
1
00
00
000
000
500 000,00

500 000,00
Реализация мероприятий по информационному обеспечению развития физической культуры и спорта
200
000
12
02
13
1
05
00
000
000
500 000,00

500 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
12
02
13
1
05
99
000
000
500 000,00

500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
02
13
1
05
99
200
000
500 000,00

500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
02
13
1
05
99
240
000
500 000,00

500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
02
13
1
05
99
244
000
500 000,00

500 000,00
Расходы
200
000
12
02
13
1
05
99
244
200
500 000,00

500 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
12
02
13
1
05
99
244
220
500 000,00

500 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
12
02
13
1
05
99
244
226
500 000,00

500 000,00
Государственная программа Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области"
200
000
12
02
17
0
00
00
000
000
40 000,00

40 000,00
Подпрограмма "Стимулирование и информационное сопровождение реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области"
200
000
12
02
17
2
00
00
000
000
40 000,00

40 000,00
Формирование механизмов информационного сопровождения реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области
200
000
12
02
17
2
01
00
000
000
40 000,00

40 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
12
02
17
2
01
99
000
000
40 000,00

40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
02
17
2
01
99
200
000
40 000,00

40 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
02
17
2
01
99
240
000
40 000,00

40 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
02
17
2
01
99
244
000
40 000,00

40 000,00
Расходы
200
000
12
02
17
2
01
99
244
200
40 000,00

40 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
12
02
17
2
01
99
244
220
40 000,00

40 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
12
02
17
2
01
99
244
226
40 000,00

40 000,00
Прикладные научные исследования в области средств массовой информации
200
000
12
03
00
0
00
00
000
000
400 000,00
99 000,00
301 000,00
Государственная программа Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"
200
000
12
03
09
0
00
00
000
000
400 000,00
99 000,00
301 000,00
Подпрограмма "Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций"
200
000
12
03
09
3
00
00
000
000
400 000,00
99 000,00
301 000,00
Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области"
200
000
12
03
09
3
02
00
000
000
400 000,00
99 000,00
301 000,00
Реализация прочих мероприятий
200
000
12
03
09
3
02
99
000
000
400 000,00
99 000,00
301 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
03
09
3
02
99
200
000
400 000,00
99 000,00
301 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
03
09
3
02
99
240
000
400 000,00
99 000,00
301 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
03
09
3
02
99
244
000
400 000,00
99 000,00
301 000,00
Расходы
200
000
12
03
09
3
02
99
244
200
400 000,00
99 000,00
301 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
12
03
09
3
02
99
244
220
400 000,00
99 000,00
301 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
12
03
09
3
02
99
244
226
400 000,00
99 000,00
301 000,00
Другие вопросы в области средств массовой информации
200
000
12
04
00
0
00
00
000
000
32 147 945,04
14 133 737,76
18 014 207,28
Государственная программа Омской области "Информационное общество Омской области (2014 - 2019 годы)"
200
000
12
04
09
0
00
00
000
000
32 147 945,04
14 133 737,76
18 014 207,28
Подпрограмма "Информирование населения Омской области через средства массовых коммуникаций"
200
000
12
04
09
3
00
00
000
000
32 147 945,04
14 133 737,76
18 014 207,28
Ведомственная целевая программа "Обеспечение единой государственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области"
200
000
12
04
09
3
01
00
000
000
29 680 614,84
13 179 895,15
16 500 719,69
Руководство и управление в сфере установленных функций государственных органов Омской области
200
000
12
04
09
3
01
98
000
000
29 680 614,84
13 179 895,15
16 500 719,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
200
000
12
04
09
3
01
98
100
000
27 385 480,54
12 531 550,65
14 853 929,89
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
200
000
12
04
09
3
01
98
120
000
27 385 480,54
12 531 550,65
14 853 929,89
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
200
000
12
04
09
3
01
98
121
000
27 240 880,54
12 446 461,72
14 794 418,82
Расходы
200
000
12
04
09
3
01
98
121
200
27 240 880,54
12 446 461,72
14 794 418,82
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
12
04
09
3
01
98
121
210
27 240 880,54
12 446 461,72
14 794 418,82
Заработная плата
200
000
12
04
09
3
01
98
121
211
21 018 187,82
9 663 187,78
11 355 000,04
Начисления на выплаты по оплате труда
200
000
12
04
09
3
01
98
121
213
6 222 692,72
2 783 273,94
3 439 418,78
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
200
000
12
04
09
3
01
98
122
000
144 600,00
85 088,93
59 511,07
Расходы
200
000
12
04
09
3
01
98
122
200
144 600,00
85 088,93
59 511,07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
200
000
12
04
09
3
01
98
122
210
29 000,00
2 818,93
26 181,07
Прочие выплаты
200
000
12
04
09
3
01
98
122
212
29 000,00
2 818,93
26 181,07
Оплата работ, услуг
200
000
12
04
09
3
01
98
122
220
115 600,00
82 270,00
33 330,00
Транспортные услуги
200
000
12
04
09
3
01
98
122
222
90 600,00
81 550,00
9 050,00
Прочие работы, услуги
200
000
12
04
09
3
01
98
122
226
25 000,00
720,00
24 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
04
09
3
01
98
200
000
2 251 489,30
642 062,50
1 609 426,80
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
04
09
3
01
98
240
000
2 251 489,30
642 062,50
1 609 426,80
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
200
000
12
04
09
3
01
98
242
000
1 039 200,00
185 548,30
853 651,70
Расходы
200
000
12
04
09
3
01
98
242
200
396 500,00
122 403,30
274 096,70
Оплата работ, услуг
200
000
12
04
09
3
01
98
242
220
396 500,00
122 403,30
274 096,70
Услуги связи
200
000
12
04
09
3
01
98
242
221
309 500,00
93 759,30
215 740,70
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
12
04
09
3
01
98
242
225
20 000,00
4 994,00
15 006,00
Прочие работы, услуги
200
000
12
04
09
3
01
98
242
226
67 000,00
23 650,00
43 350,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
12
04
09
3
01
98
242
300
642 700,00
63 145,00
579 555,00
Увеличение стоимости основных средств
200
000
12
04
09
3
01
98
242
310
598 700,00
61 235,00
537 465,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
12
04
09
3
01
98
242
340
44 000,00
1 910,00
42 090,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
04
09
3
01
98
244
000
1 212 289,30
456 514,20
755 775,10
Расходы
200
000
12
04
09
3
01
98
244
200
986 078,60
360 881,41
625 197,19
Оплата работ, услуг
200
000
12
04
09
3
01
98
244
220
985 078,60
360 881,41
624 197,19
Услуги связи
200
000
12
04
09
3
01
98
244
221
4 000,00

4 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества
200
000
12
04
09
3
01
98
244
225
118 000,00
63 085,00
54 915,00
Прочие работы, услуги
200
000
12
04
09
3
01
98
244
226
863 078,60
297 796,41
565 282,19
Прочие расходы
200
000
12
04
09
3
01
98
244
290
1 000,00

1 000,00
Поступление нефинансовых активов
200
000
12
04
09
3
01
98
244
300
226 210,70
95 632,79
130 577,91
Увеличение стоимости основных средств
200
000
12
04
09
3
01
98
244
310
16 000,00
6 640,00
9 360,00
Увеличение стоимости материальных запасов
200
000
12
04
09
3
01
98
244
340
210 210,70
88 992,79
121 217,91
Иные бюджетные ассигнования
200
000
12
04
09
3
01
98
800
000
43 645,00
6 282,00
37 363,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
200
000
12
04
09
3
01
98
850
000
43 645,00
6 282,00
37 363,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
200
000
12
04
09
3
01
98
851
000
40 000,00
5 371,00
34 629,00
Расходы
200
000
12
04
09
3
01
98
851
200
40 000,00
5 371,00
34 629,00
Прочие расходы
200
000
12
04
09
3
01
98
851
290
40 000,00
5 371,00
34 629,00
Уплата прочих налогов, сборов
200
000
12
04
09
3
01
98
852
000
3 645,00
911,00
2 734,00
Расходы
200
000
12
04
09
3
01
98
852
200
3 645,00
911,00
2 734,00
Прочие расходы
200
000
12
04
09
3
01
98
852
290
3 645,00
911,00
2 734,00
Ведомственная целевая программа "Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области"
200
000
12
04
09
3
02
00
000
000
2 467 330,20
953 842,61
1 513 487,59
Реализация прочих мероприятий
200
000
12
04
09
3
02
99
000
000
2 467 330,20
953 842,61
1 513 487,59
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
04
09
3
02
99
200
000
400 000,00

400 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
04
09
3
02
99
240
000
400 000,00

400 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200
000
12
04
09
3
02
99
244
000
400 000,00

400 000,00
Расходы
200
000
12
04
09
3
02
99
244
200
400 000,00

400 000,00
Оплата работ, услуг
200
000
12
04
09
3
02
99
244
220
200 000,00

200 000,00
Прочие работы, услуги
200
000
12
04
09
3
02
99
244
226
200 000,00

200 000,00
Прочие расходы
200
000
12
04
09
3
02
99
244
290
200 000,00

200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
200
000
12
04
09
3
02
99
600
000
2 067 330,20
953 842,61
1 113 487,59
Субсидии бюджетным учреждениям
200
000
12
04
09
3
02
99
610
000
2 067 330,20
953 842,61
1 113 487,59
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
200
000
12
04
09
3
02
99
611
000
2 067 330,20
953 842,61
1 113 487,59
Расходы
200
000
12
04
09
3
02
99
611
200
2 067 330,20
953 842,61
1 113 487,59
Безвозмездные перечисления организациям
200
000
12
04
09
3
02
99
611
240
2 067 330,20
953 842,61
1 113 487,59
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
200
000
12
04
09
3
02
99
611
241
2 067 330,20
953 842,61
1 113 487,59
Обслуживание государственного и муниципального долга
200
000
13
00
00
0
00
00
000
000
3 302 743 243,03
1 036 542 273,46
2 266 200 969,57
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
200
000
13
01
00
0
00
00
000
000
3 302 743 243,03
1 036 542 273,46
2 266 200 969,57
Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
200
000
13
01
14
0
00
00
000
000
3 302 743 243,03
1 036 542 273,46
2 266 200 969,57
Подпрограмма "Управление общественными финансами в Омской области"
200
000
13
01
14
1
00
00
000
000
3 302 743 243,03
1 036 542 273,46
2 266 200 969,57
Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области
200
000
13
01
14
1
01
00
000
000
3 302 743 243,03
1 036 542 273,46
2 266 200 969,57
Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, не связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
200
000
13
01
14
1
01
01
000
000
3 297 312 787,04
1 031 644 465,20
2 265 668 321,84
Обслуживание государственного (муниципального) долга
200
000
13
01
14
1
01
01
700
000
3 297 312 787,04
1 031 644 465,20
2 265 668 321,84
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации
200
000
13
01
14
1
01
01
720
000
3 297 312 787,04
1 031 644 465,20
2 265 668 321,84
Расходы
200
000
13
01
14
1
01
01
720
200
3 297 312 787,04
1 031 644 465,20
2 265 668 321,84
Обслуживание государственного (муниципального) долга
200
000
13
01
14
1
01
01
720
230
3 297 312 787,04
1 031 644 465,20
2 265 668 321,84
Обслуживание внутреннего долга
200
000
13
01
14
1
01
01
720
231
3 297 312 787,04
1 031 644 465,20
2 265 668 321,84
Выплаты процентных платежей по государственному долгу Омской области, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
200
000
13
01
14
1
01
02
000
000
5 430 455,99
4 897 808,26
532 647,73
Обслуживание государственного (муниципального) долга
200
000
13
01
14
1
01
02
700
000
5 430 455,99
4 897 808,26
532 647,73
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации
200
000
13
01
14
1
01
02
720
000
5 430 455,99
4 897 808,26
532 647,73
Расходы
200
000
13
01
14
1
01
02
720
200
5 430 455,99
4 897 808,26
532 647,73
Обслуживание государственного (муниципального) долга
200
000
13
01
14
1
01
02
720
230
5 430 455,99
4 897 808,26
532 647,73
Обслуживание внутреннего долга
200
000
13
01
14
1
01
02
720
231
5 430 455,99
4 897 808,26
532 647,73
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
14
00
00
0
00
00
000
000
3 415 285 639,50
1 862 220 247,85
1 553 065 391,65
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
200
000
14
01
00
0
00
00
000
000
2 143 409 808,00
1 216 788 134,00
926 621 674,00
Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
200
000
14
01
14
0
00
00
000
000
2 143 409 808,00
1 216 788 134,00
926 621 674,00
Подпрограмма "Управление общественными финансами в Омской области"
200
000
14
01
14
1
00
00
000
000
2 143 409 808,00
1 216 788 134,00
926 621 674,00
Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области
200
000
14
01
14
1
01
00
000
000
2 143 409 808,00
1 216 788 134,00
926 621 674,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Омской области
200
000
14
01
14
1
71
26
000
000
2 143 409 808,00
1 216 788 134,00
926 621 674,00
Межбюджетные трансферты
200
000
14
01
14
1
71
26
500
000
2 143 409 808,00
1 216 788 134,00
926 621 674,00
Дотации
200
000
14
01
14
1
71
26
510
000
2 143 409 808,00
1 216 788 134,00
926 621 674,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
200
000
14
01
14
1
71
26
511
000
2 143 409 808,00
1 216 788 134,00
926 621 674,00
Расходы
200
000
14
01
14
1
71
26
511
200
2 143 409 808,00
1 216 788 134,00
926 621 674,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
14
01
14
1
71
26
511
250
2 143 409 808,00
1 216 788 134,00
926 621 674,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
14
01
14
1
71
26
511
251
2 143 409 808,00
1 216 788 134,00
926 621 674,00
Иные дотации
200
000
14
02
00
0
00
00
000
000
402 290 000,00
202 313 648,00
199 976 352,00
Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
200
000
14
02
14
0
00
00
000
000
402 290 000,00
202 313 648,00
199 976 352,00
Подпрограмма "Управление общественными финансами в Омской области"
200
000
14
02
14
1
00
00
000
000
402 290 000,00
202 313 648,00
199 976 352,00
Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области
200
000
14
02
14
1
01
00
000
000
402 290 000,00
202 313 648,00
199 976 352,00
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Омской области
200
000
14
02
14
1
71
37
000
000
402 290 000,00
202 313 648,00
199 976 352,00
Межбюджетные трансферты
200
000
14
02
14
1
71
37
500
000
402 290 000,00
202 313 648,00
199 976 352,00
Дотации
200
000
14
02
14
1
71
37
510
000
402 290 000,00
202 313 648,00
199 976 352,00
Иные дотации
200
000
14
02
14
1
71
37
512
000
402 290 000,00
202 313 648,00
199 976 352,00
Расходы
200
000
14
02
14
1
71
37
512
200
402 290 000,00
202 313 648,00
199 976 352,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
14
02
14
1
71
37
512
250
402 290 000,00
202 313 648,00
199 976 352,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
14
02
14
1
71
37
512
251
402 290 000,00
202 313 648,00
199 976 352,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
200
000
14
03
00
0
00
00
000
000
869 585 831,50
443 118 465,85
426 467 365,65
Государственная программа Омской области "Социальная поддержка населения"
200
000
14
03
03
0
00
00
000
000
10 000 000,00
440 403,85
9 559 596,15
Подпрограмма "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
200
000
14
03
03
5
00
00
000
000
10 000 000,00
440 403,85
9 559 596,15
Ведомственная целевая программа "Обеспечение исполнения государственных функций Министерством труда и социального развития Омской области"
200
000
14
03
03
5
02
00
000
000
10 000 000,00
440 403,85
9 559 596,15
Субсидии местным бюджетам на проведение капитального, текущего ремонта жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных образований Омской области, в которых проживают социально незащищенные категории граждан, в том числе граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на проведение капитального и текущего ремонта жилых домов муниципального жилищного фонда муниципальных образований Омской области, подлежащих включению в муниципальный специализированный жилищный фонд муниципальных образований Омской области, предназначенный для проживания социально незащищенных граждан
200
000
14
03
03
5
72
21
000
000
10 000 000,00
440 403,85
9 559 596,15
Межбюджетные трансферты
200
000
14
03
03
5
72
21
500
000
10 000 000,00
440 403,85
9 559 596,15
Субсидии
200
000
14
03
03
5
72
21
520
000
10 000 000,00
440 403,85
9 559 596,15
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
14
03
03
5
72
21
521
000
10 000 000,00
440 403,85
9 559 596,15
Расходы
200
000
14
03
03
5
72
21
521
200
10 000 000,00
440 403,85
9 559 596,15
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
14
03
03
5
72
21
521
250
10 000 000,00
440 403,85
9 559 596,15
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
14
03
03
5
72
21
521
251
10 000 000,00
440 403,85
9 559 596,15
Государственная программа Омской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
200
000
14
03
11
0
00
00
000
000
500 000,00
500 000,00

Подпрограмма "Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры"
200
000
14
03
11
5
00
00
000
000
500 000,00
500 000,00

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области
200
000
14
03
11
5
01
00
000
000
500 000,00
500 000,00

Поощрение администраций муниципальных образований Омской области за создание условий для развития и совершенствования сферы культуры
200
000
14
03
11
5
71
35
000
000
500 000,00
500 000,00

Межбюджетные трансферты
200
000
14
03
11
5
71
35
500
000
500 000,00
500 000,00

Иные межбюджетные трансферты
200
000
14
03
11
5
71
35
540
000
500 000,00
500 000,00

Расходы
200
000
14
03
11
5
71
35
540
200
500 000,00
500 000,00

Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
14
03
11
5
71
35
540
250
500 000,00
500 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
14
03
11
5
71
35
540
251
500 000,00
500 000,00

Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области"
200
000
14
03
14
0
00
00
000
000
850 310 831,50
437 543 062,00
412 767 769,50
Подпрограмма "Управление общественными финансами в Омской области"
200
000
14
03
14
1
00
00
000
000
850 310 831,50
437 543 062,00
412 767 769,50
Повышение качества управления государственными и муниципальными финансами в Омской области
200
000
14
03
14
1
01
00
000
000
850 310 831,50
437 543 062,00
412 767 769,50
Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности
200
000
14
03
14
1
71
43
000
000
800 000 000,00
420 813 914,00
379 186 086,00
Межбюджетные трансферты
200
000
14
03
14
1
71
43
500
000
800 000 000,00
420 813 914,00
379 186 086,00
Субвенции
200
000
14
03
14
1
71
43
530
000
800 000 000,00
420 813 914,00
379 186 086,00
Расходы
200
000
14
03
14
1
71
43
530
200
800 000 000,00
420 813 914,00
379 186 086,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
14
03
14
1
71
43
530
250
800 000 000,00
420 813 914,00
379 186 086,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
14
03
14
1
71
43
530
251
800 000 000,00
420 813 914,00
379 186 086,00
Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области
200
000
14
03
14
1
71
45
000
000
21 853 990,00

21 853 990,00
Межбюджетные трансферты
200
000
14
03
14
1
71
45
500
000
21 853 990,00

21 853 990,00
Иные межбюджетные трансферты
200
000
14
03
14
1
71
45
540
000
21 853 990,00

21 853 990,00
Расходы
200
000
14
03
14
1
71
45
540
200
21 853 990,00

21 853 990,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
14
03
14
1
71
45
540
250
21 853 990,00

21 853 990,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
14
03
14
1
71
45
540
251
21 853 990,00

21 853 990,00
Поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области
200
000
14
03
14
1
71
46
000
000
23 706 841,50
11 979 148,00
11 727 693,50
Межбюджетные трансферты
200
000
14
03
14
1
71
46
500
000
23 706 841,50
11 979 148,00
11 727 693,50
Иные межбюджетные трансферты
200
000
14
03
14
1
71
46
540
000
23 706 841,50
11 979 148,00
11 727 693,50
Расходы
200
000
14
03
14
1
71
46
540
200
23 706 841,50
11 979 148,00
11 727 693,50
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
14
03
14
1
71
46
540
250
23 706 841,50
11 979 148,00
11 727 693,50
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
14
03
14
1
71
46
540
251
23 706 841,50
11 979 148,00
11 727 693,50
Поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области
200
000
14
03
14
1
71
48
000
000
4 750 000,00
4 750 000,00

Межбюджетные трансферты
200
000
14
03
14
1
71
48
500
000
4 750 000,00
4 750 000,00

Иные межбюджетные трансферты
200
000
14
03
14
1
71
48
540
000
4 750 000,00
4 750 000,00

Расходы
200
000
14
03
14
1
71
48
540
200
4 750 000,00
4 750 000,00

Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
14
03
14
1
71
48
540
250
4 750 000,00
4 750 000,00

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
14
03
14
1
71
48
540
251
4 750 000,00
4 750 000,00

Государственная программа Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области"
200
000
14
03
17
0
00
00
000
000
2 800 000,00

2 800 000,00
Подпрограмма "Стимулирование и информационное сопровождение реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области"
200
000
14
03
17
2
00
00
000
000
2 800 000,00

2 800 000,00
Поддержка реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области
200
000
14
03
17
2
02
00
000
000
2 800 000,00

2 800 000,00
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе
200
000
14
03
17
2
72
39
000
000
2 800 000,00

2 800 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
14
03
17
2
72
39
500
000
2 800 000,00

2 800 000,00
Субсидии
200
000
14
03
17
2
72
39
520
000
2 800 000,00

2 800 000,00
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
200
000
14
03
17
2
72
39
521
000
2 800 000,00

2 800 000,00
Расходы
200
000
14
03
17
2
72
39
521
200
2 800 000,00

2 800 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
14
03
17
2
72
39
521
250
2 800 000,00

2 800 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
14
03
17
2
72
39
521
251
2 800 000,00

2 800 000,00
Непрограммные расходы
200
000
14
03
99
0
00
00
000
000
5 975 000,00
4 635 000,00
1 340 000,00
Непрограммные направления деятельности государственных органов Омской области
200
000
14
03
99
1
00
00
000
000
5 975 000,00
4 635 000,00
1 340 000,00
Мероприятия в сфере государственного управления
200
000
14
03
99
1
01
00
000
000
5 975 000,00
4 635 000,00
1 340 000,00
Резервный фонд Правительства Омской области
200
000
14
03
99
1
01
97
000
000
5 975 000,00
4 635 000,00
1 340 000,00
Межбюджетные трансферты
200
000
14
03
99
1
01
97
500
000
5 975 000,00
4 635 000,00
1 340 000,00
Иные межбюджетные трансферты
200
000
14
03
99
1
01
97
540
000
5 975 000,00
4 635 000,00
1 340 000,00
Расходы
200
000
14
03
99
1
01
97
540
200
5 975 000,00
4 635 000,00
1 340 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам
200
000
14
03
99
1
01
97
540
250
5 975 000,00
4 635 000,00
1 340 000,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
200
000
14
03
99
1
01
97
540
251
5 975 000,00
4 635 000,00
1 340 000,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)
450
x
-7 232 409 557,20
-4 199 361 952,15
x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Код строки
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
Утвержденные бюджетные назначения
Исполнено
Неисполненные назначения
1
2
3
4
5
6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
500
х
7 232 409 557,20
4 199 361 952,15
3 033 047 605,05
Источники внутреннего финансирования бюджета
520
х
5 366 474 050,13
2 635 753 488,00
2 730 720 562,13
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000 01 01 00 00 00 0000 000
1 000 000 000,00

1 000 000 000,00
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000 01 01 00 00 00 0000 700
3 500 000 000,00

3 500 000 000,00
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000 01 01 00 00 02 0000 710
3 500 000 000,00

3 500 000 000,00
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000 01 01 00 00 00 0000 800
2 500 000 000,00

2 500 000 000,00
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
520
000 01 01 00 00 02 0000 810
2 500 000 000,00

2 500 000 000,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000 01 02 00 00 00 0000 000
4 629 109 560,13
-4 743 400 000,00
9 372 509 560,13
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000 01 02 00 00 00 0000 700
55 525 364 260,13
22 225 723 000,00
33 299 641 260,13
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01 02 00 00 02 0000 710
55 525 364 260,13
22 225 723 000,00
33 299 641 260,13
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
520
000 01 02 00 00 00 0000 800
50 896 254 700,00
26 969 123 000,00
23 927 131 700,00
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
520
000 01 02 00 00 02 0000 810
50 896 254 700,00
26 969 123 000,00
23 927 131 700,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
520
000 01 03 00 00 00 0000 000
-384 635 510,00
4 738 718 490,00
-5 123 354 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01 03 01 00 00 0000 000
-384 635 510,00
4 738 718 490,00
-5 123 354 000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01 03 01 00 00 0000 700
47 572 682 000,00
23 969 123 000,00
23 603 559 000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01 03 01 00 02 0000 710
47 572 682 000,00
23 969 123 000,00
23 603 559 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01 03 01 00 00 0000 800
47 957 317 510,00
19 230 404 510,00
28 726 913 000,00
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01 03 01 00 02 0000 810
47 957 317 510,00
19 230 404 510,00
28 726 913 000,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
520
000 01 06 00 00 00 0000 000
122 000 000,00
2 640 434 998,00
-2 518 434 998,00
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
520
000 01 06 01 00 00 0000 000
150 000 000,00
3 750 000,00
146 250 000,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
520
000 01 06 01 00 00 0000 630
150 000 000,00
3 750 000,00
146 250 000,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
520
000 01 06 01 00 02 0000 630
150 000 000,00
3 750 000,00
146 250 000,00
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
520
000 01 06 05 00 00 0000 000
-28 000 000,00
4 684 998,00
-32 684 998,00
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
520
000 01 06 05 00 00 0000 500
60 000 000,00
6 000 000,00
54 000 000,00
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01 06 05 02 00 0000 500
60 000 000,00
6 000 000,00
54 000 000,00
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01 06 05 02 02 0000 540
60 000 000,00
6 000 000,00
54 000 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
520
000 01 06 05 00 00 0000 600
32 000 000,00
10 684 998,00
21 315 002,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01 06 05 02 00 0000 600
32 000 000,00
10 684 998,00
21 315 002,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
520
000 01 06 05 02 02 0000 640
32 000 000,00
10 684 998,00
21 315 002,00
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов
520
000 01 06 10 00 00 0000 000

2 632 000 000,00

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации
520
000 01 06 10 02 00 0000 500

2 632 000 000,00

Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации
520
000 01 06 10 02 02 0000 550

2 632 000 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
700
000 01 05 00 00 00 0000 000
1 865 935 507,07
1 563 608 464,15
302 327 042,92
Увеличение остатков средств бюджетов
710
000 01 05 00 00 00 0000 500
178 542 842 763,69
84 641 275 526,89
x
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
710
000 01 05 02 00 00 0000 500
178 542 842 763,69
84 641 275 526,89
x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
710
000 01 05 02 01 00 0000 510
178 542 842 763,69
84 641 275 526,89
x
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
710
000 01 05 02 01 02 0000 510
178 542 842 763,69
84 641 275 526,89
x
Уменьшение остатков средств бюджетов
720
000 01 05 00 00 00 0000 600
182 232 278 186,43
86 204 883 991,04
x
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
720
000 01 05 02 00 00 0000 600
182 232 278 186,43
86 204 883 991,04
x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
720
000 01 05 02 01 00 0000 610
182 232 278 186,43
86 204 883 991,04
x
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации
720
000 01 05 02 01 02 0000 610
182 232 278 186,43
86 204 883 991,04
x


------------------------------------------------------------------